展覽31.1。
認證
2.
在我所知情的範圍內,根據製作該報告時的情況,在該報告所涵蓋的期間內,本報告不包含任何虛假陳述或遺漏必要的實質性事實而導致上述陳述在的情況下,對期間所述事項具有誤導性;
3.
在我所知情的範圍內,本報告中所包含的財務報表和其他財務信息,已充分真實地反映了所述期間註冊人的財務狀況、營業成果和現金流量;
4.
註冊人的其他認證主管和我負責建立和維護對註冊人的披露控制和程序(根據《證券交易法規》13a-15(e)和15d-15(e)定義)以及財務報告的內部控制(根據《證券交易法規》13a-15(f)和15d-15(f)定義)。我們已經:
第一期於2021年1月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;
第二期於2021年2月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;
為了按照普遍公認會計原則為外部目的可靠地彙編財務報告和財務報表,設計了這種內部控制,或者在我們的監督下引起了這種內部控制的設計。
第三期於2021年3月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;
評估登記者的揭露控制和程序的有效性,並在本報告中根據此類評估,對揭露控制程序的有效性做出我們的結論,截至本報告所涉期末;
第四期於2021年4月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;
5.
經過我們對財務報告內部控制的最新評估,註冊會計師及董事會董事(或執行類似職責的人員)已得以知曉。
第一期於2021年1月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;
第二期於2021年2月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;
涉及管理層或其他對登記者的內部控制具有重要作用的員工的任何欺詐行為,無論是否重大。
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日期:2024年8月9日 |
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通過: |
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總裁,首席執行官兼主席 |
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簽名:/s/ Ian Lee |