展覽 31.1

認證

本人Seow Gim Shen證明:

1. 本人已經審查了Titan Pharmaceuticals, Inc.的本季度報告書的10-Q;

2. 根據我所知,本報告中不含任何虛假或省略重要事實而導致報告期間內本報告陳述存在誤導性的內容;

3. 根據我所知,本報告所包含的財務報表和其他財務信息,在本報告中披露的期間內與本報告陳述的財務狀況、業績和現金流量基本相符;

4. 我負責確立和維護披露控件和程序(按Exchange Act Rules 13a-15(e) 和15d-15(e)定義)和公司財務報告內部控制體系(按Exchange Act Rules 13a-15(f) 和15d-15(f)定義),並且做了以下工作:

(a) 設計了這些披露控件和程序,或在我的監督下要求他人設計這些披露控件和程序,以確保合理信息在製作本報告期間向我披露,特別是在這個時期內;
(b) 設計了這些公司財務報告內部控制體系,或在我的監督下要求他人設計這些公司財務報告內部控制體系,以合理保證財務報告的可靠性和符合一般會計原則的財務報表的編制;
(c) 評估了披露控件和程序的有效性,並在本報告中基於此類評估,表述了我們有關披露控件和程序有效性的結論,該結論基於本報告期間結束時的評估;
(d) 披露了公司財務報告內部控制體系在公司最近的財政季度(對於年度報告而言,則指公司的第四財政季度)發生的任何變化,該變化對公司財務報告內部控制體系產生了重大影響或者有合理的可能對公司的財務報告內部控制體系產生重大影響。

5. 我已根據我對公司財務報告內部控制體系的最新評估向公司的審計師和董事會審計委員會(或執行類似職能的人員)披露了:

(a) 所有在公司財務報告內部控制設計或運作中顯著存在的缺陷和重大弱點,這些缺陷和重大弱點有合理的可能對公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;和
(b) 任何涉及管理層或其他在公司財務報告內部控制體系中有重大作用的僱員的欺詐行為,無論該行為是否構成重大事項。

日期:2024年8月15日
/s/ Dato Seow Gim Shen
姓名: Dato Seow Gim Shen
標題: 首席執行官
(首席執行官和首席財務官)