附件 31.2

BON 自然生活有限公司

根據規則13a-14(A)或規則15d-1(A)進行的認證

本人, Wallace Lee,特此證明:

1.我 已審查Bon Natural Life Limited表格20-F的修訂版年度報告 (the“註冊人”)截至2022年9月30日的財年;

2.據我所知,本年度報告不包含對重大事實的任何不真實陳述,也不遺漏陳述作出陳述所必需的重大事實,根據作出此類陳述的情況 ,關於本報告所涉期間不具誤導性 ;

3.據我所知,本報告中包括的綜合財務報表和其他財務信息在所有重要方面都公平地反映了註冊人截至、本報告中所列的期間;

4.註冊人的其他認證官員和我負責建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)以及對財務的內部控制註冊人的報告(如交易法 規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義),並具有:

(a)設計了此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與註冊人有關的重要信息,包括其合併子公司,這些實體內的其他人,特別是在編寫本報告期間,向我們公佈的情況;

(b)設計了這樣的財務報告內部控制,或者導致這種財務報告內部控制是在我們的監督下設計的,根據公認的會計原則,就財務報告的可靠性和為外部目的編制合併財務報表提供合理保證。

(c)評估註冊人披露控制和程序的有效性,並在本報告中提出我們關於披露控制和程序有效性的結論, 根據此類評估得出截至本報告所涉期間結束時的結論;以及

(d)已披露 本報告中註冊人對財務報告的內部控制發生任何變化 年度報告涵蓋期間發生的對,造成重大影響, 或合理可能對公司的財務內部控制產生重大影響 報告; 和

5.註冊人的其他認證官員和我已經披露,根據我們最近對財務報告內部控制的評估,致註冊人審計師和註冊人董事會審計委員會(或履行同等職能的人員):

(a)財務報告內部控制的設計或運作中存在的所有重大缺陷和重大弱點,可能會對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;以及

(b)涉及管理層或在註冊人的財務報告內部控制中具有重要作用的其他員工的任何 欺詐行為,無論是否重大。

發信人: /s/ 華萊士·李
華萊士·李
首席財務官(首席財務和會計官)

日期: 2023年5月15日