附件31.1

認證

我,斯蒂芬·傑克曼,證明:

1.我已審閲了阿爾茨曼神經公司10-Q表格中的本季度報告 ;

2.根據本人 所知,本報告沒有對重大事實作出任何不真實的陳述,也沒有遺漏就本報告所述期間 作出陳述所必需的重大事實,以使這些陳述對於本報告所涉期間不具誤導性;

3.根據本人所知,本報告所包括的財務報表和其他財務信息,在各重要方面都公平地列報了登記人在本報告所述期間的財務狀況、經營成果和現金流量;

4.註冊人的 其他核證官和我負責為註冊人建立和維護披露控制和程序(如交易所法案規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義的)以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義的) 並具有:

(A)設計了此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與註冊人(包括其合併子公司)有關的重要信息 由這些實體中的其他人向我們披露, 尤其是在編寫本報告期間;

(B)設計這種財務報告內部控制,或使這種財務報告內部控制在我們的監督下設計,以根據公認的會計原則對財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證 ;

(C)評估了註冊人披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據這種評估提出了我們關於截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序有效性的結論;以及

(D)在本報告中披露登記人對財務報告的內部控制在登記人最近的財政季度(如果是年度報告,登記人的第四個財政季度)期間發生的任何變化,對登記人的財務報告內部控制產生了重大影響,或相當可能對其產生重大影響;以及

5.根據我們對財務報告內部控制的最新評估,註冊人的其他認證人員和我已向註冊人的審計師和註冊人董事會的審計委員會(或履行同等職能的人員)披露:

(A)在財務報告內部控制的設計或運作方面存在的所有重大缺陷和重大缺陷,這些缺陷和重大缺陷很可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;以及

(B)涉及管理層或在註冊人對財務報告的內部控制中發揮重要作用的其他員工的任何欺詐行為,無論是否重大。

日期:2022年9月13日

/s/斯蒂芬·傑克曼
姓名:斯蒂芬·傑克曼
頭銜:首席執行官
(首席行政主任)