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P2YP3Yhttp://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#AccruedLiabilitiesCurrent2022年12月31日000003260409/302023Q1假象每股面值0.50美元的普通股電子病歷CHXCHX0.501,200.0953.4P1YP1Y00000326042022-10-012022-12-310000032604交易所:XNYSEMR:公有股票0.50個參數共享成員2022-10-012022-12-310000032604交易所:XNYS電子病歷:A0.375注意事項2024成員2022-10-012022-12-310000032604交易所:XNYS電子病歷:A1.250注意事項2025成員2022-10-012022-12-310000032604交易所:XNYS電子病歷:A2.000注意事項2029成員2022-10-012022-12-3100000326042022-12-31Xbrli:共享00000326042021-10-012021-12-31ISO 4217:美元ISO 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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
______________________
表格10-Q


根據證券條例第13或15(D)條提交的季度報告
1934年《交換法》

截至本季度末2022年12月31日


根據《證券條例》第13或15(D)條提交的過渡報告
1934年《交換法》

For the transition period from ____________________ to __________________

佣金文件編號1-278

艾默生電氣公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
密蘇裏
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/32604/000003260423000010/emr-20221231_g1.jpg
43-0259330
(述明或其他司法管轄權
公司或組織)
(税務局僱主
識別號碼)
弗洛裏森特大街西8000號。 
 
P.O. Box 4100
聖路易斯,密蘇裏63136
(主要執行辦公室地址)(郵政編碼)

註冊人的電話號碼,包括區號: (314) 553-2000

根據該法第12(B)條登記的證券:
每個班級的標題交易
符號
註冊的每個交易所的名稱
每股面值0.50美元的普通股電子病歷紐約證券交易所
紐約證券交易所芝加哥證券交易所
0.375% Notes due 2024EMR 24紐約證券交易所
1.250% Notes due 2025EMR 25A紐約證券交易所
2.000% Notes due 2029EMR 29紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。 不是

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
不是









用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器加速文件管理器
非加速文件服務器規模較小的報告公司
新興成長型公司

如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是 不是

註明截至最後實際可行日期,發行人所屬各類普通股的流通股數量。2022年12月31日發行的普通股每股面值0.50美元: 571.4百萬磅阿瑞斯。








第一部分財務信息
項目1.財務報表

合併損益表
艾默生電氣公司&子公司

截至2021年12月31日和2022年12月31日的三個月
(百萬美元,每股除外;未經審計)
 
 截至三個月
十二月三十一日,
 2021 2022 
淨銷售額$3,156 3,373 
銷售成本1,741 1,753 
銷售、一般和行政費用849 1,030 
附屬權益收益(453) 
其他扣除,淨額38 120 
利息支出(扣除利息收入#美元)3及$20,分別)
39 48 
所得税前持續經營收益942 422 
所得税196 98 
持續經營收益746 324 
非連續性業務,税後淨額:$84及$966,分別
149 2,002 
淨收益895 2,326 
減去:子公司的非控股權益(1)(5)
普通股股東淨收益$896 2,331 
普通股股東收益:
持續經營收益746 329 
停產經營150 2,002 
普通股股東淨收益$896 2,331 
普通股基本每股收益:
持續經營收益$1.25 0.56 
停產經營0.26 3.43 
基本每股普通股收益$1.51 3.99 
普通股股東每股攤薄收益:
持續經營收益$1.25 0.56 
停產經營0.25 3.41 
稀釋後每股普通股收益$1.50 3.97 
加權平均流通股:
基本信息594.6 583.6 
稀釋598.1 586.7 

 

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1




綜合全面收益表
艾默生電氣公司&子公司

截至2021年12月31日和2022年12月31日的三個月
(百萬美元;未經審計)
 截至12月31日的三個月,
 2021 2022 
淨收益$895 2,326 
其他綜合收益(虧損),税後淨額:
外幣折算(72)241 
退休金和退休後18 (16)
現金流對衝4 10 
其他全面收益(虧損)合計(50)235 
綜合收益845 2,561 
減去:子公司的非控股權益(1) 
全面收益普通股股東$846 2,561 


































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2




合併資產負債表
艾默生電氣公司&子公司

(未經審計的美元和股票(百萬美元,每股金額除外)
 Sept 30, 2022Dec 31, 2022
資產  
流動資產  
現金及現金等價物$1,804 2,271 
應收賬款減去#美元的備用金100及$101,分別
2,261 2,231 
盤存1,742 1,999 
其他流動資產1,301 1,290 
持有待售流動資產1,398 1,209 
流動資產總額8,506 9,000 
財產、廠房和設備、淨值2,239 2,263 
其他資產 
商譽13,946 14,087 
其他無形資產6,572 6,460 
其他2,151 2,268 
持有待售非流動資產2,258 2,163 
其他資產總額24,927 24,978 
總資產$35,672 36,241 
負債和權益  
流動負債  
短期借款和長期債務的當期期限$2,115 1,792 
應付帳款1,276 1,219 
應計費用3,038 3,949 
持有待售流動負債1,348 1,200 
流動負債總額7,777 8,160 
長期債務8,259 8,159 
其他負債3,153 3,057 
持有待售非流動負債167 151 
權益  
普通股,$0.50面值;授權,1,200.0股份;已發行,953.4流通股;流通股,591.4股票和571.4分別為股票
477 477 
追加實收資本57 112 
留存收益28,053 30,076 
累計其他綜合收益(虧損)(1,485)(1,255)
國庫普通股成本,362.0股票和382.0分別為股票
(16,738)(18,683)
普通股股東權益10,364 10,727 
附屬公司的非控股權益5,952 5,987 
總股本16,316 16,714 
負債和權益總額$35,672 36,241 


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3




合併權益表
艾默生電氣公司&子公司

截至2021年12月31日和2022年12月31日的三個月
(百萬美元;未經審計)
截至12月31日的三個月,
2021 2022 
普通股$477 477 
追加實收資本
期初餘額522 57 
庫存計劃42 55 
期末餘額564 112 
留存收益
期初餘額26,047 28,053 
普通股股東淨收益896 2,331 
已支付股息(每股:$0.515及$0.52,分別)
(307)(308)
期末餘額26,636 30,076 
累計其他綜合收益(虧損)
期初餘額(872)(1,485)
外幣折算(72)236 
退休金和退休後18 (16)
現金流對衝4 10 
期末餘額(922)(1,255)
庫存股
期初餘額(16,291)(16,738)
購買(258)(2,000)
根據股票計劃發行43 55 
期末餘額(16,506)(18,683)
普通股股東權益10,249 10,727 
附屬公司的非控股權益
期初餘額40 5,952 
淨收益(1)(5)
庫存計劃 35 
其他綜合收益 5 
期末餘額39 5,987 
總股本$10,288 16,714 










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4




合併現金流量表
艾默生電氣公司&子公司
截至2021年12月31日和2022年12月31日的三個月
(百萬美元;未經審計)
截至三個月
十二月三十一日,
 2021 2022 
經營活動  
淨收益$895 2,326 
非持續經營收益,税後淨額(149)(2,002)
將淨收益與經營活動提供的現金淨額進行調整:
折舊及攤銷178 260 
股票薪酬34 102 
營運資金變動情況(125)(289)
附屬權益收益(453) 
其他,淨額(3)(95)
持續經營所得現金377 302 
非持續經營所得現金146 116 
經營活動提供的現金523 418 
投資活動
資本支出(73)(59)
購買業務,扣除現金和取得的等價物後的淨額(39) 
附屬權益所得收益438 15 
其他,淨額3 (23)
持續經營所得現金329 (67)
非持續經營所得現金(44)2,953 
投資活動提供的現金285 2,886 
融資活動
短期借款淨增長(335)(539)
長期債務收益2,975  
償還長期債務(501)(9)
已支付的股息(307)(306)
購買普通股(253)(2,000)
其他,淨額22 (41)
由融資活動提供(用於)的現金1,601 (2,895)
匯率變動對現金及現金等價物的影響(37)58 
現金及現金等價物增加2,372 467 
期初現金及等價物2,354 1,804 
期末現金及現金等價物$4,726 2,271 
營運資金變動情況
應收賬款$172 78 
盤存(177)(193)
其他流動資產7 14 
應付帳款(15)(58)
應計費用(112)(130)
營運資金變動總額$(125)(289)





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5




合併財務報表附註
艾默生電氣公司&子公司

(除每股數額或註明外,以百萬元為單位的元及股)

(1) 陳述的基礎

管理層認為,隨附的未經審計綜合財務報表包括公平列報所列中期經營業績所需的所有調整。調整包括正常應計項目和經常性應計項目。綜合財務報表是根據Form 10-Q的要求編制的,因此不包括符合美國公認會計原則(GAAP)的年度財務報表所需的所有披露。欲瞭解更多信息,請參閲公司截至2022年9月30日的年度報告Form 10-K中包含的綜合財務報表及其附註。

在過去的18個月裏,艾默生電氣公司(以下簡稱“艾默生”或“公司”)採取了重大行動,通過完成戰略性收購和非核心業務的剝離,加快了其投資組合的轉型。該公司最近的投資組合行動包括將其工業軟件業務與Aspen Technology,Inc.合併,在2022年5月16日交易完成後,公司在完全稀釋的基礎上擁有合併後實體55%的流通股,出售其Therm-O-Disc業務,該業務於2022年5月31日完成,出售其InSinkErator業務,該業務於2022年10月31日完成,以及出售其Climate Technologies業務的多數股權,該業務於2022年10月31日宣佈,預計將於2023年上半年完成。取決於監管部門的批准和慣常的成交條件。

上一年的某些金額已重新分類,以符合本年度的列報方式。這包括將Climate Technologies、InSinkErator和Therm-O-Disc的財務業績報告為列報的所有期間的非持續業務,以及將Climate Technologies和InSinkErator的資產和負債(剝離完成前)報告為待售資產(見附註5)。此外,作為投資組合轉型的結果,該公司現在報告了六個細分市場和兩個業務組(見附註13)。

(2) 收入確認

艾默生是一家全球製造商,將技術和工程相結合,主要以有形產品的形式為客户提供創新的解決方案。該公司的絕大部分收入與廣泛提供的製成品有關,這些產品在控制權轉移時確認,而一小部分收入是隨着時間的推移確認的,或與具有多個履行義務的銷售安排有關。有關公司收入的更多信息,請參見附註13。

下表彙總了在其他資產(流動和非流動)中報告的公司未開單應收賬款(合同資產)以及在應計費用和其他負債中報告的客户預付款(合同負債)的餘額。
Sept 30, 2022Dec 31, 2022
未開單應收賬款(合同資產)$1,390 1,412 
客户預付款(合同負債)(776)(938)
合同淨資產(負債)$614 474 
    
該公司的大部分合同餘額涉及(1)隨着時間的推移確認收入並根據合同賬單時間表從客户付款的安排,以及(2)來自定期軟件LICE的收入AspenTech銷售的NSE協議,其中許可證收入在交付時預先確認。合同資產淨額減少的原因是,客户賬單超過了在本期間完成的業績確認收入。截至2022年12月31日的三個月確認的收入包括335這已包括在期初合同負債餘額中。影響合同淨資產變化的其他因素並不重要。在截至2022年12月31日的三個月中,已履行的業績義務確認的收入,包括公司長期合同的累積追趕調整,並不是實質性的。





6





截至2022年12月31日,公司在與客户的合同中未履行(或部分未履行)履約義務的積壓金額約為$7.8十億。該公司預計將認可APPRO最接近地80ITS百分比剩餘業績債務作為下一年的收入12幾個月,其餘大部分在接下來的兩年內完成。     

(3) 普通股和基於股份的薪酬

加權平均每股基本收益和稀釋後每股普通股收益的對賬如下。分配給參與證券的收益微不足道。
截至三個月
十二月三十一日,
 2021 2022 
基本流通股594.6 583.6 
稀釋股3.5 3.1 
稀釋後的流通股598.1 586.7 
 
(4) 收購和資產剝離

Aspen技術

2022年5月16日,公司完成了其與Aspen Technology,Inc.(“Heritage AspenTech”)達成的最終協議所設想的交易,以貢獻Emerson的兩項獨立工業軟件業務,Open Systems International,Inc.和地質模擬軟件業務(統稱為“艾默生工業軟件業務”),以及大約$6.0向Heritage AspenTech股東提供數十億美元現金,打造“新AspenTech”,一家擁有更大規模、能力和技術的多元化、高性能工業軟件領軍企業(以下簡稱“AspenTech”)。交易完成後,艾默生擁有55百分比在新AspenTech普通股的流通股中(在完全稀釋的基礎上)和前Heritage AspenTech股東擁有剩餘的AspenTech普通股流通股。AspenTech及其子公司現在以Heritage AspenTech以前的名稱“Aspen Technology,Inc.”運營。AspenTech的普通股在納斯達克上以AspenTech以前的股票代碼“AZPN”進行交易。

該業務合併已按收購會計方法入賬,Emerson被視為Heritage AspenTech的會計收購方。Heritage AspenTech的淨資產按其估計公允價值入賬,而Emerson工業軟件業務則繼續按其歷史基礎入賬。該公司記錄了一項非控股權益#美元。5.910億美元用於45前Heritage AspenTech股東在AspenTech的百分比所有權權益。與Heritage AspenTech收購的淨資產相關的非控股權益按Heritage AspenTech於2022年5月16日的每股收市價確定的公允價值入賬,而應佔Emerson工業軟件業務的部分則按其歷史賬面金額入賬。確認艾默生工業軟件業務的非控股權益的影響導致額外實收資本減少#美元550.
下表彙總了使用Heritage AspenTech截至2022年5月16日的已發行股票和每股收盤價在收購會計中反映的收購對價的組成部分(不包括股票和每股數據,以百萬美元為單位):
Heritage AspenTech已發行股票66,662,482 
Heritage AspenTech股價$166.30 
收購價$11,086 
合併前服務的股票薪酬獎勵價值102 
購買總對價$11,188 










7




Heritage AspenTech的總收購對價分配到資產和負債如下。

現金及現金等價物$274 
應收賬款43 
其他流動資產280 
物業、廠房設備4 
商譽(美元)34預計可抵税)
7,225 
其他無形資產4,390 
其他資產513 
總資產12,729 
短期借款27 
應付帳款8 
應計費用113 
長期債務255 
遞延税金和其他負債1,138 
購買總對價$11,188 

艾默生的現金貢獻為大約$6.010億美元的支出約為87.69截至交易結束時,每股(在完全攤薄的基礎上)出售給Heritage AspenTech普通股的已發行和已發行普通股持有人,金額為$168截至收盤時,AspenTech資產負債表上剩餘的現金不包括在上述購買對價分配中。

可歸因於該交易的估計無形資產包括(單位:百萬):

金額估計加權平均壽命(年)
發達的技術$1,350 10
客户關係2,300 15
商號430 無限期--活着
積壓310 3
總計$4,390 

2023年第一季度可歸因於對Heritage AspenTech的收購的運營業績包括168而對GAAP淨收益的影響並不大。

備考財務信息

以下未經審計的形式綜合簡明財務運營結果被視為收購Heritage AspenTech發生在10月10日2020年7月1日。備考資料僅供參考之用,並不代表在當時進行收購時將會取得的經營成果(以百萬美元計,每股除外)。
 截至12月31日的三個月,
 2021 
淨銷售額$3,327 
持續經營淨收益普通股股東$734 
持續經營攤薄後每股收益$1.23 






8




截至2021年12月31日的三個月的預計結果包括#美元32預計在2021年第一財季發生的交易成本。 在這些交易成本中,美元22包括在公司截至2021年12月31日的三個月的報告結果中,但已被排除在上述2022財年預計結果之外。此外,Heritage AspenTech還產生了$68收購完成前的交易成本並未計入Emerson的報告業績中。截至2021年12月31日的三個月的預計結果包括估計利息支出$的末尾37與發行#美元有關3數十億美元的定期債務和增加的商業票據借款為收購提供資金。

其他交易

2022年7月27日,AspenTech達成協議,以澳元收購礦業設計和運營解決方案的全球領先者Micromine900(約$623美元,以交易宣佈時的匯率計算)。預計一旦獲得剩餘的監管批准,這筆交易就會完成。

2022年5月4日,艾默生宣佈打算退出在俄羅斯的業務,並剝離其在俄羅斯的製造子公司Metran並於2022年9月27日宣佈了將該業務出售給當地管理集團的協議。在2023財年第一季度,該公司確認税前虧損1美元47其他扣除額($47税後,總計$0.08每股)與其退出在俄羅斯的業務運營有關。這筆交易將取決於監管部門和政府的批准,以及其他慣常的成交條件。艾默生將與當地的俄羅斯管理集團密切合作,幫助確保員工在出售過程中順利過渡。
在2022財年第一季度,該公司收到了一筆438與其在Vertiv的從屬權益有關(總共為#美元的税前收益453在第一季度確認,$358税後,美元0.60每股)。根據協議的條款和目前的計算,該公司可能會收到大約#美元的額外分配。75預計將在接下來的幾年內收到-到-好幾年了。然而,分派取決於股權持有人出售Vertiv股份的時間和價格,因此,無法保證剩餘分派給本公司的金額或時間。
(5) 停產經營

2022年10月,董事會批准了公司宣佈的協議,將其氣候技術業務(構成前氣候技術部門,不包括2022財年早些時候剝離的Therm-O-Disc)的多數股權出售給黑石管理的私募股權基金,價格為美元。14.0十億美元的交易額。艾默生將獲得約1美元的預付税前現金收益9.510億美元和1美元的鈔票2.2510億美元(這將產生5%的實物利息,通過資本化利息),同時保留45在Emerson和Blackstone的一家新的獨立合資企業中持有非控股股權。氣候技術業務,包括科普蘭壓縮機業務以及所有住宅和商業暖通空調和製冷終端市場的整個產品和服務組合,2022財年的淨銷售額約為美元5.010億美元,税前收益為5億美元1.0十億美元。這筆交易預計將在2023年上半年完成,取決於監管部門的批准和慣常的完成條件。

2022年10月31日,該公司完成了將其生產食物垃圾處理器的InSinkErator業務剝離給惠而浦公司的交易,價格為1美元3.0十億美元。這項業務的淨銷售額為$。630和税前收益為#美元152在2022財年。該公司確認的税前收益為#美元。2.810億歐元(約合2.12023財年第一季度税後)。

2022年5月31日,該公司完成了將其Therm-O-Disc傳感和保護技術業務剝離給One Rock Capital Partners,LLC的一家附屬公司。該公司確認的税前收益為#美元。486 ($429税後)在2022財年第三季度。













9




氣候技術公司InSinkErator(“ISE”)和Therm-O-Disc(“TOD”)(通過完成資產剝離)在截至2022年12月31日和2021年12月31日的三個月中的財務業績報告如下:

氣候技術ISE和TOD總計
 截至12月31日的三個月,截至12月31日的三個月,截至12月31日的三個月,
 2021 2022 2021 2022 2021 2022 
淨銷售額$1,079 1,064 238 49 1,317 1,113 
銷售成本762 702 148 29 910 731 
SG&A127 142 35 8 162 150 
出售業務的收益   (2,780) (2,780)
其他扣除,淨額6 32 6 12 12 44 
所得税前收益(虧損)184 188 49 2,780 233 2,968 
所得税39 313 45 653 84 966 
税後淨收益(虧損)$145 (125)4 2,127 149 2,002 

截至2022年12月31日的三個月,氣候技術公司的業績包括較低的費用27由於在待售分類中停止折舊和攤銷。其他扣除,氣候技術淨額包括$27截至2022年12月31日的三個月的交易相關成本。截至2022年12月31日的三個月的所得税包括大約1美元275對於氣候技術子公司的重組和大約5美元660與InSinkErator資產剝離的收益相關。

截至2022年12月31日和2022年9月30日,歸類為待售資產和負債的主要類別的賬面總額摘要如下:

氣候技術ISE總計
 9月30歲,Dec. 31,9月30歲,Dec. 31,9月30歲,Dec. 31,
資產2022 2022 2022 2022 2022 2022 
應收賬款$747 608 68  815 608 
盤存449 541 81  530 541 
其他流動資產49 60 4  53 60 
物業、廠房和設備、淨值1,122 1,093 141  1,263 1,093 
商譽716 720 2  718 720 
其他非流動資產265 350 12  277 350 
持有待售資產總額$3,348 3,372 308  3,656 3,372 
負債
應付帳款$752 733 60  812 733 
其他流動負債475 467 61  536 467 
遞延税金及其他
非流動負債
154 151 13  167 151 
持有待售負債總額$1,381 1,351 134  1,515 1,351 













10




截至2022年12月31日和2021年12月31日的三個月,氣候技術公司、InSinkErator和Therm-O-Disc的經營和投資活動淨現金如下:

氣候技術ISE和TOD總計
 截至12月31日的三個月,截至12月31日的三個月,截至12月31日的三個月,
 2021 2022 2021 2022 2021 2022 
來自經營活動的現金$132 205 14 (89)146 116 
來自投資活動的現金$(35)(43)(9)2,996 (44)2,953 

來自經營活動的現金反映了ISE交易費和不良營運資金的支付。截至2022年12月31日的三個月的投資活動現金反映了$3.0與InSinkErator資產剝離相關的10億美元。

(6) 養老金和退休後計劃

定期養卹金和退休後(收入)支出總額彙總如下:
 截至12月31日的三個月,
 2021 2022 
服務成本$19 12 
利息成本34 54 
計劃資產的預期回報
(78)(71)
淨攤銷23 (20)
總計$(2)(25)

(7) 其他扣除,淨額

其他扣除額,淨額彙總如下:
 截至三個月
十二月三十一日,
 2021 2022 
無形資產攤銷(知識產權和
客户關係)
$57 118 
重組成本6 10 
收購/剝離成本23  
外幣交易(收益)損失(7)(7)
與投資有關的收益&出售資本的收益
資產
(15)(4)
俄羅斯商業出口 47 
其他(26)(44)
總計$38 120 

在2023財年第一季度,截至2022年12月31日的三個月的無形資產攤銷包括64與Heritage AspenTech收購和外幣交易收益相關包括在內按市值計價收益$35與AspenTec簽訂的外幣遠期合同有關H以減輕外幣兑換對微礦收購價格的影響。其他項目由幾個項目組成,包括養老金費用、訴訟費用、壞賬準備和其他項目,這些項目都不是單獨意義重大的。







11




(8) 重組成本

重組費用反映了公司為提高運營效率和在全球部署資產以保持全球競爭力而持續努力的相關成本。該公司預計2023財年重組費用和相關成本約為$90,包括完成今年前三個月發起的行動的費用。

按業務部門分列的重組費用如下:

 截至三個月
十二月三十一日,
 2021 2022 
最終控制$ (1)
測量與分析2 1 
離散自動化2 1 
安全與生產力  
智能設備4 1 
控制系統與軟件1 1 
AspenTech  
軟件和控制1 1 
公司1 8 
總計$6 10 
在截至2022年12月31日的三個月中,重組費用負債的變化詳情如下:
 Sept 30, 2022費用已使用/已支付Dec 31, 2022
遣散費和福利$117 (2)1 114 
其他5 12 11 6 
總計$122 10 12 120 
以上表格不包括$8及$5分別在截至2021年和2022年12月31日的三個月內發生的與重組行動相關的成本,這些成本必須在銷售和銷售成本、一般和行政費用中報告。
 
(9) 税費

所得税為$98在2023財年第一季度和1962022年,導致有效税率為23百分比和21百分比分別為。本年度的利率包括2與俄羅斯收費相關的不利影響一個百分點,沒有相關的税收優惠。
2020年3月27日,為應對新冠肺炎疫情,CARE法案頒佈,其中一項措施是為企業提供税收減免。税收CARE法案的條款包括推遲某些工資税,對留住員工的救濟,以及其他條款。該公司延期了$73某些工資税到2020年底,其中約有#美元37已於2021年12月支付 其餘款項於2022年12月支付。






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(10) 其他財務信息

Sept 30, 2022Dec 31, 2022
盤存
成品$417 456 
原材料和在製品1,325 1,543 
總計$1,742 1,999 
財產、廠房和設備、淨值  
物業、廠房和設備,按成本計算$5,390 5,373 
減去:累計折舊3,151 3,110 
總計$2,239 2,263 
按業務分類的商譽
最終控制$2,605 2,659 
測量與分析1,112 1,131 
離散自動化807 839 
安全與生產力364 389 
智能設備4,888 5,018 
控制系統與軟件732 740 
AspenTech8,326 8,329 
軟件和控制9,058 9,069 
總計$13,946 14,087 
其他無形資產  
總賬面金額$9,671 9,767 
減去:累計攤銷3,099 3,307 
賬面淨額$6,572 6,460 
其他無形資產包括客户關係,淨額為$3,436及$3,399和知識產權,淨額為$2,934及$2,860分別截至2022年9月30日和2022年12月31日。
截至12月31日的三個月,
2021 2022 
折舊和攤銷費用包括以下費用:
折舊費用$84 74 
無形資產攤銷(包括#美元14及$49分別在銷售成本中報告)
71 167 
資本化軟件攤銷23 19 
總計$178 260 
無形資產攤銷包括#美元99與截至2022年12月31日的三個月對Heritage AspenTech的收購有關。





13




Sept 30, 2022Dec 31, 2022
其他資產包括:
養老金資產$865 912 
未開單應收賬款(合同資產)428 516 
經營性租賃使用權資產439 434 
遞延所得税85 73 
與石棉有關的保險應收賬款68 68 
應計費用包括以下各項:
所得税$125 1,080 
客户預付款(合同負債)751 901 
員工薪酬523 372 
經營租賃負債(流動)128 131 
產品保修84 89 
所得税的增加是由於大約#美元的税收。660與剝離InSinkErator的收益相關,約為$275與氣候技術公司的子公司重組有關。請參閲注5。

其他負債包括:  
遞延所得税$1,714 1,694 
養卹金和退休後負債427 441 
經營租賃負債(非流動)312 306 
石棉訴訟205 200 
債務:
2023年1月17日,AspenTech償還了其現有定期貸款工具的未償還餘額$264,加上應計利息,導致長期部分被重新分類,並在2022年12月31日報告為短期借款。

(11) 金融工具
對衝活動-截至2022年12月31日,外幣對衝頭寸的名義金額約為1美元5.2億美元,大宗商品對衝合約總額約為115(主要是33百萬磅銅和鋁)。所有接受對衝會計處理的衍生品都是現金流對衝。截至2022年12月31日遞延的大部分套期保值收益和虧損預計將在未來12個月內隨着基礎預測交易的發生而確認。在其他扣除淨額中報告的外幣衍生品的損益反映了對不接受對衝會計的資產負債表敞口的對衝。
淨投資對衝-2019財年,公司發行歐元計價債務1.5十億美元。歐元紙幣降低了與該公司的國際子公司相關的外幣風險,這些子公司使用歐元作為其功能貨幣,並被指定為對這些業務的部分投資的對衝。與歐元計價債務有關的外幣收益或損失將在累積的其他全面收益(虧損)中遞延,並將一直保留到被套期保值的投資出售或大量清算為止。





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以下損益計入截至三個月的收益及其他全面收益(OCI) 2021年12月31日和2022年12月31日:
轉化為收益進入保險業監理處
第一季度第一季度
得(損)利位置2021 2022 2021 2022 
商品銷售成本$7 (8)13 11 
外幣
銷售額
1 (1) 4 
外幣
銷售成本
2 8 3 (3)
外幣
其他扣除,淨額
44 5 
淨投資對衝
歐元計價債務44 (123)
總計 $54 4 60 (111)

無論衍生工具和非衍生金融工具是否接受對衝會計,本公司預計對衝收益或虧損將被相關標的風險的虧損或收益所抵消。最終確認的金額將不同於上述未平倉倉位的金額,在結算之前,未平倉倉位仍受持續的市場價格波動影響。接受對衝會計處理的衍生品非常有效,沒有金額被排除在AS之外對對衝效果的評估。
股權投資 -該公司擁有National Instruments的股權投資,價值為$82截至2022年12月31日,並在其他流動資產中報告。2023年1月17日,該公司宣佈了以1美元收購National Instruments的提議53每股現金,隱含企業價值為$7.6十億美元。國家儀器公司,其2021財年的銷售額約為1.52023年1月13日,該公司宣佈正在進行一項戰略審查,其中可能包括徵求其他潛在收購者的興趣。
公允價值計量 -所有衍生品和公司長期債務的估值都在公認會計準則估值等級的第二級以內。截至2022年12月31日,長期債務的公允價值為7.710億美元,比賬面價值低1美元1,169。自2022年9月30日以來,大宗商品和外幣合同的公允價值沒有實質性變化。外幣合同在其他流動資產和應計費用中報告,而主要與非連續性業務有關的商品合同在留待出售的流動資產和負債中報告。該公司在National Instruments的股權投資的公允價值在第1級以內,並以其主要交易所的最新收盤價為基礎。
衍生品交易對手陣容Gement是指擁有投資級信用評級的公司。本公司與基於信用評級的交易對手有雙邊抵押品安排,根據安排的不同,抵押品的入賬門檻會有所不同。如果公司債務的信用評級低於預先確定的水平,交易對手可以要求立即完全抵押淨負債頭寸中的所有衍生品。可能需要的最大金額無關緊要。如果任何交易對手的信用評級低於某些門檻,該公司還可以要求在淨資產頭寸中完全抵押衍生品。不是抵押品在交易對手處過賬,並於2022年12月31日由本公司持有。






15




(12) 累計其他綜合收益(虧損)
截至2021年12月31日和2022年12月31日的三個月累計其他全面收益(虧損)活動扣除所得税後如下所示:
截至12月31日的三個月,
2021 2022 
外幣折算
期初餘額$(629)(1,265)
其他綜合收益(虧損),税後淨額$(10)及$28,分別
(72)236 
期末餘額(701)(1,029)
退休金和退休後
期初餘額(259)(222)
將遞延精算損失攤銷為收益,税後淨額為$(5)及$4,分別
18 (16)
期末餘額(241)(238)
現金流對衝
期初餘額16 2 
期間遞延的收益,扣除税款淨額$(4) and $(3),分別
12 9 
已實現(收益)銷售損失和銷售成本的重新分類,税後淨額為#美元2及$,分別
(8)1 
期末餘額20 12 
累計其他綜合收益(虧損)$(922)(1,255)

(13) 業務細分

如附註5所披露,Climate Technologies、InSinkErator和Therm-O-Disc的財務業績在列報的所有期間均為非持續經營。作為這些投資組合行動的結果,該公司重新調整了其業務部門,現在報告了六個部門和兩個業務組,下表中突出顯示了這六個部門和兩個業務組。該公司還將之前在控制系統和軟件中報告的某些產品銷售重新歸類為離散自動化。

智能設備軟件和控制
最終控制
控制系統與軟件
測量與分析
AspenTech
離散自動化
安全與生產力

新的細分市場此前的描述如下:最終控制是閥門、執行器和調節器產品;測量和分析是測量和分析儀器產品;離散自動化是工業解決方案產品;安全和生產力是工具和家庭產品部門,不包括剝離的InSinkErator業務;控制系統和軟件是系統和軟件產品;以及,AspenTech保持不變。AspenTech部門於2022財年第三季度被確認為Heritage AspenTech收購的結果,反映了Heritage AspenTech和Emerson工業軟件業務的合併結果(詳情見附註4)。這一新部門的業績包括艾默生工業軟件業務的歷史業績(之前在控制系統和軟件部門報告),而與Heritage AspenTech業務相關的業績僅包括交易完成後的期間。上一年的金額已重新分類,以符合本年度的列報方式。





16




 截至12月31日的三個月,
 銷售額收益
 2021 2022 2021 2022 
最終控制$817 862 122 158 
測量與分析737 749 170 175 
離散自動化617 618 120 121 
安全與生產力351 310 65 63 
智能設備2,522 2,539 477 517 
控制系統與軟件570 606 116 107 
AspenTech82 243 (2)(33)
軟件和控制652 849 114 74 
股票薪酬
(34)(102)
未分配的養卹金和退休後費用26 45 
公司和其他(55)(64)
附屬權益收益453  
抵銷/利息(18)(15)(39)(48)
總計$3,156 3,373 942 422 
截至2022年12月31日的三個月的公司和其他包括損失$47與公司退出在俄羅斯的業務運營有關,以及按市值計價收益$35與AspenTec簽訂的外幣遠期合同有關H以減輕與微礦收購價格相關的外幣兑換的影響,而截至2021年12月31日的三個月包括收購/剝離費用#美元23.

按業務部門分列的折舊和攤銷(包括知識產權、客户關係和資本化軟件)摘要如下:
截至12月31日的三個月,
2021 2022 
最終控制$53 45 
測量與分析31 30 
離散自動化23 21 
安全與生產力15 14 
智能設備122 110 
控制系統與軟件25 21 
AspenTech23 123 
軟件和控制48 144 
公司和其他8 6 
總計$178 260 






17




按地理位置、美洲、亞洲、中東和非洲(“AMEA”)以及歐洲劃分的銷售額彙總如下:
截至12月31日的三個月,截至12月31日的三個月,
20212022
美洲AMEA歐洲總計美洲AMEA歐洲總計
最終控制$352 336 129 817 446 308 108 862 
測量與分析311 296 130 737 396 246 107 749 
離散自動化274 183 160 617 291 175 152 618 
安全與生產力270 16 65 351 236 17 57 310 
智能設備1,207 831 484 2,522 1,369 746 424 2,539 
控制系統與軟件268 173 129 570 294 185 127 606 
AspenTech54 16 12 82 112 63 68 243 
軟件和控制322 189 141 652 406 248 195 849 
總計$1,529 1,020 625 3,174 1,775 994 619 3,388 





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第二項和第三項。

管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 
(美元以百萬為單位,除非每股金額或特別註明)

概述

如之前披露的,2022年10月,董事會批准了公司宣佈的協議,以140億美元的交易將其氣候技術業務(構成歷史上的氣候技術部門,不包括2022財年剝離的Therm-O-Disc)的多數股權出售給黑石管理的私募股權基金。這筆交易預計將在2023年上半年完成,取決於監管部門的批准和慣常的完成條件。
此外,2022年10月31日,公司以30億美元完成了對惠而浦公司的InSinkErator業務的剝離,該業務生產廚餘垃圾處理器,公司確認了税前收益28億美元(約合税後21億美元)2023財年第一季度。
氣候技術、Therm-O-Disc和InSinkErator在本報告所述的所有時期內都被報告為不連續運營。請參閲注5。
2022年5月16日,公司完成了與Aspen Technology,Inc.(以下簡稱“Heritage AspenTech”)達成的最終協議所設想的交易,將艾默生的兩項獨立工業軟件業務Open Systems International,Inc.和地質模擬軟件業務連同約60億美元的現金一起貢獻給Heritage AspenTech股東,以創建“New AspenTech”(以下簡稱“AspenTech”)。交易完成後,艾默生擁有55%的股份新AspenTech普通股的流通股(在完全稀釋的基礎上)。見注4。由於上一年的收購時間,2022財年第一季度的業績不包括Heritage AspenTech的業績。
2023財年第一季度,持續運營的淨銷售額為34億美元,同比增長7%。不包括外幣兑換、收購和資產剝離的基本銷售額增長了6%。收購AspenTech的交易增加了5%,而外幣兑換產生了4%的不利影響。北美的銷售增長繼續強勁,而亞洲、中東和非洲的銷售基本持平,歐洲的銷售略有下降,原因是俄羅斯業務退出的負面影響。
普通股股東的持續經營收益為329美元,下降了56%,持續經營的稀釋後每股收益為0.56美元,與上年的1.25美元相比下降了55%。上一年包括與該公司在Vertiv的附屬權益有關的0.60美元收益。持續經營業務的調整後稀釋後每股收益為0.78美元,而上一年為0.79美元,反映出強勁的經營業績被本年度股價上漲導致的股票補償費用增加所抵消。

下表列出了公司在調整後的基礎上持續運營的每股攤薄收益,以便於進行期間間的比較,並提供對公司潛在的、持續的經營業績的更多洞察。來自持續經營的調整後稀釋每股收益不包括無形資產攤銷費用、重組費用、第一年購買會計相關項目和交易相關成本,以及某些收益、虧損或減值。
截至12月31日的三個月20212022
每股持續經營攤薄收益$1.25 0.56 
無形資產攤銷0.09 0.15 
重組及相關費用0.02 0.02 
附屬權益收益(0.60) 
收購/剝離成本0.03  
俄羅斯商業出口— 0.08 
AspenTech微礦收購價格對衝— (0.03)
調整後的每股持續運營攤薄收益$0.79 0.78 





19




下表彙總了持續經營的調整後稀釋後每股收益的變化。以下確定的項目在整個MD&A中進行了討論,請參閲上面以及下面的業務細分和財務狀況部分中的進一步討論。
截至三個月
調整後每股持續運營攤薄收益-2021年12月31日
$0.79 
不包括收購影響的運營0.10 
遺產AspenTech收購0.05 
股票薪酬(0.09)
外幣(0.09)
養老金0.02 
利息支出,淨額(0.01)
股份回購0.01 
調整後的每股持續運營攤薄收益-2022年12月31日
$0.78 

截至十二月三十一日止三個月的經營業績

以下是對截至2021年12月31日的第一季度與截至2022年12月31日的第一季度的經營業績的分析。
20212022變化
(百萬美元,每股除外)   
淨銷售額$3,156 3,373 %
毛利$1,415 1,620 14 %
銷售額的百分比44.9 %48.0 %3.1分
SG&A$849 1,030 21 %
銷售額的百分比27.0 %30.5 %3.5分
附屬權益收益$(453) 
其他扣除,淨額$38 120  
無形資產攤銷$57 118 
重組成本$10 
利息支出,淨額$39 48  
所得税前持續經營收益$942 422 (55)%
銷售額的百分比29.8 %12.5 %(17.3) pts
持續經營收益普通股股東$746 329 (56)%
銷售額的百分比23.6 %9.8 %(13.8) pts
普通股股東淨收益$896 2,331 160 %
稀釋後每股收益--持續運營收益$1.25 0.56 (55)%
稀釋後每股收益--淨收益$1.50 3.97 165 %

2023財年第一季度的淨銷售額為34億美元,與2022年相比增長了7%。智能設備的銷售額增長了1%,而軟件和控制的銷售額增長了30%,其中包括收購Heritage AspenTech的影響。基本銷售額增長了6%銷量增加2%,價格增加4%,而 f外幣換算有一個4%負面影響。對Heritage AspenTech的收購增加了5%。基本銷售額在美國增長了12%,在國際上增長了2%。美洲增長了13%,而亞洲、中東和非洲則持平(中國下降了7%)。歐洲下降了2%,但扣除俄羅斯企業退出的負面影響,增長了7%。






20




2023財年第一季度的銷售成本為1,753美元,比2022財年增加了12美元。毛利率為48.0%,由於有利的價格減去淨材料通脹,毛利率增長3.1個百分點,傳統AspenTech收購的影響使利潤率提高了1.3個百分點,有利的組合。
銷售、一般和行政(SG&A)費用1030美元的ES增加了181美元,SG&A作為銷售額增長3.5個百分點,達到30.5%與上一年相比,反映了對Heritage AspenTech的收購和更高的股票薪酬支出68美元,其中45美元與艾默生股票計劃有關,原因是本年度股價上漲,23美元可歸因於AspenTech股票計劃。
在2022財年第一季度,該公司收到了與其在Vertiv的附屬權益有關的438美元的分配(第一季度確認的總收入為453美元,税後為358美元,每股0.60美元)。根據協議的條款和目前的計算,該公司可能會收到大約75美元的額外分配,預計將在未來兩到三年內收到。然而,分派取決於股權持有人出售Vertiv股份的時間和價格,因此,無法保證剩餘分派給本公司的金額或時間。
其他扣除額,2023年淨額為120美元,比上年增加82美元,反映更高的無形資產攤銷$61主要與Heritage AspenTech的收購和與公司退出俄羅斯業務有關的費用47美元,但被23美元的較低收購/剝離成本部分抵消。本年度還包括按市值計價與AspenTec簽訂的外幣遠期合同有關的35美元收益H以減輕與微礦收購價格相關的外幣兑換的影響,與上一年度的收益相比,外幣交易的不利虧損在很大程度上抵消了這一影響。請參閲註釋7。

持續業務的税前收益為422美元,比上一年減少了520美元,下降了55%,這主要是由於上文討論的Vertiv收益。智能設備公司的收益增加了40美元,軟件和控制公司的收益減少了40美元,而公司報告的成本增加了58美元,這主要是由於股票薪酬支出增加了68美元,以及俄羅斯業務退出損失47美元,部分被美元抵消。35在微礦上獲得收益外幣遠期合約。請參閲下面的業務細分討論和注13。

2023財年第一季度的所得税為98美元,2022年為196美元,實際税率分別為23%和21%。今年的税率包括與俄羅斯費用有關的2個百分點的不利影響,這項費用沒有相關的税收優惠。

普通股股東的持續經營收益為329美元,下降了56%,持續經營的稀釋後每股收益為0.56美元,與上年的1.25美元相比下降了55%。上一年包括與該公司在Vertiv的附屬權益有關的0.60美元收益。持續經營業務的調整後稀釋後每股收益為0.78美元,而上一年為0.79美元,反映出強勁的經營業績被本年度股價上漲導致的股票補償費用增加所抵消。參見上面的分析調整後的每股收益,以瞭解進一步的細節。

非持續業務的收益為2,002美元(每股3.41美元),其中包括剝離InSinkErator的21億美元的税後收益,而上一年為149美元(每股0.25美元)。本年度來自非持續業務的收益受到氣候技術公司內部與子公司重組有關的大約275美元的所得税和27美元的交易相關成本的負面影響。請參閲注5。

2023財年第一季度普通股股東淨收益為2331美元,比上一財年的896美元增長了160%,每股收益為3.97美元,比上一財年的1.50美元增長了165%。

下表顯示了在調整後的EBITA基礎上持續經營的結果,旨在補充公司在此對經營結果的討論。該公司將調整後的EBITA定義為持續經營的收益,不包括利息支出、淨額、所得税、無形資產攤銷費用、重組費用、第一年購買會計相關項目和交易相關成本,以及某些收益、虧損或減值。調整後的EBITA和調整後的EBITA利潤率是管理層使用的衡量標準,可能有助於投資者評估公司的經營業績。






21




截至12月31日的三個月20212022變化
所得税前持續經營收益$942 422 (55)%
銷售額的百分比29.8 %12.5 %(17.3) pts
利息支出,淨額39 48 
無形資產攤銷71 167 
重組及相關費用14 15 
附屬權益收益(453) 
收購/剝離成本23  
俄羅斯商業出口— 47 
AspenTech微礦收購價格對衝— (35)
持續運營調整後的EBITA$636 664 %
銷售額的百分比20.1 %19.7 %(0.4) pts

其他項目

該公司在國家儀器公司擁有股權投資,截至2022年12月31日價值82美元。2023年1月17日,該公司宣佈了以每股53美元現金收購National Instruments的提議,隱含的企業價值為76億美元。國家儀器公司2021財年的銷售額約為15億美元,該公司於2023年1月13日宣佈正在進行一項戰略評估,其中可能包括徵求其他潛在收購者的興趣。

業務細分
以下是對截至2021年12月31日的三個月與截至2022年12月31日的三個月的經營業績的分析。該公司將該部門的收益定義為息税前收益。作為公司投資組合轉型的結果,公司重新調整了其業務部門,現在報告了六個部門和兩個業務組。參見附註13。


































22




智能設備
20212022變化外匯助理/分區U/L
銷售:
最終控制$817 862 %4 % %10 %
測量與分析737 749 %4 % %6 %
離散自動化617 618 — %6 % %6 %
安全與生產力351 310 (12)%2 % %(10)%
總計$2,522 2,539 %4 % %5 %
收益:
最終控制$122 158 30 %
測量與分析170 175 %
離散自動化120 121 %
安全與生產力65 63 (3)%
總計$477 517 %
保證金18.9 %20.4 %1.5分
無形資產攤銷:
最終控制$24 22 
測量與分析5 
離散自動化7 
安全與生產力6 
總計$44 40 
重組及相關費用:
最終控制$4 
測量與分析1 
離散自動化1 
安全與生產力 
總計$12 6 
調整後的EBITA$533 563 %
調整後EBITA利潤率21.1 %22.2 %1.1分

2023年前三個月,智能設備的銷售額為25億美元,增長了17美元,增幅為1%。基本銷售額增長5%價格上漲,而銷量總體持平,反映出安全和生產力方面的落後表現。在以下情況下美洲的銷售額增長了14%,而亞洲、中東和非洲的銷售額下降了3%(中國下降了12%). 歐洲下降了5%,但剔除了企業退出俄羅斯的負面影響,略有上升。FInal Control的銷售額增加了45美元,增幅為6%。基本銷售額增長10%,反映出化工、能源和電力終端市場的強勁表現,特別是在美洲。剔除俄羅斯的影響,歐洲略有上升,亞洲略有下降。《測量與分析》的銷售額增加了12美元,增幅為2%。基本銷售額增長6%,反映出北美的強勁增長和歐洲的穩健增長,不包括俄羅斯的影響。亞洲的銷售額下降了16%,反映出持續的供應鏈限制帶來的負面影響。離散自動化的銷售額持平,而基礎銷售額增長了6%,反映了儘管供應鏈持續受到限制,但大多數終端市場和所有地區的廣泛需求。安全與生產力公司的銷售額下降了41美元,降幅為12%,反映了所有終端市場的疲軟,特別是在美洲。收益為517美元,增加40美元,增幅為9%,利潤率上升1.5個百分點,至20.4%,反映出有利的價格減去淨材料通脹和有利的組合,但部分被更高的工資和其他通脹以及不利的外匯交易所抵消,這些不利的外匯交易對利潤率造成了0.6個百分點的負面影響。調整後的EBITA利潤率為22.2%,增長1.1個百分點。






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軟件和控制
20212022變化外匯助理/分區U/L
銷售:
控制系統與軟件$570 606 %4 % %10 %
AspenTech82 243 197 % %(197)% %
總計$652 849 30 %4 %(24)%10 %
收益:
控制系統與軟件$116 107 (8)%
AspenTech(2)(33)(1668)%
總計$114 74 (36)%
保證金17.6 %8.7 %(8.9) pts
無形資產攤銷:
控制系統與軟件$6 
AspenTech22 121 
總計$27 127 
重組及相關費用:
控制系統與軟件$1 
AspenTech—  
總計$1 
調整後的EBITA$142 202 42 %
調整後EBITA利潤率21.8 %23.8 %2.0分

年軟件和控制組件銷售額為849美元E 2023年前三個月,與前一年相比增加197美元,或30%,反映了收購Heritage AspenTech的影響。基本銷售額增長了10%,銷量增長了8%,價格上漲了2%。整體而言,美洲的基本銷售額增長11%,歐洲增長6%,亞洲、中東和非洲增長15%。中國上漲了26%)。控制系統和軟件銷售額增加了36美元,增幅為6%。基本銷售額增長10%,反映出北美、歐洲(不包括退出俄羅斯業務的影響)和亞洲過程終端市場的強勁表現,這些市場受益於電子元件供應的改善,而電力終端市場略有上升。由於收購Heritage AspenTech,AspenTech的銷售額增加了161美元,增幅為197%。收益減少了40美元,下降了36%,利潤率下降了8.9個百分點,反映了與收購Heritage AspenTech有關的99美元增量無形資產攤銷(其中35美元在銷售成本中報告)的影響。調整後的EBITA利潤率上升2.0個百分點,反映了對Heritage AspenTech收購的影響,但由於通脹上升和不利的外匯交易,控制系統和軟件公司的利潤率下降,部分抵消了這一影響。






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財務狀況
與截至2022年9月30日的年度和截至2021年12月31日的三個月相比,公司截至2022年12月31日的三個月的主要財務狀況如下。
 Dec 31, 2021Sept 30, 2022Dec 31, 2022
營運資本$780 $990 $351 
電流比2.4 1.1 1.1 
總債務與總資本之比46.1 %50.0 %48.1 %
淨債務與淨資本之比28.2 %45.3 %41.7 %
利息覆蓋率23.9 X11.7 X7.3 X
截至2022年12月31日,該公司的營運資本包括與InSinkErator資產剝離收益有關的應付所得税約660美元,預計將在未來三個季度支付;與氣候技術公司子公司重組有關的應付所得税約275美元,其中約230美元於2023年1月支付,其餘部分預計將在2023財年結束前支付。不包括這些與非持續經營相關的應付所得税,運營營運資本比去年同期和2022年9月30日有所增加,這是因為支持銷售增長的庫存水平較高,以及反映了持續的供應鏈和物流限制。截至2022年12月31日,Emerson的現金及現金等價物總額為2,271美元,其中包括AspenTech的約450美元。在本季度結束後,即2023年1月AspenTech償還了現有定期貸款安排264美元的未償還餘額,外加應計利息。AspenTech持有的現金旨在用於自己的目的,並不是用於其他Emerson一般業務用途或返還給Emerson股東的現成流動性來源。
與2022年9月30日相比,目前的比率沒有變化。我2023財年前三個月的利息覆蓋率(所得税前收益加上利息支出除以利息支出)為7.3倍,而截至2021年12月31日的三個月為23.9倍,反映了較低的税前收益和較高的利息支出。上一年的税前收益包括Vertiv附屬利息收益453美元。不包括收益,上一年的利息覆蓋率為12.9倍。
2023財年前三個月持續運營的運營現金流為302美元,與上一財年的377美元相比減少了75美元去年,由於持續的供應鏈限制,營運資金增加。運營現金流包括AspenTech產生的約50美元。免費鑄造H 2023財政年度前三個月來自持續運營的流量為243美元(運營現金流302美元減去資本支出59美元),與2022年的自由現金流量304美元(運營現金流377美元減去資本支出73美元)相比減少61美元,反映了運營現金流的減少。持續業務的投資活動中使用的現金為67美元。用於持續業務融資活動的現金為2895美元,其中包括20億美元的股票回購、539美元的短期借款淨償還和股息支付。
業務活動提供的現金總額為418美元,包括非連續性業務的影響,與前一年的523美元相比減少了105美元。非持續業務的投資現金流為30億美元,反映了InSinkErator剝離的收益。
2020年3月27日,為應對新冠肺炎疫情,CARE法案頒佈,其中一項措施是為企業提供税收減免。CARE法案的税收條款包括推遲某些工資税、對留住員工的減免以及其他條款。該公司將73美元的某些工資税推遲到2020年底,其中約37美元於2021年12月支付,其餘部分於2022年12月支付。
艾默生保持保守的財務結構,為實現我們的戰略目標提供必要的實力和靈活性,並已成功地將現金有效地部署到全球需要的地方,為運營、完成收購和維持長期增長提供資金。艾默生擁有雄厚的財務實力,總資產為360億美元,普通股股東權益為110億美元,並擁有可用於對現有業務進行再投資、戰略收購以及在短期和長期基礎上管理資本結構的資源。






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2023財年展望

就全年而言,持續經營業務的綜合淨銷售額預計將增長8%至10%,基本銷售額增長6.5%至8.5%,其中不包括2%的外幣換算不利影響和約3.5%的收購資產剝離淨額的有利影響。

持續運營的每股收益預計為3.55美元至3.70美元(這不包括氣候技術公司收盤後收入或虧損中45%的普通股所有權的任何潛在影響),而調整後的每股收益預計為4.00美元至4.15美元,不包括無形資產攤銷帶來的每股0.60美元的影響,重組行動帶來的每股0.12美元的影響,來自俄羅斯業務退出的每股0.08美元,來自AspenTech Micromine收購價格對衝的每股0.03美元的收益,來自氣候技術公司應收票據利息收入的每股0.09美元。以及氣候技術公司和InSinkErator資產剝離未部署收益的利息收入每股0.23美元。非持續業務的收益預計為105億至115億美元,或每股18至20美元,包括2023年資產剝離的淨收益。2023財年的前景包括通過第一季度完成的股票回購向股東返還的20億美元,以及大約12億美元的股息支付。

該公司2023財年在氣候技術公司剝離(出於指導目的,假設2023年3月31日結束)後持續運營的結果將反映氣候技術公司收益或虧損中45%的普通股所有權。艾默生不會在交易結束後控制環境優化技術公司,因此無法估計其在環境優化技術公司關閉後業績中所佔份額的45%。艾默生在Climate Technologies的45%股份的影響預計對完成交易後的現金流並不重要。
本報告中非嚴格歷史性的陳述可能是“前瞻性”陳述,涉及風險和不確定因素,Emerson沒有義務更新任何此類陳述以反映未來的發展。這些風險和不確定因素包括:公司按預期的條款和條件成功完成交易的能力,擬議的氣候技術交易的財務影響,潛在的國家儀器交易,新冠肺炎大流行和俄羅斯-烏克蘭衝突的範圍、持續時間和最終影響,以及經濟和貨幣狀況,市場需求,包括與大流行病以及石油和天然氣價格下跌和波動有關的市場需求,定價,知識產權保護,網絡安全,關税,競爭和技術因素,通貨膨脹等,這些已在第一部分第1A項的“風險因素”中列出。以及公司截至2022年9月30日的Form 10-K年度報告中的第二部分第7項的“安全港聲明”以及隨後提交給美國證券交易委員會的報告中的“安全港聲明”,這些報告通過引用併入本文。
項目4.控制和程序
該公司維持着一套披露控制和程序制度,旨在確保根據1934年《證券交易法》要求在其報告中披露的信息得到記錄、處理、彙總和及時報告。該系統還旨在確保信息被積累並傳達給管理層,包括公司的認證人員,以便及時做出關於所需披露的決定。根據所進行的評價,核證員得出結論,截至本報告所述期間結束時,披露控制和程序是有效的。
儘管如上所述,不能保證本公司的披露控制和程序將發現或揭露本公司及其合併子公司內部人員未能報告本公司報告中規定的重大信息的所有情況。
在本報告所述期間,本公司財務報告內部控制並無重大影響或合理地可能對本公司財務報告內部控制產生重大影響的變化。






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第二部分:其他信息

第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
(C)發行人購買股票證券(2000年代的股票)。
期間股份總數
購得
每股平均支付價格作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數根據計劃或計劃可購買的最大股票數量
2022年10月— $—— 54,540
2022年11月11,957 $92.8511,957 42,583
2022年12月9,299 $95.699,299 33,284
總計21,256 $94.0921,256 33,284
於2020年3月,董事會授權額外購買6,000萬股股份,根據授權,可供購買的股份總數約為33.3股。

項目6.展品

(A)展品(按S-K規則第601項展覽表的編號列出)。
2(a)**
艾默生電氣有限公司、BCP Emerald Aggregator L.P.、Emerald Debt Merge Sub L.L.C和Emerald JV Holdings L.P.於2022年10月30日簽署的交易協議,通過引用公司於2022年10月31日提交的Form 8-K文件1-278號附件2.1併入本文。
10(a)
修訂及重訂非僱員董事遞延薪酬計劃及付款方式選擇表格
10(b)
修改和重新制定非管理董事限制性股票計劃和艾默生電氣公司非管理董事限制性股票計劃下限制性股票單位授權書的格式
10(c)
艾默生電氣公司年度現金獎勵計劃及獲獎方式
10(d)
艾默生電氣公司與Mark J.Bulanda於2022年11月22日簽署的信函協議,於2022年11月22日簽署,引用公司於2022年11月28日提交的Form 8-K,第1-278號文件,附件10.1併入本文。
31 
根據交易法規則13a-14(A)進行的認證。
  
32 
根據《交易法》第13a-14(B)條和《美國法典》第18編第1350條進行的認證。
101 
本報告附件101為下列文件:(1)截至2022年12月31日和2021年12月31日止三個月的綜合收益表;(Ii)截至2022年12月31日和2021年12月31日止三個月的綜合全面收益表;(Iii)截至2022年9月30日和2022年12月31日的綜合資產負債表;(Iv)截至2022年12月31日和2021年12月31日止三個月的合併權益表;(V)截至2022年12月31日和2021年12月31日止三個月的合併現金流量表;和(Vi)截至2022年12月31日和2021年12月31日的三個月綜合財務報表附註。


104 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中)。
**根據S-K規則第601(A)(5)項,某些附表和證物已被省略。艾默生同意應要求補充提供美國證券交易委員會任何遺漏的時間表或展品的副本。這些展品的一部分已根據S-K規則第601(B)(10)項進行了編輯。






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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
艾默生電氣公司 
   
通過/s/F.J.Dellaquila 
  弗蘭克·J·德拉基拉 
  高級執行副總裁總裁兼首席財務官 
  (代表註冊人和首席財務官) 
2023年2月8日






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