展品31.1
首席執行官的認證
根據2002年Sarbanes-Oxley法案第302條規定通過批准的
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2. | 根據我的知識,本報告不包含任何虛假陳述或遺漏必要陳述的重大事實,以使就本報告所涉及的時段其陳述在考慮到這些陳述所作出的背景的情況下不是誤導性的。 |
3. | 根據我的知識,在本報告中包括的財務報表和其他財務信息在所有重大方面公正地呈現了註冊機構的財務狀況,經營成果和現金流狀況,對在本報告中呈現的期間。 |
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第一期於2021年1月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%; | ||
第二期於2021年2月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%; | 根據我們的監督,設計了這樣的內部財務控制,或導致這樣的內部財務控制的設計,為了依據普遍接受的會計原則,在為外部目的編制財務報告時,提供合理的保證,關於財務報告的可靠性和財務報表的準備; | |
第三期於2021年3月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%; | 評估了註冊人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據該評估基於本報告所覆蓋的期末公佈了我們關於披露控制和程序有效性的結論; | |
第四期於2021年4月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%; |
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第一期於2021年1月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%; | ||
第二期於2021年2月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%; | 涉及管理層或對公司內部控制 over 財務報告具有重大作用的其他員工的任何欺詐行為,無論是否具有物質性。 |
日期:2024年8月15日 | 通過: | |
(主要執行官) |