附件31.1
認證
我,肯德爾·拉森,特此證明:
1.我已審閲了VirnetX Holding Corporation截至2022年3月31日的季度報告Form 10-Q。
2.據我所知,本報告沒有對重大事實作出任何不真實的陳述,也沒有遺漏就本報告所述期間作出陳述所必需的重要事實,因為這些陳述是在何種情況下作出的
不具有誤導性。
3.據我所知,本報告所載財務報表和其他財務資料在各方面都相當全面地反映了登記人在本報告所列各期間的財務狀況、經營成果和現金流量。
4.註冊人的其他核證官和我負責為註冊人建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)
以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義),並具有:
(A)設計此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與註冊人(包括其合併子公司)有關的重要信息被這些實體中的其他人知曉,特別是在本報告編寫期間。
(B)設計該等財務報告內部控制或導致該等財務報告內部控制在我們的監督下設計,以就財務報告的可靠性及根據公認會計原則編制供外部用途的財務報表提供合理保證。
(C)評估了登記人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據這種評估提出了我們關於截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序的有效性的結論;以及
(D)在本報告中披露登記人對財務報告的內部控制在登記人最近一個財政季度內發生的、對登記人的財務報告內部控制產生重大影響或相當可能產生重大影響的任何變化;和
5.根據我們對財務報告的內部控制的最新評估,註冊人的其他核證官和我已向註冊人的審計師和註冊人董事會的審計委員會(或履行同等職能的人員)披露:
(A)在財務報告內部控制的設計或運作方面可能合理地對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大缺陷和重大弱點;以及
(B)涉及管理層或在註冊人的財務報告內部控制中發揮重要作用的其他僱員的任何欺詐行為,不論是否重大。
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/s/肯德爾·拉森
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肯德爾·拉森
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總裁兼首席執行官
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(首席行政主任)
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Date: May 13, 2022
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