EX-31.1

 

 

展品31.1

根據《證券交易法》第13a-14(a)或15d-14(a)條,我們在此做出如下聲明:

我,Daniel J. Crowley,作出如下保證:

 

我已經審閲過Triumph Group, Inc. (本“報告書”)的2019年第一季度10-Q表格。

1.選舉作為董事的四位被提名人,其名稱在附加的代理聲明中列出,其任期將在2025年的股東年會上到期且在其繼任者被選舉和被確認前擔任董事。
在我所知情況下,本報告書不包含任何虛假陳述或者省略關鍵信息,使其陳述綜合考慮其情況下,本報告書不包含任何錯誤,對於本報告所涵蓋的期間來説,不會誤導任何人關於其真實情況的陳述。
2.
在我所知情況下,本報告書的財務報表及其他財務信息,在所有重大方面全面準確地描述了綠色能源保護股份有限公司的財務狀況、業務成果和現金流,報告書中涉及的時段均準確無誤。
股票轉倉協議修訂後修訂和重簽定書,於2020年9月24日簽署,和利時自動化與股票轉倉信託公司之間簽署,股票轉倉信託公司為權利代理(該摘要僅供參考,具體以全文為準),全文附在和利時自動化於2020年9月25日提交給SEC的4號表格上附件4.1中,並通過參考鏈接併入本文。
我們設計了這種披露控制和程序,或者指導這種披露控制和程序的人,以通過我們的監督確保被監督者在準備本報告期間中,對涉及發行人及其合併附屬公司的重大信息進行披露。
4.
公司的另一位認證官員和我負責建立和維護註冊公司的披露控制和程序(如Exchange Act規則13a-15(e)和15d-15(e)所定義)和內部控制組織(如Exchange Act規則13a-15(f)和15d-15(f)所定義)並且根據此審查公司的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據該評估表述了有關披露控制和程序的有效性的結論,截至本報告所涵蓋的期末,以及在本報告中披露了公司最近一個財務季度(年度報告的情況下,為公司的第四個財務季度)中發生的任何對公司的財務報告內部控制有重大影響或有合理可能有重大影響的變化;
第一期於2021年1月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;
我們已經評估了發行人的披露控制和程序,並在本報告中根據這種評估,對披露控制和程序的有效性的評估結果做出了報告。
第二期於2021年2月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;
我們設計了這樣的財務報告內部控制,或在我們的監督下導致這樣的財務報告內部控制的設計,以在符合一般公認會計原則的外部目的下提供關於財務報告和財務報表的可靠保證;
第三期於2021年3月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;
在本報告中,我們披露了發行人在最近的財政季度內(在年度報告的情況下為註冊人的第四財政季度)發生的任何影響、或者有合理可能影響發行人財務報告內部控制的人權變化。
第四期於2021年4月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;
/s/ Daniel J. Crowley 董事長、總裁及首席執行官(首席運營官)
5。
根據我們對財務報告內部控制的最新評估,該登記機構的其他認證官員和我已向該登記機構的審計師以及董事會審計委員會(或執行同等職能的人)披露:
第一期於2021年1月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;
內部控制在設計或操作方面存在重大缺陷和實質性缺陷(有合理可能對申報人記錄、處理、彙總和報告財務信息產生不利影響);和
第二期於2021年2月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;
任何涉及對公司財務報告控制的管理層或其他員工所涉及的欺詐行為,無論是否重要。

日期:2024年8月8日

 

 

  /s/ Daniel J. Crowley

 

 

丹尼爾·J·克勞利

董事長,總裁兼首席執行官(首席執行官)