附件12.1
對首席執行幹事的證明
我,赫比約恩·漢森,特此證明:
1.本人已審閲這份北歐美國油輪有限公司20-F表格的年報;
2.據我所知,本報告沒有對重大事實作出任何不真實的陳述,也沒有遺漏就本報告所涉期間作出陳述所必需的、就本報告所涉期間而言不具有誤導性的陳述。
3.據我所知,本報告所包含的財務報表和其他財務信息在所有重大事項中均有相當程度的體現,以尊重本公司截至和截至本報告所述期間的財務狀況、經營成果和現金流量;
4.本公司的其他認證人員和我負責為本公司建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義的)以及財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義的),並具有:
(A)設計了此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計
,以確保與本公司有關的重要信息,包括其合併子公司,被這些實體中的其他人告知,特別是在本報告編寫期間;
(B)設計了這種財務報告內部控制,或使這種財務報告內部控制在我們的監督下設計,以根據公認的會計原則為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證;
(C)評估了公司的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據此類評估提出了我們關於截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序的有效性的結論;以及
(D)在本報告中披露本公司財務報告內部控制在年報所涵蓋期間發生的任何變化
已對或可能對本公司財務報告內部控制產生重大影響的任何變化。
5.根據我們對財務報告的內部控制的最新評估,我和公司的其他認證人員已向公司審計師和公司董事會審計委員會(或履行同等職能的人員)披露:
(A)財務報告內部控制的設計或運作方面可能對本公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大缺陷和重大弱點。
(B)涉及管理層或在公司財務報告內部控制中發揮重要作用的其他員工的任何欺詐行為,無論是否重大。
Date: May 11, 2022
/s/赫爾比約恩·漢森
赫爾比約恩·漢森
行政總裁(首席行政幹事)