EX-31.1
展品31.1
AMTECH SYSTEMS,INC.及其子公司
根據 13a-14(a)/15d-14(a) 規則的認證
證券交易所法案(1934年修正案)
我,Robert C. Daigle,鄭重聲明:
1.選舉作為董事的四位被提名人,其名稱在附加的代理聲明中列出,其任期將在2025年的股東年會上到期且在其繼任者被選舉和被確認前擔任董事。
我已經審查了Amtech Systems,Inc.(“註冊人”)的這份第10-Q表格季度報告書,
2.
基於我所知,本季度報告期間內,本報告未包含任何虛假聲明,或未遺漏任何必要陳述的重要事實,以使在製作此類聲明的情況下,這些聲明不會誤導;
3。
基於我的知識,本報告中所包含的財務報表和其他財務信息,如在本季度報告中所呈現的一樣,公允地反映了註冊人的財務狀況、經營成果和現金流量;
4.
註冊人的另一位認證官員和我負責建立和維護披露控制程序(如交易所法規13a-15(e)和15d-15(e)所定義)和註冊人的內部財務報告控制(如交易所法規13a-15(f)和15d-15(f)所定義),並且:
(a)
設計將謝公司重要信息,包括其合併子公司的信息,通過其他人在編制本報告期間內向我們披露的披露控制和程序;
(b)
設計了這樣的內部財務報告控制或在我們的監督下促使這些內部財務報告控制的設計以依據普遍公認會計原則為外部目的可靠地報告財務情況和編制財務報表,以提供合理的保證;
(c)
評估了註冊人的披露控制和程序的效力,並根據這些評估,就根據本報告涵蓋期間的披露控制和程序的效力,在本報告中提出了我們的結論;
(d)
在本報告中披露了在註冊人最近的財政季度內發生的任何影響到內部財務報告控制系統的重大變化,或者合理可能對註冊人的內部財務報告控制系統產生重大影響的變化;
5。
我們與註冊人的審計師和董事會董事(或履行相同職能的人員)披露了註冊人的其他認證官員和我們的最新的內部控制評估結果;
(a)
在財務報告內部控制的設計或操作中存在重大缺陷和實質性弱點,這種缺陷和弱點有可能對本註冊人記錄、處理、總結和報告財務信息的能力產生不利影響;並且
(b)
有關本註冊人的管理層或其他員工在試圖影響本註冊人財務報告內部控制方面有重要作用的欺詐問題已在本登記人的最新財務報告內部控制評估中揭示。
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作者: |
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/s/ Robert C. Daigle |
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Robert C. Daigle |
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董事長兼首席執行官 |
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Amtech Systems,Inc。 |
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日期: |
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2024年8月7日 |
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