展覽 31.2

我,Ronen Faier,證明:

1.我已經查看了SolarEdge Technologies, Inc.的這份10-Q季度報告;

2.根據我的瞭解,本報告在本報告所涉及的期間內,不包含任何虛假陳述的重大事實,或者省略了必要的重大事實以使作出的聲明,在考慮作出這些聲明的情況下,不會誤導;

3.根據我的瞭解,本報告中包含的財務報表和其他財務信息,在本報告中所列示的期間內,以及對於所包含的期間,充分地準確地反映了登記人的財務狀況,經營業績和現金流;

4.登記人的其他認證人員和我負責建立和維護披露控制和程序(根據交換法規則13a-15(e)和15d-15(e)所定義的控制和程序),以及登記人的內部控制財務報告(根據交換法規則13a-15(f)和15d-15(f)所定義的控制和程序),並且我們:
(a)設計了這樣的披露控制和程序,或者在我們的監督下,導致其他人在這些實體內部,特別是在準備本報告的期間,向我們告知與註冊人相關的重大信息,包括其合併子公司;
(b)設計了這樣的內部控制財務報告,或者在我們的監督下,導致這樣的內部控制財務報告按照一般公認的會計準則,為外部目的提供合理的保證,關於財務報告的可靠性和財務報表的編制;
(c)評估了登記人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據這樣的評估,對披露控制和程序的有效性作出我們的結論,這是本報告所涉及的期間的末了;
(d)披露在本報告中,在登記人最近的財政季度內發生的登記人的內部控制財務報告的任何變動(年度報告的情況下為登記人的第四個財政季度),該變動在實質上對登記人的內部控制財務報告產生了重大影響,或者有合理的可能對登記人的內部控制財務報告產生重大影響;

5.根據我們對內部控制財務報告的最新評估,登記人的其他認證人員和我已向登記人的審計師和登記人董事會的審計委員會(或執行相同職能的人)披露了:
(a)所有重大缺陷和運作內部財務報告的設計的材料缺陷,可能會對登記人記錄、處理、總結和報告財務信息的能力產生不利影響;
並且涉及對註冊商內部控制有重大作用的管理層或其他僱員的任何欺詐行為,無論其是否屬於實質性的。

日期:2023年5月8日

/s/ Ronen Faier
 
Ronen Faier
致富金融(臨時代碼)
(財務總監)