附錄 99.3
認證

52-109F2 表格
臨時申報認證
完整證書

我,Organigram Holdings Inc. 首席執行官比娜·戈登伯格,對以下內容進行認證:

1。評論:我已經審查了Organigram Holdings Inc.(“發行人”)截至2022年2月28日的中期財務報告和中期管理與分析(統稱為 “中期文件”)。

2。不作虛假陳述:據我所知,經過合理的努力,在臨時文件所涵蓋的時期內,臨時文件不包含任何對重大事實的不真實陳述,也沒有省略陳述需要陳述的重大事實,或者根據所作陳述的情況作出不具有誤導性的陳述所必需的重大事實。

3。公允陳述:據我所知,經過合理的努力,中期財務報告以及臨時文件中包含的其他財務信息在所有重大方面公允地反映了截至臨時文件所列日期和期間發行人的財務狀況、財務業績和現金流。

4。責任:發行人的其他認證官和我負責為發行人建立和維護披露控制和程序(DC&P)以及財務報告內部控制(ICFR),這些術語在國家儀器52-109發行人年度和中期文件披露認證中定義。

5。設計:在遵守第5.2和5.3段所述的限制(如果有的話)的前提下,截至臨時申報所涉期末,發行人的其他認證人員和我有

(a) 設計 DC&P 或促使它在我們的監督下進行設計,以提供合理的保證

(i) 其他人向我們提供了與發行人有關的重要信息,尤其是在準備臨時文件期間;以及

(ii) 發行人根據證券立法提交或提交的年度申報、中期文件或其他報告中要求披露的信息在證券立法規定的期限內記錄、處理、彙總和報告;以及

(b) 設計或促使ICFR在我們的監督下設計,目的是為財務報告的可靠性以及根據發行人的公認會計原則編制用於外部目的的財務報表提供合理的保證。

5.1 控制框架:發行人的其他認證官員和我用來設計發行人ICFR的控制框架是Treadway委員會(COSO)贊助組織委員會(COSO)發佈的內部控制——綜合框架(COSO Framework 2013)。

5.2 ICFR——與設計相關的重大弱點:發行人已在臨時MD&A中披露了過渡期末存在的與設計有關的每項重大缺陷

(a) 對物質弱點的描述;

(b) 重大弱點對發行人財務報告及其ICFR的影響;以及

(c) 發行人為糾正重大缺陷而採取的當前計劃(如果有)或已經採取的任何行動。

5.3 設計範圍的限制:發行人已在其臨時MD&A中披露




1. 我和發行人的其他認證人員限制了我們設計DC&P和ICFR的範圍,將以下方面的控制、政策和程序排除在外
i. 發行人擁有權益的按比例合併的實體;
ii. 發行人擁有權益的特殊目的實體;或
iii.發行人在中期申報期所涵蓋的最後一天前不超過365天收購的業務;以及

2. 有關按比例合併的實體、特殊目的實體或發行人收購的已按比例合併或合併到發行人財務報表中的業務的財務信息摘要。

6。ICFR報告變動:發行人已在其中期財務報告和答案中披露了自2021年12月1日起至2022年2月28日結束的發行人ICFR的任何變化,這些變化對發行人的ICFR產生了重大影響或合理可能對發行人的ICFR產生重大影響。

日期:2022 年 4 月 12 日

/s/ Beena Goldenberg
比娜·戈登伯格
首席執行官