附件12.2

認證

本人,Xin Zhou,特此證明:

1. 本人已審閲奧瑞金種業有限公司以Form 20-F呈交的年報;

2. 據我所知,本報告沒有對重大事實作出任何不真實的陳述,也沒有遺漏就本報告所述期間作出陳述所必需的重要事實,以使這些陳述就本報告所涉期間而言不具有誤導性;

3. 據我所知,本報告所包含的財務報表和其他財務信息在各重要方面都公平地反映了公司在本報告所述期間的財務狀況、經營成果和現金流;

4. 公司的其他認證人員和我負責為公司建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義的)以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義的),並具有:

(A)設計了此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與公司包括其合併子公司有關的重要信息被這些實體內的其他人 告知,特別是在編寫本報告期間;

(b)設計了 此類財務報告內部控制,或使此類財務報告內部控制在我們的監督下設計,以合理保證財務報告的可靠性,並根據公認會計原則編制供外部使用的財務報表;

(C)對公司的披露控制和程序的有效性進行了評估,並在本報告中根據此類評估提出了我們關於截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序的有效性的結論。

(D)在本報告中披露了公司財務報告內部控制在年度報告所涉期間發生的、對公司財務報告內部控制產生重大影響或相當可能對其產生重大影響的任何變化;以及

5. 根據我們對財務報告的內部控制的最新評估,我和公司的其他審核員已向公司的審計師和公司董事會的審計委員會(或履行同等職能的人員)披露:

(A)財務報告內部控制的設計或運作方面可能對公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大缺陷和重大弱點;以及

(B)涉及管理層或在公司財務報告內部控制中發揮重要作用的其他員工的任何欺詐行為, 無論是否重大。

日期:2018年2月12日

/s/周欣
姓名:周鑫
職位:首席財務官