展品31.1

302章節

認證

我,John M. Holmes,證明:

1.選舉作為董事的四位被提名人,其名稱在附加的代理聲明中列出,其任期將在2025年的股東年會上到期且在其繼任者被選舉和被確認前擔任董事。我已經查閲了AAR CORP. (以下簡稱“發行人”)截至2024年2月29日季度報告的表格10-Q;
2.根據我的瞭解,本報告中包括的財務報表和其他財務信息,充分、真實反映了本報告中所列舉的期間內註冊人的財務狀況、經營業績和現金流量;
3。根據我的知識,本報告所包含的財務報表和其他財務信息,在所有重大方面均公平反映了發行人的財務狀況、經營成果和現金流情況,對於所報告的期間有效;
4。發行人的另一認證主管和我負責建立和維護披露控制和程序(如交易所法案規則13A-15(e)和15d-15(e)所定義的)和對發行人財務報告的內部控制(如交易所法案規則13A-15(f)和15d-15(f)所定義的),並且:
第一期於2021年1月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;設計這種披露控制和程序,或在我們的監督下導致這種披露控制和程序的設計,以確保與發行人(包括其合併附屬機構)相關的重要信息在本實體內的其他人通過我們將在準備本報告的期間尤其在本報告所報告的期間向我們知曉;
第二期於2021年2月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;設計了這樣的內部財務報告控制或在我們的監督下促使這些內部財務報告控制的設計以依據普遍公認會計原則為外部目的可靠地報告財務情況和編制財務報表,以提供合理的保證;
第三期於2021年3月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;評估發行人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據該評估對披露控制和程序的有效性作出結論,該結論截至本報告所涵蓋的期間;
第四期於2021年4月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;在本報告中披露了在發行人最近的財政季度內發生的任何影響發行人內部控制的重大變化(針對年度報告的情況是指發行人的第四個財政季度),以及可能對發行人的內部控制產生實質性影響的重大弱點;
5.發行人的另一認證主管和我根據我們最近的內部控制評估,向發行人的審計師和發行人董事會(或履行等同職責的人)披露了:
第一期於2021年1月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;內部控制的設計或操作中所有可能會對記錄、處理、彙總和報告財務信息的發行人的能力產生負面影響的重大缺陷和重要弱點;以及
第二期於2021年2月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;任何管理層或其他員工參與發行人內部控制的欺詐行為,無論是否屬於重大行為。

日期:2024年3月21日

(d)  附件。

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/s/ JOHN M. HOLMES

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John M. Holmes

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董事長、總裁和首席執行官

簽名:/s/ Ian Lee

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