附表31.1

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認證

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我,Kenneth D. Seipel,證明:

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1.選舉作為董事的四位被提名人,其名稱在附加的代理聲明中列出,其任期將在2025年的股東年會上到期且在其繼任者被選舉和被確認前擔任董事。

我已經審核了Citi Trends, Inc.截至2024年5月4日的本季度10-Q報告;

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2.

根據我的瞭解,本報告中包括的財務報表和其他財務信息,充分、真實反映了本報告中所列舉的期間內註冊人的財務狀況、經營業績和現金流量;

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3.

本註冊人的其他認證主管和我會負責建立和維護註冊人的披露控制和程序(如證券交易法規則13a-15(e)和15d-15(e)所定義)並且已經:

(d)  附件。

4.

我和公司其他負責認證的人員負責建立和維護披露控制程序(在交易所法規13a-15(e)和15d-15(e)中定義)和財務報告內部控制(在交易所法規13a-15(f)和15d-15(f)中定義)的責任,並且已經:

(d)  附件。

第一期於2021年1月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;

設計此類披露控制程序,或在我們的監督下導致此類披露控制程序的設計,以確保該報告期間內其他實體內部特別是其合併附屬公司的資料被我們知曉;

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第二期於2021年2月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;

設計此類內部財務報告控制程序,或在我們的監督下導致此類內部財務報告控制程序的設計,以提供合理的保證,以依據普適會計原則為外部用途準備財務報表;

(d)  附件。

第三期於2021年3月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;

根據此類評估,在此報告期末,我們已評估了註冊人的披露控制程序的有效性,並在本報告中陳述了我們有關披露控制程序有效性的結論;

(d)  附件。

第四期於2021年4月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;

披露了在註冊人最近的財政季度(年度報告的情況下為註冊人的第四個財政季度)發生並且已經對註冊人的內部財務報告控制體系產生實質性影響或有合理可能產生實質性影響的註冊人的內部財務報告控制體系的任何變化;和

(d)  附件。

5.

公司其他認證人員和我根據我們的最新的財務報告控制體系內部評估結果,向註冊人的審計師和董事會審計委員會(或執行同等職能的人員)披露了:

(d)  附件。

第一期於2021年1月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;

財務報告內部控制中的所有重大缺陷和對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息有重大不利影響或有合理可能產生重大不利影響的財務報告內部控制的所有重大缺陷和材料缺陷;和

(d)  附件。

第二期於2021年2月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;

涉及管理層或其他在註冊人財務報告內部控制中具有重要作用的員工的任何欺詐行為,無論是否屬於實質性範圍。

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日期:2024年6月12日

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/s/Kenneth D. Seipel

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Kenneth D. Seipel

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臨時首席執行官

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簽名:/s/ Ian Lee

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