1。 |
我已經查看了Entera Bio Ltd截至2024年6月30日的財季的10-Q表季度報告;
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2。 |
據我所知,本報告不包含任何對重大事實的不真實陳述,也未提及作出陳述所必需的重大事實
考慮到發表此類言論的情況,在本報告所涉期間不造成誤導;
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3. |
據我所知,本報告中包含的財務報表和其他財務信息在所有重大方面公允列報了財務狀況
註冊人截至本報告所述期間的狀況、經營業績和現金流量;
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4。 |
註冊人的另一位認證官員和我負責建立和維護披露控制和程序(定義見《交易法規則》)
註冊人的13a-15(e)和15d-15(e))以及對財務報告的內部控制(定義見交易法第13a-15(f)條和第15d-15(f)條),並具有:
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a。 |
設計了此類披露控制措施和程序,或促使此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保信息披露的內容
與註冊人(包括其合併子公司)相關的信息由這些實體中的其他人告知我們,尤其是在本報告編寫期間;
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b。 |
設計了對財務報告的此類內部控制,或使此類財務報告的內部控制在我們的監督下進行設計,以提供
合理保證財務報告的可靠性,以及根據公認會計原則為外部目的編制財務報表;
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c。 |
評估了註冊人披露控制和程序的有效性,並在本報告中介紹了我們關於披露控制和程序有效性的結論
根據此類評估,截至本報告所涉期末的披露控制和程序;以及
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d。 |
在本報告中披露了註冊人最近一個財季中註冊人對財務報告的內部控制的任何變化
(如果是年度報告,則為註冊人的第四個財政季度)對註冊人對財務報告的內部控制產生了重大影響或合理可能產生重大影響;以及
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5。 |
根據我們對財務報告內部控制的最新評估,我和註冊人的另一位認證人員已經向註冊人披露了信息
註冊人董事會(或履行同等職能的人員)的審計師和審計委員會:
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a。 |
財務報告內部控制的設計或運作中存在的所有重大缺陷和重大缺陷,這些缺陷和實質性弱點很可能造成不利影響
影響註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力;以及
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b。 |
任何涉及在註冊人內部財務控制中起重要作用的管理層或其他員工的欺詐行為,無論是否重大
報告。
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日期:2024 年 8 月 9 日
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/s/ 米蘭達·託萊達諾 | |
米蘭達·託萊達諾
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首席執行官
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(首席執行官)
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