我們-20240530
假象000181375600018137562024-05-302024-05-300001813756Dei:FormerAddressMember2024-05-302024-05-300001813756美國-公認會計準則:公共類別成員2024-05-302024-05-300001813756美國公認會計準則:保修成員2024-05-302024-05-300001813756我們:ClassACommonStockPurcheeRightsMember2024-05-302024-05-30

美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
___________________________________
表格8-K
___________________________________
當前報告
依據第13或15(D)條
《1934年證券交易法》
2024年5月30日
報告日期(最早報告的事件日期)
__________________________________
WeWork Inc.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
___________________________________
特拉華州
(述明或其他司法管轄權
成立為法團)
001-39419
(委員會文件編號)
85-1144904
(國際税務局僱主身分證號碼)
第五大道71號,2樓
紐約, 紐約10003
(主要執行機構地址和郵政編碼)
(646) 389-3922
(註冊人的電話號碼,包括區號)
東49街12號,3樓
紐約, 紐約10017
(前姓名或前地址,如自上次報告以來有所更改)
___________________________________
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務,請勾選下面相應的框:
根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁)
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料
根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信
根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信
根據該法第12(B)條登記的證券:
每個班級的標題
交易符號
註冊的每個交易所的名稱
A類普通股,每股票面價值0.0001美元(1)
我們(1)
(1)
認股權證,每份完整的認股權證可行使一股A類普通股(2)
我們是WS(2)
(2)
A類普通股購買權(1)
(1)2023年11月22日,紐約證券交易所(“紐約證券交易所”)提交了一份25號表格,要求將公司的A類普通股和A類普通股購買權摘牌,並根據經修訂的1934年證券交易法(“交易法”)第12(B)節將該等證券從註冊中刪除。退市在提交25號表格10天后生效。公司A類普通股的註銷



《交易法》第12(B)條規定的股票和A類普通股購買權在提交25號表格後90天生效。在根據《交易法》第12(B)條取消公司證券註冊後,公司的證券仍根據《交易法》第12(G)條進行註冊。該公司的A類普通股於2023年11月8日在場外粉色市場開始交易,代碼為“WEWKQ”。
(2)2023年8月22日,紐約證券交易所提交了一份表格25,根據《交易法》第12(B)條將公司的權證摘牌並將這些證券從註冊中刪除。退市在提交25號表格10天后生效。根據《交易所法案》第12(B)條,公司認股權證的取消註冊在提交25號表格後90天生效。該公司的權證於2023年8月23日在場外粉色市場開始交易,代碼為“WEWOW”。
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司*
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐




第1.03項破產或接管。
如之前披露的,2023年11月6日,WeWork Inc.(The公司“或”我們工作)及其若干直接及間接附屬公司(連同本公司、債務人“)提交自願請願書(”第十一章案例“)根據《美國法典》第11章第11章啟動訴訟程序(”代碼“)在美國新澤西州地區破產法院(”破產法庭“)。第11章的案件在標題下共同管理在Re WeWork Inc.等人
2024年5月30日,破產法院發佈了一項命令(確認訂單“)確認經修訂的WeWork Inc.及其債務人子公司第三次聯合破產法第11章重組計劃(”平面圖“)。本計劃作為附件A附在《確認書》之後。本計劃中使用但未特別定義的大寫術語的含義與本計劃中此類術語的含義相同。
以下是經破產法院批准和確認的該計劃的實質性條款摘要。本摘要僅重點介紹了該計劃的某些實質性規定,並不打算對該計劃進行全面説明。本概要通過參考確認訂單的全文進行限定,該確認訂單包括作為證據的計劃,其作為附件2.1附於本文件,並通過引用併入本文。
債權和利息的計劃和處理
該計劃考慮以下處理對債務人的索償和對其權益的處理:
根據DIP新貨幣臨時融資文件的條款,DIP新貨幣臨時融資債權的每個持有人應以現金、DIP新貨幣退出融資的收益或以債務人、所需同意的利益相關者和所需貸款人可接受的方式獲得全額現金付款;
根據DIP新貨幣退出機制信貸協議有權獲得DIP新貨幣初始承諾溢價的每個DIP新貨幣退出工具債權持有人將按比例獲得其在DIP新貨幣初始承諾溢價中的比例份額;有權獲得DIP新貨幣補充溢價的每個DIP新貨幣退出工具聲明的持有人將按比例獲得其在DIP新貨幣初始承諾溢價中的比例份額;
允許提取的DIP TLC債權的持有者將按比例獲得其在提取的DIP TLC權益分配中的份額;
每個允許的未提取的DIP TLC索賠應得到以下處理:
在超額DIP TLC索賠的情況下,此類索賠應以現金全額支付,金額相當於該超額DIP TLC索賠來自DIP TLC融資的剩餘金額(或為免生疑問,應從根據DIP TLC融資提供資金的金額的應計利息)全額支付,這些金額應僅由構成DIP LC貸款抵押品(在DIP LC/TLC順序中定義)的金額提供資金,該金額應在為軟銀各方支持退出LC融資的義務提供資金後提供;以及
對於滾動的未提取的DIP TLC債權,此類債權應按美元對美元的基礎轉換為退出信用證貸款項下的債務。
在符合本計劃規定的某些條件的情況下,允許請願前信用證融資債權和允許1L票據債權的持有者將按比例獲得1L股權分配的份額;
在符合本計劃規定的某些條件的情況下,允許2L票據債權的每個持有人將按比例獲得2L股權分配的份額;
除本計劃另有規定外,允許3L票據債權的每個持有人將獲得其在UCC結算收益中的份額,由UCC結算信託根據UCC結算信託文件的條款進行分配;



允許無擔保票據債權的每個持有人應得到下列待遇:
任何該等持有人如屬無抵押票據交收非參與者,則在完全及最終清償該債權時,將按比例收取其在該無抵押票據池中所佔的份額;但任何該等持有人不得因該債權而獲得超過1.0%的收回;及
作為無擔保票據結算參與者的任何該等持有人不得因該債權而根據本計劃第三條收取或保留任何分派、財產或其他價值;但本計劃的任何規定均不得阻止任何該等持有人根據第9019號令收取分派;
允許的一般無擔保債權的每個持有人應獲得其在UCC和解收益中的份額,由UCC和解信託根據UCC和解信託文件的條款進行分配;
允許繼續保證索賠的每個持有人均應恢復;以及
所有母公司權益將被取消、解除、解除和消滅,不再具有任何效力或效果,母公司權益的持有者不得因此類權益而獲得任何分配。
關於債權和利息的分類和處理的更多信息見《計劃》第三條。
資本結構
截至2024年5月30日,公司共有52,758,760股A類普通股,每股票面價值0.0001美元。普通股和25,276,251份認股權證,每份認股權證可行使普通股(“認股權證“),非常出色。在本計劃的生效日期(“生效日期“),本公司所有已發行股本權益,包括普通股股份及認股權證,將予註銷、解除及清償,普通股股份持有人及認股權證持有人將不會因其股本權益而獲得分派。該公司警告説,在第11章案件懸而未決期間,普通股或認股權證的交易具有高度的投機性,並構成重大風險。
根據該計劃發行的重組WeWork新普通股的股票將根據修訂後的1933年證券法(以下簡稱《證券法》)在未經登記的情況下發行。證券法“),或依據守則第1145節和證券法第4(A)(2)節以及法規D和/或法規S(視適用情況而定)制定的任何類似的聯邦、州或地方法律。
與債務人的資產及負債有關的某些資料
在債務人於2024年5月30日提交給破產法院的最新月度運營報告中(月度運營報告“),公司報告截至2024年4月30日,所有債務人的總資產約為99億美元,總負債約為92億美元。月度業務報告的範圍有限,涵蓋的時間有限,編寫的目的完全是為了遵守破產法院的月度報告要求。月度經營報告未經獨立會計師審計或審查,未按照美國公認的會計原則編制,採用適用的破產法或規則規定的格式,並可能在未來進行調整和調整。不能保證,從公司證券的投資者或潛在投資者的角度來看,每月的經營報告是完整的。月度營運報告亦載有與根據交易所法令本公司的報告所要求的期間較短或不同的期間的資料,而該等資料可能並不代表本公司將會在本公司的財務報表或根據交易所法令的報告中反映的期間的財務狀況或經營業績。不應將月度業務報告中列出的結果視為未來結果的指示性指標。
和解、釋放和免責
考慮到該計劃提供的分類、分配和其他好處,包括其中包括的釋放和免責條款,該計劃構成了對索賠的綜合妥協和解決,以實現對第11章案件的有益和有效的解決。



該計劃規定免除債務人、債務人的某些利益攸關方、其他利害關係方和與之相關的各方各自以其身份提出的各種索賠和訴訟理由,如該計劃第八條進一步規定的那樣。
第7.01條規定FD披露。
2024年5月30日,公司向破產法院提交了自2024年4月1日至2024年4月30日止期間的綜合月度經營報告(“月度經營報告”)。月度經營報告涉及債務人,不包括任何非債務人實體。該月度運行報告作為附件99.1附於本文件,並通過引用併入本文。這份表格8-K的當前報告(包括本報告所附的附件)不會被視為承認FD規則單獨要求披露的任何信息的重要性。提交給破產法院的與破產法第11章案件相關的月度運營報告和其他文件可以在https://dm.epiq11.com/WeWork.上以電子方式獲得
本第7.01項所載資料不應被視為就經修訂的1934年證券交易法(“交易法”)第18節(“交易法”)的目的而“存檔”,或以其他方式受該節的責任所規限,亦不得被視為以引用方式併入本公司根據證券法或交易法提交的任何文件,不論該等文件是在該日期之前或之後作出的,亦不論該等文件中的任何一般註冊語言如何,除非該文件中明確提及的情況除外。
關於月度經營報告的注意事項
本公司告誡投資者及潛在投資者不要過度依賴月度營運報告所載資料,該等資料並非為本公司任何證券的投資決定提供依據。月度業務報告的範圍有限,涵蓋的時間有限,編寫的目的完全是為了遵守破產法院的月度報告要求。月度經營報告未經獨立會計師審計或審查,未按照美國公認的會計原則編制,採用適用的破產法或規則規定的格式,並可能在未來進行調整和調整。不能保證,從公司證券的投資者或潛在投資者的角度來看,每月的經營報告是完整的。月度營運報告亦載有與根據交易所法令本公司的報告所要求的期間較短或不同的期間的資料,而該等資料可能並不代表本公司將會在本公司的財務報表或根據交易所法令的報告中反映的期間的財務狀況或經營業績。不應將月度業務報告中列出的結果視為未來結果的指示性指標。
關於前瞻性陳述的警告性聲明
本報告中關於Form 8-K的某些陳述可能被視為1995年修訂的《私人證券訴訟改革法》所指的“前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述通常由“相信”、“項目”、“預期”、“預期”、“估計”、“打算”、“戰略”、“未來”、“機會”、“計劃”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將”、“將會”、“將會繼續”、“可能結果”以及類似的表達方式來識別。前瞻性陳述是基於當前預期和假設對未來事件的預測、預測和其他陳述,因此受到風險和不確定因素的影響。儘管WeWork認為任何前瞻性陳述中反映的預期都是基於合理的假設,但它不能保證其預期一定會實現,而且由於各種風險、不確定因素和其他因素,實際結果可能與這些前瞻性陳述中顯示的結果大不相同。這些因素包括但不限於:與WeWork成功完善和完成計劃的能力有關的風險和不確定性;WeWork在第11章案件懸而未決期間繼續正常運營的能力;第11章案件對WeWork業務、財務狀況、流動性和運營結果的潛在不利影響;員工流失以及由於第11章案件造成的分心和不確定性導致的WeWork留住高級管理層和其他關鍵人員的能力;WeWork通過財務和運營重組(“重組”)改善其流動性和長期資本結構並解決其償債義務的能力;;WeWork遵守DIP融資和其他融資安排的條款和條件施加的限制的能力;WeWork運營業務和執行其戰略以及相關現金使用的流動性需求;WeWork根據破產法第11章的案例保留其成員、吸引新成員並維持與客户、員工和其他第三方和監管機構的關係的能力;重組和破產案件對WeWork的影響和對包括普通股持有人在內的各參與人利益的影響;涉及的其他訴訟和固有風險



在根據破產法第11章進行的重組中;WeWork的財務和業務業績及其執行業務計劃的能力;WeWork脱離破產後的預期財務狀況;WeWork的預計財務信息、預期增長率和市場機會;WeWork的公開證券的潛在流動性和交易;WeWork為未來12個月的計劃運營提供資金的能力,以及根據破產法第11章的案例繼續作為持續經營的企業的能力;以及在2023年11月21日提交的8-K表格當前報告以及WeWork提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的年度和季度定期報告及其他文件中披露的“1.A風險因素”中披露的其他風險和不確定因素。前瞻性陳述僅在其發表之日起發表。WeWork在提交給美國證券交易委員會的年度和季度定期報告以及其他文件中討論了這些和其他風險和不確定性。除非法律要求,否則WeWork不承擔更新或修改這些前瞻性陳述的責任或義務,無論是由於新信息、未來發展或其他原因。
項目9.01--財務報表和證據
(D)展品:
證物編號:描述
2.1
事實調查結果、法律結論和命令(I)批准債務人披露聲明和(II)批准WeWork Inc.的第三次修訂聯合第11章重組計劃及其債務人子公司。
99.1
WeWork Inc.截至2024年4月30日期間的合併月度運營報告
104
封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中)









簽名

根據1934年證券交易法的要求,登記人已正式促使以下正式授權的簽署人於2024年6月3日代表其簽署本8-K表格的當前報告。


WeWork Inc.
發信人:
/s/Kurt Wehner
姓名:
庫爾特·韋納
標題:
首席財務官