附件12.2

我,何塞·卡洛斯·德爾瓦萊,特此證明:

1.我已經審閲了Nexa Resources S.A.的Form 20-F中的這份年度報告;

2. 據我所知,本報告不包含任何對重大事實的不真實陳述,或根據作出該等陳述的情況而遺漏作出該等陳述所必需的重要事實,就本報告所涵蓋的期間而言,並無誤導性;

3. 據本人所知,本報告所包含的財務報表和其他財務信息,在各重要方面都較全面地反映了公司截至本報告所述期間的財務狀況、經營成果和現金流。

4. 公司的其他核證官(S)和我負責為公司建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15-d-15(F)所定義),並具有:

(a)設計此類披露控制和程序,或導致此類披露 控制和程序在我們的監督下設計,以確保與公司(包括其合併的子公司)有關的重要信息被這些實體內的其他人,特別是在編寫本報告期間向我們所知;

(b)設計這種財務報告內部控制,或者使這種財務報告內部控制在我們的監督下設計,為財務報告的可靠性和按照公認會計原則編制對外財務報表提供合理保證 ;

(c)評估公司 披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據此類評估提出我們關於截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序有效性的結論;以及

(d)在本報告中披露公司財務報告內部控制 在年度報告所涉期間發生的對公司財務報告內部控制產生重大影響或可能對其產生重大影響的任何變化;以及

5.公司的另一位認證人員(S)和我已經披露,根據我們對

對財務報告的內部控制,提交給公司的審計師和公司董事會的審計委員會(或履行同等職能的人員):

(a)財務報告內部控制的設計或運作中可能對公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大缺陷和重大弱點;以及

(b)涉及管理層或在公司財務報告內部控制中發揮重要作用的其他員工的任何欺詐行為,無論是否重大。

/S/何塞·卡洛斯·德爾·瓦萊

姓名: 何塞·卡洛斯·德爾·瓦萊
標題: 高級副總裁財務和集團首席財務官
日期: 2023年3月20日