附件31.1
認證
我,亨利·陶施,謹此證明:
1. | 我已經審閲了這份5E先進材料公司Form 10-K中的年度報告 ; |
2. | 據我所知,本報告沒有對重大事實作出任何不真實的陳述,也沒有遺漏就本報告所涉期間作出陳述所必需的、就本報告所涉期間而言不具有誤導性的陳述所必需的重大事實; |
3. | [故意省略的一段]; |
4. | 註冊人的其他認證官員和我負責建立和維護 披露控制和程序(如Exchange中所定義法令規則13a-15(E)和15d-15(E)註冊人並擁有: |
(a) | 設計此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與註冊人(包括其合併子公司)有關的重要信息被這些實體內的其他人知曉,特別是在本報告編制期間。 |
(b) | [故意省略的一段]; |
(c) | 評估註冊人披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據此類評估提出我們關於截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序有效性的結論; |
(d) | 在本報告中披露註冊人對財務報告的內部控制發生在註冊人最近一個會計季度(註冊人為年度報告的第四個會計季度)期間發生的任何變化,該變化對註冊人對財務報告的內部控制產生了或合理地可能產生重大影響;以及 |
5. | 根據我們對財務報告內部控制的最新評估,註冊人的其他認證官員和我已向註冊人的審計師和註冊人董事會的審計委員會(或履行同等職能的人員)披露: |
(a) | 財務報告內部控制的設計或運作中可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大缺陷和重大缺陷;以及 |
(b) | 任何欺詐,無論是否涉及管理層或在註冊人的財務報告內部控制中發揮重要作用的其他員工。 |
日期:2022年10月28日
/s/亨利·陶施 |
亨利·陶什 |
董事首席執行官兼首席執行官 (首席執行官 ) |