附錄 31.1

我,茲維·蘭多,保證:

1。我已經查看了SolarEdge Technologies, Inc. 10-Q表的這份季度報告;

2。據我所知,這份報告不包含任何對重大事實的不真實陳述,也沒有遺漏陳述做出重大事實所必需的重大事實 根據作出此類陳述的情況所作的陳述,在本報告所涉期間沒有誤導性;

3.據我所知,本報告中包含的財務報表和其他財務信息公允地反映了所有重大方面 註冊人截至本報告所述期間的財務狀況、經營業績和現金流量;

4。註冊人的其他認證人員和我負責建立和維護披露控制和程序(定義見 《交易法》第13a-15(e)條和第15d-15(e)條)以及註冊人對財務報告的內部控制(定義見交易法第13a-15(f)條和第15d-15(f)條),並具有:

(a) 設計了此類披露控制和程序,或使此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保 與註冊人(包括其合併子公司)相關的重要信息由這些實體內的其他人告知我們,尤其是在本報告編寫期間;

(b) 設計了對財務報告的這種內部控制,或使此類財務報告的內部控制在我們的監督下設計, 根據公認會計原則,就財務報告的可靠性以及為外部目的編制財務報表提供合理的保證;

(c) 評估了註冊人披露控制和程序的有效性,並在本報告中介紹了我們關於其有效性的結論 根據該評估結果,截至本報告所涉期末,披露控制和程序為何;以及

(d) 在本報告中披露註冊人最近一次財務報告期間發生的註冊人對財務報告的內部控制的任何變化 已經或合理可能對註冊人對財務報告的內部控制產生重大影響的財政季度(如果是年度報告,則為註冊人的第四個財政季度);以及

5。根據我們最近對財務報告內部控制的評估,我和註冊人的其他認證人員已經向 註冊人的審計師和註冊人董事會(或履行同等職能的人員)的審計委員會:

(a) 財務報告內部控制的設計或運作中存在的所有合理的重大缺陷和重大缺陷 可能會對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;以及

(b) 任何涉及在註冊人內部控制中發揮重要作用的管理層或其他僱員的欺詐行為,無論是否重大 財務報告。

日期:2022年5月4日

/s/ Zvi Lando
茲維·蘭多
首席執行官
(首席執行官)