附件12.1

認證

本人林斌,特此證明:

1. 我已審閲了 聯洛智能有限公司20-F表格的這份年報;

2. 據我所知, 本報告沒有對重大事實作出任何不真實的陳述,也沒有遺漏就本報告所述期間 作出的陳述所必需的重大事實,該陳述對於作出此類陳述的情況不具誤導性;

3. 據我所知,本報告中所包含的財務報表和其他財務信息在所有重要方面都是公平地列報的 本報告所列期間公司的財務狀況、經營成果和現金流;

4. 公司的其他核證官(S)和我負責為公司建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)中定義的)以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)中定義的),並具有:

(a) 設計此類披露 控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與公司(包括其合併子公司)有關的重要信息 由這些實體內的其他人 知曉,特別是在編寫本報告期間;

(b) 設計這種財務報告內部控制,或使這種財務報告內部控制在我們的監督下設計, 為財務報告的可靠性和根據公認會計原則為外部目的編制財務報表提供合理保證。

(c) 評估公司披露控制和程序的有效性 ,並在本報告中提出我們基於此類評估得出的關於截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序有效性的結論。

(d) 在本報告中披露的公司財務報告內部控制在年度報告所涵蓋的期間內發生的對公司財務報告內部控制產生重大影響或相當可能產生重大影響的任何變化;以及

5. 我和公司其他核證官(S)根據我們對財務報告內部控制的最新評估, 向公司審計師和公司董事會審計委員會(或履行類似職能的人員)披露:

(a) 財務報告內部控制的設計或運作中可能對公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大缺陷和重大弱點;以及

(b) 任何欺詐行為,無論是否重大,涉及管理層或在公司財務報告內部控制中發揮重要作用的其他員工。

日期: 2021年3月31日

/S/ 林斌
賓林
首席執行官 官員