附件12.1

認證

我,馬塞洛·皮門特爾,特此證明:

1. 我已審閲了巴西聖保羅公司(“本公司”)20-F表格的年報;

2. 據我所知,本報告沒有對重大事實作出任何不真實的陳述,也沒有遺漏就本報告所述期間 作出陳述所必需的重要事實, 該陳述對於本報告所涵蓋的期間不具有誤導性;

3. 據我所知,本報告中包含的財務報表和其他財務信息在所有材料中都相當重要 尊重本公司截至和截至本報告所述期間的財務狀況、經營成果和現金流;

4. 公司的其他認證人員和我負責為公司建立和維護披露控制和程序 (如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)以及財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義),並具有:

a)設計此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與本公司有關的重要信息,包括其合併的 子公司,被這些實體中的其他人告知,特別是在本報告編寫期間;
b)設計這種財務報告內部控制,或者使這種財務報告內部控制在我們的監督下設計,為財務報告的可靠性和按照公認會計原則編制對外財務報表提供合理保證;
c)評估公司的披露控制和程序的有效性 ,並在本報告中根據評估提出我們關於截至本報告所述期間結束時披露控制和程序的有效性的結論 ;
d)在本報告中披露本公司財務報告內部控制在年度報告所涉期間發生的對公司財務報告內部控制產生重大影響或可能產生重大影響的任何變化。

5. 根據我們對財務報告的內部控制的最新評估,我和公司的其他認證人員已向公司的審計師和公司董事會的審計委員會(或履行類似職能的人員)披露:

a)財務報告內部控制的設計或運作中存在的所有重大缺陷和重大缺陷,有可能對公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;以及
b)涉及管理層或在公司財務報告內部控制中具有重要作用的其他員工的任何欺詐行為,無論是否重大。

日期:2024年6月28日。

作者:/發稿S/馬塞洛·皮門特爾

姓名:馬塞洛·皮門特爾

頭銜:首席執行官