附表31.1
認證
我,Shankar Musunuri證明:
1. 我已經審核了ocugen公司的第十份10-Q季度報告。
2. 據我所知,本報告不包含任何虛假陳述或重大漏報事實的陳述,也不會在本報告期間發佈的陳述在相關情況下進行欺騙;
3. 據我所知,包含在本報告中的財務報表和其他財務信息,完全和真實地反映了註冊機構在本報告期間的財務狀況、經營成果和現金流;
4. 公司及本人負責建立並維護有關公司的信息披露和財務報告相關的控制和程序(如《交易所法》規定的規則13a-15(e)和15d-15(e)所定義的信息披露控制和程序,以及規則13a-15(f)和15d-15(f)所定義的內部控制和財務報告控制)。
a.本人或在本人監督下,設計了以上所述的信息披露和財務報告的控制和程序,以確保其他實體對於公司相關的重要信息在本報告期間內向本人報告;
b.在我們的監督下設計了這種內部財務報告控制,或導致設計這種內部財務報告控制,以提供關於遵循通用會計原則制定的用於外部用途的財務報告和財務報表的可靠性的合理保障;
c)根據這樣的評估,評估了註冊人的披露控制和程序的有效性,並在本次報告中提出了我們關於披露控制和程序有效性的結論;並
d.本報告中已披露公司內部控制和財務報告控制方面在公司的最近一個財務季度內發生的任何變化,該等變化已經對公司內部控制和財務報告控制方面有實質性影響或可能造成實質性影響;以及
5. 我及公司的其他認證官員已根據最新的內部控制和財務報告評估結果,向公司的審計師和董事會審計委員會(或執行相同職能的人員)披露説明:
所有板塊設計或運營內部控制的所有重大缺陷和實質性弱點,這些缺陷和弱點有可能對記錄、處理、總結和報告財務信息的能力產生不利影響;
管理層或其他在註冊機構財務報告內部控制方面扮演重要角色的僱員參與的、無論是否重大的任何欺詐;
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日期:2024年8月8日 | /s/ Shankar Musunuri, 博士,工商管理碩士 |
| Shankar Musunuri, 博士,工商管理碩士 |
| 董事長、首席執行官及聯合創始人。 |
| 簽名:/s/ Ian Lee |