附件31.1
我,愛德華·H·巴斯蒂安,茲證明:
1.我已經審閲了達美航空公司10-K表格的年度報告。(“Delta”)截至2021年12月31日的年度期間;
2.據我所知,本報告沒有對重大事實作出任何不真實的陳述,也沒有遺漏就本報告所涉期間作出陳述所必需的重要事實,以使所作陳述對於本報告所涉期間不具誤導性;
3.根據本人所知,本報告所載財務報表及其他財務資料,在各重要方面均如實反映達美航空截至及截至本報告所述期間的財務狀況、經營成果及現金流量;
4.達美航空的其他核證官和我負責為達美航空建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義),並具有:
(A)設計了此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與達美航空及其合併子公司有關的重要信息被這些實體中的其他人告知,特別是在本報告編寫期間;
(B)設計了這種財務報告內部控制,或導致這種財務報告內部控制是在我們的監督下設計的,以提供關於財務報告的可靠性和根據公認會計原則編制外部財務報表的合理保證;
(C)評估達美航空的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據這種評估提出我們關於截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序的有效性的結論;以及
(D)在本報告中披露達美航空在最近一個財政季度財務報告內部控制方面發生的任何變化,該變化對達美航空的財務報告內部控制產生了或合理地可能產生重大影響;以及
5.根據我們對財務報告內部控制的最新評估,達美航空的其他審核員和我已向達美航空的審計師和達美航空董事會審計委員會(或履行同等職能的人員)披露:
(A)財務報告內部控制的設計或運作方面可能對達美航空記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大缺陷和重大弱點;以及
(B)涉及管理層或在達美航空財務報告內部控制中發揮重要作用的其他員工的任何欺詐行為,無論是否重大。
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2022年2月11日 | /S/愛德華·H·巴斯蒂安 |
| 愛德華·H·巴斯蒂安 |
| 首席執行官: |