附件31.2

認證

我,克里斯汀·M·法雷爾,特此證明:

1.我已審閲了奧德賽健康公司的此表格 10-K;

2.據我所知,本報告不包含對重大事實的任何不真實陳述,也不遺漏陳述必要的重大事實,以使所作陳述對於本報告所涉期間而言不具有誤導性。

3.據我所知,本報告所包括的財務報表和其他財務信息在各重要方面都公平地列報了登記人在本報告所述期間的財務狀況、經營成果和現金流;

4.我負責為註冊人建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義),並負責:

(A)設計了此類 披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與註冊人(包括其合併子公司)有關的重要信息被這些實體內的其他人,特別是在編寫本報告期間向我們所知;

(B)設計了這種財務報告內部控制,或使這種財務報告內部控制在我們的監督下設計, 為財務報告的可靠性和根據公認會計原則為外部目的編制財務報表提供合理保證;

(C)評估了註冊人披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據此類評估提出了我們關於截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序有效性的結論;以及

(D)在本報告中披露註冊人對財務報告的內部控制在註冊人最近的財政季度(如果是年度報告,註冊人的第四個財政季度)期間發生的任何變化,對註冊人對財務報告的內部控制產生了重大影響或相當可能產生重大影響;以及

5.我已根據我們對財務報告的內部控制的最新評估,向註冊人的審計師和註冊人董事會的審計委員會(或履行同等職能的人員)披露:

(A)在財務報告內部控制的設計或運作方面可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大缺陷和重大弱點;以及

(B)涉及管理層或在註冊人對財務報告的內部控制中發揮重要作用的其他員工的任何欺詐行為,無論是否重大。

/s/Christine M.Farrell
克里斯汀·M·法雷爾
首席財務官
(首席財務會計官)

日期:2022年10月31日