附件 12.1

認證

我,安德斯·伊格爾,保證:

1.我 已審閲本TeliaSonera AB的Form 20-F年報;

2. 據我所知,本報告不包含對重大事實的任何不真實陳述,或遺漏陳述作出陳述所必需的重大事實,以根據作出該等陳述的情況,就本報告所涵蓋的期間而言,不具有誤導性;

3. 據我所知,本報告所包括的財務報表和其他財務信息 在所有重要方面都較好地反映了公司截至和截至 本報告所列期間的財務狀況、經營成果和現金流;

4. 公司的其他認證官員和我負責為公司建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和 15d-15(E)所定義),並具有:

(A)設計了此類披露控制和程序,或在我們的監督下指定了此類披露控制和程序,以確保與公司包括其合併子公司有關的重要信息 由這些實體中的其他人向我們公佈,特別是在編寫本報告的 期間;

(B)評估了 公司披露控制和程序的有效性,並在本報告中提出了我們基於此類評估得出的關於披露控制和程序的有效性的結論。

(C)在本報告中披露公司財務報告內部控制 在年度報告所涉期間發生的、對公司財務報告內部控制產生或相當可能產生重大影響的任何變化;以及

5. 根據我們對財務報告的內部控制的最新評估,我和公司的其他認證人員已向公司的審計人員和公司董事會的審計委員會(或履行同等職能的人員)披露:

(A)財務報告內部控制的設計或運作方面可能對公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大缺陷和重大弱點;以及

(B) 涉及在公司財務報告內部控制中具有重要作用的管理層或其他員工的任何欺詐行為,無論是否重大。

June 27, 2006

發信人:

/s/安德斯·伊格爾

姓名:

安德斯·伊格爾

標題:

總裁與首席執行官