附錄 31
認證
我,南希·威利斯,保證:
1. | 我已經查看了這份關於雨果頓皇家信託公司擔任受託人的 表10-K的年度報告; |
2. | 據我所知,鑑於作出此類陳述的情況,本報告不包含對重大事實的任何不真實陳述,也未漏述作出陳述所必需的重大 事實,在本報告所涉期內不構成誤導; |
3. | 根據我所知、本報告中包含的財務報表和其他財務信息,在所有重大方面公允列報了註冊人截至本報告所述期間的財務狀況、可分配收入和信託總額的變化; |
4. | 我負責為註冊人建立和維護披露控制和程序(定義見交易法第13a-15(e)條和第15d-15(e)條)以及財務報告的內部控制(定義見交易法第13a-15(f)條和第15d-15(f)條),我有: |
(a) | 設計了此類披露控制措施和程序,或使此類披露控制和程序在 我的監督下設計,以確保這些實體內的其他人將與註冊人(包括其合併子公司)相關的重要信息告知我,尤其是在本報告編寫期間; |
(b) | 設計了此類財務報告的內部控制,或使此類財務報告的內部控制在 我的監督下設計,以便為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理的保證; |
(c) | 評估了註冊人披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據此類評估介紹了截至本報告所涉期末我對披露控制和程序有效性的 結論;以及 |
(d) | 在本報告中披露了註冊人最近一個財政季度(如果是年度報告,則為註冊人第四個財政季度)中 發生的註冊人對財務報告的內部控制的任何變化,這些變化對註冊人對財務報告的內部控制 產生了重大影響,或者合理地可能產生重大影響;以及 |
5. | 根據我最近對財務報告內部控制的評估,我向 註冊人審計師披露了: |
(a) | 財務 報告內部控制的設計或運作中存在的所有重大缺陷和重大缺陷,這些缺陷和實質性缺陷很可能會對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;以及 |
(b) | 任何涉及在 註冊人財務報告內部控制中扮演重要角色的管理層或其他員工的欺詐行為,無論是否重大。 |
在提供上文第 4 段和第 5 段所述的認證時,我在 的範圍內依賴 XTO Energy Inc. 向我提供的信息。
日期:2024 年 4 月 1 日 |
由 | /S/ NANCY威利斯 | ||||
南希·威利斯 | ||||||
特許權使用費信託服務董事 | ||||||
Argent 信託公司 |
40