附件12.1
認證
本人,Christian Mauad Gebara,證明:
1.本人已審閲了Telefônica Brasil S.A.的20-F表格年度報告;
2.據我所知,本報告沒有對重大事實作出任何不真實的陳述,也沒有遺漏就本報告所涉期間作出陳述所必需的重要事實,以使所作陳述對於本報告所涉期間不具誤導性;
3.根據本人所知,本報告所包括的財務報表及其他財務資料,在各重要方面均如實反映本公司截至及截至本報告所述期間的財務狀況、經營成果及現金流量;
4.公司的其他認證官和我負責建立和維護公司的披露控制和程序(如交易法規則13 a-15(e)和15 d-15(e)所定義)以及財務報告的內部控制(如交易法規則13 a-15(f)和15 d-15(f)所定義),並且:
a.在我們的監督下設計此類披露控制和程序或促使此類披露控制和程序的設計,以確保與公司(包括其合併子公司)有關的重大信息由這些實體內的其他人告知我們,特別是在編制本報告期間;
設計這種財務報告內部控制,或者使這種財務報告內部控制在我們的監督下設計,為財務報告的可靠性和按照公認會計原則編制對外財務報表提供合理保證;
c.評估公司的披露控制和程序的有效性,並在本報告中提出我們對截至本報告所涵蓋期間結束時的披露控制和程序的有效性的結論;以及
d.在本報告中披露在年度報告所涵蓋期間發生的對公司財務報告內部控制產生重大影響或合理可能對公司財務報告內部控制產生重大影響的公司財務報告內部控制的任何變化;以及
5.公司的其他認證人員和我已根據我們對財務報告內部控制的最新評估,向公司審計師和公司董事會審計委員會(或履行同等職能的人員)披露:
a.在財務報告內部控制的設計或運作中存在的所有重大缺陷和重大弱點,這些缺陷和弱點有合理的可能對公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;以及
b.涉及管理層或其他在公司財務報告內部控制中發揮重要作用的員工的任何欺詐行為,無論是否重大。
日期:2024年2月22日發信人:/S/克里斯蒂安·毛阿德·格巴拉
姓名(N): 克里斯蒂安·毛阿德·傑巴拉
頭銜:蘋果首席執行官
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