附件31.2

我,Ronen Faier,證明:

1.
我已審閲了SolarEdge Technologies,Inc.的Form 10-Q中的本季度報告;
 
2.
據我所知,本報告不包含任何對重大事實或 考慮到做出這些陳述的情況,省略陳述做出這些陳述所需的重要事實,並且不會對本報告所涵蓋的時期造成誤導;
 
3.
根據我的知識,財務報表和其他財務信息包括 在本報告中,在所有重大方面公平地呈現註冊人截至本報告所列期間的財務狀況、經營業績和現金流量;
 
4.
註冊人的其他核證官(S)和我負責為註冊人建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義),並具有:
(A)設計了此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與註冊人(包括其合併子公司)有關的重要信息由這些實體內的其他人向我們瞭解,特別是在編寫本報告期間;
(B)設計了這種財務報告內部控制,或使這種財務報告內部控制在我們的監督下設計,以提供對財務報告的可靠性和根據公認會計原則編制外部財務報表的合理保證;
(C)評估了註冊人披露控制和程序的有效性,並在本報告中提出了我們在本報告所涉期間結束時根據這種評估得出的關於披露控制和程序有效性的結論;以及
(D)在本報告中披露註冊人對財務報告的內部控制在註冊人最近的財政季度(如為年度報告,註冊人的第四個財政季度)期間發生的任何變化,該變化對註冊人的財務報告內部控制產生了重大影響,或相當可能對其產生重大影響;以及
 
5.
註冊人的其他認證官員和我已根據我們的最大情況進行披露 最近對財務報告內部控制的評估,針對註冊人的審計師和註冊人董事會審計委員會(或履行同等職能的人員):
(A)在財務報告內部控制的設計或運作方面可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大缺陷和重大弱點;
(B)涉及管理層或在註冊人的財務報告內部控制中發揮重要作用的其他僱員的任何欺詐行為,無論是否重大。

日期:2023年11月6日
 
/s/羅恩·費爾
 
羅恩·費爾
首席財務官
(首席財務官)