附件31.1

認證

我布蘭登·託雷斯(Brandon Torres) Declet,特此證明:

1.我已審閲了AgEagle AIR Systems Inc.(“註冊人”)截至2021年9月30日的季度10-Q表格中的本季度報告 ;

2.據我所知, 本報告沒有對重大事實作出任何不真實的陳述,也沒有遺漏根據作出該等陳述的情況而作出的陳述所必需的重大事實。 就本報告所涵蓋的期間而言,該陳述不具誤導性;

3.據我所知, 本報告所包括的財務報表和其他財務信息在各重要方面都公平地反映了註冊人截至本報告所述期間的財務狀況、經營成果和現金流。 本報告所包含的財務報表和其他財務信息在各重要方面均已相當詳細地反映了註冊人在本報告所述期間的財務狀況、經營成果和現金流;

4.註冊人的 其他認證人員和我負責為註冊人建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)中定義的 ),以及對財務報告的內部控制(如交易法規則 13a-15(F)和15d-15(F)所定義的),並具有:

A.設計此類 披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以 確保與註冊人(包括其合併子公司)有關的重要信息被這些實體內的其他人 告知,尤其是在編寫本報告期間;

設計這種財務報告內部控制,或者使這種財務報告內部控制在我司監督下設計, 為財務報告的可靠性和按照公認會計原則對外編制財務報表提供合理保證;

C.評估註冊人披露控制和程序的 有效性,並在本報告中提出我們基於此類評估得出的關於截至本報告所涵蓋期間結束時披露控制和程序的 有效性的結論; 和

D.在 本報告中披露登記人財務報告內部控制在登記人第四財季期間發生的對登記人財務報告內部控制產生重大影響或可能產生重大影響的任何變化;以及

5.根據我們對財務報告內部控制的最新評估,我和註冊人的 其他認證人員已向註冊人的審計師和註冊人董事會的審計委員會(或履行 同等職能的人員)披露:

A.在財務報告內部控制的設計或操作方面可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大 缺陷和重大弱點;以及

B.涉及管理層或在註冊人的財務報告內部控制中發揮重要作用的其他員工的任何欺詐行為,無論是否重大 。

日期:2021年11月12日 /s/布蘭登·託雷斯·迪萊特
布蘭登·託雷斯·迪克雷特
首席執行官(首席執行官)兼董事會董事