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展品31.1

認證

約翰·L·斯托奇(John L. Stauch)證明: 1.我已經審核了彭特尼爾有限公司的本季度10-Q季度報告。 2.根據我的知識,本報告不包含任何不實陳述的重大事實,也不忽略任何必要的重大事實,以使根據本報告所作的陳述不違反本報告期內的相關情況,不誤導。

1. 我已經審查了Pentair plc的這份第10-Q表格的季度報告;


基本報表和其它財務信息都充分準確地反映了公司的財務狀況、經營業績和現金流情況,涵蓋該公司在此報告期間內的所有合規重要方面。

公司的另一位認證官和我負責建立和維護披露控制和程序(如交易所法規13 a-15(e)和15d-15(e)所定義)以及財務報告內部控制(如交易所法規13 a-15(f)和15d-15(f)所定義),我們已經:

a)設計了這些披露控制和程序,或在我們的監督下讓他人設計了這些披露控制和程序,以確保公司(包括其附屬機構)的所有重要信息都能被他人知曉,尤其是在編寫此報告期間;

b)設計了這些內部控制,或在我們的監督下讓他人設計了這些內部控制,以便為符合通用會計準則的外部財務報告提供合理保證和財務報表的準備;

c)評估了公司的披露控制和程序的有效性,並根據該評估在本報告中介紹了我們關於披露控制和程序有效性的結論,這些結論基於此報告期間的終結;以及

d)在本報告中披露了公司在最近一個財政季度內(對於年報而言,為公司第四個財政季度)發生的任何影響重大或很有可能對內部財務報告產生重大影響的財務報告內部控制變化;以及

公司的另一位認證官和我已根據我們最近的財務報告內部控制評估結果向公司的審計師和董事會審計委員會(或執行相應職能的人員)披露了:

a)與內部控制有關的所有重要缺陷和重大弱點的設計或操作,這些缺陷和弱點很可能對公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;以及

b)任何涉及管理層或其他在公司內部控制和財務報告中發揮重要作用的員工的欺詐行為,無論其是否重大。
日期:
2024年4月23日/s/約翰·L·斯托爾奇
約翰·L·斯托爾奇
總裁兼首席執行官