附件 31.2

認證

本人, 耀漢李,證明:

1. 我已審閲FingerMotion,Inc.的10-K表格;

2. 據我所知,本報告沒有對重大事實作出任何不真實的陳述,也沒有遺漏就本報告所涵蓋的 期間作出該等陳述所必需的重要事實,以使該等陳述不具誤導性;

3. 據我所知,本報告中包含的財務報表和其他財務信息在所有材料中都是公平存在的 尊重註冊人截至和截至本報告所列期間的財務狀況、經營成果和現金流。

4. 註冊人S其他證明人(S)和我負責為註冊人建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義),並具有:

(a)設計了此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與註冊人有關的重要信息,包括其合併子公司,這些實體內的其他人,特別是在編寫本報告期間,向我們公佈的情況;

(b)設計了這樣的財務報告內部控制,或者導致這種財務報告內部控制是在我們的監督下設計的,根據公認的會計原則,對財務報告的可靠性和對外財務報表的編制提供合理保證;

(c) 評估註冊人S披露控制和程序的有效性,並在本報告中提出我們關於披露控制和程序有效性的結論, 根據此類評估,截至本報告所涉期間結束;以及

(d)在本報告中披露了註冊人S對財務報告的內部控制在註冊人S最近一個會計季度(註冊人S第四財季如果是年報)期間發生的任何重大影響的變化,或合理地可能對註冊人S的財務報告進行內部控制;和

5. 本人和註冊人S(S)及其他核證官(S)根據我們對財務報告的內部控制的最新評估,向註冊人S審計師和註冊人S董事會審計委員會(或履行同等職能的人員)披露:

(a)在財務報告內部控制的設計或操作方面存在的所有重大缺陷和重大弱點,可能對註冊人S記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響。

(b)涉及管理層或在註冊人S財務報告內部控制中具有重要角色的其他員工的任何 欺詐行為,無論是否重大。

日期: 2023年5月30日

/s/ 李耀漢

Yew Hon Lee,首席財務官

(首席財務幹事兼首席會計幹事)