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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格10-Q
(標記一)
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末:June 30, 2022
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
的過渡期                                        
委託文件編號:001-34190
 
Home Bancorp,Inc.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
 
路易斯安那州71-1051785
(法團或組織的州或其他司法管轄區)(國際税務局僱主身分證號碼)
卡利斯特沙盧姆路503號, 拉斐特, 路易斯安那州
70508
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
註冊人的電話號碼,包括區號:(337) 237-1960
不適用
(自上次報告以來如有更改,請註明原姓名、前地址及前財政年度)
根據《交易法》第12(B)條登記的證券:
每個班級的標題交易代碼註冊的每個交易所的名稱
普通股HBCP
納斯達克股票市場
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。 ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。 ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器  加速文件管理器
非加速文件服務器  規模較小的報告公司
   新興成長型公司

如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是,☐不是
在2022年8月3日,註冊人擁有8,308,653普通股,面值0.01美元,已發行。



Home Bancorp,Inc.和子公司
目錄
  
第一部分-財務信息
第1項。財務報表(未經審計)頁面
合併財務狀況報表
1
合併損益表
2
綜合全面收益表
3
合併股東權益變動表
4
合併現金流量表
6
未經審計的合併財務報表附註
7
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
38
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
54
第四項。
控制和程序
54
第二部分--其他資料
第1項。
法律訴訟
55
第1A項。
風險因素
55
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
55
第三項。
高級證券違約
56
第四項。
煤礦安全信息披露
56
第五項。
其他信息
56
第六項。
陳列品
56
簽名
57

i


Home Bancorp,Inc.和子公司
定義術語詞彙表

以下是本季度報告10-Q表中使用的某些縮略語、縮略語和定義術語的清單,其中包括“項目1.財務報表”和“項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”。除文意另有所指外,術語“我們”、“我們”或“我們”是指Home Bancorp,Inc.及其合併子公司。
ACL信貸損失準備
貸款損失準備
AOCI累計其他綜合收益
ASC會計準則編撰
ASU會計準則更新
銀行Home Bank,N.A.,本公司的全資子公司
博利銀行擁有的人壽保險
Bps
基點,100個基點等於1.0%
C&D建築和土地
C&I工商業
CARE法案冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法
CECL當前預期信貸損失
公司Home Bancorp,Inc.是路易斯安那州的一家公司,也是Home Bank,N.A.的控股公司。
新冠肺炎新型冠狀病毒
克雷商業地產
易辦事普通股每股收益
FASB財務會計準則委員會
FHLB聯邦住房貸款銀行
公認會計原則公認會計原則
LTV貸款價值比
NPA(S)不良資產
保監處其他綜合收益
礦石其他房地產
PCD購買的信用惡化
PCI已購入信貸減值
PPP工資保障計劃
SBA小企業協會
美國證券交易委員會美國證券交易委員會
TDR問題債務重組
TE應税等價物
美國美國

II


Home Bancorp,Inc.和子公司
合併財務狀況報表
(未經審計)(經審計)
(千美元)June 30, 20222021年12月31日
資產
現金和現金等價物$444,151 $601,443 
銀行的有息存款349 349 
可按公允價值出售的投資證券480,007 327,632 
持有至到期的投資證券(公允價值為#美元2,088及$2,132,分別)
2,086 2,102 
持有作出售用途的按揭貸款1,444 1,104 
扣除非勞動收入後的貸款淨額2,224,655 1,840,093 
貸款損失準備(26,020)(21,089)
貸款總額,扣除非勞動收入和貸款損失準備後的淨額2,198,635 1,819,004 
辦公物業和設備,淨值43,979 43,542 
銀行自營壽險的現金退保額40,788 40,361 
商譽和核心存款無形資產88,309 61,949 
應計利息、應收賬款和其他資產62,468 40,758 
總資產$3,362,216 $2,938,244 
負債
存款:
不計息$938,531 $766,385 
計息1,981,845 1,769,464 
總存款2,920,376 2,535,849 
其他借款5,539 5,539 
次級債務,扣除發行成本53,926  
長期聯邦住房貸款銀行預付款25,307 26,046 
應計應付利息和其他負債27,944 18,907 
總負債3,033,092 2,586,341 
股東權益
優先股,$0.01面值-10,000,000授權股份;已發佈
  
普通股,$0.01面值-40,000,000授權股份;8,344,0958,526,907分別發行和發行的股份
84 85 
額外實收資本
164,177 164,982 
未分配普通股持有者:
員工持股計劃(ESOP)(2,231)(2,410)
認可和保留計劃(RRP)(9)(13)
留存收益191,114 188,515 
累計其他綜合(虧損)收入(24,011)744 
股東權益總額329,124 351,903 
總負債與股東權益$3,362,216 $2,938,244 
 附註是這些綜合財務報表的組成部分。
1


Home Bancorp,Inc.和子公司
合併損益表
(未經審計)
截至三個月
6月30日,
截至六個月
6月30日,
(千美元,每股數據除外)2022202120222021
利息收入
貸款,包括手續費$27,304 $24,500 $49,975 $50,317 
投資證券:
應税利息2,222 1,043 3,764 1,961 
免税利息
116 87 192 181 
其他投資和存款863 133 1,140 232 
利息收入總額30,505 25,763 55,071 52,691 
利息支出
存款1,103 1,480 1,996 3,136 
其他借款54 53 107 106 
長期聯邦住房貸款銀行預付款107 120 216 244 
利息支出總額1,264 1,653 2,319 3,486 
淨利息收入29,241 24,110 52,752 49,205 
貸款損失準備金(沖銷)591 (3,425)3,806 (5,128)
貸款損失撥備(沖銷)後的淨利息收入28,650 27,535 48,946 54,333 
非利息收入
服務費及收費1,257 1,146 2,422 2,218 
銀行卡收費1,636 1,591 3,090 2,897 
出售貸款收益,淨額264 559 563 1,727 
銀行自營壽險收入213 221 427 446 
出售資產損失淨額(6)(457)(1)(457)
其他收入322 234 571 523 
非利息收入總額3,686 3,294 7,072 7,354 
非利息支出
薪酬和福利12,583 9,687 22,742 19,351 
入住率2,354 1,733 4,157 3,429 
市場營銷和廣告648 268 1,055 439 
數據處理和通信2,533 2,159 4,728 4,145 
專業服務475 217 1,017 451 
表格、印刷及供應品253 163 399 322 
特許經營税和股份税391 359 782 719 
監管費用698 306 1,144 685 
止贖資產和礦石,淨額(10)101 392 224 
收購無形資產的攤銷454 293 706 593 
未籌措資金承付款的信貸損失準備金 375 302 375 
其他費用1,386 907 2,581 1,801 
總非利息支出21,765 16,568 40,005 32,534 
所得税前收入支出10,571 14,261 16,013 29,153 
所得税費用2,110 2,865 3,151 5,829 
淨收入$8,461 $11,396 $12,862 $23,324 
每股收益:
基本信息$1.04 $1.35 $1.57 $2.76 
稀釋$1.03 $1.34 $1.56 $2.75 
宣佈的每股普通股現金股息$0.23 $0.23 $0.46 $0.45 
 附註是這些綜合財務報表的組成部分。
2


Home Bancorp,Inc.和子公司
綜合全面收益表
(未經審計)
截至三個月
6月30日,
截至六個月
6月30日,
(千美元)2022202120222021
淨收入$8,461 $11,396 $12,862 $23,324 
其他全面(虧損)收入
可供出售投資證券的未實現(虧損)收益(13,978)1,453 (33,831)(3,304)
現金流量套期保值的未實現收益(虧損)629 (398)2,496 919 
税收效應2,803 (222)6,580 500 
其他綜合(虧損)收入,税後淨額(10,546)833 (24,755)(1,885)
綜合(虧損)收益$(2,085)$12,229 $(11,893)$21,439 
 附註是這些綜合財務報表的組成部分。
3



Home Bancorp,Inc.和子公司
合併股東權益變動表
(未經審計)
(千美元,每股數據除外)普通股額外實收資本員工持股持有的未分配普通股建議書持有的未分配普通股留存收益累計其他綜合收益(虧損)總計
平衡,2021年3月31日$87 $165,155 $(2,678)$(17)$163,507 $2,556 $328,610 
淨收入11,396 11,396 
其他綜合收益833 833 
按成本價購買公司普通股,42,258股票
— (422)(1,207)(1,629)
宣佈的現金股息,$0.23每股
(2,003)(2,003)
根據激勵計劃發行的普通股,扣除支付時交出的股份,包括税收優惠,10,720股票
— 52 (49)3 
股票期權的行使— 10 10 
釋放RRP股份以供分配(2)2  
發放供分配的員工持股計劃股份315 89 404 
基於份額的薪酬成本188 188 
平衡,2021年6月30日$87 $165,296 $(2,589)$(15)$171,644 $3,389 $337,812 
平衡,2022年3月31日$85 $164,830 $(2,321)$(11)$188,386 $(13,465)$337,504 
淨收入8,461 8,461 
其他綜合損失(10,546)(10,546)
按成本價購買公司普通股,125,499股票
(1)(1,254)(3,776)(5,031)
宣佈的現金股息,$0.23每股
(1,919)(1,919)
根據激勵計劃發行的普通股,扣除支付時交出的股份,包括税收優惠,10,580股票
— 47 (38)9 
股票期權的行使— 101 101 
釋放RRP股份以供分配(2)2  
發放供分配的員工持股計劃股份287 90 377 
基於份額的薪酬成本168 168 
平衡,2022年6月30日$84 $164,177 $(2,231)$(9)$191,114 $(24,011)$329,124 
附註是這些綜合財務報表的組成部分。
4


Home Bancorp,Inc.和子公司
合併股東權益變動表--續
(未經審計)
(千美元,每股數據除外)普普通通
庫存
其他內容
已繳費
資本
未分配
普通股
由員工持股計劃持有
未分配
普通股
由RRP持有
保留
收益
累計其他綜合收益(虧損)總計
平衡,2020年12月31日$87 $164,988 $(2,767)$(22)$154,282 $5,274 $321,842 
採用ASC主題326(税後淨額)引起的會計原則變更的累積影響  
淨收入23,324 23,324 
其他綜合損失(1,885)(1,885)
按成本價購買公司普通股,83,735股票
— (837)(1,977)(2,814)
宣佈的現金股息,$0.45每股
(3,918)(3,918)
根據激勵計劃發行的普通股,扣除支付時交出的股份,包括税收優惠,18,724股票
— 158 (67)91 
股票期權的行使— 54 54 
釋放RRP股份以供分配(7)7  
發放供分配的員工持股計劃股份580 178 758 
基於份額的薪酬成本360 360 
平衡,2021年6月30日$87 $165,296 $(2,589)$(15)$171,644 $3,389 $337,812 
平衡,2021年12月31日$85 $164,982 $(2,410)$(13)$188,515 $744 $351,903 
淨收入12,862 12,862 
其他綜合損失(24,755)(24,755)
按成本價購買公司普通股,210,014股票
(1)(2,098)(6,323)(8,422)
宣佈的現金股息,$0.46每股
(3,880)(3,880)
根據激勵計劃發行的普通股,扣除支付時交出的股份,包括税收優惠,19,577股票
207 (60)147 
股票期權的行使— 129 129 
釋放RRP股份以供分配(4)4  
發放供分配的員工持股計劃股份624 179 803 
基於份額的薪酬成本337 337 
平衡,2022年6月30日$84 $164,177 $(2,231)$(9)$191,114 $(24,011)$329,124 
 
附註是這些綜合財務報表的組成部分。
5


Home Bancorp,Inc.和子公司
合併現金流量表
(未經審計)
 截至以下日期的六個月
6月30日,
(千美元)20222021
經營活動的現金流:
淨收入$12,862 $23,324 
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整:
貸款損失準備金(沖銷)3,806 (5,128)
折舊1,636 1,532 
購進會計估值和無形資產的攤銷和增值1,868 1,914 
聯邦住房貸款銀行股票股息(8)(8)
投資折價淨攤銷675 1,099 
出售貸款收益,淨額(563)(1,727)
持有以供出售的貸款所得收益,包括本金付款57,234 130,051 
持有以供出售的貸款的來源(57,011)(122,517)
出售資產損失淨額1 457 
非現金補償1,140 1,118 
遞延所得税(福利)費用(254)1,307 
應計利息、應收賬款和其他資產增加(7,696)(1,468)
增加銀行擁有的人壽保險的現金退保額(427)(446)
應計應付利息和其他負債增加6,413 2,243 
經營活動提供的淨現金19,676 31,751 
投資活動產生的現金流:
購買可供出售的證券(185,350)(80,483)
來自到期日、預付款和可供出售證券的催繳的收益31,896 45,663 
到期收益、預付款和持有至到期證券的催繳 800 
(增加)貸款減少,淨額(71,129)57,085 
出售止贖資產所得收益2,545 2,138 
購買辦公物業和設備(1,277)(1,127)
出售銀行中心支付的現金淨額(11,182) 
在企業合併中支付的現金淨額(16,123) 
出售辦公物業和設備所得收益35 400 
投資活動提供的現金淨額(用於)(250,585)24,476 
融資活動的現金流:
存款淨額增加31,393 156,942 
聯邦住房貸款銀行墊款的償還(750)(1,331)
發行次級債所得款項55,000  
行使股票期權所得收益129 54 
根據激勵計劃發行股票,淨額147 91 
支付給股東的股息(3,880)(3,918)
購買公司普通股(8,422)(2,814)
融資活動提供的現金淨額73,617 149,024 
現金和現金等價物淨變化(157,292)205,251 
現金和現金等價物,從601,443 187,952 
現金和現金等價物,終止$444,151 $393,203 
附註是這些綜合財務報表的組成部分。
6


Home Bancorp,Inc.和子公司
未經審計的合併財務報表附註
1. 陳述的基礎
隨附的本公司未經審核綜合財務報表乃根據Form 10-Q及法規S-X的指示編制,並不包括完整列報財務狀況、經營業績、全面收益、股東權益變動及現金流量所需的資料或附註,以符合美國普遍接受的會計原則。然而,管理層認為,為公平列報財務報表所需的所有調整(包括正常經常性調整)都已列入。已對上期結餘進行了某些重新分類,以符合本期列報。截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的運營結果不一定表明整個財政年度可能預期的結果。這些報表應與公司提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中包含的綜合財務報表及其註釋一起閲讀。

關鍵會計政策和估算
關鍵會計政策被定義為反映重大判斷和不確定性,並可能在不同假設和條件下反映重大不同結果的政策。公司在應用關鍵會計政策和制定關鍵會計估計時使用的方法包括在截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中。

與公司之前在截至2021年12月31日的年度報告中披露的10-K表格中披露的關鍵會計政策相比,沒有發生重大變化。在編制財務報表時,本公司須作出影響財務報表及附註所報金額的估計及假設。實際結果可能與這些估計不同。
重新分類
已對上期結餘進行了某些重新分類,以符合本期列報。
2. 近期會計公告
已發佈但尚未採用的會計準則
會計準則更新(“ASU”)ASU 2022-01,“衍生工具和對衝(主題815)”(“ASU 2022-01”)澄清了ASC 815中關於組合和金融資產利率風險的公允價值對衝會計的指導。除其他外,經修訂的指導意見確立了“最後一層”方法,使這些投資組合的公允價值套期保值會計更容易獲得,並將該方法重新命名為“投資組合層”方法。ASU 2022-01於2023年1月1日生效,預計不會對我們的合併財務報表產生重大影響。
ASU 2022-02,“金融工具--信貸損失(專題326)”(“ASU 2022-02”)取消了關於問題債務重組的指導意見,並要求各實體評估所有貸款修改,以確定它們是導致新貸款還是現有貸款的延續。ASU 2022-02還要求實體按貸款和租賃的起源年份披露當期總沖銷。ASU 2022-02將於2023年1月1日生效,預計不會對我們的財務報表披露產生重大影響。
發佈了ASU 2022-03,“公允價值計量(主題820):受合同銷售限制的股權證券的公允價值計量”,以改進受合同銷售限制的股權證券的公允價值指導。這些修訂闡明,出售股權證券的合同限制不被視為股權證券會計單位的一部分,因此在計量公允價值時不被考慮。修正案還澄清,實體不能作為單獨的核算單位承認和衡量合同銷售限制。修正案還要求對受合同銷售限制的股權證券進行額外披露。這些修訂在2023年12月15日之後的財年生效,預計不會對我們的財務報表披露產生重大影響。


7


3. 收購活動
2022年3月26日,本公司完成了對德克薩斯州休斯敦德克薩斯銀行(德克薩斯銀行)前控股公司Friendswood Capital Corporation(“Friendswood”)的收購。Friendswood的股東獲得了$15.34每股現金,總收購價為$64,864,000.

這項收購是按照美國會計準則第805號“企業合併”中的採購會計方法入賬的。根據美國會計準則第805條,公司記錄的商譽總額為#美元。22,469,000因將對價轉移至收購淨資產而產生的收購。收購的資產和承擔的負債均按各自的收購日期公允價值入賬。可確認無形資產,包括核心存款無形資產,按公允價值入賬。

Friendswood資產和負債的公允價值估計是初步的,需要管理層對貼現率、預期現金流、市場狀況和其他未來事件做出估計,這些事件具有高度主觀性,並在收購日期後一年內受到改進。根據現行會計原則,公司對公允價值的估計可能會在收購之日起最長一年的時間內進行調整。

收購的資產和承擔的負債以及按公允價值記錄資產和負債的調整列於下表,截至2022年3月26日。

(千美元)作為收購對象公允價值調整Home Bancorp錄製的內容
資產
現金和現金等價物$48,741 $ $48,741 
投資證券33,679 (268)(a)33,411 
貸款320,050 (2,558)(b)317,492 
收回的資產950 (301)(c)649 
辦公物業和設備,淨值1,663 (116)(d)1,547 
無形巖心礦藏 4,597 (e)4,597 
其他資產9,687 (1,681)(f)8,006 
收購的總資產$414,770 $(327)$414,443 
負債
無息存款$97,668  $97,668 
計息存款269,301 1,022 (g)270,323 
其他負債3,873 184 (h)4,057 
承擔的總負債$370,842 $1,206 $372,048 
收購的資產超過承擔的負債42,395 
支付現金對價(64,864)
已記錄的商譽總額$22,469 

(A)調整是根據Friendswood的投資證券的利率風險和信用風險對其市值進行的調整。
(B)反映貸款公允價值的調整包括:
調整金額$3.0根據ASC 805,扣除收購日PCD貸款的信貸損失準備金後,Friendswood的貸款損失準備金被扣除,淨額為100萬歐元。
淨折扣為$5.5被確定不在ASC 310-30範圍內的所有剩餘貸款,總額為#美元309.8百萬美元。在確定不在ASC 310-30範圍內的貸款的公允價值時,收購的貸款組合根據風險特徵和其他信用和市場標準進行評估,以確定收購貸款的公允價值的信用質量和利息調整。在確定貸款公允價值時,已取得的貸款餘額減去信貸質量和利息調整後的淨額。
(C)調整是將Friendswood收回的資產的賬面價值減記為其估計公允價值,並根據出售的估計成本進行調整。
8


(D)調整是將Friendswood的辦公物業和設備的賬面價值減記為購置日的估計公允價值。
(E)調整為收購中假設的核心存款基數的價值。核心存款資產被記錄為可識別的無形資產,並將在#年存款基礎的估計壽命內加速攤銷。10好幾年了。
(F)調整是為了記錄交易中的遞延税項資產和其他資產的估計公允價值。
(G)調整是根據類似票據的現行利率購入的存單的公允價值。調整將根據存款負債的到期日採用水平收益率攤銷法確認。
(H)調整為購置日負債的公允價值。

該公司在收購Friendswood之日獲得的貸款自產生以來信用質量顯著惡化(購買的信用惡化貸款或“PCD”貸款)。這些貸款在收購時的賬面金額如下:

(單位:千)收購日期:2021年3月26日
收購時PCD貸款的購買價$10,228 
收購時PCD貸款的信貸損失準備1,415 
收購時PCD收購貸款的面值$11,643 
以下截至2022年6月30日和2021年6月30日的6個月的預計信息反映了公司估計的綜合運營結果,就好像收購Friendswood發生在2021年1月1日一樣,沒有對潛在的成本節約進行調整。截至2022年和2021年6月30日的六個月,與合併相關的成本約為1,911,000及$299,000,並已被排除在下文所列的預計信息之外。

(千美元,每股信息除外)20222021
淨利息收入$60,534 $59,197 
非利息收入7,976 8,765 
非利息支出43,433 40,054 
淨收入16,804 26,098 
每股收益-基本$2.07 $3.09 
稀釋後每股收益2.05 3.07 

上述選定的備考財務資料僅供説明之用,並不一定顯示合併後公司於呈列期間開始時實際完成收購後的財務業績,亦不顯示任何其他中期或全年業績。Iod。
9


4. 投資證券
下表彙總了公司於2022年6月30日和2021年12月31日可供出售並持有至到期的投資證券。
(千美元)攤銷成本未實現收益總額未實現虧損總額公允價值
June 30, 2022   
可供銷售:
美國機構抵押貸款擔保$342,514 $31 $24,867 $317,678 
抵押抵押債券87,239 171 1,779 85,631 
市政債券65,753 88 7,494 58,347 
美國政府機構12,006 2 381 11,627 
公司債券6,979  255 6,724 
可供出售的總數量$514,491 $292 $34,776 $480,007 
持有至到期:
市政債券$2,086 $2 $ $2,088 
持有至到期的合計$2,086 $2 $ $2,088 
(千美元)攤銷成本未實現收益總額未實現虧損總額公允價值
2021年12月31日   
可供銷售:
美國機構抵押貸款擔保$234,720 $1,793 $2,740 $233,773 
抵押抵押債券31,356 557 1 31,912 
市政債券51,094 402 777 50,719 
美國政府機構5,615 8 9 5,614 
公司債券5,500 114  5,614 
可供出售的總數量$328,285 $2,874 $3,527 $327,632 
持有至到期:
市政債券$2,102 $30 $ $2,132 
持有至到期的合計$2,102 $30 $ $2,132 


10


截至2022年6月30日,公司投資證券按合同到期日的估計公允價值和攤銷成本如下表所示。證券根據其合同到期日進行分類,而不考慮本金攤銷、潛在的預付款或看漲期權。由於預付款或行使看漲期權,證券的預期到期日可能與其合同到期日不同。因此,實際到期日可能不同於合同到期日。
(千美元)一年或更短時間一年到五年後五年到十年後十年後總計
公允價值
可供銷售:
美國機構抵押貸款擔保$4,086 $32,295 $121,787 $159,510 $317,678 
抵押抵押債券 34,574 25,888 25,169 85,631 
市政債券 5,937 21,909 30,501 58,347 
美國政府機構 1,139 10,123 365 11,627 
公司債券  6,724  6,724 
可供出售的總數量$4,086 $73,945 $186,431 $215,545 $480,007 
持有至到期:
市政債券$ $2,088 $ $ $2,088 
持有至到期的合計$ $2,088 $ $ $2,088 
(千美元)一年或更短時間一年到五年後五年到十年後十年後總計
攤銷成本
可供銷售:
美國機構抵押貸款擔保$4,117 $33,362 $129,574 $175,461 $342,514 
抵押抵押債券 35,123 26,509 25,607 87,239 
市政債券 5,934 23,644 36,175 65,753 
美國政府機構 1,137 10,503 366 12,006 
公司債券  6,979  6,979 
可供出售的總數量$4,117 $75,556 $197,209 $237,609 $514,491 
持有至到期:
市政債券$ $2,086 $ $ $2,086 
持有至到期的合計$ $2,086 $ $ $2,086 

管理層至少每季度評估證券因信貸損失而產生的減值,並在經濟和市場狀況需要此類評估時更頻繁地進行評估。考慮因素眾多,包括但不限於公允價值低於攤餘成本基礎的程度;導致證券發行人或相關貸款擔保人的財務狀況發生變化的不利條件;評級機構對證券評級的變化;以及公司出售證券的意圖,或公司是否更有可能被要求在收回攤銷成本之前出售證券,攤銷成本可能延長至到期日。
本公司執行一個程序,以確定證券公允價值的下降是否由信用損失或其他因素造成。這一過程涉及通過監測信用表現、抵押品類型、抵押品地理位置、債券信用支持、貸款與價值比率、信用評分、損失嚴重程度、定價水平、評級機構下調評級、現金流預測和其他因素來評估每種證券的減值,作為潛在信用問題的指標。如果這項評估表明存在信貸損失,該公司將從證券中收取的現金流量現值與攤銷成本基礎進行比較。如果預期現金流的現值低於攤餘成本基礎,則計入資產負債表,但以證券的公允價值小於其攤餘成本的金額為限。

11


公司未實現虧損的投資證券,按個別證券處於持續虧損狀態的類型和時間長短彙總如下表。
(千美元)不到1年超過1年總計
June 30, 2022公允價值未實現虧損公允價值未實現虧損公允價值未實現虧損
可供銷售:
美國機構抵押貸款擔保$269,432 $17,653 $45,417 $7,214 $314,849 $24,867 
抵押抵押債券64,809 1,776 978 3 65,787 1,779 
市政債券34,638 4,582 12,907 2,912 47,545 7,494 
美國政府機構9,738 375 750 6 10,488 381 
公司債券6,724 255   6,724 255 
可供出售的總數量$385,341 $24,641 $60,052 $10,135 $445,393 $34,776 
持有至到期:
市政債券$ $ $ $ $ $ 
持有至到期的合計$ $ $ $ $ $ 

(千美元)不到1年超過1年總計
2021年12月31日公允價值未實現虧損公允價值未實現虧損公允價值未實現虧損
可供銷售:
美國機構抵押貸款擔保$158,908 $2,382 $11,575 $358 $170,483 $2,740 
抵押抵押債券254 1 988  1,242 1 
市政債券29,047 719 1,228 58 30,275 777 
美國政府機構  1,001 9 1,001 9 
公司債券3,499    3,499  
可供出售的總數量$191,708 $3,102 $14,792 $425 $206,500 $3,527 
持有至到期:
市政債券$ $ $ $ $ $ 
持有至到期的合計$ $ $ $ $ $ 

At June 30, 2022, 273公司債務證券的未實現虧損總額為7.2按個別證券的攤銷成本計算的百分比6.7本公司投資證券組合的總攤餘成本的%。在這樣的日期,28273證券已連續虧損超過12個月。管理層已確定,這些證券的公允價值下降不是由於信貸損失。結果,不是ACL於2022年6月30日記錄可供出售的投資證券。

12


2022年6月30日,確定不是本公司持有至到期日的投資證券需要符合ACL標準。該公司通過使用信用評級來監測持有至到期的債務證券的信用質量。下表按信用質量評級列出了公司持有至到期證券在2022年6月30日和2021年12月31日的攤銷成本。
信用評級
(千美元)AAA/AA/ABBB/BB/B總計
June 30, 2022
持有至到期:
市政債券$2,086 $ $2,086 
信用評級
(千美元)AAA/AA/ABBB/BB/B總計
2021年12月31日
持有至到期:
市政債券$2,102 $ $2,102 

該公司投資證券的應計利息為#美元。1,527,000及$942,000分別於2022年6月30日和2021年12月31日。這些金額記錄在合併財務狀況表上的應計利息、應收賬款和其他資產中。
截至2022年6月30日和2021年12月31日,公司擁有177,243,000及$156,492,000分別是保證公共存款安全的證券。
5. 每股收益
普通股每股收益是根據以下公式計算的:
截至三個月
6月30日,
截至六個月
6月30日,
(單位為千,每股數據除外)2022202120222021
分子:
普通股股東可獲得的淨收入$8,461 $11,396 $12,862 $23,324 
分母:
加權平均已發行普通股8,129 8,449 8,199 8,443 
稀釋性證券的影響:
限制性股票14 13 15 12 
股票期權43 37 46 33 
加權平均已發行普通股-假設稀釋8,186 8,499 8,260 8,488 
基本每股普通股收益$1.04 $1.35 $1.57 $2.76 
稀釋後每股普通股收益$1.03 $1.34 $1.56 $2.75 

選項:65,29992,068普通股股票不包括在分別截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月的稀釋每股收益的計算中,因為這些股票的影響是反稀釋的。截至2022年6月30日及2021年6月30日止六個月,62,33094,233普通股不包括在稀釋每股收益的計算中,因為這些股票的影響是反稀釋的。
13


6. 信貸質量與信貸損失準備
下文簡要介紹了原始貸款和後天貸款之間的區別以及某些重要的會計政策。

貸款
貸款按未償還本金餘額扣除非勞動收入和公允價值貼現(如適用)報告。貸款利息和非勞動收入的增加以接近已記錄本金的水平收益率的方式計算。貸款利息在賺取收入時入賬。當借款人很可能不能履行到期的付款義務時,利息的應計就停止了。除了某些有限的例外,我們的政策是停止應計利息,並撤銷任何逾期90天或更長時間的貸款的應計利息。在借款人的財務狀況和付款記錄證明有能力償還債務之前,這些貸款不會產生利息收入。如果確定一筆貸款的全部或部分無法收回,則將被視為無法收回的貸款的部分計入信貸損失準備金。

原始貸款與後天貸款
“原創貸款”是指本公司為投資而發放的貸款。因業務合併而取得的貸款被稱為“收購貸款”,並按收購日的估計公允價值入賬。本公司在2020年1月1日採用ASC主題326之前購買的收購貸款,最初被歸類為購買的信用減值(“PCI”)貸款(即反映自發起以來信用惡化的貸款,且收購時本公司很可能無法收回所有合同要求的付款)或購買的非減值貸款(即“履行收購貸款”)。這個該公司根據每筆貸款的預期本金、利息和其他現金流的金額和時間估計了PCI貸款的公允價值。這筆貸款的合同本金和利息付款超出了預計在收購時收取的所有現金流量,被認為是不應增加的數額。該等信貸折扣(“不可增值”)已計入收購貸款的初始公允價值的釐定,因此,於收購日期並無信貸損失準備入賬。收購日收購貸款的估計公允價值與預期現金流量之間的差額(“可增值”)隨後計入貸款估計年限的利息收入。於收購日期後,現金流量較收購日期預期的現金流量增加,導致折扣由不可增值轉為可增值,而收購日期後預期現金流的減少則透過信貸損失撥備確認。

2020年1月1日之後,自發放以來有證據表明信用質量惡化的收購貸款被視為購買信用惡化(“PCD”)貸款。在收購時,對PCD貸款的預期信貸損失進行估計。這筆初步信貸損失撥備分配給個別PCD貸款,並與購買價或收購日期的公允價值相加,以確立PCD貸款的初始攤銷成本基礎。PCD貸款的未償還本金餘額與攤銷成本基礎之間的任何差額被視為與非信貸因素有關,導致折價或溢價攤銷至利息收入。對於收購時不被視為PCD貸款的收購貸款,初始公允價值與未償還本金餘額之間的差額在貸款的估計壽命內的利息收入中確認。此外,預計信貸損失的初始撥備將在購置日估計並記錄為撥備費用。隨後對所有已購入貸款的預期信貸損失的計量與對原有貸款的預期信貸損失的後續計量相同。

信貸損失準備
由於2020年1月1日採用ASC主題326,管理層根據當前和預測的信息維持信貸損失準備金(“ACL”),反映在採用日期後的報告期對貸款組合估計壽命的預期信貸損失(“CECL”)的當前估計。

貸款準備金率等於所有貸款承諾和無資金貸款承諾的貸款準備金率之和,是通過信貸損失撥備建立的。管理層至少每季度重新計算ACL,以重新評估在相關報告日期對整個投資組合的信貸損失估計。在ASC主題326下,當存在類似的風險特徵時,在池的基礎上測量ACL。對於每個貸款池,管理層還根據幾個因素對計算出的貸款額度進行評估和應用質量調整,這些因素包括但不限於當前和預期未來經濟狀況的變化、行業經驗和行業貸款集中度的變化、不良資產數量和嚴重程度的變化、貸款政策和人員的變化以及銀行業競爭和監管環境的變化。不具有相似風險特徵的貸款將被單獨評估,並被排除在集合貸款分析之外。

由獨立貸款審核員執行的定期審查和驗證補充了上述ACL策略。審核結果向董事會審計委員會報告。ACL的建立受管理層判斷的影響很大。有可能不同的金額將被報告在
14


不同的條件或假設。聯邦監管機構作為其檢查過程中不可或缺的一部分,定期審查我們的ACL。這類機構可要求管理層根據與管理層不同的判斷,為估計損失撥備額外準備金。

我們將在條件允許的情況下繼續監控和修改我們的ACL。不能保證我們的ACL水平將覆蓋我們貸款的所有損失,也不能保證如果經濟和其他條件與管理層用來確定當前ACL水平的條件有很大差異,則不需要對ACL進行未來的調整。

截至所示日期,該公司的貸款,扣除非應得收入後,包括以下內容。
(千美元)June 30, 20222021年12月31日
房地產貸款:
一至四户家庭首次按揭
$369,410 $350,843 
房屋淨值貸款和額度59,799 60,312 
商業地產1,053,696 801,624 
建築和土地317,351 259,652 
多户住宅101,136 90,518 
房地產貸款總額1,901,392 1,562,949 
其他貸款:
工商業290,157 244,123 
消費者33,106 33,021 
其他貸款總額323,263 277,144 
貸款總額$2,224,655 $1,840,093 

2022年第一季度,隨着Friendswood貸款組合的增加,貸款增加,貸款總額為#美元。317.52022年3月26日(收購日期)為100萬美元。包括在商業和工業貸款中的購買力平價貸款的淨投資為#美元。12,083,000及$43,637,000分別於2022年6月30日和2021年12月31日。

該公司收購貸款的淨貼現為#美元。8,463,000及$4,289,000分別於2022年6月30日和2021年12月31日。此外,截至2022年6月30日和2021年12月31日的貸款餘額減去未賺取收入淨額為#美元。4,121,000及$4,924,000,分別為。2022年6月30日和2021年12月31日的非勞動收入包括PPP遞延貸款人費用$210,000及$1,301,000,分別為。

公司貸款的應計利息為#美元。6,832,000及$6,496,000分別在2022年6月30日和2021年12月31日,並被排除在ACL的估計之外。這些數額記入合併財務狀況表上的應計利息、應收賬款和其他資產。




















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信貸損失準備
截至所示日期,包括ALL和關於無資金貸款承諾的ACL以及記錄的貸款投資的ACL如下。
 June 30, 2022
(千美元)集體評估單獨評估總計
信貸損失準備:
一至四户家庭首次按揭
$2,158 $ $2,158 
房屋淨值貸款和額度491  491 
商業地產12,068 1,193 13,261 
建築和土地4,689  4,689 
多户住宅526  526 
工商業3,654 591 4,245 
消費者650  650 
貸款損失準備總額$24,236 $1,784 $26,020 
資金不足的貸款承諾(1)
$2,117 $ $2,117 
信貸損失準備總額$26,353 $1,784 $28,137 

 June 30, 2022
(千美元)集體評估
單獨評估(2)
總計
貸款:
一至四户家庭首次按揭
$369,410 $ $369,410 
房屋淨值貸款和額度59,799  59,799 
商業地產1,042,202 11,494 1,053,696 
建築和土地317,351  317,351 
多户住宅101,136  101,136 
工商業289,539 618 290,157 
消費者33,106  33,106 
貸款總額$2,212,543 $12,112 $2,224,655 

 2021年12月31日
(千美元)集體評估單獨評估總計
信貸損失準備:
一至四户家庭首次按揭
$1,944 $ $1,944 
房屋淨值貸款和額度508  508 
商業地產10,207 247 10,454 
建築和土地3,572  3,572 
多户住宅457  457 
工商業3,095 425 3,520 
消費者634  634 
貸款損失準備總額$20,417 $672 $21,089 
資金不足的貸款承諾(1)
$1,815 $ $1,815 
信貸損失準備總額$22,232 $672 $22,904 
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 2021年12月31日
(千美元)集體評估
單獨評估(2)
總計
貸款:
一至四户家庭首次按揭
$350,843 $ $350,843 
房屋淨值貸款和額度60,312  60,312 
商業地產797,751 3,873 801,624 
建築和土地259,652  259,652 
多户住宅90,518  90,518 
工商業243,379 744 244,123 
消費者33,021  33,021 
貸款總額$1,835,476 $4,617 $1,840,093 
(1)於綜合財務狀況報表中,有關無資金來源貸款承擔的應計應付利息及其他負債入賬。
(2)PCD貸款分別於2022年6月30日和2021年12月31日進行了單獨評估。

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以下是截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月ACL的活動摘要。
 
 截至2022年6月30日的六個月
(千美元)起頭
天平
已獲得的PCD貸款撥備(1)
沖銷復甦撥備(沖銷)收尾
天平
信貸損失準備:
一至四户家庭首次按揭
$1,944 $ $ $4 $210 $2,158 
房屋淨值貸款和額度508   4 (21)491 
商業地產10,454 1,220 (270) 1,857 13,261 
建築和土地3,572    1,117 4,689 
多户住宅457    69 526 
工商業3,520 195 (373)452 451 4,245 
消費者634  (201)94 123 650 
貸款損失準備總額$21,089 $1,415 $(844)$554 $3,806 $26,020 
資金不足的貸款承諾$1,815 $ $ $ $302 $2,117 
信貸損失準備總額$22,904 $1,415 $(844)$554 $4,108 $28,137 

 截至2021年6月30日的六個月
(千美元)期初餘額沖銷復甦撥備(沖銷)期末餘額
信貸損失準備:
一至四户家庭首次按揭
$3,065 $(172)$10 $(506)$2,397 
房屋淨值貸款和額度676  4 (98)582 
商業地產18,851 (1,003) (2,411)15,437 
建築和土地4,155  63 (633)3,585 
多户住宅1,077   (332)745 
工商業4,276 (324)282 (966)3,268 
消費者863 (60)52 (182)673 
貸款損失準備總額$32,963 $(1,559)$411 $(5,128)$26,687 
資金不足的貸款承諾$1,425 $ $ $375 $1,800 
信貸損失準備總額$34,388 $(1,559)$411 $(4,753)$28,487 
(1)2020年1月1日,本公司通過了ASU 2016-13號,金融工具-信用損失(主題326):金融工具信用損失的測量,該公司推出了一種名為CECL的新模式。
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信用質量
下表按信用質量分類和起始年度列出了截至2022年6月30日和2021年12月31日的公司貸款組合。
June 30, 2022
按起始年份分列的定期貸款
(千美元)20222021202020192018之前循環貸款循環貸款轉為定期貸款總計
一至四户家庭的第一按揭:
經過$49,113 $83,479 $41,887 $39,583 $31,521 $109,459 $8,522 $1,784 $365,348 
特別提及150 190    362  500 1,202 
不合標準 30 78 314 100 2,338   2,860 
值得懷疑         
一至四户家庭的第一按揭貸款總額$49,263 $83,699 $41,965 $39,897 $31,621 $112,159 $8,522 $2,284 $369,410 
房屋淨值貸款和額度:
經過$893 $1,600 $824 $950 $496 $3,646 $50,436 $888 $59,733 
特別提及         
不合標準     44  22 66 
值得懷疑         
房屋淨值貸款總額和額度$893 $1,600 $824 $950 $496 $3,690 $50,436 $910 $59,799 
商業地產:
經過$155,363 $285,353 $215,441 $158,039 $74,791 $119,085 $29,595 $386 $1,038,053 
特別提及454     356   810 
不合標準20  891 5,596 652 7,674   14,833 
值得懷疑         
商業房地產貸款總額$155,837 $285,353 $216,332 $163,635 $75,443 $127,115 $29,595 $386 $1,053,696 
建築和土地:
經過$73,695 $166,155 $34,796 $30,026 $3,845 $4,032 $3,824 $ $316,373 
特別提及184 550       734 
不合標準  151   93   244 
值得懷疑         
建築和土地貸款總額$73,879 $166,705 $34,947 $30,026 $3,845 $4,125 $3,824 $ $317,351 
19


June 30, 2022
按起始年份分列的定期貸款
(千美元)20222021202020192018之前循環貸款循環貸款轉為定期貸款總計
多户住宅:
經過$11,716 $34,107 $28,055 $13,439 $6,485 $4,294 $3,040 $ $101,136 
特別提及         
不合標準         
值得懷疑         
多户住宅貸款總額$11,716 $34,107 $28,055 $13,439 $6,485 $4,294 $3,040 $ $101,136 
工商業:
經過$51,985 $63,334 $20,469 $12,366 $12,769 $3,986 $120,907 $477 $286,293 
特別提及402        402 
不合標準351 33 1,957   19 1,102  3,462 
值得懷疑         
商業和工業貸款總額$52,738 $63,367 $22,426 $12,366 $12,769 $4,005 $122,009 $477 $290,157 
消費者:
經過$4,254 $3,190 $2,097 $851 $200 $14,629 $7,319 $47 $32,587 
特別提及         
不合標準 307    212   519 
值得懷疑         
消費貸款總額$4,254 $3,497 $2,097 $851 $200 $14,841 $7,319 $47 $33,106 
貸款總額:
經過$347,019 $637,218 $343,569 $255,254 $130,107 $259,131 $223,643 $3,582 $2,199,523 
特別提及1,190 740    718  500 3,148 
不合標準371 370 3,077 5,910 752 10,380 1,102 22 21,984 
值得懷疑         
貸款總額$348,580 $638,328 $346,646 $261,164 $130,859 $270,229 $224,745 $4,104 $2,224,655 

20


2021年12月31日
按起始年份分列的定期貸款
(千美元)20212020201920182017之前循環貸款循環貸款轉為定期貸款總計
一至四户家庭的第一按揭:
經過$77,865 $44,152 $45,542 $34,301 $35,048 $96,975 $12,412 $351 $346,646 
特別提及     369   369 
不合標準 347 716 266 463 2,036   3,828 
值得懷疑         
一至四户家庭的第一按揭貸款總額$77,865 $44,499 $46,258 $34,567 $35,511 $99,380 $12,412 $351 $350,843 
房屋淨值貸款和額度:
經過$1,688 $873 $1,114 $919 $816 $3,567 $50,323 $975 $60,275 
特別提及         
不合標準    37    37 
值得懷疑         
房屋淨值貸款總額和額度$1,688 $873 $1,114 $919 $853 $3,567 $50,323 $975 $60,312 
商業地產:
經過$226,989 $193,637 $142,045 $68,949 $73,555 $59,396 $23,310 $1,699 $789,580 
特別提及    1,841 366   2,207 
不合標準437 821 381 1,741 306 5,991  160 9,837 
值得懷疑         
商業房地產貸款總額$227,426 $194,458 $142,426 $70,690 $75,702 $65,753 $23,310 $1,859 $801,624 
建築和土地:
經過$148,054 $50,062 $48,432 $4,832 $2,867 $1,738 $2,845 $ $258,830 
特別提及575        575 
不合標準    5 242   247 
值得懷疑         
建築和土地貸款總額$148,629 $50,062 $48,432 $4,832 $2,872 $1,980 $2,845 $ $259,652 
21


2021年12月31日
按起始年份分列的定期貸款
(千美元)20212020201920182017之前循環貸款循環貸款轉為定期貸款總計
多户住宅:
經過$31,236 $31,805 $14,467 $6,363 $2,588 $2,762 $1,297 $ $90,518 
特別提及         
不合標準         
值得懷疑         
多户住宅貸款總額$31,236 $31,805 $14,467 $6,363 $2,588 $2,762 $1,297 $ $90,518 
工商業:
經過$82,765 $32,465 $14,794 $8,737 $3,066 $1,690 $96,648 $296 $240,461 
特別提及      267  267 
不合標準 2,013  417 5 18 942  3,395 
值得懷疑         
商業和工業貸款總額$82,765 $34,478 $14,794 $9,154 $3,071 $1,708 $97,857 $296 $244,123 
消費者:
經過$5,472 $2,627 $1,211 $411 $1,041 $15,530 $6,488 $37 $32,817 
特別提及     2   2 
不合標準16    7 179   202 
值得懷疑         
消費貸款總額$5,488 $2,627 $1,211 $411 $1,048 $15,711 $6,488 $37 $33,021 
貸款總額:
經過$574,069 $355,621 $267,605 $124,512 $118,981 $181,658 $193,323 $3,358 $1,819,127 
特別提及575    1,841 737 267  3,420 
不合標準453 3,181 1,097 2,424 823 8,466 942 160 17,546 
值得懷疑         
貸款總額$575,097 $358,802 $268,702 $126,936 $121,645 $190,861 $194,532 $3,518 $1,840,093 

22


上述分類遵循監管指南,一般可描述如下:
 
PASS貸款的質量令人滿意。
特別提到的貸款存在可能導致未來減值的現有弱點,包括財務比率惡化、逾期狀態、管理能力有問題以及抵押品價值可能減少。
不合標準的貸款有一個現有的具體和明確的弱點,可能包括流動性差和財務業績惡化。此類貸款可能是逾期的,也可能是透支的相關存款賬户。有必要立即採取糾正行動。
不良貸款具有特定的弱點,嚴重到足以使全額催收或清算變得非常可疑和不可能。
此外,使用機構間監管方法對住宅貸款進行分類,除其他因素外,該方法還納入了拖欠貸款的程度和貸款與價值比率。這些分類是截至所示日期的最新分類,一般在本季度內更新。

23


截至所示日期的逾期貸款的年齡分析如下。
 June 30, 2022
(千美元)逾期30-59天逾期60-89天逾期90天以上逾期合計活期貸款貸款總額
已發放貸款:
房地產貸款:
一至四户家庭首次按揭
$498 $75 $709 $1,282 $269,158 $270,440 
房屋淨值貸款和額度    50,438 50,438 
商業地產8,127 3 456 8,586 727,746 736,332 
建築和土地  151 151 277,324 277,475 
多户住宅80   80 92,496 92,576 
房地產貸款總額8,705 78 1,316 10,099 1,417,162 1,427,261 
其他貸款:
工商業743 26 238 1,007 247,036 248,043 
消費者104 102 105 311 28,629 28,940 
其他貸款總額847 128 343 1,318 275,665 276,983 
已發放貸款總額$9,552 $206 $1,659 $11,417 $1,692,827 $1,704,244 
收購貸款:
房地產貸款:
一至四户家庭首次按揭
$1,161 $244 $818 $2,223 $96,747 $98,970 
房屋淨值貸款和額度87  22 109 9,252 9,361 
商業地產1,365 146 1,517 3,028 314,336 317,364 
建築和土地  90 90 39,786 39,876 
多户住宅92   92 8,468 8,560 
房地產貸款總額2,705 390 2,447 5,542 468,589 474,131 
其他貸款:
工商業21  18 39 42,075 42,114 
消費者21  4 25 4,141 4,166 
其他貸款總額42  22 64 46,216 46,280 
獲得的貸款總額$2,747 $390 $2,469 $5,606 $514,805 $520,411 
貸款總額:
房地產貸款:
一至四户家庭首次按揭
$1,659 $319 $1,527 $3,505 $365,905 $369,410 
房屋淨值貸款和額度87  22 109 59,690 59,799 
商業地產9,492 149 1,973 11,614 1,042,082 1,053,696 
建築和土地  241 241 317,110 317,351 
多户住宅172   172 100,964 101,136 
房地產貸款總額11,410 468 3,763 15,641 1,885,751 1,901,392 
其他貸款:
工商業764 26 256 1,046 289,111 290,157 
消費者125 102 109 336 32,770 33,106 
其他貸款總額889 128 365 1,382 321,881 323,263 
貸款總額$12,299 $596 $4,128 $17,023 $2,207,632 $2,224,655 
24


 2021年12月31日
(千美元)逾期30-59天逾期60-89天逾期90天以上逾期合計活期貸款貸款總額
已發放貸款:
房地產貸款:
一至四户家庭首次按揭
$1,267 $266 $1,151 $2,684 $254,880 $257,564 
房屋淨值貸款和額度    48,561 48,561 
商業地產438  4,854 5,292 682,323 687,615 
建築和土地428   428 249,802 250,230 
多户住宅    87,316 87,316 
房地產貸款總額2,133 266 6,005 8,404 1,322,882 1,331,286 
其他貸款:
工商業51 31 271 353 232,569 232,922 
消費者289  25 314 29,247 29,561 
其他貸款總額340 31 296 667 261,816 262,483 
已發放貸款總額$2,473 $297 $6,301 $9,071 $1,584,698 $1,593,769 
收購貸款:
房地產貸款:
一至四户家庭首次按揭
$1,233 $428 $1,322 $2,983 $90,296 $93,279 
房屋淨值貸款和額度141   141 11,610 11,751 
商業地產54  2,139 2,193 111,816 114,009 
建築和土地  241 241 9,181 9,422 
多户住宅    3,202 3,202 
房地產貸款總額1,428 428 3,702 5,558 226,105 231,663 
其他貸款:
工商業81  430 511 10,690 11,201 
消費者53 3 21 77 3,383 3,460 
其他貸款總額134 3 451 588 14,073 14,661 
獲得的貸款總額$1,562 $431 $4,153 $6,146 $240,178 $246,324 
貸款總額:
房地產貸款:
一至四户家庭首次按揭
$2,500 $694 $2,473 $5,667 $345,176 $350,843 
房屋淨值貸款和額度141   141 60,171 60,312 
商業地產492  6,993 7,485 794,139 801,624 
建築和土地428  241 669 258,983 259,652 
多户住宅    90,518 90,518 
房地產貸款總額3,561 694 9,707 13,962 1,548,987 1,562,949 
其他貸款:
工商業132 31 701 864 243,259 244,123 
消費者342 3 46 391 32,630 33,021 
其他貸款總額474 34 747 1,255 275,889 277,144 
貸款總額$4,035 $728 $10,454 $15,217 $1,824,876 $1,840,093 
有一筆美元8,000及$6,000逾期90天以上的貸款和截至2022年6月30日和2021年12月31日應計的貸款。
25


下表彙總了截至所示日期與非應計貸款有關的信息。

June 30, 2022
(千美元)附帶相關免税額無相關免税額總計
非權責發生制貸款(1):
一至四户家庭首次按揭
$2,872 $ $2,872 
房屋淨值貸款和額度68  68 
商業地產10,393 3,671 14,064 
建築和土地246  246 
多户住宅   
工商業704 17 721 
消費者526  526 
總計$14,809 $3,688 $18,497 
2021年12月31日
(千美元)附帶相關免税額無相關免税額總計
非權責發生制貸款(1):
一至四户家庭首次按揭
$3,575 $ $3,575 
房屋淨值貸款和額度38  38 
商業地產8,315 116 8,431 
建築和土地258  258 
多户住宅   
工商業743 20 763 
消費者204  204 
總計$13,133 $136 $13,269 
(1)非應計獲得貸款包括#美元的PCD貸款。7,996,0002022年6月30日。有幾個不是在2021年12月31日,非應計項目收購了PCD貸款。
以非應計狀態發放的貸款的所有應計利息但未收到的利息將沖銷利息收入。在非應計項目狀態下收到的所有付款都以非應計項目貸款的本金餘額為抵押。貸款處於非權責發生制狀態時,公司不確認利息收入。

26


抵押品依賴貸款
本公司持有於2022年6月30日及2021年12月31日分別就信貸損失進行個別評估的貸款,根據吾等於報告日期的評估,這些貸款的償還預計將主要通過經營或出售抵押品而提供,借款人正經歷財務困難。這些抵押品依賴型貸款的ACL主要基於報告日期相關抵押品的公允價值。以下介紹了為抵押品依賴貸款提供擔保的抵押品類型:
一至四户家庭的第一抵押貸款主要由住宅房地產的第一留置權擔保。
房屋淨值貸款和額度主要由住宅房地產的第一留置權和初級留置權擔保。
商業房地產貸款主要以寫字樓和工業建築、倉庫、零售購物設施和包括酒店和餐館在內的各種特殊用途物業作為擔保。
建築和土地貸款主要以在建和/或重新開發的住宅和商業物業以及原始土地為擔保。
被認為依賴抵押品的商業和工業貸款主要由應收賬款、庫存和設備擔保。

下表彙總了2022年6月30日和2021年12月31日的抵押品依賴貸款和相關的ACL。

June 30, 2022
(千美元)貸款ACL
一至四户家庭首次按揭
$ $ 
房屋淨值貸款和額度  
商業地產11,494 1,193 
建築和土地  
多户住宅  
工商業618 591 
消費者  
總計$12,112 $1,784 
2021年12月31日
(千美元)貸款ACL
一至四户家庭首次按揭
$ $ 
房屋淨值貸款和額度  
商業地產3,873 247 
建築和土地  
多户住宅  
工商業744 425 
消費者  
總計$4,617 $672 

27


止贖資產和礦石
喪失抵押品贖回權的資產和礦石包括因喪失抵押品贖回權而獲得的不動產和其他資產,以及不再用於銀行業務的不動產。喪失抵押品贖回權的資產和礦石總計#美元277,0001,189,000分別於2022年6月30日和2021年12月31日。這些金額記錄在合併財務狀況表上的應計利息、應收賬款和其他資產中。

在2022年6月30日和2021年12月31日持有的止贖住宅房地產的賬面價值總計為美元。89,000及$136,000,分別為。2022年6月30日和2021年12月31日處於止贖過程中的獨户住宅房地產獲得的貸款總額為$342,000及$505,000,分別為。

喪失抵押品贖回權的資產和礦石包括符合被歸類為待售資產的標準的某些銀行建築物。這些資產的賬面價值總計為#美元。423,0002021年12月31日。於截至2022年6月30日止六個月內,本公司以入賬賬面值$出售所持待售資產423,0002021年12月31日。
問題債務重組
在貸款業務過程中,公司會定期向客户提供優惠,以儘可能保護其投資,並將損失風險降至最低。這些讓步可能包括調整客户貸款的條款,以減輕客户近期現金需求的負擔。貸款是指本公司同意以一種被視為“優惠”的方式重組向遇到財務困難的借款人提供的貸款的TDR。本公司將特許權定義為因與借款人的財務困難有關的經濟或法律原因而授予借款人的現有條款的修改,否則本公司不會考慮這些條款。特許權要麼通過與客户達成的協議授予,要麼由法院或法律強制實施。讓步包括修改原始貸款條款,以減少或推遲作為貸款協議一部分所需的現金支付,包括但不限於:
 
降低債務剩餘原始存續期的規定利率,
對於具有類似風險特徵的新債務,以低於當前市場利率的利率延長一個或多個到期日,
債務面額或到期額的減少或
減少債務的應計應收利息。

在確定客户是否遇到財務困難時,公司考慮了許多指標,包括但不限於:
 
客户目前是否拖欠其現有貸款,或者處於客户很可能在可預見的將來不經修改就會拖欠其貸款的經濟狀況,
客户是否已經或正在宣佈破產,
客户是否有能力繼續經營下去,是否存在很大的疑問,
根據其對客户目前能力的預測,公司是否認為客户未來的現金流將不足以按照可預見未來的現有協議的合同條款償還債務,包括利息,以及
客户在沒有修改的情況下,是否不能從其他來源獲得足夠的資金,其有效利率等於無問題債務人的類似債務的當前市場利率。
如果公司得出結論認為特許權已經被授予,並且特許權被授予給遇到財務困難的客户,公司將貸款確定為TDR。至少每季度,公司評估較大的商業TDR(即餘額為#美元的TDR500,000或更大),以確定是否應單獨評估資產的信用損失。個別評估貸款的資產負債表乃根據貸款的已記錄投資與按貸款的原始有效利率貼現的預期現金流、貸款的可見市價或某些抵押品依賴貸款的抵押品的公允價值進行比較。住宅、消費者和餘額較小的商業TDR包括在公司的集合貸款分析中,以計算ACL,通常對整體ACL沒有實質性影響。

28


下表彙總了與在所述時期內修改的TDR有關的信息。
 截至6月30日的六個月,
 20222021
(千美元)合同數量修改前未入賬投資修改後未入賬投資合同數量修改前未入賬投資修改後未入賬投資
問題債務重組:
一至四户家庭首次按揭
1 $90 $87  $ $ 
房屋淨值貸款和額度1 10 10    
商業地產1 135 132 2 479 450 
建築和土地      
多户住宅      
工商業   2 2,397 2,370 
其他消費者1 19 17 1 5 3 
總計4 $254 $246 5 $2,881 $2,823 

在截至2022年6月30日的六個月內修改的貸款中,有一部分在同一時期違約。

商業房地產貸款總額為$380,000在截至2021年6月30日的六個月內修改,在修改後12個月內違約。此次違約沒有對我們在2021年6月30日的信貸損失撥備產生重大影響。
7. 衍生工具和套期保值活動

運用衍生工具的風險管理目標
本公司在業務運作及經濟狀況方面均面臨一定的風險。本公司主要通過管理其核心業務活動來管理其對各種業務和運營風險的敞口。該公司主要通過管理其資產和負債的金額、來源和期限以及衍生金融工具的使用來管理經濟風險,包括利率、流動性和信用風險。具體地説,本公司訂立衍生金融工具,以管理因業務活動而產生的風險,而該等業務活動導致收取或支付未來已知及不確定的現金金額,其價值由利率決定。

本公司現有的信用衍生工具源於貸款參與安排,因此不用於管理本公司資產或負債的利率風險。本公司偶爾與交易對手銀行訂立信用風險分擔協議,接受部分與利率互換有關的信用風險。這些協議通常是與參與同一客户的貸款一起執行的,允許客户與一家銀行執行利率互換,同時允許在參與成員之間分配信用風險。用於支持相關貸款關係的信用風險的抵押品也可用於抵消信用風險參與和客户衍生品頭寸的風險。

利率風險的現金流對衝
該公司使用利率衍生工具的目標是增加利息支出的穩定性,並管理其對利率變動的風險敞口。作為實現這一目標的努力的一部分,該公司簽訂了某些利率互換協議,作為其利率風險管理戰略的一部分。被指定為現金流對衝的利率掉期包括從交易對手那裏收取可變金額,以換取公司在協議有效期內支付固定利率,而不交換相關名義金額。這種衍生品被用來對衝與現有可變利率負債相關的可變現金流。

對於被指定為利率風險現金流對衝的衍生工具,衍生工具的收益或虧損計入累計其他全面收益,隨後重新分類為被對衝交易影響收益的同一期間的利息支出。在與衍生品相關的累計其他全面收益中報告的金額將重新歸類為利息支出,因為公司的浮動利率負債需要支付利息。在接下來的12個月裏,公司估計額外的$1,094,000將被重新歸類為額外利息收入。

29


非指定限制語
本公司現有的信用衍生工具源於參與外部貸款人作為貸款參與安排的一部分提供的利率互換,因此不用於管理本公司資產或負債的利率風險。未被指定為套期保值的衍生品不是投機性的,是本公司向參與貸款的某些貸款人提供的服務的結果。對於未被指定為對衝工具的衍生工具,衍生工具的公允價值變動立即在收益中確認。

衍生工具的公允價值
下表顯示了截至2022年6月30日和2021年12月31日本公司衍生金融工具的公允價值及其在綜合財務狀況表上的分類。
June 30, 2022
衍生資產(1)
衍生負債(1)
(千美元)名義金額公允價值名義金額公允價值
指定為對衝工具的衍生工具:
利率互換--浮動利率負債$40,000 $4,122 $ $ 
未被指定為對衝工具的衍生工具:
風險分擔協議  10,000 16 
淨值調整  
淨衍生金額$4,122 $16 
2021年12月31日
衍生資產(1)
衍生負債(1)
(千美元)名義金額公允價值名義金額公允價值
指定為對衝工具的衍生工具:
利率互換--浮動利率負債$40,000 $1,589 $ $ 
未被指定為對衝工具的衍生工具:
風險分擔協議  10,000 43 
淨值調整  
淨衍生金額$1,589 $43 

(1)衍生工具資產及負債在綜合財務狀況表中分別按公允價值於應計應收利息及其他資產及應計應付利息及其他負債中列報。

截至2022年6月30日和2021年12月31日,衍生工具的累計未實現收益(扣除税項)總計為$3,231,000及$1,259,000,分別為。
30


現金流量套期保值會計對累計其他全面收益和合並收益表的影響
下表顯示了現金流量對衝會計對截至2022年6月30日和2021年6月30日的累計其他全面收入和綜合收益表的影響。

截至2022年6月30日的三個月
在OCI中確認的收益金額收益從AOCI重新歸類為收入的地點從AOCI重新歸類為收入的收益金額
(千美元)總計包含的零部件總計包含的零部件
現金流對衝關係中的衍生品:
利率互換--浮動利率負債$678 $678 利息收入$49 $49 
截至2022年6月30日的六個月
在OCI中確認的收益金額收益從AOCI重新歸類為收入的地點從AOCI重新歸類為收入的收益金額
(千美元)總計包含的零部件總計包含的零部件
現金流對衝關係中的衍生品:
利率互換--浮動利率負債$2,533 $2,533 利息收入$37 $37 


截至2021年6月30日的三個月
在保監處確認的損失金額虧損地點從AOCI重新歸類為收入從AOCI重新分類為收入的虧損額
(千美元)總計包含的零部件總計包含的零部件
現金流對衝關係中的衍生品:
利率互換--浮動利率負債$(414)$(414)利息支出$(16)$(16)
截至2021年6月30日的六個月
在OCI中確認的收益金額虧損地點從AOCI重新歸類為收入從AOCI重新分類為收入的虧損額
(千美元)總計包含的零部件總計包含的零部件
現金流對衝關係中的衍生品:
利率互換--浮動利率負債$887 $887 利息支出$(32)$(32)

未指定為套期保值工具的衍生工具對合並損益表的影響

下表顯示了截至2022年6月30日,公司未被指定為對衝工具的衍生金融工具對綜合收益表的影響。
31


(千美元)在非指定限制上確認的收入的所在地截至2022年6月30日的三個月截至2022年6月30日的六個月
非指定對衝的影響
風險分擔協議其他非利息收入$60 $67 
(千美元)在非指定限制上確認的收入的所在地截至2021年6月30日的三個月截至2021年6月30日的六個月
非指定對衝的影響
風險分擔協議其他非利息收入$(18)$20 

於截至2021年6月30日止三個月及六個月內,本公司並不是未被指定為對衝工具的衍生工具合約的一方。

與信用風險相關的或有特徵
本公司與其每一衍生交易對手訂有協議,其中載有一項條款,大意是,如果本公司(或可被宣佈違約)其任何債務,則本公司亦可被宣佈拖欠其衍生債務。

本公司與其某些衍生產品交易對手有協議,其中包含一項條款,即如果本公司未能保持其作為資本充足或良好的機構的地位,則本公司可能被要求提供額外的抵押品。

截至2022年6月30日,有不是淨負債頭寸中具有信用風險相關或有特徵的衍生品。此類衍生工具按公允價值計量,其中包括應計利息,但不包括對非履行風險的任何調整。如果公司在2022年6月30日違反了任何條款,它將不需要償還協議下的任何義務,因為終止價值為$0.


8. 長期債務

2022年6月30日,該公司發行了美元55.0本金總額為百萬美元5.752032年到期的固定利率至浮動利率的次級票據(“票據”)的百分比。債券以私募方式向若干認可投資者及合資格機構買家發行,價格相等於100本金總額的%。該批債券的到期日為二零三二年六月三十日,固定息率為5.75自發行日期起至2027年6月30日(但不包括在內)的每年百分比。由二零二七年六月三十日起,債券將以相當於當時三個月期有抵押隔夜融資利率(SOFR)的浮動利率計息,另加282基點。該批債券可於2027年6月30日或之後全部或部分由公司贖回。就監管目的而言,債券的目的是符合二級資本的資格。
9. 公允價值計量和披露
本公司採用公允價值計量來記錄對某些資產和負債的公允價值調整,並確定公允價值披露。根據ASC 820的要求,本公司將按公允價值計量或披露的資產和負債分為三個級別。公允價值計量和披露。在這一指導下,公允價值應以市場參與者在為資產或負債定價時將使用的假設為基礎,並建立公允價值等級,以確定用於制定這些假設和計量公允價值的投入的優先順序。該層次要求企業最大限度地利用可觀察到的投入,最大限度地減少使用不可觀察到的投入。用於計量公允價值的三個層次如下:
 
第1級-相同資產或負債在活躍市場的報價。
第2級--第1級中包括的報價以外的可觀察投入,例如活躍市場中類似資產和負債的報價;非活躍市場中相同或類似資產和負債的報價;或可觀測到或可由可觀測市場數據證實的其他投入。
32


第三級-市場活動很少或沒有市場活動支持的不可觀察的投入,並且對資產或負債的公允價值具有重大意義。這包括某些定價模型、貼現現金流方法和使用重大不可觀察投入的類似技術。

資產或負債在公允價值層次中的分類是基於對公允價值計量具有重要意義的最低水平。管理層每季度審查和更新公司資產和負債的公允價值層次分類。

經常性基礎
可供出售的投資證券
可供出售的投資證券的公允價值主要是使用第三方定價服務提供的信息來衡量的。這項定價服務利用市場數據信息支持的定價模型提供定價信息。標準輸入包括基準收益率、報告的交易、經紀商/交易商報價、發行人利差、基準證券出價、報價和來自市場研究出版物的其他參考數據。如果在活躍的市場上有報價,投資證券被歸類為1級衡量標準。如果在活躍的市場上沒有報價,則公允價值主要通過使用定價模型來估計。二級投資證券主要由政府機構和美國政府支持的企業發行的抵押貸款支持證券組成。在某些情況下,如果公司的第三方定價服務提供的信息有限或透明度較低,則通過使用二級定價服務或通過使用非約束性第三方經紀人報價來估計公允價值。當很少或沒有市場活動支持公允價值時,投資證券被歸類為3級。
管理層主要通過確定交易量和交易頻率相對於歷史水平大幅下降的情況,以及經紀市場買賣價差顯著擴大的情況,確定可能在缺乏流動性或不活躍的市場進行交易的投資證券。被認為在缺乏流動性或不活躍的市場上交易的投資證券可能需要使用大量不可觀察到的投入。例如,在被估值的投資證券缺乏流動性和活躍性市場的情況下,管理層可以使用類似投資證券的報價。截至2022年6月30日,由於市場流動性不佳或不活躍,管理層沒有對第三方定價服務提供的價格進行調整。

衍生工具資產和負債
衍生工具資產及負債在綜合財務狀況表中分別按公允價值於應計應收利息及其他資產及應計應付利息及其他負債中列報。這些衍生金融工具的公允價值來自第三方定價服務,該服務使用廣泛接受的估值方法,包括對每種衍生工具的預期現金流進行貼現現金流分析。該分析反映了衍生品的合同條款,包括到期日,並使用了可觀察到的基於市場的投入,包括利率曲線和隱含波動率。利率互換的公允價值乃採用市場標準方法釐定,即按折現的未來固定現金收入(或付款)及折現的預期變動現金付款(或收入)計算。可變現金支付(或收入)是基於從可觀察到的市場利率曲線得出的對未來利率(遠期曲線)的預期。本公司已確定其衍生產品估值被歸類於公允價值體系的第二級。


33


下表列出了截至2022年6月30日和2021年12月31日按公允價值經常性計量的資產餘額。

(千美元)June 30, 20221級2級3級
資產
可供出售的證券:
美國機構抵押貸款擔保$317,678 $ $317,678 $ 
抵押抵押債券85,631  85,631  
市政債券58,347  58,347  
美國政府機構11,627  11,627  
公司債券6,724  6,724  
總計$480,007 $ $480,007 $ 
衍生資產$4,122 $ $4,122 $ 
總計$484,129 $ $484,129 $ 
負債
衍生負債$16 $ $16 $ 


(千美元)2021年12月31日1級2級3級
資產
可供出售的證券:
美國機構抵押貸款擔保$233,773 $ $233,773 $ 
抵押抵押債券31,912  31,912  
市政債券50,719  50,719  
美國政府機構5,614  5,614  
公司債券5,614  5,614  
總計$327,632 $ $327,632 $ 
衍生資產$1,589 $ $1,589 $ 
總計$329,221 $ $329,221 $ 
負債
衍生負債$43 $ $43 $ 


34


非經常性基礎
本公司在非經常性基礎上按公允價值記錄個別評估信用損失的貸款。公允價值按抵押品依賴型貸款的抵押品的公允價值計量。對於非抵押品依賴型貸款,公允價值通過對預期未來現金流的現值進行計量。單獨評估的貸款在使用第三方對抵押品的評估減去任何先前的留置權並且沒有可觀察到的市場價格時被歸類為3級資產。

喪失抵押品贖回權的資產和礦石也在非經常性的基礎上按公允價值記錄。喪失抵押品贖回權的資產最初按公允價值減去出售的估計成本進行記錄。礦石在轉移至礦石之日按賬面淨值或公允價值中較低者入賬。喪失抵押品贖回權的資產和礦石的公允價值是基於財產評估和對現有類似財產的分析得出的。因此,公司將喪失抵押品贖回權的資產和礦石資產歸類為3級資產。

本公司已將所有按公允價值按非經常性基礎計量的金融資產,根據下表所反映的於計量日期用以釐定公允價值的資料,分拆至公允價值架構內最合適的水平。

  公允價值計量使用
(千美元)June 30, 20221級2級3級
資產
個別評估的貸款$10,328 $ $ $10,328 
止贖資產和礦石277   277 
總計$10,605 $ $ $10,605 
  公允價值計量使用
(千美元)2021年12月31日1級2級3級
資產
個別評估的貸款$3,945 $ $ $3,945 
止贖資產和礦石1,189   1,189 
總計$5,134 $ $ $5,134 


下表顯示了三級資產公允價值計量中使用的重大不可觀察的投入。

(千美元)公允價值估價技術不可觀測的輸入折扣範圍加權平均折扣
June 30, 2022
個別評估的貸款$10,328 第三方評估和貼現現金流抵押品價值、市場折扣和估計銷售成本
0% - 100%
19%
止贖資產和礦石$277 第三方評估、銷售合同、經紀人價格意見抵押品價值、市場折扣和估計銷售成本
6% - 21%
7%
(千美元)公允價值估價技術不可觀測的輸入範圍
折扣
加權平均折扣
2021年12月31日
個別評估的貸款$3,945 第三方評估和貼現現金流抵押品價值、市場折扣和估計銷售成本
0% - 100%
15%
止贖資產和礦石$1,189 第三方評估、銷售合同、經紀人價格意見抵押品價值、市場折扣和估計銷售成本
6% - 16%
12%
35


ASC 820, 公允價值計量和披露要求披露每一類金融工具,對其進行估計是切實可行的。金融工具的公允價值是指自願各方之間交換的當前金額,而不是在強制清算中。公允價值最好根據所報的市場價格確定。然而,在許多情況下,公司的各種金融工具沒有報價的市場價格。如無所報市價,則公允價值以使用現值或其他估值技術的估計為基礎。這些技術很大程度上受到所用假設的影響,包括貼現率和對未來現金流的估計。因此,公允價值估計可能不會在票據的即時結算中實現。ASC 820將某些金融工具和所有非金融工具排除在其披露要求之外。因此,呈列的合計公允價值金額未必代表本公司的基本公允價值。
公允價值估計是在特定時間點根據相關市場信息和有關財務報表的信息作出的。這些估計具有主觀性,涉及不確定因素和重大判斷事項,因此無法準確確定。假設的變化可能會對估計產生重大影響。
本文所包括的公允價值估計乃基於現有的表內及表外金融工具,並無試圖估計預期未來業務的價值,以及無須按公允價值記錄或披露的資產及負債的公允價值,例如廠房及設備。此外,與實現未實現損益有關的税務影響可能對公允價值估計產生重大影響,在估計中沒有考慮到這一影響。
本公司於截至2021年12月31日止年度的Form 10-K年報中介紹了用於估計每類金融工具的公允價值的方法和假設,而每類金融工具的公允價值估計均屬可行。與公司先前在截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中披露的公允價值估計方法和假設沒有重大變化。
下表列出了截至所示日期該公司金融工具的估計公允價值。
  2022年6月30日的公允價值計量
(千美元)賬面金額總計1級2級3級
金融資產
現金和現金等價物$444,151 $444,151 $444,151 $ $ 
銀行的有息存款349 349 349   
可供出售的投資證券480,007 480,007  480,007  
持有至到期的投資證券2,086 2,088  2,088  
持有作出售用途的按揭貸款1,444 1,444  1,444  
貸款,淨額2,198,635 2,179,007  2,168,679 10,328 
BOLI的現金退還價值40,788 40,788 40,788   
衍生資產(1)
4,122 4,122  4,122  
金融負債
存款$2,920,376 $2,909,830 $ $2,909,830 $ 
其他借款5,539 5,043  5,043  
次級債務53,926 54,978  54,978  
FHLB的長期進展25,307 24,387  24,387  
衍生負債(1)
16 16  16  
36


  2021年12月31日的公允價值計量
(千美元)賬面金額總計1級2級3級
金融資產
現金和現金等價物$601,443 $601,443 $601,443 $ $ 
銀行的有息存款349 349 349   
可供出售的投資證券327,632 327,632  327,632  
持有至到期的投資證券2,102 2,132  2,132  
持有作出售用途的按揭貸款1,104 1,104  1,104  
貸款,淨額1,819,004 1,834,023  1,830,078 3,945 
BOLI的現金退還價值40,361 40,361 40,361   
衍生資產(1)
1,589 1,589  1,589  
金融負債
存款$2,535,849 $2,533,951 $ $2,533,951 $ 
其他借款5,539 5,860  5,860  
FHLB的長期進展26,046 26,263  26,263  
衍生負債(1)
43 43  43  
(1)衍生工具資產及負債在綜合財務狀況表中分別按公允價值於應計應收利息及其他資產及應計應付利息及其他負債中列報。
37


第二項。管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析。
本次討論和分析的目的是集中於2021年12月31日至2022年6月30日期間公司和銀行財務狀況的重大變化,以及截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的經營業績。這一討論和分析旨在突出和補充本季度報告中關於表格10-Q的其他部分提供的信息,特別是項目1中的合併財務報表和相關附註。

前瞻性陳述
就本表格10-Q中與公司或銀行的未來計劃、目標、財務結果或業績有關的陳述而言,這些陳述被視為1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。這類陳述以管理層目前的信息、估計和假設以及當前的經濟環境為基礎,一般通過使用“計劃”、“相信”、“預期”、“打算”、“預期”、“估計”、“項目”或類似的表述,或通過“將”、“將”、“應該”、“可能”或“可能”等未來或有條件的術語來確定。由於各種風險和不確定性,公司或銀行未來的實際戰略和結果可能與目前預期的大不相同。某些風險、不確定因素和其他因素,包括公司提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的10-K表格年度報告和任何後續的10-Q表格季度報告或當前的8-K表格報告中“風險因素”項下闡述的那些因素,可能會導致實際結果與本討論和分析中出現的前瞻性陳述中討論的結果大不相同,可能包括但不限於信用質量和風險、新冠肺炎大流行、行業和技術變化、網絡事件或其他故障等因素。中斷或安全漏洞、利率、商業和住宅房地產價值、美國或國際的經濟和市場狀況、資金可獲得性、會計估計和風險管理流程、脱離倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)的過渡、立法和監管改革、商業戰略執行、關鍵人員、競爭, 抵押貸款市場、欺詐、環境責任和惡劣天氣、自然災害、戰爭或恐怖主義行為或其他外部事件。公司沒有義務更新這些前瞻性陳述,以反映這些陳述發表之日之後發生的事件或情況。

非公認會計準則財務指標
管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析包含以非公認會計原則(“公認會計原則”)以外的方法確定的財務信息。公司管理層在分析公司業績時使用這一非公認會計準則財務信息。在本項目2中,包括了不包括購買力平價貸款和購買力平價貸款對收入的影響的信息。管理層相信,這種非公認會計準則財務信息的公佈提供了有用的信息,有助於全面瞭解公司的財務狀況和經營結果。這種非GAAP財務信息不應被視為根據GAAP確定的財務信息的替代品,也不一定與其他公司提出的非GAAP財務信息相比較。本文所列非公認會計準則信息與公認會計準則的對賬列於本項目末尾,標題為“非公認會計準則計量的對賬”。
高管概述
該公司公佈2022年第二季度的淨收益為850萬美元,或稀釋後每股收益1.03美元,與2021年第二季度相比下降了290萬美元。2021年第二季度淨收入總計1,140萬美元,或稀釋後每股收益1.34美元。2022年第二季度包括與收購Friendswood Capital Corporation(“Friendswood”)相關的合併費用,税後淨額為130萬美元。2021年第二季度包括出售一個銀行中心的淨虧損,扣除税後總計36萬美元。

在截至2022年6月30日的6個月中,該公司報告的淨收益為1290萬美元,或稀釋後每股收益1.56美元,比截至2021年6月30日的6個月報告的2330萬美元或稀釋後每股收益2.75美元減少了1050萬美元。截至2022年6月30日的6個月包括與收購Friendswood相關的總計160萬美元的税後淨額,而在截至2021年6月30日的6個月裏,出售一個銀行中心的淨虧損總計36萬美元。

截至2022年6月30日的三個月和六個月期間,公司業績的主要組成部分包括:

截至2022年6月30日,資產較2021年12月31日增加4.24億美元,增幅14.4%,至34億美元。
38


截至2022年6月30日,貸款總額為22億美元,比2021年12月31日增加3.846億美元,增幅20.9%。貸款增長主要是由於增加了Friendswood的貸款組合,在2022年3月26日(收購之日)達到3.175億美元。
截至2022年6月30日,PPP貸款總額為1210萬美元,比2021年12月31日減少了3160萬美元,降幅為72.3%。
在截至2022年6月30日的三個月和六個月期間,公司分別為貸款損失撥備了591,000美元和380萬美元,這主要是由於收購了Friendswood的貸款組合和貸款增長,但被我們對行業經濟狀況評估的持續改善部分抵消了。在截至2021年6月30日的三個月和六個月內,該公司分別錄得340萬美元和510萬美元的貸款損失撥備沖銷。
截至2022年6月30日,這些貸款總額為2,600萬美元,佔總貸款的1.17%,而截至2021年12月31日,這一數字為2,110萬美元,佔總貸款的1.15%。扣除購買力平價貸款,截至2022年6月30日及2021年12月31日,貸款總額與貸款總額的比率分別為1.18%及1.17%。
不良資產增加430萬美元,佔總資產的29.9%,從2021年12月31日的1450萬美元,佔總資產的0.49%,增加到2022年6月30日的1880萬美元,佔總資產的0.56%。不良資產的增加主要是由於Friendswood的不良資產,在2022年3月26日(收購之日)達到1,020萬美元。
存款總額從2021年12月31日的25億美元增加到2022年6月30日的29億美元,增幅為3.845億美元,增幅15.2%。這一增長主要是由於增加了Friendswood的存款,在2022年3月26日(收購日期)達到3.68億美元。
該公司發行了本金總額為5500萬美元的5.75%固定利率至浮動利率的次級債券(“債券”),該債券將於2032年到期。債券以私募方式向若干認可投資者及合資格機構買家發行,價格相當於本金總額的100%。
截至2022年6月30日的三個月和六個月的淨息差分別為3.76%和3.58%,分別比截至2021年6月30日的三個月和六個月上升1個基點和下降36個基點。剔除購買力平價貸款的影響,截至2022年6月30日的三個月和六個月的淨息差分別為3.73%和3.53%,而截至2021年6月30日的三個月和六個月的淨息差分別為3.71%和3.79%。
全部有息存款的平均利率為0.22%,比2021年第二季度下降14個基點。截至2022年6月30日的6個月,總有息存款的平均利率為0.21%,比截至2021年6月30日的6個月下降了18個基點。
與2021年第二季度相比,2022年第二季度的總利息支出下降了38.9萬美元,降幅為23.5%。在截至2022年6月30日的六個月裏,總利息支出比2021年同期下降了120萬美元,降幅為33.5%。
與2021年第二季度相比,2022年第二季度的非利息收入增加了392,000美元,或11.9%,這主要是由於出售資產的淨虧損減少(增加了451,000美元)。在2021年第二季度,該公司出售並租回了其密西西比州的一個分支機構,導致淨虧損457,000美元。截至2022年6月30日的六個月,非利息收入較2021年同期減少282,000美元,或3.8%,主要是由於出售貸款的收益減少(減少120萬美元),但被出售資產的淨虧損減少(增加456,000美元)、服務費和收費增加(增加204,000美元)和銀行卡費用(增加193,000美元)部分抵消。
與2021年第二季度相比,2022年第二季度的非利息支出增加了520萬美元,增幅為31.4%。在截至2022年6月30日的六個月裏,非利息支出比2021年同期增加了750萬美元,增幅23.0%。非利息支出包括與合併相關的支出,截至2022年6月30日的三個月和六個月的合併相關支出總額分別為160萬美元(税前)和190萬美元(税前)。非利息支出的增加主要與收購Friendswood和隨之而來的公司員工基礎的增長以及由此產生的更高的入住費、管理費用和數據處理成本有關。
39



財務狀況

貸款、信貸損失撥備與資產質量

貸款
截至2022年6月30日,貸款總額為22億美元,比2021年12月31日增加3.846億美元,增幅20.9%。貸款增長主要是由於增加了Friendswood的貸款組合,在2022年3月26日(收購之日)達到3.175億美元。截至2022年6月30日,包括商業和工業貸款在內的PPP貸款總額為1210萬美元,比2021年12月31日減少了3160萬美元,降幅為72.3%。不包括PPP貸款和Friendswood收購的貸款組合,有機貸款比2021年12月31日增加了9860萬美元,增幅為5.5%。
下表彙總了截至所示日期該公司貸款組合的構成。

(千美元)June 30, 20222021年12月31日增加/(減少)
房地產貸款:
一至四户家庭首次按揭
$369,410 $350,843 $18,567 5.3 %
房屋淨值貸款和額度59,799 60,312 (513)(0.9)
商業地產1,053,696 801,624 252,072 31.4 
建築和土地317,351 259,652 57,699 22.2 
多户住宅101,136 90,518 10,618 11.7 
房地產貸款總額1,901,392 1,562,949 338,443 21.7 %
其他貸款:
工商業290,157 244,123 46,034 18.9 
消費者33,106 33,021 85 0.3 
其他貸款總額323,263 277,144 46,119 16.6 
貸款總額$2,224,655 $1,840,093 $384,562 20.9 %


信貸損失準備
由於2020年1月1日採用了ASC主題326,管理層根據當前和預測的信息維護了一個ACL,該ACL反映了在採用日期之後的報告期內對貸款組合的估計壽命的預期信貸損失(CECL)的當前估計。

貸款準備金率等於所有貸款承諾和無資金貸款承諾的貸款準備金率之和,是通過信貸損失準備金建立的。管理層至少每季度重新計算ACL,以重新評估在相關報告日期對整個投資組合的信貸損失估計。在ASC主題326下,當存在類似的風險特徵時,在池的基礎上測量ACL。對於每個貸款池,管理層還根據幾個因素對計算出的貸款額度進行評估和應用質量調整,這些因素包括但不限於當前和預期未來經濟狀況的變化、行業經驗和行業貸款集中度的變化、不良資產數量和嚴重程度的變化、貸款政策和人員的變化以及銀行業競爭和監管環境的變化。不具有相似風險特徵的貸款將被單獨評估,並被排除在集合貸款分析之外。

由獨立貸款審核員執行的定期審查和驗證補充了上述ACL策略。審核結果向董事會審計委員會報告。ACL的建立受管理層判斷的影響很大。在不同的條件或假設下,可能會報告不同的金額。聯邦監管機構作為其檢查過程中不可或缺的一部分,定期審查我們的ACL。這類機構可要求管理層根據與管理層不同的判斷,為估計損失撥備額外準備金。

40


我們將在條件允許的情況下繼續監控和修改我們的ACL。不能保證我們的ACL水平將覆蓋我們貸款的所有損失,也不能保證如果經濟和其他條件與管理層用來確定當前ACL水平的條件有很大差異,則不需要對ACL進行未來的調整。

在…2022年6月30日,全部貸款總額為2,600萬美元,佔總貸款的1.17%,高於2021年12月31日的2,110萬美元,佔總貸款的1.15%。在截至2022年6月30日的6個月中,公司撥備了380萬美元的津貼貸款損失,這主要是由於收購了Friendswood的貸款組合,但這些損失被我們對新冠肺炎疫情經濟影響評估的改善部分抵消了。截至2022年6月30日的6個月,貸款淨沖銷總額為29萬美元。
資產質量
管理層的主要目標之一一直是,並將繼續保持高水平的資產質量。除了維持新貸款的信用標準外,我們還主動監測貸款以及拖欠或問題貸款的催收和清償過程。當借款人未能按計劃付款時,我們試圖通過與借款人進行個人接觸來彌補這一不足。初次聯繫通常是在付款到期後10天內進行的。在大多數情況下,不足之處會迅速得到解決。如果拖欠行為繼續存在,將對滯納金進行評估,並採取額外努力追回欠款。所有被指定為“特別説明”、分類或拖欠90天或以上的貸款每月向銀行董事會報告。對於本金或利息的收取有疑問的貸款,利息收入停止計提。除了某些有限的例外,我們的政策是停止應計利息,並撤銷任何逾期90天或更長時間的貸款的應計利息。有時,如果借款人的財務狀況引起對其根據貸款協議條款償還債務的能力的嚴重關切,則可以更早地採取這一行動。在借款人的財務狀況和付款記錄證明有能力償還債務之前,這些貸款不會產生利息收入。
根據我們的撥備政策,當存在類似的風險特徵時,信貸損失是以集合為基礎衡量的。不具有類似風險特徵的貸款將單獨評估信用損失,並被排除在集合貸款分析之外。管理層至少每季度評估一次貸款組合,以確定哪些貸款應該單獨評估信用損失。管理層的評價涉及對較大金額(即餘額在500 000美元或以上的貸款)的商業房地產貸款、多户住宅貸款、建築和土地貸款以及商業和工業貸款的分析。第三方財產估值是在發起房地產擔保貸款時獲得的。當確定一筆貸款已經惡化到成為問題貸款的程度時,可能會下令更新估值,以確定是否存在短缺,這可能導致建議部分沖銷或適當分配津貼。物業估價是通過世行的一名評估員進行的,並由其進行審查。如果一筆貸款屬於受批評的貸款類別,公司通常會對抵押品財產進行“原樣”估值。個別評估信貸損失的貸款每月向董事會報告。
截至2022年6月30日和2021年12月31日,分別評估的貸款信用損失分別為1210萬美元和460萬美元。截至2022年6月30日,對信用損失進行單獨評估的貸款總額包括780萬美元的收購貸款,其中7筆貸款是從Friendswood貸款組合中收購的信用質量惡化的貸款。截至2021年12月31日,單獨評估信用損失的貸款包括110萬美元的收購貸款,其中沒有一筆是信用質量惡化的收購貸款。

下表提供了截至所示日期為信貸損失單獨評估的貸款的摘要。
June 30, 2022
(千美元)有記錄的投資貸款損失準備貸款總額的免税額
個別評估的貸款
一至四户家庭首次按揭
$— $— — %
房屋淨值貸款和額度— — — 
商業地產11,494 1,193 10.38 
建築和土地— — — 
多户住宅— — — 
工商業618 591 95.63 
消費者— — — 
41


總計$12,112 $1,784 14.73 %
2021年12月31日
(千美元)有記錄的投資貸款損失準備貸款總額的免税額
個別評估的貸款
一至四户家庭首次按揭
$— $— — %
房屋淨值貸款和額度— — — 
商業地產3,873 247 6.38 
建築和土地— — — 
多户住宅— — — 
工商業744 425 57.12 
消費者— — — 
總計$4,617 $672 14.55 %

聯邦法規和我們的政策要求我們利用內部資產分類系統作為報告問題和潛在問題資產的一種手段。我們已經納入了與聯邦銀行法規基本一致的內部資產分類系統,作為我們信用監控系統的一部分。聯邦銀行法規規定了問題資產和潛在問題資產的分類方案,將其歸類為“不合格”、“可疑”或“損失”資產。如果一項資產沒有得到債務人或質押抵押品(如果有的話)的當前淨值和償付能力的充分保護,則該資產被視為“不合格”。“不合格”資產包括那些具有“明顯的可能性”的資產,即如果缺陷得不到糾正,保險機構將遭受“一些損失”。被歸類為“可疑”的資產具有那些被歸類為“不合格”的資產所固有的所有弱點,另外一個特點是,根據目前存在的事實、條件和價值,這些弱點使“完全收集或清算”成為“高度可疑和不可能的”。被歸類為“損失”的資產是那些被認為“無法收回”的資產,其價值極小,因此在沒有建立特定損失準備金的情況下作為資產繼續存在是沒有根據的。
截至2022年6月30日和2021年12月31日,被歸類為不合格的貸款總額分別為2,200萬美元和1,750萬美元。無論在哪一天,都沒有被歸類為可疑資產。有關其他信息,請參閲注6合併財務報表。截至2022年6月30日,與2021年12月31日相比,不合標準的貸款增加了440萬美元,增幅為25.3%,這主要是由於從Friendswood獲得的不合標準的商業房地產貸款,截至2022年6月30日,不合標準的商業房地產貸款達到780萬美元。


下表提供了截至所述日期分類為特別提及和不合標準的貸款的摘要。

(千美元)June 30, 20222021年12月31日增加/(減少)
特別提及貸款
一至四户家庭首次按揭
$1,202 $369 $833 225.7 %
房屋淨值貸款和額度— — — — 
商業地產810 2,207 (1,397)(63.3)
建築和土地734 575 159 27.7 
多户住宅— — — — 
工商業402 267 135 50.6 
消費者— (2)(100.0)
特別提及貸款總額$3,148 $3,420 $(272)(8.0)%
42


(千美元)June 30, 20222021年12月31日增加/(減少)
不合標準的貸款
一至四户家庭首次按揭
$2,860 $3,828 $(968)(25.3)%
房屋淨值貸款和額度66 37 29 78.4 
商業地產14,833 9,837 4,996 50.8 
建築和土地244 247 (3)(1.2)
多户住宅— — — — 
工商業3,462 3,395 67 2.0 
消費者519 202 317 156.9 
不合標準貸款總額$21,984 $17,546 $4,438 25.3 %
從2021年12月31日到2022年6月30日,特別提及貸款減少了27.2萬美元,主要是由於特別提及貸款升級到及格評級和償還。

一家銀行對其資產分類和估值撥備金額的決定受到聯邦銀行監管機構的審查,該監管機構可下令設立額外的一般或特定損失撥備。聯邦銀行機構通過了一項關於貸款和租賃損失撥備的機構間政策聲明。該政策聲明為金融機構提供了關於評估和確定津貼的管理責任的指導,併為銀行機構審查員在確定一般估值準則的充分性時提供了指導。一般而言,政策聲明建議各機構制定有效的制度和控制措施,以查明、監測和解決資產質量問題;管理層以合理方式分析影響資產組合可收集性的所有重要因素;管理層建立可接受的津貼評估程序,以滿足政策聲明中規定的目標。由於2020年1月1日通過了ASC主題326,管理層根據當前和預測的信息維護了一個ACL,該ACL反映了在採用日期之後的報告期內對貸款組合估計壽命的預期信貸損失的當前估計。在所有報告期內,實際損失都是不確定的,並取決於未來的事件,因此,可能有必要進一步增加ACL水平。
下表列出了截至所示日期公司不良資產的構成和進行的問題債務重組。
43


 June 30, 20222021年12月31日
(千美元)起源於
後天(1)
總計起源於
後天(1)
總計
非權責發生制貸款(2):
房地產貸款:
一至四户家庭首次按揭
$780 $2,092 $2,872 $1,468 $2,107 $3,575 
房屋淨值貸款和額度— 68 68 — 38 38 
商業地產3,566 10,498 14,064 5,316 3,115 8,431 
建築和土地151 95 246 — 258 258 
多户住宅— — — — — — 
其他貸款:
工商業633 88 721 291 472 763 
消費者202 324 526 158 46 204 
非權責發生制貸款總額5,332 13,165 18,497 7,233 6,036 13,269 
累計逾期90天或以上的貸款— — 
不良貸款總額
5,340 13,165 18,505 7,239 6,036 13,275 
止贖資產和礦石— 277 277 1,109 80 1,189 
不良資產總額5,340 13,442 18,782 8,348 6,116 14,464 
進行問題債務重組3,939 1,063 5,002 3,867 1,096 4,963 
不良資產總額和問題債務重組$9,279 $14,505 $23,784 $12,215 $7,212 $19,427 
不良貸款佔總貸款的比例0.83 %0.72 %
不良貸款佔總資產的比例0.55 %0.45 %
不良資產佔總資產的比例0.56 %0.49 %
(1)非應計收購貸款包括截至2022年6月30日的7,996,000美元PCD貸款。截至2021年12月31日,沒有非應計收購PCD貸款。
(2)非權責發生制貸款包括在2022年6月30日和2021年12月31日分別以530萬美元和370萬美元的非權責發生制發放的原始重組貸款。截至2022年6月30日和2021年12月31日,以非應計項目發放的收購重組貸款總額分別為280萬美元和350萬美元。
喪失抵押品贖回權的資產和礦石包括因喪失抵押品贖回權而獲得的不動產和其他資產,以及不再用於銀行業務的不動產。喪失抵押品贖回權的資產和礦石在出售或處置之前都被歸類為此類資產。喪失抵押品贖回權的資產根據收回資產時獲得的第三方財產估值,按公允價值減去估計的出售成本進行記錄,並定期記錄,直至財產清算。礦石在轉移至礦石之日按賬面淨值或公允價值中較低者入賬。喪失抵押品贖回權的資產和礦石持有成本計入費用。出售喪失抵押品贖回權的資產和礦石的收益和損失在發生時計入業務。在賬面價值不超過公允價值減去估計銷售成本的範圍內,與收購和改善止贖財產或礦石相關的成本被資本化。
44


投資證券

截至2022年6月30日,該公司的投資證券組合總額為4.821億美元,較2021年12月31日增加1.524億美元,增幅為46.2%。截至2022年6月30日,該公司的可供出售投資證券組合的未實現淨虧損為3450萬美元,而截至2021年12月31日的未實現淨虧損為653,000美元。

下表彙總了截至2022年6月30日的六個月內公司投資證券組合的活動。

(千美元)可供出售持有至到期
平衡,2021年12月31日$327,632 $2,102 
購買185,350 — 
以公允價值從德克薩斯銀行收購33,411 — 
銷售額— — 
本金到期日、提前還款和催繳(31,896)— 
攤銷保費和增加折扣(659)(16)
市值縮水(33,831)— 
平衡,2022年6月30日$480,007 $2,086 

資金來源

存款
截至2022年6月30日,存款總額為29億美元,比2021年12月31日增加3.845億美元,增幅15.2%。這一增長主要是由於德克薩斯銀行存款的增加,在2022年3月26日(收購之日),存款總額達到3.68億美元。下表彙總了2021年12月31日至2022年6月30日期間公司存款的變動情況。

(千美元)June 30, 20222021年12月31日增加/(減少)
活期存款$938,531 $766,385 $172,146 22.5 %
儲蓄316,974 285,728 31,246 10.9 
貨幣市場483,951 371,478 112,473 30.3 
現在791,692 792,919 (1,227)(0.2)
存單389,228 319,339 69,889 21.9 
總存款$2,920,376 $2,535,849 $384,527 15.2 %

2022年第二季度,有息存款的平均利率為0.22%,比2021年第二季度下降了14個基點。
截至2022年6月30日,未來12個月內到期的存單總額為2.97億美元。

次級債務

2022年6月30日,公司發行了本金總額為5500萬美元的2032年到期的5.75%固定利率至浮動利率次級債券(以下簡稱“債券”)。債券以私募方式向若干認可投資者及合資格機構買家發行,價格相當於本金總額的100%。該批債券的指定到期日為2032年6月30日,由發行日起至2027年6月30日止(包括該日在內),固定息率為年息5.75%。由二零二七年六月三十日起,該批債券將以相當於當時三個月有抵押隔夜融資利率加282個基點的浮動利率計息。該批債券可於2027年6月30日或之後全部或部分由公司贖回。就監管目的而言,債券的目的是符合二級資本的資格。



45


聯邦住房貸款銀行預付款
2022年第二季度FHLB預付款總額的平均餘額為2540萬美元,與2021年第二季度相比減少了230萬美元。截至2022年6月30日的6個月,FHLB預付款總額的平均餘額為2560萬美元,與截至2021年6月30日的6個月相比減少了250萬美元。與可比時期相比,FHLB的平均總預付款有所下降,這主要是由於截至2022年6月30日的6個月的支付。

截至2022年6月30日和2021年12月31日,該公司分別有2,530萬美元和2,600萬美元的未償還FHLB預付款,以及分別有10億美元和8.104億美元的額外FHLB預付款。


股東權益
總股東權益從2021年12月31日的3.519億美元減少到2022年6月30日的3.291億美元,減少了2280萬美元,降幅為6.5%。股東權益的減少主要是由於其他全面虧損2480萬美元、股票回購840萬美元和現金股息390萬美元,這些減少被截至2022年6月30日的6個月的850萬美元的淨收益部分抵消。
截至2022年6月30日,該行的監管資本金額遠遠超過監管要求。下表列出了根據《巴塞爾協議III資本規則》銀行的實際資本比率和要求的資本比率。提交的最低要求資本數額包括截至2022年6月30日的最低要求資本水平,該水平基於2019年1月1日巴塞爾III資本規則完全分階段實施時的要求資本水平。被視為資本充足率的資本水平是基於及時的糾正措施法規,該法規經過修訂以反映巴塞爾協議III資本規則的變化。
 實際最低資本要求-巴塞爾協議III完全分階段實施根據及時糾正措施規定充分資本化
(千美元)金額比率金額比率金額比率
銀行:
普通股一級資本(風險加權資產)$297,790 12.55 %$166,103 7.00 %$154,239 6.50 %
基於風險的第一級資本297,790 12.55 201,697 8.50 189,832 8.00 
基於風險的資本總額325,927 13.74 249,155 10.50 237,291 10.00 
第1級槓桿率資本297,790 9.30 128,017 4.00 160,021 5.00 

流動性和資產/負債管理

流動性管理
流動性管理包括我們有能力確保資金可用於滿足存款人和借款人的現金流要求,同時確保有足夠的現金流來滿足公司的需求,包括運營、戰略和資本需求。該公司制定其流動性管理戰略,作為其整體資產/負債管理流程的一部分。我們的主要資金來源是存款、貸款攤銷、貸款預付和貸款到期日、投資證券和其他投資,以及運營提供的其他資金。雖然償還貸款和投資證券以及到期的投資證券的預定付款是相對可預測的資金來源,但存款流動和貸款提前還款可能會受到一般利率、經濟狀況和競爭的很大影響。該公司還將多餘資金保持在短期計息資產中,以提供額外的流動性。

該公司利用其流動資金為現有和未來的貸款承諾提供資金,為即將到期的存單和活期存款提取提供資金,投資於其他可賺取利息的資產,並滿足運營費用。截至2022年6月30日,未來12個月內到期的存單總額為2.97億美元。根據過往經驗,本公司預期大部分到期存款單將重新存入本公司。

除了來自貸款和證券付款、預付款以及出售可供出售的證券的現金流外,該公司還擁有大量的借款能力,以滿足流動資金需求。近年來,該公司利用借款作為一種具有成本效益的存款補充,作為一種資金來源。借款包括達拉斯聯邦住房金融局的預付款,該公司是該公司的成員。根據與FHLB的抵押品協議條款,公司承諾
46


住房抵押貸款和投資證券,以及公司在FHLB的股票,作為該等墊款的抵押品。截至2022年6月30日的6個月,FHLB未償還預付款的平均餘額為2560萬美元。截至2022年6月30日,該公司總共有2530萬美元的FHLB預付款,還有10億美元的額外FHLB預付款可用。


資產/負債管理
資產/負債管理的目標是實施籌資和部署公司財務資源的戰略,預計隨着時間的推移,在可接受的風險水平下最大限度地提高穩健性和盈利能力。利率敏感度是指利率環境變化對淨利息收入和現金流的潛在影響。該公司主要通過運行淨利息收入模擬來衡量其近期的利率敏感性。我們的利率敏感度也由管理層通過使用一個模型進行監測,該模型生成對一系列利率情景下其淨利息收入變化的估計。根據本公司的利率風險模型,下表列出了截至2022年6月30日利率立即和持續變化的結果。

利率變動(單位:基點)預計淨利息收入變動百分比
+30012.2%
+2008.2%
+1004.2%
-100(9.1)%
利率變化的實際影響將取決於許多因素。這些因素包括公司實現盈利資產預期增長並保持盈利資產和有息負債的預期組合的能力、資產和負債重新定價的實際時機、利率變化的幅度和利差的相應變動以及資產/負債管理戰略的成功程度。
在2020年第二季度,作為其利率風險管理戰略的一部分,本公司達成了若干利率互換協議。該公司使用利率衍生工具的目標是管理其對利率變動的風險敞口。在2022年至2021年期間,此類衍生品被用來對衝與現有浮動利率負債相關的可變成本。參考注7有關衍生金融工具對綜合財務報表的影響的更多資料,請參閲綜合財務報表。
為滿足客户的融資需求,本公司發行代表有條件債務的金融工具,這些債務未在財務狀況報表中全部或部分確認。這些金融工具包括提供信用證和備用信用證的承諾。這類工具使本公司面臨不同程度的信貸和利率風險,其方式與融資貸款大致相同。這些承諾中使用的信貸政策與資產負債表內工具使用的信貸政策相同。截至2022年6月30日和2021年12月31日,公司對無資金承諾的信貸損失撥備分別為210萬美元和180萬美元。
下表彙總了截至所示期間我們發起貸款和根據未償還信用證、信用額度和未支付建築貸款預付額外金額的未償還承諾。

 合同金額
(千美元)June 30, 20222021年12月31日
備用信用證$6,922 $5,075 
信貸額度的可用部分347,796 320,611 
正在處理的貸款的未支付部分189,054 142,048 
發起貸款的承諾185,535 153,487 

提供信貸的承諾是指只要不違反合同中規定的任何條件,就向客户提供貸款的協議。承諾通常有固定的到期日或其他終止條款,可能需要支付費用。由於預計將動用許多承付款,承付款總額一般代表未來的現金需求。
47


商業信貸額度、循環信貸額度和透支保護協議下的無資金承諾是未來可能向現有客户提供信貸的承諾。這些信貸額度通常不包含特定的到期日,不得動用到公司承諾的總額度。
本公司在正常業務過程中可能會受到某些索賠和訴訟的影響。管理層認為,經徵詢法律顧問的意見後,預期該等事宜的最終處置不會對本公司的財務狀況或經營業績產生重大影響。
行動的結果
2022年第二季度的淨收入為850萬美元,與2021年第二季度相比下降了290萬美元。2022年第二季度稀釋後每股收益為1.03美元,與2021年第二季度相比下降了0.31美元。

截至2022年6月30日的6個月,淨收入為1290萬美元,與截至2021年6月30日的6個月相比,下降了1050萬美元。截至2022年6月30日的6個月,稀釋後每股收益為1.56美元,與截至2021年6月30日的6個月相比下降了1.19美元。

截至2022年和2021年6月30日的三個月和六個月的淨收入受到收購Friendswood貸款組合、我們對可比時期貸款損失準備估計的變化以及確認PPP貸款人費用的重大影響。在截至2022年6月30日的三個月和六個月內,公司分別為主要由於收購Friendswood而產生的貸款損失撥備了591,000美元和380萬美元,但這一撥備被我們對新冠肺炎疫情經濟影響評估的改善部分抵消了。在截至2021年6月30日的三個月和六個月內,公司從貸款損失撥備中分別沖銷了340萬美元和510萬美元。在截至2022年6月30日的三個月和六個月內,公司分別確認了37萬美元和110萬美元的遞延購買力平價貸款費用,而2021年同期分別為180萬美元和500萬美元。

淨利息收入
淨利息收入是指從貸款和投資證券等生息資產賺取的利息收入與存款和借款等計息負債所支付的利息支出之間的差額。本公司的淨利息收入在很大程度上由我們的淨息差決定,淨息差是計息資產的平均收益率與計息負債的平均利率之間的差額,以及計息資產與計息負債的相對金額。截至2022年及2021年6月30日止季度,本公司的税項等值淨息差分別為3.68%及3.62%;截至2022年及2021年6月30日止六個月則分別為3.50%及3.80%。

2022年第二季度淨利息收入總計2920萬美元,比2021年第二季度增加510萬美元,增幅21.3%。截至2022年6月30日的六個月,淨利息收入總計5,280萬美元,較截至2021年6月30日的六個月增加350萬美元,增幅7.2%。

2022年第二季度來自遞延PPP貸款人費用的貸款收入總計37萬美元,與2021年第二季度相比下降了140萬美元,降幅為79.1%。在截至2022年6月30日的六個月裏,來自PPP貸款人費用的貸款收入總計110萬美元,比2021年同期減少了400萬美元。截至2022年6月30日,未獲認可的PPP貸款人手續費總額為21萬美元。

在截至2022年6月30日和2021年6月30日的季度,公司的等值税項淨息差(淨利息收入佔平均可生息資產的百分比)分別為3.76%和3.75%。同期的平均貸款收益率分別為4.94%和4.95%。2022年第二季度,購買力平價貸款使淨息差增加了3個基點,平均貸款收益率增加了3個基點。2021年第二季度,購買力平價貸款使淨息差提高了4個基點,平均貸款收益率降低了11個基點。剔除購買力平價貸款的影響,淨息差和平均貸款收益率較可比季度分別上升2和15個基點。

截至2022年和2021年6月30日止六個月的淨息差分別為3.58%和3.94%。同期的平均貸款收益率分別為4.91%及5.08%。在截至2022年6月30日的6個月中,PPP貸款使淨息差增加了5個基點,平均貸款收益率增加了6個基點。在截至2021年6月30日的6個月中,PPP貸款將淨息差提高了15個基點,平均貸款收益率提高了3個基點。剔除購買力平價貸款的影響,淨息差和平均貸款收益率較年初至今的可比期間分別下降26個基點和20個基點。

48


2022年第二季度和2021年第二季度的平均購買力平價貸款分別為1550萬美元和2.281億美元。在截至2022年和2021年6月30日的六個月裏,平均購買力平價貸款分別為2,340萬美元和2.334億美元。

截至2022年6月30日和2021年6月30日的季度,利息收入中包括的獲得貸款貼現增加總額分別為879,000美元和585,000美元。截至2022年和2021年6月30日止六個月,計入利息收入的獲得性貸款貼現增值總額分別為130萬美元和130萬美元。

下表列出了有關下列各期的信息:(1)公司從生息資產獲得的利息收入總額和相應的平均收益率;(2)計息負債的利息支出總額和相應的平均利率;(3)淨利息收入;(4)淨息差;(5)淨利差。資料是根據所指期間的平均每月結餘計算的。應税等值收益按21%的邊際税率計算。

 截至6月30日的三個月,
 20222021
(千美元)平均餘額利息平均產量/比率平均餘額利息平均產量/比率
生息資產:
應收貸款(1)
$2,190,721 $27,304 4.94 %$1,963,935 $24,500 4.95 %
投資證券
應税451,993 2,222 1.97 256,700 1,043 1.63 
免税(TE)
23,860 116 2.47 20,196 87 2.19 
總投資證券475,853 2,338 1.99 276,896 1,130 1.67 
其他可產生利息的資產422,265 863 0.82 313,954 133 0.17 
生息資產總額(TE)
3,088,839 $30,505 3.93 2,554,785 $25,763 4.01 
非息資產206,357 187,016 
總資產$3,295,196 $2,741,801 
計息負債:
存款:
儲蓄、支票和貨幣市場$1,584,118 $673 0.17 %$1,315,432 $842 0.26 %
存單406,367 430 0.42 341,300 638 0.75 
有息存款總額1,990,485 1,103 0.22 1,656,732 1,480 0.36 
其他借款6,580 54 3.26 5,539 53 3.84 
短期FHLB預付款— — — — — — 
FHLB的長期進展25,426 107 1.69 27,699 120 1.73 
計息負債總額2,022,491 $1,264 0.25 1,689,970 $1,653 0.39 
無息負債940,065 717,739 
總負債2,962,556 2,407,709 
股東權益332,640 334,092 
總負債和股東權益$3,295,196 $2,741,801 
淨生息資產$1,066,348 $864,815 
淨息差(TE)
$29,241 3.68 %$24,110 3.62 %
淨息差(TE)
3.76 %3.75 %
(1)不良貸款包括在各自的平均貸款餘額中,扣除遞延費用、貼現和正在處理的貸款。

49


 截至6月30日的六個月,
 20222021
(千美元)平均餘額利息平均產量/比率平均餘額利息平均產量/比率
生息資產:
應收貸款(1)
$2,027,575 $49,975 4.91 %$1,975,535 $50,317 5.08 %
投資證券
應税397,197 3,764 1.90 248,765 1,961 1.58 
免税(TE)
20,918 192 2.32 20,373 181 2.25 
總投資證券418,115 3,956 1.92 269,138 2,142 1.63 
其他可產生利息的資產491,380 1,140 0.47 249,222 232 0.19 
生息資產總額(TE)
2,937,070 $55,071 3.74 2,493,895 $52,691 4.22 
非息資產200,185 187,672 
總資產$3,137,255 $2,681,567 
計息負債:
存款:
儲蓄、支票和貨幣市場$1,523,380 $1,203 0.16 %$1,278,388 $1,723 0.27 %
存單362,361 793 0.44 346,870 1,413 0.82 
有息存款總額1,885,741 1,996 0.21 1,625,258 3,136 0.39 
其他借款6,062 107 3.55 5,622 106 3.81 
短期FHLB預付款— — — — — — 
FHLB的長期進展25,609 216 1.69 28,059 244 1.73 
計息負債總額1,917,412 $2,319 0.24 1,658,939 $3,486 0.42 
無息負債877,906 692,147 
總負債2,795,318 2,351,086 
股東權益341,937 330,481 
總負債和股東權益$3,137,255 $2,681,567 
淨生息資產$1,019,658 $834,956 
淨息差(TE)
$52,752 3.50 %$49,205 3.80 %
淨息差(TE)
3.58 %3.94 %
(1)不良貸款包括在各自的平均貸款餘額中,扣除遞延費用、貼現和正在處理的貸款。

下表顯示了計息資產和計息負債主要組成部分的利息收入和利息支出變動的金額。該表區分了(1)可歸因於數量的變化(期間平均數量的變化乘以上一年的比率),(2)因比率的變化(期間間的平均比率的變化乘以上一年的數額)和(3)總的增加(減少)。
50


截至6月30日的三個月,截至6月30日的六個月,
2022年與2021年相比
2022年與2021年相比
可歸因於以下方面的變化可歸因於以下方面的變化
(千美元)費率增加/(減少)費率增加/(減少)
利息收入:
應收貸款$124 $2,680 $2,804 $(561)$219 $(342)
投資證券314 894 1,208 714 1,100 1,814 
其他可產生利息的資產596 134 730 484 424 908 
利息收入總額1,034 3,708 4,742 637 1,743 2,380 
利息支出:
儲蓄、支票和貨幣市場賬户(302)133 (169)(522)(520)
存單(303)95 (208)(490)(130)(620)
其他借款(8)(3)
聯邦住房金融局取得進展(3)(10)(13)(11)(17)(28)
利息支出總額(616)227 (389)(1,026)(141)(1,167)
淨利息收入增加(減少)$1,650 $3,481 $5,131 $1,663 $1,884 $3,547 

非利息收入
2022年第二季度的非利息收入總計370萬美元,比2021年同期的330萬美元增加了39.2萬美元,增幅11.9%。截至2022年6月30日的六個月,非利息收入總計710萬美元,比2021年同期的740萬美元下降了28.2萬美元,降幅為3.8%。
2022年第二季度出售貸款的收益比2021年同期下降了29.5萬美元,降幅為52.8%。持有供出售的按揭貸款在2022年第二季放緩,部分反映利率上升的環境。在截至2022年6月30日的六個月裏,出售貸款的收益比2020年同期下降了120萬美元,降幅為67.4%。
截至2022年6月30日的三個月和六個月,出售資產的淨虧損總額為6,000美元和1,000美元。與截至2021年6月30日的三個月和六個月相比,這一數字分別增加了451,000美元和456,000美元。在2021年第二季度,該公司出售並租回了其密西西比州的一個分支機構。出售將控制權轉移給買方-出租人,所有損失在出售時確認。
2022年第二季度來自服務費和收費的收入比2021年第二季度增加了11.1萬美元,增幅為9.7%。在截至2022年6月30日的6個月中,來自服務費和收費的收入增加了20.4萬美元,增幅為9.2%。三個月和六個月期間服務費和收費收入的變化主要是由於存款賬户透支費收入的變化。
截至2022年6月30日止三個月及六個月的銀行卡手續費收入較2021年同期分別增加45,000美元或2.8%及193,000美元或6.7%,主要是由於持卡人的交易活動增加所致。
非利息支出

2022年第二季度的非利息支出總額為2180萬美元,比2021年第二季度增加了520萬美元,增幅為31.4%。2022年第二季度的非利息支出包括與合併相關的總支出160萬美元(税前)。截至2022年6月30日的三個月,其他非利息支出比2021年同期增加了479,000美元,增幅為52.8%,主要是由於與存款賬户欺詐有關的沖銷。非利息支出的增加主要與收購Friendswood以及隨之而來的公司員工基礎的增長以及由此導致的佔用費用和數據處理成本的增加有關。

截至2022年6月30日的六個月,非利息支出總計4,000萬美元,比2021年同期增加750萬美元,增幅23.0%。非利息支出包括截至2022年6月30日的6個月與合併相關的支出總計190萬美元(税前)。截至2022年6月30日的六個月,其他非利息支出比2021年同期增加了78萬美元,增幅為43.3%,主要是由於與存款賬户欺詐相關的沖銷。這一增長主要與收購Friendswood有關。
51


所得税
截至2022年6月30日的三個月和六個月的所得税支出總額分別為210萬美元和320萬美元,而截至2021年6月30日的三個月和六個月的所得税支出分別為290萬美元和580萬美元。所得税支出在可比期間的減少主要是由於應税收益的減少。

公司2022年第二季度和2021年第二季度的有效税率分別為20.0%和20.1%。實際税率在可比三個月期間下降,主要是由於2022年銀行擁有的人壽保險的非應税收入增加。截至2022年和2021年6月30日止六個月,本公司的有效税率分別為19.7%和20.0%。
關鍵會計估計

美國證券交易委員會指導意見要求披露“關鍵會計估計”。美國證券交易委員會將“關鍵會計估計”定義為根據公認會計原則作出的、涉及重大估計不確定性並對註冊人的財務狀況或經營業績產生或可能產生重大影響的估計。

我們遵循符合美國公認會計原則的財務會計和報告政策。我們的會計政策在注1-本報告其他部分和我們的2021年年度報告Form 10-K所列合併財務報表附註中列報的基礎。並不是所有重要的會計政策都要求管理層做出困難、主觀或複雜的判斷。然而,管理層認為以下政策符合美國證券交易委員會對關鍵會計政策的定義。
信貸損失準備
管理層認為,與信貸損失準備有關的政策對財務報表的列報最為關鍵。信貸損失準備總額包括根據會計準則彙編326“信貸損失”計算的與準備有關的活動。信貸損失撥備是通過計入當期收益的信貸損失準備金確定的。津貼中保持的數額反映了管理層對預期在我們投資組合中的貸款期限內確認的信貸損失的持續評估。貸款信貸損失準備是從貸款的攤餘成本基礎上扣除的估值賬户,用於列報貸款預期收取的淨額。為了確定信貸損失撥備,貸款組合按產品類型分開,以便識別不同類別之間的不同風險概況。沒有共同風險特徵的貸款是以個人為基礎進行評估的,不包括在集體評估中。管理層使用從內部和外部來源獲得的有關過去事件、當前情況和合理和可支持的預測的相關可用信息來估計津貼餘額。對歷史虧損信息的調整是為了納入我們對投資組合部門層面的未來虧損的合理和可支持的預測,以及任何必要的定性調整,包括但不限於當前和預期未來經濟狀況的變化,行業經驗和行業貸款集中度的變化,不良資產數量和嚴重程度的變化。, 貸款政策和人員的變化以及銀行業競爭和監管環境的變化。不具有相似風險特徵的貸款將被單獨評估,並被排除在集合貸款分析之外。


52


非公認會計準則計量的對賬
下表提供了本文使用的非GAAP財務指標與GAAP報告的對賬。欲瞭解更多信息,請參閲第頁的“非公認會計準則財務指標”。38.
財務狀況

(千美元)June 30, 20222021年12月31日
貸款總額$2,224,655 $1,840,093 
較少:購買力平價貸款12,083 43,637 
貸款總額,不包括購買力平價貸款$2,212,572 $1,796,456 
貸款損失準備佔貸款總額的比例1.17 %1.15 %
較少:購買力平價貸款0.01 0.02 
貸款損失撥備佔貸款總額的非公認會計準則1.18 %1.17 %

經營成果
截至三個月
6月30日,
截至六個月
6月30日,
(千美元)2022202120222021
上報的貸款收入$27,304 $24,500 $49,975 $50,317 
減少:購買力平價貸款收入402 2,372 1,202 6,265 
不包括購買力平價貸款收入的貸款收入$26,902 $22,128 $48,773 $44,052 
貸款損失準備金(沖銷)$591 $(3,425)$3,806 $(5,128)
較少:CECL對收購的影響— — 3,802 — 
有機貸款撥備沖銷$591 $(3,425)$$(5,128)
平均貸款總額$2,190,721 $1,963,935 $2,027,575 $1,975,535 
減去:平均購買力平價貸款15,463 228,114 23,351 233,434 
不包括購買力平價貸款的平均總貸款$2,175,258 $1,735,821 $2,004,224 $1,742,101 
貸款收益率4.94 %4.95 %4.91 %5.08 %
購買力平價貸款的影響(0.03)0.11 (0.06)(0.03)
不包括購買力平價貸款的貸款收益率4.91 %5.06 %4.85 %5.05 %
淨息差3.76 %3.75 %3.58 %3.94 %
購買力平價貸款的影響(0.03)(0.04)(0.05)(0.15)
不包括購買力平價貸款的淨息差3.73 %3.71 %3.53 %3.79 %

53


第三項。關於市場風險的定量和定性披露。
有關市場風險的定量和定性披露載於公司提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中,標題為“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析--資產/負債管理和市場風險”。2022年6月30日的其他信息包含在項目2“管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析--流動資金和資產/負債管理”之下。

第四項。控制和程序。
我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下,評估了截至本報告所述期間結束時,我們的披露控制和程序(如1934年證券交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所界定的)的有效性。基於這樣的評估,我們的首席執行官和首席財務官得出的結論是,我們的披露控制程序和程序旨在確保我們根據1934年證券交易法提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和條例指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告,並以有效的方式運作。

在2022年第二季度,我們對財務報告的內部控制(根據1934年證券交易法規則13a-15(F)和15(D)-15(F)的定義)沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。

54


第二部分:其他信息

第1項。
法律訴訟.
不適用。
第1A項。
風險因素.
與公司在提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中披露的風險因素相比,沒有發生重大變化。
.

第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用.
在截至2022年6月30日的季度中,公司對普通股的購買包括根據公司批准的計劃進行的股票回購,詳見下表。
期間購買的股份總數每股平均支付價格作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數
根據該計劃或計劃可購買的最大股票數量(1)
April 1 – April 30, 2022
115,597 $40.50 115,597 283,956 
May 1 – May 31, 2022
— — — 283,956 
June 1 – June 30, 2022
9,902 35.34 9,902 274,054 
總計125,499 $40.09 125,499 274,054 
(1)2021年10月26日,公司宣佈批准新的回購計劃(《2021年回購計劃》)。根據2021年回購計劃,該公司可能會額外購買最多43萬股,約佔公司已發行普通股的5%。2021年回購計劃下的股份回購在本公司2020年回購計劃完成後開始。
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第三項。
高級證券違約.
沒有。

第四項。
煤礦安全信息披露.
沒有。

第五項。
其他信息.
沒有。

第六項。
展品和財務報表附表.
No. 描述位置
31.1
規則13(A)-14(A)首席執行幹事的證明
隨函存檔
31.2
細則13(A)-14(A)首席財務幹事的證明
隨函存檔
32.0
第1350節認證
隨函存檔
4.1作為受託人的Home Bancorp,Inc.和UMB Bank,National Association之間的契約,日期為2022年6月30日。(通過引用引用Home Bancorp當前報告中包含的類似編號的展品,該報告的日期為2022年6月30日,提交日期為2022年7月1日(美國證券交易委員會檔案號001-34190))
4.2形式為5.75%的固定利率至浮動利率的最終附屬票據,2032年到期。(作為附件A-1包括在此作為附件4.1提交的義齒)
4.3形式為5.75%的固定利率至浮動利率的全球次級票據,2032年到期。(作為本文件附件4.1的附件A-2包括在內)
10.1附屬票據購買協議表格,日期為2022年6月30日,由Home Bancorp,Inc.和簽名頁上指明的幾個購買者之間簽署。(通過引用引用Home Bancorp當前報告中包含的類似編號的展品,該報告的日期為2022年6月30日,提交日期為2022年7月1日(美國證券交易委員會文件第001-34190號))
10.2註冊權協議表格,日期為2022年6月30日,由Home Bancorp,Inc.和簽名頁上確定的幾個購買者之間簽署。(通過引用引用Home Bancorp當前報告中包含的類似編號的展品,該報告的日期為2022年6月30日,提交日期為2022年7月1日(美國證券交易委員會檔案號001-34190))
101.INSXBRL實例文檔
101.SCHXBRL分類擴展架構文檔
101.CALXBRL分類擴展計算鏈接庫文檔
101.DEFXBRL分類擴展定義鏈接庫文檔
101.LABXBRL分類擴展標籤Linkbase文檔
101.PREXBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔
104封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中)

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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排由正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
Home Bancorp,Inc.
2022年8月5日發信人:/s/約翰·W·博德隆
約翰·W·波德隆
董事會主席總裁和首席執行官
2022年8月5日發信人:/s/大衞·T·柯克利
大衞·T·柯克利
高級執行副總裁總裁兼首席財務官
2022年8月5日發信人:瑪麗·H·霍普金斯
瑪麗·H·霍普金斯
如家銀行、理財首席執行官高級副總裁和董事

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