附件 31.1

認證

我Anatoly Dritschilo特此證明:

1. 本人已審閲Shuttle PharmPharmticals Holdings,Inc.(“註冊人”)截至2022年12月31日的10-K表格年度報告;

2. 據我所知,本年度報告不包含對重大事實的任何不真實陳述,也不遺漏陳述根據作出該等陳述的情況而作出的陳述所必需的重大事實,該陳述對於本年度報告所涵蓋的 期間不具誤導性;

3. 據我所知,本年度報告中包含的財務報表和其他財務信息在所有 材料中均公平列報,並尊重註冊人截至和截至本年度報告所列期間的財務狀況、經營成果和現金流 ;

4. 註冊人的其他認證人員和我負責為註冊人建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15i和15d-15(E)所定義)以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義),並具有:

A. 設計此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與註冊人(包括其合併子公司)有關的重要信息被這些實體內的其他人 告知,特別是在編寫本年度報告期間;

B. 設計此類財務報告內部控制,或使此類財務報告內部控制在我們的監督下設計,以根據公認的會計原則為財務報告的可靠性和對外財務報表的編制提供合理保證。

C. 評估註冊人的披露控制和程序的有效性,並在本年度報告中根據此類評估提出我們關於截至本年度報告所涉期間結束時披露控制和程序的有效性的結論 ;以及

D. 在本年度報告中披露註冊人財務報告內部控制在註冊人第四財季期間發生的、對註冊人財務報告內部控制產生重大影響或相當可能產生重大影響的任何變化;以及

5. 根據我們對財務報告的內部控制的最新評估,我和註冊人的其他認證人員已向註冊人的審計師和註冊人董事會的審計委員會(或履行類似職能的人員)披露:

A. 財務報告內部控制的設計或操作中可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大缺陷和重大弱點; 和

B. 涉及管理層或在註冊人的財務報告內部控制中發揮重要作用的其他員工的任何欺詐行為,無論是否重大。

日期: 2023年3月15日 /s/ Anatoly Dritschilo,M.D.
Anatoly Dritschilo醫學博士
首席執行官
(首席執行官 )