附件31.2
 
認證

我,傑羅姆·Wong,特此證明:
(1)本人已審閲本Ekso Bionics Holdings,Inc.的Form 10-Q季報;
(2)據本人所知,本報告並無對重要事實作出任何不真實的陳述,或遺漏就本報告所述期間作出的陳述所必需的重要事實,而該等陳述是在何種情況下作出而不具誤導性的;
(三)據本人所知,本報告所包含的財務報表和其他財務信息,在各重要方面如實反映了本報告所述期間公司的財務狀況、經營成果和現金流;
(4)公司的其他核證官和我負責為公司建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義),並具有:
(A)設計了此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與公司有關的重要信息,包括其合併子公司,被這些實體中的其他人告知,特別是在本報告編寫期間;
(B)設計了這種財務報告內部控制,或導致這種財務報告內部控制是在我們的監督下設計的,以提供關於財務報告的可靠性和根據公認會計原則編制外部財務報表的合理保證;
(C)評估了公司的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據這種評估提出了我們在本報告所涉期間結束時關於披露控制和程序的有效性的結論;以及
(D)在本報告中披露公司對財務報告的內部控制在最近一個財政季度內發生的任何對公司財務報告的內部控制產生重大影響或相當可能對其產生重大影響的變化;及
(5)根據我們對財務報告的內部控制的最新評估,公司的其他核證人員和我已向公司的核數師和公司董事會的審計委員會(或履行同等職能的人)披露:
(A)財務報告內部控制的設計或運作方面的所有重大缺陷和重大弱點,而這些缺陷和重大弱點合理地可能對公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;和
(B)涉及在公司財務報告的內部控制中具有重要作用的管理層或其他僱員的任何欺詐行為,不論是否重大。
 
日期:2022年7月28日
 
 /傑羅姆·Wong
 傑羅姆·Wong
 首席財務官