附件31.2

我,Ronen Faier,證明:
 
1.我已審閲了SolarEdge Technologies,Inc.的Form 10-k年報;
 
2.據我所知,本報告沒有對重大事實作出任何不真實的陳述,也沒有遺漏就本報告所述期間作出陳述所必需的重大事實,該陳述對於本報告所涉期間不具誤導性。
 
3.據我所知,本報告所包括的財務報表和其他財務信息,在各重要方面都公平地列報了登記人截至本報告所列期間的財務狀況、經營成果和現金流量 ;
 
4.註冊人的其他核證官(S)和我負責為註冊人建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義),並具有:
 
*:(A)設計此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與註冊人(包括其合併子公司)有關的重要信息 由這些實體內的其他人向我們披露,特別是在編寫本報告期間;
 
(B)設計此類財務報告內部控制,或促使此類財務報告內部控制在我們的監督下設計,以根據公認會計原則對財務報告的可靠性和對外財務報表的編制提供合理的保證;
 
*(C)評估註冊人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據此類評估提出我們關於披露控制和程序有效性的結論 截至本報告所涉期間結束時;以及
 
*(D)在本報告中披露,註冊人在第四財季對財務報告的內部控制發生的任何變化,對註冊人的財務報告內部控制有重大影響,或有合理的可能產生重大影響;以及
 
5.根據我們對財務報告內部控制的最新評估,我和註冊人的其他核證人(S)已向註冊人的審計師和註冊人董事會的審計委員會(或履行同等職能的人員)披露:
 
*:(A)財務報告內部控制設計或運作中的所有重大缺陷及重大弱點,而這些缺陷及重大弱點合理地可能對註冊人記錄、處理、彙總及報告財務信息的能力造成不利影響;及
 
(B)涉及管理層或在註冊人的財務報告內部控制中發揮重要作用的其他員工的任何欺詐行為,無論是否重大。

日期:2022年2月22日

/s/羅恩·費爾
羅恩·費爾
首席財務官
(首席財務官)