展品99.5

表格52-109F1

對年度提交文件的證明

完整證書

我是Digihost Technology Inc.的首席財務官Paul Ciullo,謹此證明:

1.審核:我已審核了AIF(如果有)、年度財務報表 和年度MD&A,包括所有通過引用併入Digihost Technology Inc.(“發行人”)截至2023年12月31日的財政年度的AIF(連同“年度文件”)中的所有文件和信息。

2.無失實陳述:據本人所知,在作出合理努力後,年報在年報所涵蓋的 期間,並無對重要事實作出任何不真實的陳述,或遺漏陳述必須陳述的重大事實,或遺漏作出不具誤導性的陳述所必需的陳述。

3.公允列報:據我所知,在作出合理努力後,年度財務報表連同年報所載的其他財務資料,在所有重要方面均公平地列報發行人截至年報所列期間的財務狀況、財務表現及現金流。

4.職責:發行人的其他核證官(S) 和我負責為發行人建立和維護披露控制程序(DC&P)和財務報告內部控制(ICFR),這些術語在發行人的年度和臨時文件中定義。

5.設計:根據第5.2和5.3段所述的限制(如有),截至財政年度末,發行人的另一位核證官(S)和我

A.設計DC&P,或使其在我們的監督下設計,以提供合理的保證

I.與發行人有關的重要信息由其他人 告知我們,特別是在準備年度申報文件期間;以及

二、發行人根據證券法提交或提交的年度文件、臨時文件或其他報告中要求披露的信息,在證券法律規定的期限內記錄、處理、彙總和報告;以及

B.設計ICFR,或使其在我們的監督下設計, 以根據發行人的公認會計原則為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證。

5.1控制框架:發行人其他發行人(S)和我用來設計發行人內部控制框架的控制框架是特雷德韋委員會(COSO)發起組織委員會發布的《內部控制-綜合框架(2013)》 。

5.2 ICFR-與設計相關的材料缺陷:不適用

5.3設計範圍限制:不適用

6.評估:發行人的其他發行人(S) 和我

A.在我們的監督下評估或安排接受評估, 發行人在財政年度末的DC&P的有效性,並且發行人在其年度MD&A中披露了我們基於該評估在財政年度末DC&P的有效性的結論 ;以及

B.在我們的監督下評估或安排接受評估, 發行人在財政年度末的ICFR有效性,且發行人已在其年度MD&A中披露

I.我們在該評價的基礎上得出的關於財政年度結束時ICFR有效性的結論;以及

二、對於財政年度末存在的與運營相關的每個重大弱點

A.對實質性弱點的描述;

B.重大疲軟對發行人的財務報告及其ICFR的影響;以及

C.發行人目前的計劃(如果有)或已經採取的任何行動,以彌補重大弱點。

7.報告ICFR變化:發行人已在其 年度MD&A中披露了發行人ICFR在2023年10月1日至2023年12月31日止期間發生的對發行人ICFR產生重大影響或相當可能產生重大影響的任何變化。

8.向發行人的審計師和董事會或審計委員會報告:發行人的另一位核證官(S)和我已根據我們對ICFR的最新評估,向發行人的審計師、董事會或董事會審計委員會披露了涉及管理層或其他在發行人的ICFR中具有重要作用的員工的欺詐行為。

日期:2024年4月2日
/S/《保羅·丘洛》
保羅·丘洛
首席財務官