展品12.2

認證

我,高永剛,茲證明:

1.我審閲了中芯國際的這份20-F表年報;

2.據我所知,本報告沒有對重大事實作出任何不真實的陳述,也沒有遺漏就本報告所涵蓋的期間作出陳述所必需的重大事實,該陳述對於本報告所涵蓋的期間沒有誤導性;

3.據我所知,本報告所包含的財務報表和其他財務信息,在各方面都較全面地反映了本報告所列期間公司的財務狀況、經營成果和現金流;

4.公司的其他認證人員和我負責為公司建立和維護信息披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義),並有:

(A)設計了此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與公司(包括其合併子公司)有關的重要信息被這些實體中的其他人所瞭解,特別是在編寫本報告期間;

(B)設計此類財務報告內部控制,或促使此類財務報告內部控制在我司監督下設計,為財務報告的可靠性和對外財務報表的編制提供合理保證,符合公認會計原則;

(C)評估公司的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據此類評估提出我們關於截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序的有效性的結論;以及

(D)在本報告中披露公司財務報告內部控制在年報所涵蓋期間發生的對公司財務報告內部控制產生重大影響或相當可能對其產生重大影響的任何變化;以及

5.根據我們對財務報告內部控制的最新評估,我和公司的其他認證人員已向公司審計師和公司董事會審計委員會(或履行同等職能的人員)披露:

(A)財務報告內部控制的設計或運作中可能對公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大缺陷和重大缺陷;以及

(B)涉及管理層或在公司財務報告內部控制中發揮重要作用的其他員工的任何欺詐行為,不論是否重大。

日期:2018年4月27日

/s/高永剛博士

名稱:

高永剛博士

標題:

首席財務官、執行董事兼聯合公司祕書