附件12.1

認證

我,弗朗西斯科·戈麥斯·內託, 證明:

1.

我已審閲了巴西航空工業公司(Embraer S.A.)20-F表格中的這份年度報告;

2.

據我所知,本報告不包含對重大事實的任何不真實陳述,也不遺漏根據作出此類陳述的情況作出陳述所必需的 重大事實,就本報告所涵蓋的期間而言,該陳述不具有誤導性;

3.

據我所知,本報告所包含的財務報表和其他財務信息在所有重要方面都公平地反映了本公司截至和截至本報告所述期間的財務狀況、經營成果和現金流;

4.

公司的其他認證人員和我負責建立和維護信息披露 控制程序(如Exchange中所定義法令規則13a-15(E)和15d-15(E))和財務報告內部控制(定義見 Exchange法令規則13a-15(F)和15d-15(F))公司,並擁有:

a)

設計此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下 設計,以確保與本公司(包括其合併子公司)相關的重要信息被這些實體中的其他人知曉,尤其是在編寫本報告期間;

b)

設計此類財務報告內部控制,或者使此類財務報告內部控制在我司監督下設計,為財務報告的可靠性和對外財務報表的編制按照公認會計原則提供合理保證 ;

c)

評估公司的披露控制和程序的有效性,並在本 報告中提出我們基於此類評估得出的截至本報告涵蓋期末的披露控制和程序的有效性的結論;以及

d)

本報告披露本公司財務報告內部控制在年報所涵蓋期間發生的對本公司財務報告內部控制產生重大影響或合理地可能對其產生重大影響的任何變化;以及

5.

根據我們對財務報告內部控制的最新評估,本公司的其他認證人員和我已向本公司的審計師和本公司董事會的審計委員會(或履行同等職能的人員)披露:

a)

財務報告內部控制的設計或操作中可能對本公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大缺陷和重大缺陷;以及

b)

涉及管理層或在公司財務報告內部控制中扮演重要角色的其他員工的任何欺詐行為,無論是否重大。

日期:2020年6月1日

發信人: 

/s/ 弗朗西斯科·戈麥斯·內託

姓名:

弗朗西斯科·戈麥斯·內託

標題:

總裁兼首席執行官