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美國
證券交易委員會
華盛頓特區,20549
_______________________
形式 40-F
根據1934年證券交易法第12條的登記聲明
根據1934年證券交易法第13(a)或15(d)條的年度報告
截至本財政年度止12月31日, 2023
委託文件編號:001-37915
_______________________
Fortis Inc.
(註冊人章程中規定的確切名稱)
加拿大紐芬蘭和拉布拉多491198-0352146
(其他管轄區的省
公司或組織)
(主要標準行業分類
代碼編號)
(國際税務局僱主身分證號碼)
富通廣場, 1100號套房
斯普林代爾街5號
聖約翰's, 紐芬蘭和拉布拉多
加拿大A1 E 0 E4

(709) 737-2800
(註冊人的地址及電話號碼'的主要執行辦公室)
_______________________

CT公司系統
自由街28號
紐約, 紐約10015
(212894-8940
(Name在美國服務的代理人的地址(包括郵政編碼)和電話號碼(包括區號))
根據該法第12(B)節登記或將登記的證券:
普通股,無面值FTS紐約證券交易所
(每節課的標題)(交易符號)(註冊所在的交易所名稱)
根據該法第12(G)節登記或將登記的證券:
沒有一
(班級名稱)
根據該法第15(D)節負有報告義務的證券:
沒有一
(班級名稱)
如屬年度報告,請勾選該表格所填報的資料:
年度信息表 經審計的年度財務報表
註明截至年度報告涵蓋期間結束時發行人每種資本或普通股類別的已發行股份數量。
490,588,502截至2023年12月31日的普通股
1




通過勾選標記確定註冊人是否(1)在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了《交易法》第13或15(d)條要求提交的所有報告,並且(2)在過去90天內是否已遵守此類提交要求。

不是
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。

不是
用複選標記表示註冊人是否是交易法第12b-2條所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司

如果一家根據美國公認會計原則編制財務報表的新興成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守†根據交易法第13(A)條提供的任何新的或修訂的財務會計準則。

†“新的或修訂的財務會計準則”是指財務會計準則委員會在2012年4月5日之後發佈的對其會計準則編纂的任何更新。

用複選標記表示註冊人是否提交了一份報告,證明其管理層根據《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國法典》第15編,第7262(B)節)第404(B)條對其財務報告內部控制的有效性進行了評估,該評估是由編制或發佈其審計報告的註冊會計師事務所進行的。

如果證券是根據該法第12(B)條登記的,應用複選標記表示備案中包括的註冊人的財務報表是否反映了對以前發佈的財務報表的錯誤更正。

檢查是否有任何錯誤更正是重複的,需要根據§ 240.10D—1(b)對註冊人的執行官在相關恢復期內收到的基於激勵的補償進行恢復分析。


解釋性説明

富通公司(“公司”或“富通”)是一家加拿大發行人,有資格根據1934年修訂的《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第13節提交其年度報告,其格式為Form 40-F,符合交易法的多司法管轄區披露制度。根據修訂後的1933年證券法第405條規則,本公司是一家“外國私人發行人”。因此,根據規則第3a12-3條,公司的股權證券不受《交易法》第14(A)、14(B)、14(C)、14(F)和第16條的約束。

前瞻性信息在……上面

本公司在本年度報告中的Form 40-F及其附件(“Form 40-F”)中包含前瞻性信息(“Form 40-F”),定義為適用的加拿大證券法和“1995年美國私人證券訴訟改革法”定義的前瞻性陳述(統稱為“前瞻性信息”)。前瞻性信息反映了公司管理層對未來增長、經營結果、業績、業務前景和機會的預期。只要有可能,預期、相信、預算、可以、估計、預期、預測、打算、可能、可能、計劃、項目、時間表、應該、目標、將、將和這些術語的否定等詞語被用來確定前瞻性信息,其中包括但不限於:預測2024-2028年的資本支出,包括清潔能源投資;到2028年的年度股息增長指導;資本計劃的預期資金來源;普通股收益的預期來源;2030年和2035年温室氣體直接減排目標;TEP的2023年綜合資源計劃及其到2032年退出燃煤發電的計劃;2050年温室氣體淨零直接排放目標;2024年和2028年的預測利率基數和利率基數增長率;利率基數的長期增長將推動支持2028年之前每年4-6%的股息增長指引的收益的預期;政府應對氣候變化的政策的潛在影響以及由此對天然氣相對於其他能源的競爭力的影響;某些項目的預期投產日期;在CPA終止的情況下FortisBC Electric的Kotenay River系統工廠的預期產量;預計的時間
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加勒比公用事業公司燃料供應合同的最後敲定;法律和監管程序和決定的預期時間、結果和影響;TEP估計的礦山復墾成本;預期該公司能夠很好地把握將推動重大投資的未來投資機會;收回GCOC對客户費率的決定,並收回相關的收入不足延期;某些資本項目的性質、時間、效益和預期成本,包括國貿中心與MISO LRTP有關的輸電項目、Roadrunner備用電池儲存項目、Vail-to-Tortolita輸電項目、IRP Energy Resources、伊格爾山木材纖維天然氣管道項目、蒂爾伯裏液化天然氣儲存擴建項目、AMI項目;蒂爾伯裏1B項目、Okanagan產能升級項目、Wataynikaneyap輸電電力項目,以及資本計劃以外的其他機會,包括與愛爾蘭共和軍、MISO LRTP、UNS Energy的2023年IRPS、FortisBC Energy的液化天然氣基礎設施、推動紐約能源項目、氣候適應和電網復原力、不列顛哥倫比亞省天然氣基礎設施的進一步機會以及其他更清潔的能源基礎設施相關的投資;預計氫和可再生天然氣的使用將進一步促進碳減排;温室氣體排放目標預計將如何實現,包括TEP退出煤炭的計劃,以及可靠性和可負擔性仍將是關鍵優先事項的預期;發佈2024年氣候報告及其預期內容;目標資本結構;運營費用、利息成本和資本支出的預期或潛在資金來源;未來五年預期的合併定期債務到期日和償還額;預期維持受監管經營子公司的目標資本結構在可預見的未來不會影響公司支付股息的能力;預計公司及其子公司將繼續獲得長期資本,並在2024年繼續遵守債務契約;債務融資收益的預期用途;履行向Wataynikaneyap夥伴關係提供股權資本的合同義務;確認商譽減值損失的潛在影響;以及所得税合規審查、美國公司替代最低所得税以及加拿大關於利息扣除限制和全球最低税的立法草案的潛在和預期影響。

在得出前瞻性信息所載結論時,應用了某些重大因素或假設,包括但不限於:合理的法律和監管決定以及對監管穩定的預期;資本計劃的成功執行;沒有重大資本項目或融資成本超支;有足夠的人力資源提供服務和執行資本計劃;實現資本計劃以外的更多機會;利率沒有重大變化;公司董事會(“董事會”)在考慮到公司的財務業績和狀況的情況下,行使其宣佈股息的酌處權;沒有重大的運營中斷或環境責任或不安;繼續維持電力和天然氣系統的性能;沒有嚴重和長期的經濟衰退;充足的流動性和資本資源;對衝匯率、天然氣價格和電價波動的風險的能力;天然氣、燃料、煤炭和電力供應的持續供應;電力供應和能力購買合同的繼續;政府能源計劃、環境法律和條例沒有可能產生實質性負面影響的重大變化;保持適當的保險覆蓋範圍;獲得和維持許可證和許可證的能力;保留現有的服務領域;税法沒有重大變化,公司海外業務的收入繼續得到遞延納税處理;信息技術基礎設施繼續得到維護,網絡安全沒有遭到重大破壞;繼續與土著人民保持良好關係;以及良好的勞資關係。

前瞻性信息涉及重大風險、不確定性和假設。公司提醒讀者,許多因素可能導致實際結果、業績或成就與前瞻性信息中討論或暗示的結果大不相同。應認真考慮這些因素,不應過分依賴前瞻性信息。有關其中某些風險或因素的更多信息,應參考年度MD&A(定義如下)第25頁“商業風險”標題下的詳細信息,以及公司不時向加拿大證券監管機構和美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的持續披露材料。2024年的主要風險因素包括但不限於:

與公用事業監管變化相關的風險,包括該公司公用事業監管程序的結果;
與提供電力和天然氣服務有關的實際風險,氣候變化的影響可能加劇這些風險;
與環境法律法規有關的風險;
與資本項目相關的風險及其對公司持續增長的影響;
與網絡安全以及信息和業務技術有關的風險,包括電力和天然氣服務、消費和負荷結算系統以及財務或一般業務中斷,以及挪用和(或)泄露機密或專有信息的風險;
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天氣變異性和季節性對供暖和製冷負荷、氣體分配量和水力發電的影響;
與商品價格波動和所購電力供應相關的風險;以及,
與一般經濟狀況有關的風險,包括通脹、利率和外匯風險。

本40-F表格中的所有前瞻性信息都是自本40-F表格之日起提供的,公司沒有任何意圖或義務因新信息、未來事件或其他原因而修改或更新任何前瞻性信息。
通貨

除非另有説明,本公司以加元列報合併財務報表。本表格40-F中的所有美元金額均以加元(“$”或“C$”)表示,除非另有説明。2024年2月8日,根據加拿大銀行的報告,美元兑換加元的每日平均匯率為1.00美元相當於1.35加元。

加拿大年度披露文件

以下文件作為本表格40-F的證物存檔:

1.截至2023年12月31日的財政年度的年度信息表格,作為本表格40-F的附件99.1存檔,並通過引用併入本表格(以下簡稱AIF);

2.截至2023年12月31日的財政年度經審計的綜合財務報表,作為本表格40-F的附件99.2存檔,並在此引用作為參考(“年度財務報表”);以及

3.管理層對截至2023年12月31日的財政年度的討論和分析,作為本表格40-F的附件99.3存檔,並通過引用併入本文(“年度MD&A”)。

認證

見本表格40-F的附件99.4、99.5、99.6和99.7。
披露控制和程序
披露控制和程序旨在提供合理保證,確保提交給證券監管機構的報告中要求披露的信息在加拿大和美國證券法規定的時間內得到記錄、處理、彙總和報告。截至2023年12月31日,在公司管理層(包括首席執行官總裁兼首席執行官總裁和執行副總裁總裁)的監督和參與下,對公司在適用的加拿大和美國證券法中定義的披露控制和程序的有效性進行了評估。基於這一評估,總裁兼首席執行官和執行副總裁首席財務官總裁得出結論,該等披露控制和程序自2023年12月31日起有效。

管理層關於財務報告內部控制的年度報告

公司管理層負責建立和維持對財務報告的充分內部控制。財務報告內部控制由公司首席執行官總裁、首席財務官總裁和執行副總裁總裁設計或監督,並由公司董事會、管理層和其他人員實施,以根據美國公認會計準則對財務報告的可靠性和對外財務報表的編制提供合理保證。由於其固有的侷限性,財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。此外,對未來期間進行任何有效性評估的預測都有可能因條件的變化而出現控制不足的風險,或者政策或程序的遵守程度可能會惡化。


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公司管理層,包括公司首席執行官總裁和首席財務官總裁,根據特雷德韋委員會贊助組織委員會發布的《內部控制-綜合框架(2013年)》中提出的標準,對截至2023年12月31日公司財務報告內部控制的有效性進行了評估。根據這一評估,管理層得出結論,截至2023年12月31日,公司對財務報告的內部控制是有效的。

德勤會計師事務所是一家獨立註冊會計師事務所,已對年度財務報表進行審計,並已將其關於管理層對公司財務報告內部控制的評估的證明報告納入年度財務報表第2頁。

獨立註冊會計師事務所認證報告

德勤律師事務所關於管理層對公司財務報告內部控制的評估的認證報告載於年度財務報表第5頁。

財務報告內部控制的變化

管理層定期審查其財務報告的內部控制制度,並對公司的流程和系統進行更改,以改善控制和提高效率,同時確保公司保持有效的內部控制環境。變化可能包括實施新的、更有效的系統、合併活動和遷移過程等活動。

截至2023年12月31日止年度,本公司對財務報告的內部控制並無重大影響或合理地可能對本公司的財務報告內部控制產生重大影響的變動。

依據規例Btr發出的通知

於截至2023年12月31日止年度內,本公司並無根據《BTR規例》第104條發出任何有關受《BTR規例》第101條規定的禁售期所規限的股權證券的通知。

審計委員會的身份

本公司設有根據《交易法》第3(A)(58)(A)條設立的單獨指定的常設審計委員會。審計委員會由Maura J.Clark(主席)、Tracey C.Ball、Lawrence T.Borgard、Margarita K.Dilley、Lisa L.Durocher、Donald R.Marchand和Jo Mark Zurel組成, 如“審計委員會--成員”所述 頁面AIF的GE 27。

審計委員會財務專家

董事會已確定本公司至少有一名“審計委員會財務專家”(見一般指示B表40-F第(8)段的定義),Tracey C.Ball、Maura J.Clark、Margarita K.Dilley、Donald R.Marchand和Jo Mark Zurel為本公司在董事會審計委員會任職的“審計委員會財務專家”。根據適用的上市標準,審計委員會的每一位財務專家都是“獨立的”。

道德準則

本公司有一套適用於本公司所有僱員、高級職員和董事,包括首席執行官、首席財務官、首席會計官或主計長以及履行類似職能的人員的“道德守則”(見表格40-F的一般指示B第(9)(B)段的定義)。 本公司的道德守則(簡稱“行為守則”)可在本公司的網站https://www.fortisinc.com/上查閲,或免費向富通公司公司祕書索要,地址為Fortis Place,Suite 1100,5 Springdale Street,St.John‘s,Newfinland and Labrador,Canada A1E 0E4(電話:(709)737-2800)。


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2023年12月6日,《行為準則》修訂,自2024年1月1日起生效,內容如下:

説明該公司對人權,包括國際勞工公約的承諾;
強調公司對公司供應商的道德行為的期望;
增加關於定期內部審計的一節,以監測員工遵守《行為守則》和公司其他政策的情況;
增加對公司新通過的《人權聲明》和《供應商行為守則》的參考;
參照公司的温室氣體減排目標;
增加關於支持行業協會和政治宣傳活動的目標、程序和披露的內容;
更新保護機密信息的最佳做法;
增加有關網絡安全和人工智能使用的章節;以及
反映某些其他編輯、組織和行政方面的變化。

該公司於2024年1月12日提交的6-K表格報告中,提供了《行為守則》的修訂本作為證物。

反映上述修訂的《行為守則》修訂本作為本表格40-F的證物提交。

除上文所述外,在截至2023年12月31日的財政年度內,並無對適用於本公司行政總裁、首席財務官、主要會計主任或主計長或執行類似職能的人士的《行為守則》任何條文作出任何修訂或豁免,包括默示豁免,而該等條文涉及一般指示B第(9)(B)段至表格40-F所列舉的道德守則定義的任何元素。

首席會計師費用及服務

在截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日的財年,德勤律師事務所擔任該公司的獨立公共會計師。關於德勤律師事務所在過去兩個會計年度按服務類別(審計費用、審計相關費用、税費和所有其他費用)向公司收取的總金額的説明,請參閲頁面第28頁,共AIF。

審計委員會前審批政策和程序

有關公司審計委員會的預先審批政策和程序的説明,請參閲p27歲AIF。

審計委員會未根據S-X規則第2-01條第(C)(7)(I)(C)段批准任何與審計有關的費用、税費或其他非審計費用。

關閉資產負債表安排

除截至2023年12月31日的1.01億美元的未償還信用證和在“流動性和資本”項下披露的某些未記錄承諾外 資源--合同義務“PAG根據年度MD&A表E 20,本公司並無訂立任何“資產負債表外安排”(定義見一般指示B(11)至Form 40-F),該等安排對本公司的財務狀況、財務狀況的變化、收入、開支、經營業績、流動資金、資本開支或資本資源具有或合理地可能會對本公司的財務狀況、財務狀況、收入、開支、營運業績、流動資金、資本開支或資本資源產生重大影響。

追討錯誤判給的補償

本公司已根據紐約證券交易所上市標準及交易所法令第10D-1條的規定,採納自2023年10月2日起生效的追討薪酬政策(稱為“高管薪酬追回政策”)。高管薪酬追回政策作為本表格40-F的附件97存檔。 在截至2023年12月31日的財政年度(截至本年度報告日期)期間或之後的任何時間,本公司均未被要求編制會計重述,要求根據高管薪酬追回政策追回錯誤判給的薪酬,截至2023年12月31日,從適用高管薪酬追回政策到之前的重述,沒有需要追回錯誤判給的薪酬的未償還餘額。
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合同義務的表格披露

關於本公司合同義務的表格披露,請參閲年度MD&A第20頁,標題為“流動性和資本 資源--合同義務“。

紐約證券交易所公司治理規則的比較

本公司須遵守由多倫多證券交易所(“多倫多證券交易所”)、加拿大證券監管當局、紐約證券交易所(“紐約證券交易所”)及美國證券交易委員會制定的各種企業管治指引及規定。公司在紐約證券交易所上市,雖然公司不需要遵守紐約證券交易所的大部分公司治理要求,如果公司是美國公司,公司的治理做法不同於本文所述的對美國國內發行人的要求。紐約證券交易所針對美國國內發行人的規則要求股東批准所有股權補償計劃(根據紐約證券交易所規則的定義),無論公司是否使用新發行的股票、庫存股或在公開市場購買的股票。多倫多證券交易所規則要求股東批准涉及新股發行的股份補償安排,以及對該等安排的某些修訂,但如果補償安排僅涉及在公開市場購買的股份,則不需要該等批准。紐約證券交易所針對美國國內發行人的規則還要求股東批准某些交易或一系列相關交易,這些交易或相關交易導致普通股或可轉換為或可行使普通股的證券的發行,這些普通股或可轉換為或可行使普通股的證券具有或將在發行時擁有等於或將超過交易前已發行投票權20%的投票權,或者普通股或可轉換為或可行使普通股的證券的發行等於或將在發行時等於或將超過交易前已發行普通股數量的20%。多倫多證券交易所的規則要求股東批准導致稀釋超過25%的收購交易。多倫多證交所還擁有廣泛的一般自由裁量權,可以要求與上市證券發行相關的股東批准。本公司遵守本段所述的多倫多證券交易所規則。
承諾

本公司承諾親自或通過電話聯繫代表,答覆美國證券交易委員會員工提出的詢問,並在美國證券交易委員會員工要求時迅速提供以下信息:產生提交40-F表格年度報告義務的證券;或上述證券的交易。

根據交易所法案第13(R)條進行的披露

根據《交易法》第13(R)節,如果公司或其任何附屬公司在報告所涵蓋的期間內故意從事某些特定活動,公司必須在其定期報告中包括某些披露。於截至2023年12月31日止年度內,本公司及其聯屬公司並無知情地從事任何根據交易所法案第13(R)條須予報告的交易或交易。

以引用方式成立為法團

本公司的40-F表格年度報告(本40-F表格附件99.1中“信用評級”一節除外)以引用方式併入本公司的S-8表格(檔案編號333-226663)、S-8表格(檔案編號333-236213)、表格F-3(檔案編號333-249039)、表格F-10(檔案編號333-268493)、表格S-8(檔案編號333-264838)的註冊聲明中。S-8表(檔案號333-276111)和S-8表(檔案號333-276112)。
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展品索引
展品描述
97
高管薪酬回扣政策2023年10月2日生效
99.1
公司年度信息表日期:2024年2月8日
99.2
截至2023年12月31日財年的經審計合併財務報表
99.3
管理層對截至2023年12月31日的財政年度的討論和分析
99.4
第13 a-14(a)條要求的首席執行官認證
99.5
第13 a-14(a)條要求的首席財務官認證
99.6
第13 a-14(b)條要求的首席執行官認證
99.7
第13 a-14(b)條要求的首席財務官認證
99.8
德勤律師事務所同意
99.9
2024年1月1日的行為準則
101.INSXBRL實例
101.SCHXBRL分類擴展架構
101.CALXBRL分類可拓計算鏈接庫
101.DEFXBRL分類擴展定義鏈接庫
101.LABXBRL分類擴展標籤鏈接庫
101.PREXBRL分類擴展演示文稿鏈接庫
8




簽名
根據《交易法》的要求,公司證明其符合以表格40-F提交的所有要求,並已正式促使以下籤署人代表其簽署本年度報告,並經正式授權。
Fortis Inc.
/s/喬斯林·H.佩裏
喬斯林·H佩裏
執行副總裁總裁,首席財務官
日期:2024年2月9日
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