1
附件31.1
依據規則第13A-14(A)及15D-14(A)條
1.
我已經回顧了這一點
有關表格的季度報告
10Q/淨1 UEPS
技術、
Inc.(“Net1”)用於
截至3月31日的季度,
2.
基座
在……上面
我的
知識,
這
報告
會嗎?
不
包含
任何
不真實
陳述式
的
a
材料
事實
或
略去
至
狀態
a
材料
事實
有必要
使之成為
所作的陳述,
在燈光下
的
在以下情況
其中有這樣的
聲明是
製造的,不是
誤導
3.
基於
我的
知識,
金融界
語句,以及
其他
金融
信息
包括在內
在這件事上
報告,
相當公平
出席時間
全
材料
尊重
這個
金融
條件,
結果
運營部
和
現金流
網絡1的
截至,
而對於,
這段時期
s
已提交
在……裏面
這
4.
我是
負責任的
為
建立和
維護
披露控制
和
程序(AS
已定義
在Exchange中
行為規則
13a-
15(e)
and 15d-15(e))
和
內部控制
在財務上
報告(作為
已定義
在Exchange中
行為規則
13a-15(f)
and 15d-15(f))
為
(A)經設計
這樣的披露
控件和
程序,或
導致了這樣的
披露控制
和程序
成為
設計
在我們的監督下,
以確保材料
關於Net1的信息,
包括其合併的子公司,
都會被告知
這些實體內的其他人,特別是在本報告所述期間
正在做準備;
(B)設計
這樣的內部
控制
財務報告,
或引起
這樣的內部
對財務的控制
報告對象
BE
在我們的監督下設計,以提供合理的保證
財務報告的可靠性和財務報告的編制
(C)評估
其有效性
Net1的
披露控制
和程序
並提交了
在本報告中
我們的結論
關於
有效性
的
披露控制
和程序,
截至
結束了
的
所涵蓋的期間
通過這個
基於報告
在這樣的情況下
(d)
已披露
在……裏面
這
報告
任何
變化
在……裏面
Net1的
內部
控制
完畢
金融
報告
那
vbl.發生,發生
在.期間
Net1的
多數
近期
財政
季
那
有
物質上
受影響,
或
是
合情合理
似然
至
物質上
影響,
Net1的
內部
控制
完畢
5.
I
有
披露,
基於
在……上面
我們的
多數
近期
評估
的
內部
控制
完畢
金融
報道,
至
Net1的
審計師
和
這個
Net1董事會審計委員會
董事(或履行同等職能的人員):
(a)
全
顯着性
缺陷
和
材料
弱點
在……裏面
這個
設計
或
運營
的
內部
控制
完畢
金融
報告
哪一個
是
合情合理
似然
至
不利的
影響
Net1的
能力
至
記錄,
流程,
小結
和
報告
金融
(b)
任何
詐騙,
是否
或
不
材料,
那
牽扯
管理
或
其他
員工
誰
有
a
顯着性
角色
在……裏面
Date: May 10, 2022