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展品31.1
 
認證
 
我,Jeffrey E. Eberwein,證明:

1.我已經審核了Hudson Global, Inc.的這份10-Q表格季報;
2. 據我所知,本報告不包含任何虛假陳述或重大漏報事實的陳述,也不會在本報告期間發佈的陳述在相關情況下進行欺騙;
3. 據我所知,包含在本報告中的財務報表和其他財務信息,完全和真實地反映了註冊機構在本報告期間的財務狀況、經營成果和現金流;
4. 公司的其他認證官員和我負責為公司建立和維護披露控制和程序(如交易所法案規則13a-15(e)和15d-15(e)所定義的)以及內部控制過程(如交易所法案規則13a-15(f)和15d-15(f)所定義的),並且我們:
(a)根據我們的監督,設計了這樣的披露控制和程序,或者導致這樣的披露控制和程序在這份報告的準備期間由這些實體中的其他人向我們披露了與註冊人有關的實質性信息,特別是在這個期間;
(b)設計這樣的財務報告內部控制,或在我們的監督下導致這樣的財務報告內部控制設計,以便根據通用會計準則為外部目的提供關於財務報告可靠性和準備情況的合理保證;
(c)評估了登記者的披露控制和程序的有效性,並在本報告中提出了我們基於這種評估得出的披露控制和程序有效性的結論,截至本報告所覆蓋的期末;和
(d)在本報告中披露了在登記者最近的財政季度(在年度報告中為登記者的第四個財政季度)期間發生並且有實質性影響或有合理可能實質性影響登記者財務報告內部控制的任何變化;和
5.我和其他認證官員根據我們最近的財務報告內部控制評估結果,向註冊會計師和註冊董事會的審計委員會(或執行等價職能的人)公開披露:
(a)內部控制設計或操作中所有可以合理推斷會對登記者記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生負面影響的重大缺陷和實質性弱點;和
(b)任何欺詐行為,無論是否屬實,都涉及管理層或其他在登記者財務報告內部控制中具有重要作用的員工。
 
日期:2024年8月8日/s/ JEFFREY E. EBERWEIN
 Jeffrey E. Eberwein
 首席執行官