展品12.2

認證

我,趙海軍,茲證明:

1.

我審閲了中芯國際的這份20-F表年報;

2.

據我所知,本報告沒有對重大事實作出任何不真實的陳述,也沒有遺漏就本報告所涵蓋的期間作出該等陳述所必需的、就本報告所涵蓋的期間而言不具誤導性的陳述;

3.

據我所知,本報告所包括的財務報表和其他財務信息,在各重要方面都公平地反映了公司截至和截至本報告所述期間的財務狀況、經營成果和現金流;

4.

公司的其他認證官員和我負責為公司建立和維護信息披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)以及財務報告內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義),並具有:

(a)

設計此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與公司(包括其合併子公司)相關的重要信息被這些實體中的其他人告知,特別是在本報告編寫期間;

(b)

設計財務報告內部控制或者在我司監督下設計財務報告內部控制,為財務報告的可靠性和對外財務報表的編制按照公認會計原則提供合理保證;

(c)

評估了公司的披露控制和程序的有效性,並在本報告中提出了我們基於此類評估得出的截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序的有效性的結論;以及

(d)

本報告披露了公司財務報告內部控制在年報所涉期間發生的對公司財務報告內部控制產生重大影響或相當可能產生重大影響的任何變化;以及

5.

根據我們對財務報告內部控制的最新評估,我和公司的其他認證人員已向公司審計師和公司董事會審計委員會(或履行同等職能的人員)披露:

(a)

(Br)財務報告內部控制的設計或操作中存在的所有重大缺陷和重大缺陷,可能會對公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;以及

(b)

涉及在公司財務報告內部控制中發揮重要作用的管理層或其他員工的任何欺詐行為,無論是否重大。

日期:2019年4月30日

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/s/趙海軍

名稱:

{br]趙海軍

標題:

聯席首席執行官兼執行董事