WMB-20210630
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美國證券交易委員會

華盛頓特區,20549
表格10-Q
(標記一)
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節規定的季度報告
在截至本季度末的季度內2021年6月30日
根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節提交的過渡報告
由_的過渡期_
佣金檔案編號1-4174

這個威廉姆斯國際公司(Williams International Companies,Inc.)
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州73-0569878
(註冊成立或組織的州或其他司法管轄區)(國際税務局僱主識別號碼)
一號威廉姆斯中心
塔爾薩, 俄克拉荷馬州
74172-0172
*(主要執行辦公室地址)(郵政編碼)
註冊人電話號碼,包括區號:(918573-2000
沒有變化
(前姓名、前地址和前財政年度,如果自上次報告以來發生變化)
根據該法第12(B)條登記的證券:
每節課的標題交易代碼註冊的每個交易所的名稱
普通股,面值1.00美元WMB紐約證券交易所
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第13或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。 不是
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。 不是
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。參見“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速濾波器加速的文件管理器非加速文件管理器規模較小的新聞報道公司新興成長型公司
如果是新興成長型公司,用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。是 不是
註明截至最後實際可行日期,發行人所屬各類普通股的流通股數量。
班級2021年7月29日未償還的股票
普通股,面值1.00美元1,214,958,829



威廉姆斯公司(The Williams Companies,Inc.)
索引

頁面
第一部分金融信息
第一項:財務報表
綜合業務表-截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月
6
綜合全面收益表(虧損表)--截至2021年6月30日的三個月和六個月
和2020年
7
綜合資產負債表--2021年6月30日和2020年12月31日
8
綜合權益變動表-截至2021年和2020年6月30日的三個月和六個月
9
合併現金流量表-截至2021年6月30日和2020年6月30日的6個月
11
合併財務報表附註
12
第二項:管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
33
第三項關於市場風險的定量和定性披露
48
項目4.控制和程序
48
第二部分:其他信息
48
第一項:法律訴訟
48
項目1A。風險因素
49
項目5.其他信息
49
項目6.展品
51
威廉姆斯公司(Williams)的報告、文件和其他公開聲明可能包含或引用與歷史事實無關的聲明。此類陳述屬於1933年證券法(Securities Act)第27A條和1934年證券交易法(Exchange Act)修訂版第21E條所指的“前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述涉及預期的財務業績、管理層對未來運營的計劃和目標、業務前景、監管程序的結果、市場狀況以及其他事項。我們根據1995年“私人證券訴訟改革法”提供的安全港保護做出這些前瞻性聲明。
本報告中包含的涉及我們預期、相信或預期在未來將存在或可能發生的活動、事件或發展的所有陳述(歷史事實陳述除外)均為前瞻性陳述。前瞻性陳述可以通過各種形式的詞彙來識別,如“預期”、“相信”、“尋求”、“可能”、“可能”、“應該”、“繼續”、“估計”、“預期”、“預測”、“打算”、“可能”、“目標”、“計劃”、“潛在”、“項目”、“預定時間”、“將會”。“假設”、“指導”、“展望”、“啟用日期”或其他類似的表達方式。這些前瞻性陳述基於管理層的信念和假設以及管理層目前掌握的信息,其中包括有關以下方面的陳述:
威廉姆斯公司股東的股息水平;
威廉姆斯公司及其附屬公司的未來信用評級;
未來資本支出的數額和性質;
擴大和發展我們的業務和運營;
基本建設項目的預計啟用日期;
1


財務狀況和流動性;
經營戰略;
經營現金流或者經營成果;
某些業務組件的季節性;
天然氣、天然氣液體、原油價格、供需情況;
對我們服務的需求;
冠狀病毒(新冠肺炎)大流行的影響。
前瞻性陳述基於許多假設、不確定性和風險,這些假設、不確定性和風險可能導致未來事件或結果與本報告中陳述或暗示的大不相同。決定這些結果的許多因素都超出了我們的控制或預測能力。可能導致實際結果與前瞻性陳述預期的結果不同的具體因素包括但不限於以下因素:
供應可獲得性、市場需求和價格波動;
替代能源的開發和採用率;
現有和未來法律法規、監管環境、環境事項和訴訟的影響,以及我們獲得必要的許可和批准並取得有利的訴訟結果的能力;
我們對客户和交易對手信用風險的敞口;
我們有能力收購新的業務和資產,併成功地將這些業務和資產整合到現有業務中,成功地擴大我們的設施,並以可接受的條件完成資產出售;
我們是否能夠成功地識別、評估並及時執行我們的資本項目和投資機會;
我們競爭對手的實力和財力以及競爭的影響;
本公司參與的投資、合資企業的現金分配額和資本金需求;
我們是否能夠有效地執行我們的融資計劃;
加強審查,改變利益相關者對我們的環境、社會和治理實踐的期望;
與氣候變化相關的物質和金融風險;
運營和發展風險以及不可預見的中斷的影響;
疫情或其他公共衞生危機(包括新冠肺炎)造成的風險;
與天氣和自然現象相關的風險,包括氣候條件和對我們設施的物理損害;
恐怖主義行為、網絡安全事件和相關破壞;
我們的固定收益養老金計劃和其他退休後福利計劃的成本和資金義務;
2


維護和建造成本的變化,以及我們獲得足夠的與建築相關的投入(包括熟練勞動力)的能力;
通貨膨脹、利率和總體經濟狀況(包括全球信貸市場未來的中斷和波動,以及這些事件對客户和供應商的影響);
與融資有關的風險,包括債務協議的限制、國家公認的信用評級機構確定的信用評級未來的變化,以及資金的可獲得性和成本;
石油輸出國組織(歐佩克)成員國和其他石油出口國同意和維持油價和生產控制的能力及其對國內生產的影響;
當前地緣政治形勢的變化;
美國政府管理和政策的變化;
我們是否有能力支付當前和預期的股息水平;
在我們提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件中描述的其他風險。
鑑於可能導致我們的實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同的不確定性和風險因素,我們告誡投資者不要過度依賴我們的前瞻性陳述。我們不承擔任何義務,也不打算更新上述清單,也不打算公開宣佈對任何前瞻性陳述的任何修訂結果,以反映未來的事件或發展。
除了導致我們的實際結果不同之外,上面列出和下面提到的因素可能會導致我們的意圖與本報告中陳述的意圖不同。我們意圖的這種變化也可能導致我們的結果不同。我們可以根據這些因素、我們的假設或其他方面的變化,隨時改變我們的意圖,而不另行通知。
由於前瞻性陳述涉及風險和不確定因素,我們告誡大家,除了上述因素之外,還有一些重要因素可能會導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果大不相同。關於這些因素的詳細討論,見第一部分,項目1A。我們在截至2020年12月31日的10-K表格年度報告中列出了風險因素,該報告於2021年2月24日提交給美國證券交易委員會(SEC)。
3


定義
以下是在本10-Q表中可能使用的某些縮寫、首字母縮寫和其他行業術語的列表。
測量結果:
槍管:一桶石油產品,相當於42加侖
MBbls/d:每天一千桶
Bcf:10億立方英尺天然氣
Bcf/d:每天10億立方英尺的天然氣
MMCF/d:每天100萬立方英尺
英制熱量單位(Btu):將一磅水的温度提高華氏一度所需的能量單位
TBTU:1萬億英熱單位
德卡瑟姆(DTH):一種能量單位,等於一百萬英制熱量單位
Mdth/d:每天一千分卡瑟姆
MMdth:百萬分特或大約一萬億英制熱量單位
MMdth/d:每天一百萬德卡瑟姆
合併實體:
凱門鱷II:凱曼能源二期有限責任公司(更名為藍色賽車中流控股有限責任公司,2021年2月2日生效),以前的股權方法投資,是我們在2020年11月收購額外所有權權益後的合併實體
紅衣主教:紅衣主教燃氣服務公司(Cardinal Gas Services,L.L.C.)
灣星一號:灣星一號有限責任公司
西北管道:西北管道有限責任公司
Transco:橫貫大陸天然氣管道公司
東北合資企業:俄亥俄河谷中流有限責任公司
部分擁有的實體:我們不擁有100%所有權權益的實體,截至2021年6月30日,我們將其計入權益法投資,主要包括以下內容:
AUX紫貂:AUX硫化液體制品有限公司
藍色賽車:藍色賽車中流有限責任公司
發現:Discovery Producer Services LLC
灣流:灣流天然氣系統,L.L.C.
勞雷爾·芒格:Laurel Mountain Midstream,LLC
奧普爾:陸路通道管道有限責任公司
RMM:落基山中流控股有限責任公司
Targa列車7:Targa Train 7 LLC
4


政府與監管:
美國環保署:環境保護局
交易所法案,該法案:經修訂的1934年證券交易法
FERC:聯邦能源管理委員會
美國國税局:美國國税局
秒:證券交易委員會
其他:
EBITDA:扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益
分餾:將混合的天然氣液體分離成組成產品的過程,如乙烷、丙烷和丁烷
GAAP:美國公認會計原則
液化天然氣:液化天然氣;在低温下液化的天然氣
MVC:最低數量承諾
NGL:天然氣液體;天然氣液體是天然氣加工和原油精煉的產物,除其他用途外,還用作石化原料、取暖燃料和汽油添加劑。
NGL邊距: NGL收入減去任何適用的Btu重置成本、工廠燃料、運輸和分餾

5


第一部分-財務信息

項目1.財務報表

威廉姆斯公司(The Williams Companies,Inc.)
合併業務報表
(未經審計)
截至3月30日的三個月。
六月三十日,
截至6月底的6個月。
六月三十日,
2021202020212020
(百萬,不包括每股金額)
收入:
服務收入$1,460 $1,446 $2,912 $2,920 
服務收入-商品考慮因素51 25 100 53 
產品銷售772 310 1,883 721 
總收入2,283 1,781 4,895 3,694 
成本和費用:
產品成本697 271 1,629 667 
加工商品費用18 15 39 28 
運維費用379 320 739 657 
折舊及攤銷費用463 430 901 859 
銷售、一般和管理費用114 127 237 240 
商譽減值(附註10)   187 
其他(收入)支出-淨額12 6 11 13 
總成本和費用1,683 1,169 3,556 2,651 
營業收入(虧損)600 612 1,339 1,043 
股本收益(虧損)(附註4)135 108 266 130 
權益法投資減值(附註10)   (938)
其他投資收益(虧損)-淨額2 1 4 4 
產生的利息(301)(299)(597)(600)
利息資本化3 5 5 10 
其他收入(費用)淨額2 5  9 
所得税前收入(虧損)441 432 1,017 (342)
減去:所得税撥備(福利)119 117 260 (87)
淨收益(虧損)322 315 757 (255)
減去:可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)
18 12 27 (41)
威廉姆斯公司的淨收益(虧損)
304 303 730 (214)
減去:優先股股息  1 1 
普通股股東可獲得的淨收益(虧損)$304 $303 $729 $(215)
每股普通股基本收益(虧損):
淨收益(虧損)$.25 $.25 $.60 $(.18)
加權平均股份(千股)1,215,250 1,213,601 1,214,950 1,213,310 
每股普通股攤薄收益(虧損):
淨收益(虧損)$.25 $.25 $.60 $(.18)
加權平均股份(千股)1,217,476 1,214,581 1,217,344 1,213,310 

請參閲隨附的説明。
6


威廉姆斯公司(The Williams Companies,Inc.)
綜合全面收益表(損益表)
(未經審計)
截至3月30日的三個月。
六月三十日,
截至6月底的6個月。
六月三十日,
2021202020212020
(百萬)
淨收益(虧損)$322 $315 $757 $(255)
其他全面收益(虧損):
現金流對衝活動:
衍生工具未實現淨收益(虧損),税後淨額#美元7及$92021年和$及$2020年
(17) (26) 
重新分類為衍生工具(收益)淨虧損收益,税後淨額($2)和($2)2021年和$及$2020年
4  6  
養老金和其他退休後福利:
年內產生的精算淨收益(虧損),税後淨額為#美元及$2021年和($7)和($3)在2020年
 23  9 
計入定期福利淨成本(抵免)的精算(收益)損失和結算淨精算損失攤銷,税後淨額(美元)1)和($2)和($3)和($5)在2020年
3 6 6 14 
其他綜合收益(虧損)(10)29 (14)23 
綜合收益(虧損)312 344 743 (232)
減去:可歸因於非控股權益的綜合收益(虧損)
18 12 27 (41)
威廉姆斯公司(Williams Companies,Inc.)的全面收益(虧損)
$294 $332 $716 $(191)
請參閲隨附的説明。

7


威廉姆斯公司(The Williams Companies,Inc.)
合併資產負債表
(未經審計)
六月三十日,
2021
十二月三十一日,
2020
(百萬,不包括每股金額)
資產
流動資產:
現金和現金等價物$1,201 $142 
貿易賬户和其他應收款
1,000 1,000 
壞賬準備(1)(1)
貿易賬户和其他應收款--淨額999 999 
盤存194 136 
其他流動資產和遞延費用231 152 
流動資產總額2,625 1,429 
投資5,124 5,159 
物業、廠房和設備43,543 42,489 
累計折舊和攤銷(14,244)(13,560)
物業、廠房和設備-網絡
29,299 28,929 
無形資產-累計攤銷淨額7,277 7,444 
監管資產、遞延費用和其他1,182 1,204 
總資產$45,507 $44,165 
負債和權益
流動負債:
應付帳款$611 $482 
應計負債1,005 944 
一年內到期的長期債務2,143 893 
流動負債總額3,759 2,319 
長期債務21,091 21,451 
遞延所得税負債2,179 1,923 
監管負債、遞延收益和其他4,213 3,889 
或有負債(附註11)
股本:
股東權益:
優先股
35 35 
普通股($1票面價值;1,4702021年6月30日和2020年12月31日授權的百萬股;1,249於2021年6月30日發行的百萬股,以及1,2482020年12月31日發行的百萬股)
1,249 1,248 
超出票面價值的資本24,401 24,371 
留存赤字(13,022)(12,748)
累計其他綜合收益(虧損)(110)(96)
庫存股,按成本計算(35百萬股普通股)
(1,041)(1,041)
股東權益總額11,512 11,769 
合併子公司中的非控股權益2,753 2,814 
總股本14,265 14,583 
負債和權益總額$45,507 $44,165 

請參閲隨附的説明。
8


威廉姆斯公司(The Williams Companies,Inc.)
合併權益變動表
(未經審計)

威廉姆斯公司的股東
優先股普通股超出票面價值的資本留存赤字Aoci*庫存股股東權益總額非控制性權益總股本
(百萬)
餘額-2021年3月31日$35 $1,249 $24,384 $(12,825)$(100)$(1,041)$11,702 $2,771 $14,473 
淨收益(虧損)   304   304 18 322 
其他綜合收益(虧損)    (10) (10) (10)
現金股利普通股($0.41每股)
   (498)  (498) (498)
對非控股權益的股息和分配
       (41)(41)
基於股票的薪酬和相關普通股發行(扣除税收)
  20    20  20 
非控股權益的貢獻
       4 4 
其他  (3)(3)  (6)1 (5)
*淨增加(減少)股本  17 (197)(10) (190)(18)(208)
餘額-2021年6月30日$35 $1,249 $24,401 $(13,022)$(110)$(1,041)$11,512 $2,753 $14,265 
餘額-2020年3月31日$35 $1,248 $24,330 $(12,013)$(205)$(1,041)$12,354 $2,905 $15,259 
淨收益(虧損)   303   303 12 315 
其他綜合收益(虧損)    29  29  29 
現金股利普通股($0.40每股)
   (486)  (486) (486)
對非控股權益的股息和分配
       (54)(54)
基於股票的薪酬和相關普通股發行(扣除税收)
  13    13  13 
非控股權益的貢獻
       2 2 
其他   (1)  (1)3 2 
*淨增加(減少)股本  13 (184)29  (142)(37)(179)
餘額-2020年6月30日$35 $1,248 $24,343 $(12,197)$(176)$(1,041)$12,212 $2,868 $15,080 
*累計其他綜合收益(虧損)

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9


威廉姆斯公司(The Williams Companies,Inc.)
合併權益變動表(續)
(未經審計)

威廉姆斯公司的股東
擇優
庫存
普普通通
庫存
資本流入
超過
面值
留用
赤字
Aoci*財務處
庫存
總計
股東的
權益
非控制性
利益
總股本
(百萬)
餘額-2020年12月31日$35 $1,248 $24,371 $(12,748)$(96)$(1,041)$11,769 $2,814 $14,583 
淨收益(虧損)   730   730 27 757 
其他綜合收益(虧損)
    (14) (14) (14)
現金股息-普通股($0.82每股)
   (996)  (996) (996)
對非控股權益的股息和分配
       (95)(95)
基於股票的薪酬和相關普通股發行(扣除税收)
 1 30    31  31 
非控股權益的貢獻
       6 6 
其他   (8)  (8)1 (7)
*淨增加(減少)股本 1 30 (274)(14) (257)(61)(318)
餘額-2021年6月30日$35 $1,249 $24,401 $(13,022)$(110)$(1,041)$11,512 $2,753 $14,265 
餘額-2019年12月31日$35 $1,247 $24,323 $(11,002)$(199)$(1,041)$13,363 $3,001 $16,364 
淨收益(虧損)   (214)  (214)(41)(255)
其他綜合收益(虧損)
    23  23  23 
現金股息-普通股($0.80每股)
   (971)  (971) (971)
對非控股權益的股息和分配
       (98)(98)
基於股票的薪酬和相關普通股發行(扣除税收)
 1 20    21  21 
非控股權益的貢獻
       4 4 
其他   (10)  (10)2 (8)
*淨增加(減少)股本 1 20 (1,195)23  (1,151)(133)(1,284)
餘額-2020年6月30日$35 $1,248 $24,343 $(12,197)$(176)$(1,041)$12,212 $2,868 $15,080 
*累計其他綜合收益(虧損)
請參閲隨附的説明。

10


威廉姆斯公司(The Williams Companies,Inc.)
合併現金流量表
(未經審計)
截至6月底的6個月。
六月三十日,
20212020
(百萬)
經營活動:
淨收益(虧損)$757 $(255)
與經營活動提供(使用)的現金淨額對帳的調整:
折舊及攤銷901 859 
遞延所得税撥備(福利)262 (59)
權益(收益)損失(266)(130)
來自未合併附屬公司的分配345 323 
商譽減值(附註10)
 187 
權益法投資減值(附註10)
 938 
股票獎勵的攤銷39 24 
流動資產和負債變動提供(使用)的現金:
應收賬款(50)85 
盤存(58)(9)
其他流動資產和遞延費用(56)(13)
應付帳款94 236 
應計負債14 (236)
其他,包括非流動資產和負債的變化(10)(20)
經營活動提供(使用)的現金淨額1,972 1,930 
融資活動:
長期債務收益898 3,896 
償還長期債務(11)(3,226)
發行普通股所得款項3 6 
支付的普通股股息(996)(971)
支付給非控股權益的股息和分派(95)(98)
非控股權益的貢獻6 4 
支付發債成本(6)(17)
其他無人值守的淨值(12)(10)
融資活動提供(使用)的現金淨額(213)(416)
投資活動:
物業、廠房和設備:
資本支出(1)(685)(613)
部署-網(5)(16)
對援建工作的貢獻36 19 
處置權益法投資所得收益1  
權益法投資的購買和出資(44)(66)
其他無人值守的淨值(3)6 
投資活動提供(使用)的現金淨額(700)(670)
增加(減少)現金和現金等價物1,059 844 
年初現金及現金等價物142 289 
期末現金和現金等價物$1,201 $1,133 
_____________
(1)房產、廠房和設備增加$(693)$(581)
相關應付帳款和應計負債的變動8 (32)
資本支出$(685)$(613)

請參閲隨附的説明。
11


威廉姆斯公司(The Williams Companies,Inc.)
合併財務報表附註
(未經審計)

注1-概述、業務描述和陳述依據
一般信息
我們隨附的中期合併財務報表不包括年度財務報表中的所有附註,因此應與截至2020年12月31日的年度合併財務報表及其附註一起在我們的Form 10-K年度報告中閲讀。隨附的未經審計財務報表包括所有正常經常性調整以及管理層認為公平列報中期財務報表所必需的其他調整。
按照美國普遍接受的會計原則編制財務報表要求管理層作出影響合併財務報表和附註中報告金額的估計和假設。實際結果可能與這些估計不同。
除非上下文另有明確指示,否則本報告中提及的“Williams”、“We”、“Our”、“Us”或類似術語均指Williams Companies,Inc.及其子公司。除非上下文另有明確指示,否則所指的“威廉姆斯”、“我們”、“我們”和“我們”包括我們自己的權益被視為權益法投資的業務,這些投資沒有在我們的財務報表中合併。當我們提到我們的股權被投資人的名字時,我們只指他們的業務和運營。
業務説明
我們是特拉華州的一家公司,其普通股在紐約證券交易所上市交易。我們的業務位於美國,並按照我們首席運營決策者評估業績和分配資源的方式,在以下可報告的細分市場中公佈:變速箱、墨西哥灣、東北G&P和西部。所有剩餘的業務活動,包括我們最近收購的上游業務,以及公司活動都包括在其他業務中。
傳輸和墨西哥灣由我們的州際天然氣管道、洲際天然氣管道公司、Transco和西北管道有限責任公司(Northwest Pipeline LLC)以及墨西哥灣地區的天然氣收集和加工以及原油生產處理和運輸資產組成,包括51灣星一號有限責任公司(Gulfstar One)(一家綜合可變利益實體,或VIE)的百分比權益,這是一種專有的浮動生產系統,50灣流天然氣系統的股權方法投資百分比,L.L.C.和a60對Discovery Producer Services LLC(Discovery)的股權方法投資百分比。
東北G&P由我們在主要位於賓夕法尼亞州和紐約的馬塞盧斯頁巖地區以及俄亥俄州東部的尤蒂卡頁巖地區的中游採集、加工和分餾業務組成,以及一個65Ohio Valley Midstream LLC(東北合資公司)(合併VIE)的百分比權益,該公司在西弗吉尼亞州、俄亥俄州和賓夕法尼亞州運營,66在俄亥俄州運營的Cardinal Gas Services,L.L.C.(Cardinal)(合併後的VIE)的百分比權益69Laurel Mountain Midstream,LLC(Laurel Mountain),a50藍色賽車中流有限責任公司(Blue Racer)的股權方法投資百分比(我們之前實際上擁有29藍色賽車的間接權益百分比通過我們的58Caiman Energy II,LLC(在2020年11月收購Caiman II的控股權之前)和阿巴拉契亞中流服務公司(Appalachia Midstream Services,LLC)的股權方法投資百分比,後者是一家擁有股權方法投資的全資子公司,平均水平接近66馬塞盧斯頁巖地區多個天然氣收集系統的百分比權益(阿巴拉契亞中游投資公司)。
West由我們在科羅拉多州和懷俄明州落基山地區、得克薩斯州中北部巴尼特頁巖區、得克薩斯州南部鷹福特頁巖區、路易斯安那州西北部海恩斯維爾頁巖區以及中大陸地區的天然氣收集、加工和處理業務組成,該地區包括
12



備註(續)

阿納達科盆地和二疊紀盆地。這部分還包括我們的天然氣液體(NGL)和天然氣營銷業務,儲存設施,一個不可分割的50在堪薩斯州康威附近的NGL分餾塔擁有百分之百的權益50以股權方式投資陸上通道管道有限責任公司50落基山中流控股有限責任公司(RMM)的股權方法投資百分比20Targa Train 7 LLC(Targa Train 7 LLC)(非合併VIE)的股權方法投資百分比,以及15Braos Permian II,LLC(Braos Permian II)(非合併VIE)的百分比權益。
陳述的基礎
重大風險和不確定性
吾等相信,本公司若干物業、廠房及設備及其他可識別無形資產的賬面價值,尤其是於二零一二至二零一四年間作為業務合併入賬的若干收購資產,其賬面價值可能超過當前公允價值。然而,根據我們的判斷,這些資產的賬面價值仍然是可以收回的。未來的戰略決策,包括將非核心資產貨幣化或向與第三方的新合資企業貢獻資產等交易,以及預期生產者活動的不利變化,都有可能影響我們的假設,並最終導致這些資產的減值。這樣的交易或發展也可能表明我們的某些權益法投資經歷了非暫時性的價值下降,這可能會導致減值。
注2-可變利息實體
綜合VIE
截至2021年6月30日,我們整合了以下VIE:
東北合資企業
我們擁有一家65東北合資公司是一家子公司,由於我們的某些投票權與我們承擔虧損的義務不成比例,以及東北合資公司基本上所有的活動都是代表我們進行的,因此我們在東北合資公司擁有百分之百的權益。我們是主要受益者,因為我們有權指導對東北合資企業的經濟表現影響最大的活動。東北合資公司為Marcellus頁巖和Utica頁巖地區的生產商提供中游服務。未來的擴張活動預計將由我們和其他股權合作伙伴按比例出資。
灣星一號
我們擁有一家51灣星一號(Gulfstar One)是一家子公司,由於其客户合同中的某些風險分擔條款,該公司是一家VIE。灣星一號包括一個專有的浮式生產系統,灣星FPS,以及相關的管道,這些管道在墨西哥灣東部的深水地區提供生產、搬運和收集服務。我們是主要受益者,因為我們有權指導對灣星一號的經濟表現影響最大的活動。
紅衣主教
我們擁有一家 66Cardinal是一家為尤蒂卡頁巖地區提供收集服務的子公司,由於與客户分擔某些風險,是一家VIE。我們是主要受益者,因為我們有權指導對紅衣主教的經濟表現影響最大的活動。未來的擴張活動預計將由我們和其他股權合作伙伴按比例出資。
13



備註(續)

下表列出了合併資產負債表中僅用於我們的合併VIE的使用或義務的金額:
六月三十日,
2021
十二月三十一日,
2020
(百萬)
資產(負債):
現金和現金等價物$81 $107 
貿易賬户和其他應收款--淨額151 148 
其他流動資產和遞延費用9 7 
物業、廠房和設備-網絡5,406 5,514 
無形資產-累計攤銷淨額2,322 2,376 
監管資產、遞延費用和其他
15 15 
應付帳款(55)(42)
應計負債
(39)(34)
監管負債、遞延收益和其他
(286)(289)

非整合VIE
Targa列車7號
我們擁有一家20Targa Train 7擁有Targa Train 7%的權益,Targa Train 7在Mt.Belvieu和VIE是一家VIE,主要是因為我們作為少數股權持有人的參與權有限。截至2021年6月30日,我們在Targa Train 7的投資賬面價值為$492000萬。我們面臨的最大損失僅限於我們投資的賬面價值。
布拉索斯二疊紀II
我們擁有一家15Braos Permian II在特拉華州盆地提供採集和加工服務,是一家VIE,主要是因為我們作為少數股權持有人的參與權有限。在2020年第一季度,我們在Braos Permian II的權益法投資記錄了減值。我們面臨的最大損失僅限於我們投資的賬面價值。

14



備註(續)

注3-收入確認
按類別劃分的收入
下表列出了我們按主要服務線分類的收入:
交易記錄西北管道墨西哥灣中游東北方向
中游
西中流其他淘汰賽:總計
(百萬)
截至2021年6月30日的三個月
與客户簽訂合同的收入:
服務收入:
受監管的州際天然氣運輸和儲存
$613 $108 $ $ $ $ $(2)$719 
採集、加工、運輸、分餾和儲存:
貨幣對價
  90 315 278  (26)657 
商品對價
  10 2 39   51 
其他
2  7 52 10  (4)67 
服務總收入
615 108 107 369 327  (32)1,494 
產品銷售16  53 24 726 44 (87)776 
與客户簽訂合同的總收入
631 108 160 393 1,053 44 (119)2,270 
其他收入(1)
  3 6 (1)8 (3)13 
總收入
$631 $108 $163 $399 $1,052 $52 $(122)$2,283 
截至2020年6月30日的三個月
與客户簽訂合同的收入:
服務收入:
受監管的州際天然氣運輸和儲存
$592 $110 $ $ $ $ $(1)$701 
採集、加工、運輸、分餾和儲存:
貨幣對價
  78 308 297  (19)664 
商品對價
  3 1 21   25 
其他
2  10 41 17  (4)66 
服務總收入
594 110 91 350 335  (24)1,456 
產品銷售20  17 1 303  (31)310 
與客户簽訂合同的總收入
614 110 108 351 638  (55)1,766 
其他收入(1)
2  1 5 2 9 (4)15 
總收入
$616 $110 $109 $356 $640 $9 $(59)$1,781 
15



備註(續)

交易記錄西北管道墨西哥灣中游東北方向
中游
西中流其他淘汰賽:總計
(百萬)
截至2021年6月30日的6個月
與客户簽訂合同的收入:
服務收入:
受監管的州際天然氣運輸和儲存
$1,238 $221 $ $ $ $ $(5)$1,454 
採集、加工、運輸、分餾和儲存:
貨幣對價
  176 626 540  (47)1,295 
商品對價
  21 5 74   100 
其他
5  10 93 29  (8)129 
服務總收入
1,243 221 207 724 643  (60)2,978 
產品銷售30  106 56 1,806 100 (177)1,921 
與客户簽訂合同的總收入
1,273 221 313 780 2,449 100 (237)4,899 
其他收入(1)
2  5 12 (32)15 (6)(4)
總收入
$1,275 $221 $318 $792 $2,417 $115 $(243)$4,895 
截至2020年6月30日的6個月
與客户簽訂合同的收入:
服務收入:
受監管的州際天然氣運輸和儲存
$1,196 $225 $ $ $ $ $(3)$1,418 
採集、加工、運輸、分餾和儲存:
貨幣對價
  177 620 596  (41)1,352 
商品對價
  8 3 42   53 
其他
5  16 82 26  (9)120 
服務總收入
1,201 225 201 705 664  (53)2,943 
產品銷售40  49 30 662  (60)721 
與客户簽訂合同的總收入
1,241 225 250 735 1,326  (113)3,664 
其他收入(1)
2  3 10 5 17 (7)30 
總收入
$1,243 $225 $253 $745 $1,331 $17 $(120)$3,694 
______________________________
(1)不是來自與客户的合同的收入包括與總部大樓相關的租賃收入和我們為運營的權益法投資提供的某些服務所獲得的管理費,這些收入在服務收入在綜合經營報表中,以及與我們的衍生產品合同相關的金額,這些金額報告在產品銷售在綜合經營報表中。
16



備註(續)

合同資產
下表顯示了我們合同資產的對賬情況:
截至3月30日的三個月。
六月三十日,
截至6月底的6個月。
六月三十日,
2021202020212020
(百萬)
期初餘額$25 $18 $12 $8 
超過發票金額確認的收入
38 46 83 69 
開具發票的最小承諾量
(25)(34)(57)(47)
期末餘額$38 $30 $38 $30 
合同責任
下表顯示了我們合同債務的對賬情況:
截至3月30日的三個月。
六月三十日,
截至6月底的6個月。
六月三十日,
2021202020212020
(百萬)
期初餘額$1,171 $1,189 $1,209 $1,215 
已收付款和延期付款
72 74 85 102 
重要的融資組成部分
2 2 5 5 
在收入中確認
(52)(62)(106)(119)
期末餘額$1,193 $1,203 $1,193 $1,203 
剩餘履約義務
剩餘的履約義務主要包括為我們的天然氣管道公司與客户簽訂的運輸合同收取的合同運力預約費、存儲能力合同、與我們的中游業務相關的包含最低產量承諾的長期合同,以及與離岸生產處理相關的固定付款。對於我們的州際天然氣管道業務,剩餘的履約義務反映了我們當前的聯邦能源管理委員會(FERC)相關合同有效期內此類服務的費率;然而,這些費率可能會根據FERC批准的未來費率而變化,這些變化的金額和時間目前尚不清楚。
我們剩餘的履約義務不包括可變對價,包括可變對價的合同,我們為這些合同選擇了實際的權宜之計,在收入中確認為賬單。我們的某些合同包含常青樹和其他續簽條款,期限超過合同的初始期限。截至2021年6月30日的剩餘履約義務金額不考慮尚未續簽的潛在未來履約義務,也不包括與基礎設施尚未獲得FERC授權投入使用的客户的合同。在2021年6月30日之前收到的、將在未來期間確認的對價也不包括在我們剩餘的履約義務中,而是反映在合同負債中。
17



備註(續)

下表列出了在履行履約義務時預計確認為收入的合同負債餘額金額,以及截至2021年6月30日某些合同項下分配給剩餘履約義務的交易價格。
合同責任剩餘履約義務
(百萬)
2021 (六個月)
$83 $1,724 
2022 (一年)
130 3,409 
2023 (一年)
111 3,137 
2024 (一年)
106 2,723 
2025 (一年)
101 2,330 
此後
662 18,055 
總計
$1,193 $31,378 
應收帳款
以下是我們的貿易賬户和其他應收款網絡:
2021年6月30日2020年12月31日
(百萬)
與客户合同收入相關的應收賬款$928 $892 
其他應收賬款71 107 
貿易賬户和其他應收款網絡
$999 $999 
附註4-投資活動
權益收益(虧損)
權益收益(虧損)截至2020年6月30日的6個月,包括$78與我們的被投資人RMM確認的2020年第一季度商譽全額減值相關的百萬美元虧損,根據會員協議的條款完全分配給我們的會員權益。
權益法投資的減值
權益法投資減值截至2020年6月30日的6個月,包括美元938與2020年第一季度某些權益法投資減值相關的600萬美元(見附註10-公允價值計量和擔保)。
18



備註(續)

附註5--所得税撥備(福利)
這個所得税撥備(福利)包括:
截至3月30日的三個月。
六月三十日,
截至6月底的6個月。
六月三十日,
2021202020212020
(百萬)
當前:
聯邦制$ $ $(2)$(28)
狀態1 (1)  
1 (1)(2)(28)
延期:
聯邦制85 93 200 (41)
狀態33 25 62 (18)
118 118 262 (59)
所得税撥備(福利)$119 $117 $260 $(87)
截至2021年和2020年6月30日的三個月和六個月,總撥備(福利)的有效所得税税率高於聯邦法定税率,主要原因是州所得税的影響。

在未來12個月內,我們預計與國內或國際事務相關的任何未確認税收優惠的最終解決方案不會對我們未確認的税收優惠狀況產生實質性影響。
附註6-普通股每股收益(虧損)
截至3月30日的三個月。
六月三十日,
截至6月底的6個月。
六月三十日,
2021202020212020
(百萬美元,每股除外
金額;股份(千股)
普通股股東可獲得的淨收益(虧損)$304 $303 $729 $(215)
基本加權平均股票1,215,250 1,213,601 1,214,950 1,213,310 
稀釋證券的影響:
非既得限制性股票單位
2,208 980 2,385  
股票期權
18  9  
稀釋加權平均股份(1)1,217,476 1,214,581 1,217,344 1,213,310 
普通股每股收益(虧損):
基本信息
$.25 $.25 $.60 $(.18)
稀釋
$.25 $.25 $.60 $(.18)
______________________________
(1)截至2020年6月30日的6個月,1.1100萬個加權平均非既得限制性股票單位已被排除在普通股每股稀釋收益(虧損)的計算之外,因為由於我們的虧損可供普通股股東使用,它們的加入將具有反稀釋作用。
19



備註(續)

附註7-僱員福利計劃
淨定期收益成本(信用)具體如下:
養老金福利
截至3月30日的三個月。
六月三十日,
截至6月底的6個月。
六月三十日,
2021202020212020
(百萬)
淨定期收益成本(信用)的組成部分:
服務成本$7 $7 $15 $15 
利息成本7 9 14 19 
計劃資產的預期回報率(11)(14)(22)(27)
精算損失淨額攤銷3 7 7 11 
結算的淨精算損失1 2 1 8 
淨定期收益成本(信用)$7 $11 $15 $26 
其他退休後福利
截至3月30日的三個月。
六月三十日,
截至6月底的6個月。
六月三十日,
2021202020212020
(百萬)
淨定期收益成本(信用)的組成部分:
利息成本$2 $1 $3 $3 
計劃資產的預期回報率(3)(2)(5)(5)
重新分類為監管責任  1 1 
淨定期收益成本(信用)$(1)$(1)$(1)$(1)
的組件淨定期收益成本(信用)除了服務成本組件包含在其他收入(費用)淨額下面營業收入(虧損)在綜合經營報表中。
在截至2021年6月30日的6個月中,我們貢獻了$3百萬美元給我們的養老金計劃3百萬美元給我們的其他退休後福利計劃。我們目前預計將追加捐款約為#美元。1百萬美元用於我們的養老金計劃2在2021年剩餘的時間裏,給我們的其他退休後福利計劃提供100萬美元。
附註8-債務及銀行安排
長期債務
發行和退休
2021年3月2日,我們完成了一次公開募股,募集資金為900300萬美元2.62031年到期的優先無擔保票據的百分比。
商業票據計劃
2021年6月30日,不是商業票據是在我們的$下未付的4億元商業票據計劃。
20



備註(續)

信貸安排
2021年6月30日
規定載客量傑出的
(百萬)
長期信貸安排(1)$4,500 $ 
某些雙邊銀行協議項下的信用證17 
(1)在管理我們的可用流動資金時,我們預計最大未償還金額不會超過我們的信貸安排的能力,包括我們商業票據計劃下的任何未償還金額。
附註9-股東權益
股東權利協議
正如我們在2021年2月24日提交的Form 10-K年度報告中披露的那樣,一名據稱的股東向特拉華州衡平法院提起了一項可能的集體訴訟,挑戰我們的股東權利協議(Rights Agreement)。2021年2月26日,特拉華州衡平法院發佈了一項裁決,宣佈權利協議不可執行,並永久禁止繼續實施權利協議,否則該協議將於2021年3月20日到期。
AOCI
下表列出了中的更改AOCI按組成部分,扣除所得税後的淨額:
現金
流動
籬笆
外國
貨幣
翻譯
養老金和
其他退休後
優勢
總計
(百萬)
2020年12月31日的餘額$(3)$(1)$(92)$(96)
其他綜合收益(虧損)在重新分類之前
(26)  (26)
從以下項目重新分類的金額累積 其他綜合收益(虧損)
6  6 12 
其他綜合收益(虧損)(20) 6 (14)
2021年6月30日的餘額$(23)$(1)$(86)$(110)
從以下位置重新分類AOCI下表按組件列出了截至2021年6月30日的六個月:
組件重新分類分類
(百萬)
現金流對衝:
能源商品合約$8 產品銷售
養老金和其他退休後福利:
計入定期收益淨成本(貸方)的結算精算(收益)損失和淨精算損失攤銷
8 
其他收入(費用)淨額下面營業收入(虧損)
所得税優惠(4)所得税撥備(福利)
該期間的改敍情況$12 
21



備註(續)

附註10-公允價值計量和擔保
下表按公允價值等級列出了我們的某些重要金融資產和負債。由於這些工具的短期性質,現金和現金等價物、應收賬款、保證金存款和應付賬款的賬面價值接近公允價值。因此,下表中沒有列出這些資產和負債。
公允價值計量使用
攜帶
金額
公平
價值
引自
價格上漲
主動型
市場正在等待
雷同
資產
(1級)
意義重大
其他
可觀測
輸入量
(2級)
意義重大
看不見的
輸入量
(3級)
(百萬)
2021年6月30日的資產(負債):
以循環方式衡量:
ARO信託投資$257 $257 $257 $ $ 
其他披露內容:
長期債務,包括當期債務(23,234)(27,643) (27,643) 
擔保(40)(26) (10)(16)
截至2020年12月31日的資產(負債):
以循環方式衡量:
ARO信託投資$235 $235 $235 $ $ 
其他披露內容:
長期債務,包括當期債務(22,344)(27,043) (27,043) 
擔保(40)(27) (11)(16)
公允價值法
我們使用以下方法和假設來估計我們金融工具的公允價值:
按公允價值經常性計量的資產
ARO信託投資:*Transco根據其利率案和解協議,將其收取的利率的一部分存入專門為未來資產報廢義務(ARO)提供資金的外部信託(ARO Trust)。ARO信託投資於交易活躍的共同基金的投資組合,這些基金以活躍市場的報價為基礎,以公允價值進行經常性衡量,並在監管資產、遞延費用和其他在綜合資產負債表中。已實現和未實現的損益最終都記錄為監管資產或負債。
額外的公允價值披露
長期債務,包括當期債務:*我們長期債務的披露公允價值主要由市場方法確定,使用經紀人報價的指示性期末債券價格。報價是基於我們的債務或類似工具在不太活躍的市場上的可觀察到的交易。與我們的道爾頓橫向項目和大西洋日出項目相關的融資義務的公允價值,包括在長期債務中,是使用收益法確定的。
擔保:這些擔保主要包括我們在以前擁有的通信子公司威廉姆斯通信集團(Wiltel)不付款的情況下提供的擔保,該擔保的履行義務將持續到2042年。擔保還包括與處置操作有關的賠償。
22



備註(續)

為了估計Wiltel擔保的公允價值,使用收益法將估計的違約率應用於未來合同租賃付款的總和。估計的違約率是通過根據Wiltel當前所有者的信用評級和標的債務的期限獲得發行人加權的平均企業違約率來確定的。違約率由穆迪投資者服務公司(Moody‘s Investors Service)公佈。Wiltel擔保的賬面價值報告在應計負債在綜合資產負債表中。最大潛在未貼現風險敞口約為$26百萬 2021年6月30日。在Wiltel義務的剩餘期限內,我們的風險敞口有系統地下降。
與處置業務有關的賠償相關擔保的公允價值是使用收入法估計的,該方法考慮了未來業績潛在水平的概率加權情景。賠償條款不限制與擔保相關的最大潛在未來付款。這項擔保的賬面價值在#中報告。監管負債、遞延收益和其他在綜合資產負債表中。
根據我們的循環信貸協議,我們需要賠償貸款人在支付給貸款人的款項中需要預扣的某些税款和貸款人支付的某些税款。根據這些賠償,未來付款的最大潛在金額是基於相關借款,目前無法確定此類未來付款。除非受到基本税收法規的限制,否則這些賠償通常會無限期地持續下去。不是賬面價值。我們從未被要求在這些賠償下履行職責,目前對未來的索賠也沒有任何期望。
非經常性公允價值計量
在2020年第一季度,我們觀察到我們普通股(紐約證券交易所股票代碼:WMB)的公開交易價格大幅下跌,股價下跌40%,其中包括263月份下降了百分之百。這些變化一般歸因於宏觀經濟和地緣政治條件,包括供應過剩和新冠肺炎(CoronaVirus)大流行導致需求減少共同推動的原油價格大幅下跌。由於這些條件,我們對截至2020年3月31日與我們的東北G&P報告部門相關的商譽進行了中期評估。

評估考慮了東北G&P報告部門內業務的總公允價值,該公允價值是使用收入和市場方法確定的。我們使用了內部開發的行業加權平均折現率和可比上市收集和加工公司的估值倍數估計。在評估截至2020年3月31日計量日期的公允價值時,我們被要求考慮最近可公開獲得的價值指標,其中包括與近期歷史相比,觀察到的上市交易EBITDA(扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益)市場倍數下降,以及行業加權平均貼現率大幅上升。報告單位的公允價值進一步與我們截至2020年3月31日的估計企業總價值進行了協調,其中考慮了適用於每個不同業務(包括東北G&P報告部門)的可比上市公司的可觀察估值倍數。這項評估表明,東北G&P報告單位的估計公允價值低於其賬面價值(包括商譽)。作為這項3級計量的結果,我們確認了一項全額減值費用為#美元。187截至2020年3月31日,商譽減值在綜合經營報表中。我們的合作伙伴是$65此減值的百萬份額反映在非控股權益應佔淨收益(虧損)在綜合經營報表中。

23



備註(續)

下表列出了與公允價值層次結構第3級內某些非經常性公允價值計量相關的權益法投資減值。
減損
截至6月底的6個月。
六月三十日,
細分市場量度日期公允價值20212020
(百萬)
權益法投資減值:
RMM(1)西2020年3月31日$557 $243 
布拉索斯二疊紀II(1)西2020年3月31日 193 
凱門鱷II(2)東北G&P2020年3月31日191 229 
阿巴拉契亞中游投資公司(2)東北G&P2020年3月31日2,700 127 
AUX紫貂(2)東北G&P2020年3月31日7 39 
月桂山(2)東北G&P2020年3月31日236 10 
發現(2)傳輸與墨西哥灣2020年3月31日367 97 
權益法投資減值
$ $938 
_______________
(1)在之前描述的2020年第一季度市場狀況下降之後,我們評估了這些投資的非臨時性減值。公允價值採用收益法計量。這兩個被投資方主要在石油驅動的盆地運營,在這些盆地,生產商活動的預期大幅減少導致對預期未來現金流的估計減少。我們的公允價值估計也反映了大約17這些投資的提成。我們還考慮了在被投資人層面持有的任何債務及其對公允價值的影響。利用的行業加權平均貼現率受到前面討論的市場下跌的重大影響。
(2)在之前描述的2020年第一季度市場狀況下降之後,我們評估了這些投資的非臨時性減值。我們東北G&P部門的減值主要與濕氣地區的運營有關,這些地區的生產商鑽探活動受到天然氣價格的影響,而天然氣價格在歷史上是隨着原油價格而變化的。我們對凱曼二期和Aux Sable Liquid Products LP(AUX Sable)的投資的公允價值是採用市場法估計的,反映的估值倍數從5.0X到6.2X EBITDA(加權平均6.0x)。其他投資的公允價值,包括阿巴拉契亞中流投資公司(Appalachia Midstream Investments)的收集系統,是使用收益法估計的,貼現率從9.7百分比至13.5百分比(加權-平均值12.6百分比)。我們還考慮了在被投資人層面持有的任何債務及其對公允價值的影響。假設的估值倍數和利用的行業加權平均貼現率都受到前面討論的市場下跌的重大影響。
附註11--或有負債
向行業刊物報告與天然氣有關的信息
各州的天然氣直接和間接購買者對我們、我們的前附屬公司WPX Energy,Inc.(WPX)及其子公司以及其他人提起了個人和集體訴訟,指控他們操縱已公佈的天然氣價格指數,並尋求數額不詳的損害賠償。這樣的訴訟被移交給內華達州聯邦地區法院,以合併證據和預審問題。我們已同意賠償WPX及其與此事相關的子公司。
24



備註(續)

在這起由農田工業公司(農田)提起的個人訴訟中,法院於2016年5月24日發佈了一項命令,批准了我們的共同被告之一關於農田索賠的簡易判決動議。2017年1月5日,法院將這一裁決擴大到我們,做出了有利於我們的終審判決。農田提起上訴。2018年3月27日,上訴法院撤銷了區法院作出簡易判決的決定,2018年4月10日,被告人向上訴法院提起再審請願書,於2018年5月9日被駁回。此案被髮回內華達州聯邦地區法院,隨後又發回其最初提交的法院,堪薩斯州聯邦地區法院,在那裏我們再次敦促我們提出即決判決的動議。地區法院駁回了這項動議,但批准了我們請求立即向上訴法院提出上訴的請求。上訴法院於2021年1月19日進行了口頭辯論。2021年6月22日,上訴法院裁定我們無權即決判決,並將此案發回堪薩斯州聯邦地區法院。法院已安排於2022年5月9日開始審判。
在推定的集體訴訟中,2017年3月30日,法院發佈命令,駁回原告提出的班級認證動議。2017年6月13日,美國第九巡迴上訴法院批准了原告對該命令提出上訴的請求。2018年8月6日,第九巡迴法院推翻了拒絕等級認證的命令,將案件發回內華達州聯邦地區法院。
我們就其中兩起訴訟達成和解協議,2019年4月22日,內華達州聯邦地區法院初步批准了代表堪薩斯州和密蘇裏州階級成員的和解協議。和解的最終公平聽證會於2019年8月5日舉行,當天進入了偏見解僱的最終判決。
兩起可能的集體訴訟仍未解決,它們已被髮回最初提交的法院-威斯康星州聯邦地區法院。審判原定於2021年6月14日開始,但法院取消了設置,並未重新設置。
由於圍繞剩餘未解決問題的不確定性,我們目前無法合理估計潛在的風險敞口範圍。然而,這些訴訟的最終解決和我們相關的賠償義務可能會導致潛在的損失,這可能會對我們的運營結果產生重大影響,這是合理的。關於這一賠償,我們有與此相關的應計負債餘額,並對未來的發展有風險敞口。
阿拉斯加煉油廠污染訴訟
從1980年到2004年,我們通過我們的全資子公司威廉姆斯阿拉斯加石油公司(WAPI)和Mapco公司參與了我們對阿拉斯加北極煉油廠的所有權和運營引起的訴訟。2004年,我們將煉油廠出售給了科赫工業公司的子公司阿拉斯加弗林特山資源有限責任公司(FHRA)。這起訴訟涉及三起案件,立案日期從2010年到2014年不等。這些行動主要是由據稱來自煉油廠的環丁碸污染引起的。2010年,詹姆斯·韋斯特(James West)提起了一起可能的集體訴訟,將我們、WAPI和FHRA列為被告。我們和聯邦住房金融局相互提出索賠要求,其中包括合同賠償,聲稱對方造成了環丁碸污染。2011年,我們和FHRA與詹姆斯·韋斯特(James West)解決了索賠問題。阿拉斯加最高法院解決了聯邦住房金融局對我們提出的某些索賠。法蘭克福機場向我們提出的合同賠償和與非現場環丁碸相關的法定損害索賠要求被髮回阿拉斯加高級法院(Alaska Superior Court)。阿拉斯加州於2014年3月提起訴訟,尋求損害賠償。北極市於2014年11月提起訴訟,尋求過去和未來的損害賠償,以及懲罰性賠償。我們和WAPI都對阿拉斯加州和北極提出了反訴,並對FHRA提出了交叉索賠。聯邦住房管理局也對我們提出了交叉索賠。
這些案件的基本事實基礎和索賠是相似的,可能會重複暴露。因此,2017年2月,這三起案件被合併為州法院的一起訴訟,其中包括詹姆斯·韋斯特案以及阿拉斯加和北極州的剩餘索賠。阿拉斯加州後來宣佈,在煉油廠的非現場發現了額外的每氟烷基和多氟烷基(PFOS和PFOA)污染物,法院允許阿拉斯加州修改其訴狀,增加對非現場PFOS/PFOA污染的索賠。法院隨後將非現場全氟辛烷磺酸/全氟辛烷磺酸的索賠發回阿拉斯加環境部。
25



備註(續)

保護進行調查,並擱置了索賠,等待行政機構可能解決的問題。涵蓋所有三起案件的幾個審判日期已經安排好,並受到了打擊。2019年夏天,法院為審判目的解除了案件的合併。2019年10月開始對除北極以外的所有索賠進行法官審判。
2020年1月,阿拉斯加高等法院發佈了有利於阿拉斯加州和聯邦住房金融局的判決備忘錄,估計造成的總損失和未來潛在的損害為#美元。86百萬美元。法院發現,FHRA無權從我們那裏獲得合同賠償,因為FHRA是環丁碸污染的罪魁禍首。2020年3月23日,法院對此案進行了終審。提交截止日期被推遲到2020年5月1日。然而,在2020年4月21日,我們提交了上訴通知。我們還提出了判決後的動議,包括重審動議和修改或修改判決的動議。這些審後動議在法院於2020年6月11日駁回最後一項動議後得到解決。我們的上訴積分聲明於2020年7月13日提交。2020年6月22日,法院擱置了北極的案件,等待阿拉斯加州和聯邦住房金融局案件的上訴得到解決。2020年12月23日,我們提交了上訴開庭陳詞。我們已將應計負債記錄在我們估計的可能損失金額中。我們有合理的可能在上訴中不會勝訴,最終可能會支付高達判決的金額。
版税事宜
我們的某些客户,包括切薩皮克能源公司(Chesapeake),已經在多起訴訟中被點名,指控他們少付特許權使用費,並聲稱違反了反壟斷法和《Racketeer影響和腐敗組織法》等。在賓夕法尼亞州提起的某些案件中,我們也被列為被告,因為我們被指控與切薩皮克公司不正當地參與了導致所謂的特許權使用費少付的案件。我們認為,所主張的索賠受切薩皮克公司欠我們的賠償義務的約束。切薩皮克公司已經達成和解,基本上解決了賓夕法尼亞州所有懸而未決的特許權使用費案件,該和解協議適用於切薩皮克公司和我們。這項和解協議不需要我們做出任何貢獻,目前正在等待法院的批准。
針對能源轉移及相關當事人的訴訟
2016年4月6日,我們向特拉華州衡平法院提起訴訟,指控Energy Transfer Equity,L.P.(Energy Transfer)和le GP,LLC(Energy Transfer的普通合夥人)故意和實質性違反與Energy Transfer的協議和計劃(ETE合併協議),原因是Energy Transfer於2016年3月8日向某些Energy Transfer內部人士和其他經認可的投資者私募A系列可轉換優先股(特別發售)。除其他事項外,這起訴訟還尋求一項禁令,命令被告解除特別發售,並具體履行ETE合併協議下的義務。2016年4月19日,我們提交了修改後的申訴,尋求同樣的救濟。2016年5月3日,Energy Transfer和le GP,LLC提交了答辯和反訴。
2016年5月13日,我們向特拉華州衡平法院單獨提交了一份針對Energy Transfer、LE GP、LLC和其他作為ETE合併協議當事人的Energy Transfer附屬公司的申訴,指控我們嚴重違反了ETE合併協議,因為他們未能配合並採取必要的努力來獲得ETE合併協議所要求的税務意見(税務意見),否則我們沒有采取必要的努力來完成ETE合併協議下的合併,根據該協議,我們將與新成立的Energy Transfer Corp LP(ETC)(ETC合併)合併。訴訟尋求的內容包括,宣告性判決和禁制令,阻止Energy Transfer因未能獲得税務意見而終止或以其他方式規避其在ETE合併協議下的義務。
衡平法院協調了特別優惠和税收意見訴訟。2016年5月20日,Energy Transfer被告在特別報價和税務意見訴訟中提交了修訂的正面抗辯和核實的反訴,指控我們違反了ETE合併協議,並要求除其他外,聲明我們無權具體履行,Energy Transfer可以終止ETC合併,Energy Transfer有權獲得$1.48十億元的終止費。2016年6月24日,經過兩天的審判,法院發佈了一份備忘錄意見和命令,駁回了我們在税務意見訴訟中提出的救濟請求。法院沒有就我們與特別優惠有關的索賠的實質內容或Energy Transfer的實質內容做出裁決
26



備註(續)

反訴。2016年6月27日,我們向特拉華州最高法院提起上訴,要求撤銷併發回原判以尋求損害賠償。2017年3月23日,特拉華州最高法院確認了衡平法院的裁決。2017年3月30日,我們向特拉華州最高法院提出重辯動議,2017年4月5日被駁回。
2016年9月16日,我們向衡平法院提交了修改後的起訴書,要求對被告違反ETE合併協議的行為進行賠償。2016年9月23日,Energy Transfer向大法官法院提交了第二份經修訂和補充的平權抗辯並核實了反訴,除其他外,要求支付#美元1.48由於我們涉嫌違反ETE合併協議,我們將支付10億美元的終止費。2017年12月1日,法院批准了我們駁回Energy Transfer的某些反訴的動議,包括要求支付$1.48十億元的終止費。2017年12月8日,Energy Transfer提交了重新辯論的動議,2018年4月16日,衡平法院駁回了該動議。大法官法院原定於2019年5月20日至5月24日開庭審理;法院取消了這一安排,並將審判重新安排在2020年。由於新冠肺炎的緣故,2020年的所有審判設置都被敲定了。審判於2021年5月10日至5月17日舉行。庭審後的辯論定於2021年9月16日進行。
環境問題
我們在不同階段參與了某些環境活動,包括評估研究、清理行動和/或某些地點的補救程序,其中一些地點目前並不屬於我們。我們正在與其他可能負責任的各方、美國環境保護局(EPA)或其他政府機構協調努力,監測這些地點。在其中一些活動中,我們與無關的第三方一起承擔連帶責任,而在其他活動中,我們單獨承擔責任。我們的某些子公司已被確定為各種超級基金和州垃圾處理場的潛在責任方。此外,這些子公司已經或據稱已經承擔了環境法規定的各種其他危險物質清除或補救義務。截至2021年6月30日,我們的應計負債總額為$31一百萬美元用於這些事項,如下所述。對最可能的清理費用的估計通常基於完成的評估研究、初步研究結果或我們在其他類似清理行動中的經驗。截至2021年6月30日,某些評估研究仍在進行中,最終結果可能會對最有可能的成本產生不同的估計。因此,實際發生的費用將取決於在這些地點發現的污染的最終數量、類型和程度,環境保護局或其他政府機構規定的最終清理標準,以及其他因素。
美國環保局和各州監管機構定期頒佈和提出新的規則,並對現有規則發佈更新的指導意見。這些規則的制定包括但不限於往復式內燃機和燃氣輪機最大可實現控制技術的規則,一小時二氧化氮排放的空氣質量標準,以及影響儲存容器、調壓閥和壓縮機的設計和運行的揮發性有機物和甲烷新的源性能標準。此外,美國環保局之前發佈了關於國家地面臭氧環境空氣質量標準的規則。我們正在監測該規則的實施情況,因為它將引發可能影響我們運營的額外的聯邦和州監管行動。這些規定的實施預計將對我們的運營造成影響,並增加增加物業、廠房和設備-網絡在受影響地區新建和現有設施的綜合資產負債表中。由於對這些法規的各種法律挑戰造成的不確定性,以及需要進一步的具體監管指導,我們目前無法合理估計滿足這些法規可能需要的新增成本。
持續運營
我們的州際天然氣管道參與了與多氯聯苯、汞和其他危險物質的某些設施和地點相關的補救活動。這些活動涉及EPA和各種州環境主管部門,導致我們被確定為各種超級基金廢棄場的潛在責任方。截至2021年6月30日,我們累計負債$4我們預計這些成本可以通過差餉收回。
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備註(續)

我們還應計天然氣地下儲存設施的環境修復費用,主要與土壤和地下水污染有關。截至2021年6月30日,我們的應計負債總額為$8一百萬美元用於支付這些費用。
以前的行動
對於我們不再經營的資產和業務,我們有潛在的義務。這些潛在的義務包括在聯邦和州環境主管部門的指導下進行補救活動,以及對某些此類資產和企業的購買者在完成出售時存在的環境和其他責任進行賠償。我們的職責與下述資產和業務的運營相關。
原農業化肥和化工業務以及原石油和煉油零售業務;
原成品油、天然氣管道;
原煉油設施;
原勘探、生產、採礦業務;
前電力和天然氣營銷和交易業務。
截至2021年6月30日,我們已累計環境債務為$19與這些問題相關的百萬美元。
其他資產剝離賠償
根據各項與剝離業務及資產有關的買賣協議,我們已就若干買家因收購本公司的業務及資產而招致的法律責任作出賠償。向購買者提供的賠償是銷售交易中的慣例,並取決於購買者承擔的債務,否則無法向第三方追回。賠償一般涉及違反保修、税收、歷史訴訟、人身傷害、財產損失、環境問題、通行權以及我們提供的其他陳述。
於2021年6月30日,除先前披露外,吾等並不知悉有任何涉及上述彌償的重大索償針對吾等;因此,吾等預期根據銷售協議提供的任何彌償不會對吾等未來的財務狀況產生重大影響。將來對我們提出的任何賠償要求都可能對我們在索賠期間的經營結果產生實質性的不利影響。
除上述事項外,與我們的業務相關的針對我們的其他各種訴訟仍在進行中,預計這些訴訟都不會對我們未來預期的年度運營業績、流動性和財務狀況產生重大影響。
摘要
吾等已就上述若干事項披露吾等合理可能損失的估計範圍,以及我們無法合理估計可能損失範圍的所有重大事項。我們估計,對於我們能夠合理估計虧損範圍的所有其他事項,除了應計金額之外,我們合理可能的虧損總額對我們未來預期的年度運營業績、流動性和財務狀況並不重要。這些計算沒有考慮到來自第三方的任何潛在回收。
附註12-分部披露
我們需要報告的細分市場包括傳輸和墨西哥灣、東北G&P和西部。所有剩餘的業務活動都包含在其他項目中。(見注1-總則、業務説明和陳述依據。)
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備註(續)

績效衡量
我們根據以下因素評估部門的運營業績改進的EBITDA。這一指標代表了我們內部財務報告的基礎,也是我們的首席運營決策者在衡量業績和在我們的可報告部門之間分配資源時使用的主要業績指標。網段間服務收入主要代表為我們的營銷業務提供的運輸服務,以及為我們的石油和天然氣資產提供的收集服務。網段間產品銷售主要代表從我們的天然氣加工廠向我們的營銷業務出售天然氣加工廠的NGL以及我們的石油和天然氣資產。
我們定義改進的EBITDA詳情如下:
前淨收益(虧損):
所得税撥備(優惠);
發生的利息,扣除資本化的利息後的淨額;
權益收益(虧損);
權益法投資減值;
其他投資收益(虧損)-淨額;
商譽減值;
折舊和攤銷費用;
與非監管業務的資產報廢義務相關的增值費用。
這一衡量標準進一步調整,以包括我們的比例份額(基於所有權權益)。改進的EBITDA根據上述定義計算的權益法投資。

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備註(續)

下表反映了以下各項的對賬情況細分市場收入總收入如綜合業務報表和總資產按可報告的細分市場。

傳輸與墨西哥灣東北G&P西其他淘汰總計
(百萬)
截至2021年6月30日的三個月
細分市場收入:
服務收入
外部$811 $364 $280 $5 $— $1,460 
內部12 9 11 3 (35)— 
服務總收入823 373 291 8 (35)1,460 
服務總收入-商品考慮因素
10 2 39   51 
產品銷售
外部47 8 696 21 — 772 
內部20 16 26 23 (85)— 
產品總銷售額67 24 722 44 (85)772 
總收入$900 $399 $1,052 $52 $(120)$2,283 
截至2020年6月30日的三個月
細分市場收入:
服務收入
外部$783 $342 $316 $5 $— $1,446 
內部12 12  4 (28)— 
服務總收入795 354 316 9 (28)1,446 
服務總收入-商品考慮因素
3 1 21   25 
產品銷售
外部29 (8)289  — 310 
內部7 9 14  (30)— 
產品總銷售額36 1 303  (30)310 
總收入$834 $356 $640 $9 $(58)$1,781 
截至2021年6月30日的6個月
細分市場收入:
服務收入
外部$1,633 $711 $559 $9 $— $2,912 
內部24 20 16 6 (66)— 
服務總收入1,657 731 575 15 (66)2,912 
服務總收入-商品考慮因素
21 5 74   100 
產品銷售
外部87 12 1,714 70 — 1,883 
內部47 44 54 30 (175)— 
產品總銷售額134 56 1,768 100 (175)1,883 
總收入$1,812 $792 $2,417 $115 $(241)$4,895 
30



備註(續)

傳輸與墨西哥灣東北G&P西其他淘汰總計
(百萬)
截至2020年6月30日的6個月
細分市場收入:
服務收入
外部$1,597 $686 $627 $10 $— $2,920 
內部27 26  7 (60)— 
服務總收入1,624 712 627 17 (60)2,920 
服務總收入-商品考慮因素
8 3 42   53 
產品銷售
外部70 15 636  — 721 
內部18 15 26  (59)— 
產品總銷售額88 30 662  (59)721 
總收入$1,720 $745 $1,331 $17 $(119)$3,694 
2021年6月30日
總資產(1)$19,575 $14,470 $10,448 $2,570 $(1,556)$45,507 
2020年12月31日
總資產$19,110 $14,569 $10,558 $927 $(999)$44,165 
______________
(1)    我們其他部門的增長主要是由於現金餘額增加以及2021年收購石油和天然氣資產。2021年2月,我們從一家超大型石油和天然氣公司手中以大約美元的價格收購了懷俄明州瓦姆蘇特(Wamsutter)油田的物業。792000萬美元,其中一部分是在前一年支付的。我們記錄了$2902000萬美元的房地產、廠房和設備,以及207與這筆交易相關的1.8億ARO。2021年6月,我們從一家石油和天然氣公司手中以大約美元的價格收購了懷俄明州瓦姆蘇特(Wamsutter)油田的更多資產。862000萬美元現金,扣除約美元后的淨額48300萬美元,反映未付應收賬款的全額清償。我們記錄了$2572000萬美元的房地產、廠房和設備,以及125與這筆交易相關的1.8億ARO。我們的油氣勘探和生產活動都是在成功努力法下核算的。
31



備註(續)

下表反映了以下各項的對賬情況改進的EBITDA淨收益(虧損)正如綜合業務報表中所報告的那樣。
截至3月30日的三個月。
六月三十日,
截至6月底的6個月。
六月三十日,
2021202020212020
(百萬)
按細分市場修改的EBITDA:
傳輸與墨西哥灣$646 $615 $1,306 $1,277 
東北G&P409 370 811 739 
西231 253 546 468 
其他20 8 53 15 
1,306 1,246 2,716 2,499 
與非監管運營的資產報廢義務相關的增值費用
(11)(7)(21)(17)
折舊及攤銷費用(463)(430)(901)(859)
商譽減值   (187)
權益收益(虧損)135 108 266 130 
權益法投資減值   (938)
其他投資收益(虧損)-淨額2 1 4 4 
權益法投資的比例修正EBITDA(230)(192)(455)(384)
利息支出(298)(294)(592)(590)
(撥備)所得税優惠(119)(117)(260)87 
淨收益(虧損)
$322 $315 $757 $(255)

注13-後續事件
2021年7月,我們完成了對100Sequent Energy Management,L.P.和Sequent Energy Canada,Corp.(統稱為Sequent)的百分比。支付的總代價為$1342000萬美元,其中包括$84收購的營運資金為3.5億美元,並在關閉後進行調整。Sequent專注於資產管理以及各種天然氣公用事業和生產商的天然氣批發營銷、交易、儲存和運輸,並通過戰略資產(包括我們的Transco系統)的運輸和儲存協議將天然氣運往市場。由於最近完成了這項收購,我們沒有提供所有必要的披露,因為必要的信息仍在開發中。我們計劃在未來的文件中提供這些披露。
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第二項:管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
一般信息
我們是一家能源基礎設施公司,專注於通過我們的天然氣管道和中游業務,將北美重要的碳氫化合物資源業務與不斷增長的天然氣和NGL市場連接起來。我們的業務位於美國。
我們的州際天然氣管道戰略是通過向巨大和不斷增長的市場提供高質量、低成本的天然氣運輸,最大限度地利用我們的管道能力來創造價值。我們的天然氣管道業務的州際運輸和儲存活動受到FERC的監管,因此,我們在州際商業中運輸天然氣的費率和收費,以及延長、擴大或放棄管轄設施和會計等,都受到監管。費率是根據FERC的差餉制定程序確定的。商品價格和運輸量的變化對這些收入的短期影響有限,因為大部分服務成本是通過運輸費率中的固定運力預訂費收回的。
我們中游業務的持續戰略是安全可靠地運營大規模中游基礎設施,使我們的資產得到充分利用,並降低單位成本。我們專注於通過為客户提供高度可靠的服務來始終如一地吸引新業務。這些服務包括天然氣收集、加工、處理和壓縮、NGL分餾和運輸、原油生產裝卸和運輸、NGL、原油和天然氣的營銷服務以及儲存設施。
與我們的首席運營決策者評估業績和分配資源的方式一致,我們的運營在以下可報告的細分市場中進行、管理和展示:傳輸和墨西哥灣、東北G&P和WEST。所有剩餘的業務活動,包括我們最近收購的上游業務,以及公司活動都包括在其他業務中。我們的可報告部門包括以下業務:
Transfer&Bay公司由我們的州際天然氣管道、Transco和西北管道,以及墨西哥灣地區的天然氣收集和加工、原油生產裝卸和運輸資產組成,其中包括在Gulfstar One(合併後的VIE)的51%的權益,Gulfstar One(一種專有的浮式生產系統)的51%的權益,灣流公司50%的股權投資,以及Discovery公司60%的股權投資。
東北G&P由我們主要在賓夕法尼亞州和紐約的Marcellus頁巖區以及俄亥俄州東部的Utica頁巖區的中游採集、加工和分餾業務組成,以及我們在西弗吉尼亞州、俄亥俄州和賓夕法尼亞州運營的東北合資企業(合併VIE)65%的權益,在俄亥俄州運營的Cardinal(合併VIE)66%的權益,勞雷爾山69%的股權投資藍色賽車50%的股權方法投資(我們之前通過對凱曼II的58%股權投資,實際上間接擁有了藍色賽車29%的權益,直到2020年11月收購了凱曼II的控股權),以及阿巴拉契亞中流投資公司(Appalachia Midstream Investments),後者是一家全資子公司,擁有股權方法投資,在Marcellus頁巖地區的多個天然氣收集系統中平均擁有約66%的權益。
WEST由我們在科羅拉多州和懷俄明州落基山地區、得克薩斯州中北部巴尼特頁巖區、得克薩斯州南部鷹福特頁巖區、路易斯安那州西北部海恩斯維爾頁巖區以及包括阿納達科盆地和二疊紀盆地在內的中大陸地區的天然氣收集、加工和處理業務組成。這一部分還包括我們的NGL和天然氣營銷業務、儲存設施、在堪薩斯州康威附近的NGL分餾塔50%的完整權益、Oppl的50%權益、RMM的50%權益、Targa Train 7的20%權益以及Braos Permian II的15%權益。
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管理層的討論與分析(續)
分紅
2021年6月,我們定期支付季度股息每股0.41美元。
截至2021年6月30日的6個月概覽
威廉姆斯公司的淨收益(虧損),截至2021年6月30日的6個月增加了9.44億美元 與截至2020年6月30日的6個月相比,反映:
缺少9.38億美元的權益法投資減值2020年第一季度;
缺少1.87億美元的商譽減值2020年,其中6500萬美元可歸因於非控股權益;
我們的商品利潤率出現了1.36億美元的有利變化,這主要是由於實現的淨銷售額和銷量的增加。我們的商品利潤率由以下淨額組成服務收入商品對價、產品銷售、產品成本、辦理商品費用;然而,產品銷售在我們的其他部門,反映與我們最近收購的上游業務相關的銷售額,不包括在我們的大宗商品利潤率之外;
股權收益增加1.36億美元,主要是因為我們在2020年沒有計入7800萬美元的權益法被投資人記錄的商譽減值份額,以及我們東北G&P的某些投資增加了金額;
增加1億美元產品銷售在我們的另一個部門,反映了與我們最近收購的上游業務相關的銷售額。
這些有利的變化被以下因素部分抵消:
在税前收益增加的推動下,所得税撥備發生了3.47億美元的不利變化;
更高的8200萬美元運維費用 主要是因為我們最近收購的上游業務包括在我們的其他部門,以及更高的與員工相關的費用;
4200萬美元的不利變化折舊及攤銷費用.
以下對經營結果、財務狀況和流動性的討論和分析應與本10-Q表格的綜合財務報表及其註釋以及我們於2021年2月24日提交的10-K表格年度報告一起閲讀。
最新發展動態
順序收購(Sequent Acquisition)
2021年7月,我們完成了對Sequent Energy Management,L.P.和Sequent Energy Canada,Corp.(統稱為Sequent)的100%收購。支付的總對價為1.34億美元,其中包括收購的8400萬美元營運資本,並可在交易結束後進行調整。Sequent專注於資產管理以及各種天然氣公用事業和生產商的天然氣批發營銷、交易、儲存和運輸,並通過戰略資產(包括我們的Transco系統)的運輸和儲存協議將天然氣運往市場。Sequent的加入補充了我們核心管道運輸和儲存業務目前的地理足跡,預計將增強我們的天然氣營銷能力。
瓦姆蘇特上游合資企業
在2021年第二季度,我們同意將我們在Wamsutter油田的某些石油和天然氣資產交叉轉讓給一家合資企業(見附註12-合併財務報表附註的分部披露)
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管理層的討論與分析(續)
以及由該地區的第三方運營商交叉輸送的某些石油和天然氣屬性。合併後的資產包括超過120萬英畝的淨面積和超過3500口油井的權益。根據2021年第三季度生效的協議條款,我們的合作伙伴在每口井的工作權益百分比中擁有25%的不可分割權益,我們在每口井的工作權益百分比中擁有75%的不可分割權益。
擴建項目更新
傳輸與墨西哥灣
東南小徑
2019年10月,我們獲得了FERC的批准,將擴大Transco現有的天然氣輸送系統,以提供從弗吉尼亞州歡樂谷與Dominion的Cove Point管道互連到路易斯安那州65號站合流點的增量穩固運輸能力。我們於2020年第四季度將該項目230Mdth/d的產能投入使用,並於2021年1月1日全面投入使用。總體而言,該項目增加了296Mdth/d的產能。
新冠肺炎
新冠肺炎的爆發嚴重影響了全球經濟活動,並造成金融市場顯着波動和負面壓力。我們繼續關注新冠肺炎疫情,並已採取措施保護我們客户、員工和社區的安全,並支持繼續向我們的客户和我們所服務的社區提供安全可靠的服務。我們的財務狀況、經營業績和流動性沒有受到新冠肺炎的直接影響。
公司展望
我們的戰略是提供大規模的能源基礎設施,旨在最大限度地利用美國現有的大量天然氣和天然氣產品所創造的機會。我們通過將對清潔燃料和原料日益增長的需求與我們在主要天然氣和天然氣產品供應盆地的主要地位聯繫起來,實現了這一目標。我們將繼續堅定不移地致力於安全、環境管理、卓越運營和客户滿意度。我們相信,實現這些目標將使我們能夠為客户提供安全可靠的服務,併為股東帶來誘人的回報。我們2021年的業務計劃包括繼續關注收益和現金流增長,同時繼續改善槓桿指標和控制運營成本。
2021年,我們的運營業績預計將受益於我們東北G&P採集量和加工量的增長。我們還預計最近完成的Transco擴建項目以及墨西哥灣更高的業績將帶來增長,這主要是由於計劃中的颶風影響較低。我們的業績還得益於第一季度天然氣價格異常高的整體淨有利影響,包括我們最近收購的某些上游物業的貢獻。這些增長將被West業績的下降部分抵消,包括Oppl上NGL運輸量的減少以及海恩斯維爾地區的某些費用削減,以換取上游天然氣資產的未來價值。我們還預計支出將温和增長,包括更高的營業税。
我們2021年的增長資本和投資支出預計在10億至12億美元之間。2021年的增長資本支出包括Transco的擴張,所有這些都與確定的運輸協議、支持東北G&P業務的項目、西區海恩斯維爾地區的中游機會以及最近對某些上游業務和Sequent的收購完全簽約。除了增長的資本和投資支出,我們還將繼續致力於維護我們的資產以實現安全可靠運營的項目,以及符合法律、法規和/或合同承諾的項目。
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管理層的討論與分析(續)
可能影響我們計劃執行的潛在風險和障礙包括:
新冠肺炎引發全球經濟衰退的持續負面影響,可能導致金融市場和大宗商品價格進一步下滑,並影響對天然氣及相關產品的需求;
反對和影響我們的基礎設施項目的法律法規,包括延誤或拒絕我們項目所需的許可和批准的風險;
交易對手信用和履約風險;
資本支出意外大幅增加或者資本項目執行延遲;
客户鑽探和生產活動的意外變化,可能對採集量和加工量產生負面影響;
天然氣和天然氣產品需求低於預期,可能導致產量、能源商品價格和利潤率低於預期;
整體經濟、金融市場或行業進一步下滑,包括利率上升;
對設施的有形損害,包括與天氣有關的事件對近海設施的損害;
第一部分第1A項所列的其他風險。在我們提交給證券交易委員會的截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告中的風險因素,該報告於2021年2月24日提交給美國證券交易委員會。
我們尋求保持強勁的財務狀況和流動性,並管理多元化的能源基礎設施資產組合,繼續服務於美國的關鍵成長型市場和供應盆地。
擴建項目
我們正在進行的主要擴建項目包括:
傳輸與墨西哥灣
萊迪南方
2020年7月,我們獲得FERC批准,擴建Transco現有的天然氣輸送系統,並通過與美國國家燃氣供應公司(National Fuel Gas Supply Corporation)簽訂容量租賃協議延長其系統,這將使我們能夠提供從賓夕法尼亞州克萊蒙特和Transco Leidy Line上的Zick互連到賓夕法尼亞州蘭開斯特縣River Road調節站的增量固定運輸。我們在2020年第四季度將該項目125Mdth/d的產能投入使用,我們計劃最早在2021年第四季度將項目剩餘部分投入使用。該項目預計將增加582Mdth/d的產能。
區域能源接入
2021年3月,我們向FERC提交了一份申請,要求擴大Transco現有的天然氣傳輸系統,以提供從賓夕法尼亞州東北部的接收點到賓夕法尼亞州、新澤西州和馬裏蘭州的多個傳送點的增量穩固運輸能力。我們計劃最早在2023年第四季度將該項目投入使用,前提是及時收到所有必要的監管批准。該項目預計將增加829Mdth/d的產能。
36



管理層的討論與分析(續)

經營成果
綜合概述
下表和討論是我們截至2021年6月30日的三個月和六個月與截至2020年6月30日的三個月和六個月的綜合運營結果的摘要。在這一綜合概述討論之後,將進一步詳細討論各部門的運營結果。
截至3月30日的三個月。
六月三十日,
截至6月底的6個月。
六月三十日,
202120201美元零錢**%的變化**202120201美元零錢**%的變化**
(百萬)(百萬)
收入:
服務收入$1,460 $1,446 +14 +1 %$2,912 $2,920 -8 — %
服務收入-商品考慮因素
51 25 +26 +104 %100 53 +47 +89 %
產品銷售772 310 +462 +149 %1,883 721 +1,162 +161 %
總收入2,283 1,781 4,895 3,694 
成本和費用:
產品成本697 271 -426 -157 %1,629 667 -962 -144 %
加工商品費用
18 15 -3 -20 %39 28 -11 -39 %
運維費用
379 320 -59 -18 %739 657 -82 -12 %
折舊及攤銷費用
463 430 -33 -8 %901 859 -42 -5 %
銷售、一般和管理費用
114 127 +13 +10 %237 240 +3 +1 %
商譽減值
— — — — %— 187 +187 +100 %
其他(收入)費用-淨額
12 -6 -100 %11 13 +2 +15 %
總成本和費用1,683 1,169 3,556 2,651 
營業收入(虧損)600 612 1,339 1,043 
權益收益(虧損)135 108 +27 +25 %266 130 +136 +105 %
權益法投資減值
— — — — %— (938)+938 +100 %
其他投資收益(虧損)-淨額
+1 +100 %— — %
利息支出(298)(294)-4 -1 %(592)(590)-2 — %
其他收入(費用)-淨額
-3 -60 %— -9 -100 %
所得税前收入(虧損)
441 432 1,017 (342)
減去:所得税撥備(福利)119 117 -2 -2 %260 (87)-347 NM
淨收益(虧損)322 315 757 (255)
減去:可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)18 12 -6 -50 %27 (41)-68 NM
威廉姆斯公司的淨收益(虧損)$304 $303 $730 $(214)
*+=有利的變化;-=不利的變化;NM=百分比計算沒有意義,因為符號變化、零值分母或百分比變化大於200。
37



管理層的討論與分析(續)
截至2021年6月30日的三個月與截至2020年6月30日的三個月
服務收入增加的主要原因是,與2020年和2021年Transco投入使用的擴建項目相關的運輸費收入增加,沒有2020年墨西哥灣的某些維護關閉,以及可報銷電費增加,這在運維費用在我們東北的G&P部門。這些增長部分被產量下降、遞延收入攤銷減少以及我們西區客户沒有支付臨時數量不足費用而導致的銷量下降所抵消。
服務收入-商品考慮因素增長的主要原因是NGL價格上漲。這些收入代表我們以商品形式收到的對價,作為提供加工服務的全額或部分付款。這些NGL數量中的大部分是在處理的月份內銷售的,因此在產品成本下面。
產品銷售增長主要是由於與我們的營銷活動相關的較高的已實現天然氣淨價和天然氣價格以及較高的天然氣產量,以及與我們的權益NGL銷售活動相關的較高的已實現淨價格。這一增長還包括我們最近收購的上游業務(見合併財務報表附註12-分部披露)。市場銷售在以下範圍內抵銷產品成本.
產品成本增長主要是由於NGL和天然氣價格上漲以及我們營銷活動的天然氣產量增加,以及與作為與我們股權NGL生產活動相關的商品對價收購的數量相關的NGL價格上漲所致。
淨額為服務收入-商品考慮因素, 產品銷售, 產品成本,加工商品費用構成我們的商品利潤率。然而,產品銷售我們的其他部門反映了與我們的石油和天然氣生產資產相關的銷售額,不包括在我們的商品利潤率之外。
運維費用增長主要是由於納入了我們最近收購的上游業務,以及更高的維護和可報銷電費以及與員工相關的更高費用。
折舊及攤銷費用增加的主要原因是我們西區的某些設施預計將於2021年退役,預計使用壽命減少,以及包括我們最近收購的上游業務。
銷售、一般和管理費用減少的主要原因是各種公司成本的費用降低,但與員工相關的費用增加部分抵消了這一下降。
權益收益(虧損)有利的變化主要是由於阿巴拉契亞中游投資公司的增加。
截至2021年6月30日的6個月與截至2020年6月30日的6個月
服務收入下降的主要原因是產量下降、採集率和加工率降低、遞延收入攤銷減少以及我們西區的客户沒有支付臨時數量缺陷費。這一下降被與2020年和2021年Transco投入使用的擴建項目相關的更高的運輸費收入、我們西區更高的MVC收入、與可報銷電費相關的更高收入以及與Norphlet相關的增長所部分抵消。
服務收入-商品考慮因素增長的主要原因是NGL價格上漲。這些收入代表我們以商品形式收到的對價,作為提供加工服務的全額或部分付款。這些NGL數量中的大部分是在處理的月份內銷售的,因此在產品成本下面。
產品銷售增長主要是由於較高的已實現天然氣和NGL淨價格,以及與我們的營銷活動相關的較高的天然氣產量,以及納入我們最近收購的上游業務
38



管理層的討論與分析(續)
(見附註12-合併財務報表附註的分段披露)。這一增長還包括與我們的股權NGL銷售活動相關的更高價格。市場銷售部分抵消在產品成本.
產品成本增長主要是由於天然氣和NGL價格上漲以及我們營銷活動的天然氣產量增加,以及與作為與我們股權NGL生產活動相關的商品對價收購的數量相關的NGL價格上漲所致。
加工商品費用增長主要是由於與我們的權益NGL生產活動相關的天然氣採購價格上漲所致。
淨額為服務收入-商品考慮因素, 產品銷售, 產品成本,加工商品費用構成我們的商品利潤率。然而,產品銷售我們的其他部門反映了與我們的石油和天然氣生產資產相關的銷售額,不包括在我們的商品利潤率之外。
運維費用增長主要是由於納入了我們最近收購的上游業務,以及更高的維護和可報銷電費以及與員工相關的更高費用。
折舊及攤銷費用增長的主要原因是我們西區的某些設施預計將於2021年退役,預計使用壽命縮短,我們最近收購的上游業務包括在內,以及Transco投入使用的新資產。
銷售、一般和管理費用減少的主要原因是各種公司成本的費用降低,但與員工相關的費用增加部分抵消了這一下降。
商譽減值反映東北報告單位2020年的費用(見附註10-合併財務報表附註的公允價值計量和擔保)。
權益收益(虧損)有利的變化主要是由於RMM沒有2020年商譽減值,阿巴拉契亞中游投資和發現公司的增加,但被Oppl的減少部分抵消。
中國的變化權益法投資減值反映不存在2020年對各種權益法投資的減值(見附註10-合併財務報表附註的公允價值計量和擔保)。
其他收入(費用)-淨額包括2021年或有虧損應計項目的不利影響。
所得税撥備(福利)不利的變化主要是由於税前收入增加。有關這兩個時期的有效税率與聯邦法定税率的比較的討論,請參見合併財務報表附註5-所得税撥備(福利)。
中國的不利變化非控股權益應佔淨收益(虧損)這主要是由於我們的合作伙伴在東北報告單位沒有承擔2020年的商譽減值份額。
期間-期間經營結果-分部
我們根據以下因素評估部門的運營業績改進的EBITDA。附註12-合併財務報表附註的分段披露包括對這一非GAAP措施的調整,以淨收益(虧損)。管理用途改進的EBITDA因為它是投資者用來比較公司業績的公認的財務指標。此外,管理層認為,這一措施為投資者提供了一個更好的視角,瞭解我們資產的經營業績。改進的EBITDA不應單獨考慮,或將其作為根據GAAP編制的績效衡量標準的替代品。
39



管理層的討論與分析(續)
傳輸與墨西哥灣
截至3月30日的三個月。
六月三十日,
截至6月底的6個月。
六月三十日,
2021202020212020
(百萬)
服務收入$823 $795 $1,657 $1,624 
服務收入商品對價
10 21 
產品銷售67 36 134 88 
細分市場收入900 834 1,812 1,720 
產品成本(68)(37)(134)(89)
加工商品費用(2)(1)(6)(3)
其他細分市場的成本和費用(230)(223)(459)(437)
權益法投資的比例修正EBITDA46 42 93 86 
變速箱和墨西哥灣改進型EBITDA$646 $615 $1,306 $1,277 
商品利潤率$$$15 $
截至2021年6月30日的三個月與截至2020年6月30日的三個月
變速箱和墨西哥灣改進型EBITDA增加的主要原因是有利的變化服務收入商品利潤率,部分被更高的其他分部成本和費用。
服務收入增加的主要原因是:
Transco的天然氣運輸收入增加了1900萬美元,主要與2020年和2021年投入使用的擴建項目有關;
西墨西哥灣沿岸地區增加1200萬美元,主要是因為2020年沒有與定期維護有關的臨時關閉。
增加產品銷售包括主要由於NGL價格上漲而增加的商品營銷銷售額。市場銷售在很大程度上抵消了產品成本因此對修改後的EBITDA。我們與股權NGL相關的商品利潤率增加了500萬美元,這主要是受優惠的NGL銷售價格的推動。
其他細分市場的成本和費用增加的主要原因是與員工相關的成本上升。
截至2021年6月30日的6個月與截至2020年6月30日的6個月
變速箱和墨西哥灣改進型EBITDA增加的主要原因是有利的變化服務收入商品利潤率,部分被更高的其他分部成本和費用。
服務收入增加的主要原因是:
Transco的天然氣運輸收入增加了3600萬美元,主要與2020年和2021年投入使用的擴建項目有關,但部分抵消了少開一天賬單的影響;
與Norphlet相關的1600萬美元的增長;
西墨西哥灣沿岸地區增加1100萬美元,主要原因是2020年沒有與定期維護有關的臨時關閉;部分抵消了
減少1600萬美元,原因是產量減少,主要是由於生產商運營問題導致某些東墨西哥灣沿岸地區的業務減少;
40



管理層的討論與分析(續)
灣星一號的Tube Bells油田減少了800萬美元,主要是由於遞延收入攤銷減少。
增加產品銷售包括主要由於NGL價格上漲而增加的商品營銷銷售額。市場銷售在很大程度上抵消了產品成本因此對修改後的EBITDA。我們與股權NGL相關的大宗商品利潤率增加了900萬美元,這主要是受優惠的NGL銷售價格的推動。
其他細分市場的成本和費用增加的主要原因是與員工相關的成本增加,以及建設期間使用的股本基金津貼出現不利變化。
權益法投資的比例修正EBITDA由於沒有前一年的定期維護和與墨西哥灣天氣相關的事件和定價相關的臨時關閉,Discovery的銷量增加。
東北G&P
截至3月30日的三個月。
六月三十日,
截至6月底的6個月。
六月三十日,
2021202020212020
(百萬)
服務收入$373 $354 $731 $712 
服務收入商品對價
產品銷售24 56 30 
細分市場收入399 356 792 745 
產品成本(26)— (58)(29)
加工商品費用— (1)— (2)
其他細分市場的成本和費用(126)(111)(238)(221)
權益法投資的比例修正EBITDA162 126 315 246 
東北G&P改進型EBITDA$409 $370 $811 $739 
商品利潤率$— $$$
截至2021年6月30日的三個月與截至2020年6月30日的三個月
東北G&P改進型EBITDA增加的主要原因是增加了權益法投資的比例修正EBITDA以及更高的服務收入,部分抵消通過增加其他細分市場的成本和費用.
服務收入增加的主要原因是:
與可報銷電費相關的收入增加1000萬美元,但被類似的電費變化所抵消,反映在其他細分市場的成本和費用;
東北合資公司的收入增加了700萬美元,這主要是由於加工和分餾量增加所致。
產品銷售增加的主要原因是與我們的營銷活動相關的NGL的銷售價格上漲。營銷銷售被營銷採購的類似變化所抵消,如上所示產品成本,因此對改進的EBITDA.
其他細分市場的成本和費用增加的主要原因是維護和運營費用增加,包括電費增加。
41



管理層的討論與分析(續)
權益法投資的比例修正EBITDA阿巴拉契亞中游投資的增長主要是由更高的交易量推動的。此外,由於所有權增加的有利影響,藍色賽車/凱曼II的收入有所增加,但部分被藍色賽車2020年第二季度提前償還債務的收益所抵消。
截至2021年6月30日的6個月與截至2020年6月30日的6個月
東北G&P改進型EBITDA增加的主要原因是增加了權益法投資的比例修正EBITDA以及更高的服務收入,部分抵消通過增加其他細分市場的成本和費用.
服務收入增加的主要原因是:
與可報銷電費相關的收入增加1200萬美元,但被類似的電費變化所抵消,反映在其他細分市場的成本和費用;
東北合資企業收入增加900萬美元,主要是由於加工和分餾量增加;部分抵消了
減少800萬美元,原因是Susquehanna Supply Hub的採集量減少。
產品銷售增加的主要原因是與我們的營銷活動相關的NGL的銷售價格上升,但銷售量的下降部分抵消了這一增長。營銷銷售被營銷採購的類似變化所抵消,如上所示產品成本,因此對改進的EBITDA.
其他細分市場的成本和費用增加的主要原因是維護和運營費用增加,包括電費增加。
權益法投資的比例修正EBITDA阿巴拉契亞中游投資的增長主要是由更高的交易量推動的。此外,藍色賽車/凱曼II的增長主要是由於所有權增加的有利影響,但部分抵消了藍色賽車在2020年第二季度沒有提前償還債務的收益。
西
截至3月30日的三個月。
六月三十日,
截至6月底的6個月。
六月三十日,
2021202020212020
(百萬)
服務收入$291 $316 $575 $627 
服務收入商品對價
39 21 74 42 
產品銷售722 303 1,768 662 
細分市場收入1,052 640 2,417 1,331 
產品成本(704)(281)(1,640)(649)
加工商品費用(16)(13)(33)(23)
其他細分市場的成本和費用(123)(117)(245)(243)
權益法投資的比例修正EBITDA22 24 47 52 
West Modified EBITDA$231 $253 $546 $468 
商品利潤率$41 $30 $169 $32 
42



管理層的討論與分析(續)
截至2021年6月30日的三個月與截至2020年6月30日的三個月
West Modified EBITDA減少的主要原因是較低的服務收入以及更高的其他部門成本和費用,部分被更高的部分抵消商品利潤率.
服務收入減少的主要原因是:
產量減少1000萬美元,主要原因是海恩斯維爾頁巖地區產量下降;
減少900萬美元,主要是由於巴尼特頁巖地區遞延收入攤銷減少;
2020年由於客户沒有臨時數量不足費用而減少了900萬美元。
Barnett頁巖地區較高的採集率和Piceance地區較高的加工率都是由有利的大宗商品定價推動的,但由於客户合同變更,Haynesville頁巖地區的採集率較低,這在很大程度上抵消了這兩個因素的影響。
淨額為服務收入商品對價、產品銷售、產品成本、加工商品費用包括我們的商品利潤率,我們進一步將這些利潤率劃分為與我們的股權NGL和營銷利潤率相關的產品利潤率。我們股權NGL的產品利潤率增加了700萬美元,這主要是因為實現的淨銷售價格上升,但銷售量下降和與我們股權NGL相關的天然氣購買量增加部分抵消了這一影響。商品營銷銷售額增加的主要原因是已實現的天然氣淨值和天然氣價格上漲。市場銷售在很大程度上抵消了產品成本因此對改進的EBITDA.
截至2021年6月30日的6個月與截至2020年6月30日的6個月
West Modified EBITDA增加的主要原因是更高的商品利潤率,由下限部分抵消服務收入.
服務收入減少的主要原因是:
減少4,700萬美元,主要是由於Eagle Ford頁巖地區產量下降,這一影響被確認較高的MVC收入(見下文)大大抵消。此外,海恩斯維爾頁巖地區產量下降也受到產量下降的影響;
減少2500萬美元,原因是海恩斯維爾頁巖地區的採集率較低,原因是客户合同變更,以及Piceance地區的加工率較低,主要是由於不利的大宗商品定價。這些下降被Barnett頁巖地區採集率的增加部分抵消,這主要是由於有利的大宗商品定價;
減少1800萬美元,主要是由於巴尼特頁巖地區遞延收入攤銷減少;
2020年,由於客户沒有臨時數量不足費用,減少了900萬美元;部分抵消了
3,600萬美元的增長與更高的MVC收入相關,主要是在Eagle Ford頁巖和Wamsutter地區;
收入增加1100萬美元,主要與可報銷的壓縮機功率和燃料採購相關,原因是惡劣冬季天氣的影響導致價格上漲,但這一增長被其他細分市場的成本和費用.
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管理層的討論與分析(續)
營銷利潤率增加了1.22億美元,主要是由於實現的淨天然氣和NGL價格的有利變化,包括2021年第一季度惡劣冬季天氣的影響。我們股權NGL的產品利潤率增加了1100萬美元,這主要是因為實現的淨銷售價格上升,但與我們股權NGL相關的天然氣購買量增加和銷售量下降部分抵消了這一影響。
其他細分市場的成本和費用增加的主要原因是維護費用增加,包括與活動時間和範圍相關的費用,以及可報銷的壓縮機功率和燃料採購增加,這些費用在#年抵銷服務收入。這些增長被較低的運營費用(包括與較少租賃壓縮機有關的費用)部分抵消。
權益法投資的比例修正EBITDA下降的主要原因是Oppl的交易量較低,但被Braos Permian II的交易量和大宗商品價格上升部分抵消。
其他
截至6月30日的三個月,截至6月30日的六個月,
2021202020212020
(百萬)
其他修改後的EBITDA$20 $$53 $15 
截至2021年6月30日的三個月和六個月與截至2020年6月30日的三個月和六個月
其他修改後的EBITDA增長主要是由於我們最近收購的上游業務,包括2021年第一季度惡劣冬季天氣對大宗商品價格的有利影響。見附註12-合併財務報表附註的分段披露。今年到目前為止的比較期還包括2021年或有虧損的應計項目的不利影響。
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管理層的討論與分析(續)
管理層對財務狀況和流動性的探討與分析
展望
正如之前在公司展望中討論的那樣,我們2021年的增長資本和投資支出目前預計在10億美元到12億美元之間。2021年的增長資本支出包括Transco的擴張,所有這些都與確定的運輸協議、支持東北G&P業務的項目、西區海恩斯維爾地區的中游機會以及最近對某些上游業務和Sequent的收購完全簽約。除了增長的資本和投資支出,我們還將繼續致力於維護我們的資產以實現安全可靠運營的項目,以及符合法律、法規和/或合同承諾的項目。我們打算在支付股息後用可用現金為2021年計劃的幾乎所有資本支出提供資金。我們保留靈活性,可以根據經濟狀況或商機的變化,調整計劃中的增長、資本和投資支出水平。
2021年上半年,我們收購了懷俄明州Wamsutter油田的各種油氣資產,為手頭現金支付的1.65億美元提供了資金(參見附註12-合併財務報表附註的分部披露)。2021年7月,我們收購了Sequent,為手頭現金支付的1.34億美元提供了資金(參見附註13-合併財務報表附註的後續事件)。
2021年第一季度,我們發行了9億美元的新長期債務,用於償還2021年到期的長期債務和一般企業用途。截至2021年6月30日,我們有大約21億美元的長期債務在一年內到期。我們可用於解決這些到期日的潛在流動性來源包括手頭現金、以有吸引力的長期利率進行再融資或從我們的信貸安排中獲得的收益,以及資產貨幣化的收益。2021年8月,我們預計將提前註銷5億美元的4%優先無擔保票據,這些票據定於2021年11月到期。
流動性
根據我們預測的運營現金流水平和其他流動性來源,我們預計2021年將有足夠的流動性來管理我們的業務。我們潛在的內部和外部流動性的物質來源和用途如下:
資料來源:
手頭現金及現金等價物
運營產生的現金
來自我們權益法被投資人的分配
使用我們的信貸安排和/或商業票據計劃
發行債務和/或股權證券的現金收益
資產貨幣化收益
用途:
營運資金要求
資本和投資支出
產品成本
包括人力資本費用在內的其他運營成本
向我們的股東發放季度股息
償債,包括支付長期債務
對非控股權益的分配
截至2021年6月30日,我們有大約211億美元的長期債務在一年後到期。我們可用於解決這些到期日的潛在流動性來源包括運營產生的現金、以有吸引力的長期利率進行再融資或我們的信貸安排的收益,以及資產貨幣化的收益。
45



管理層的討論與分析(續)
與我們上面討論的計劃流動性水平相關的潛在風險包括之前在公司展望中討論的風險.
截至2021年6月30日,我們的營運資金赤字為11.34億美元,包括現金和現金等價物以及一年內到期的長期債務。我們的可用流動資金如下:
可用流動性2021年6月30日
(百萬)
現金和現金等價物$1,201 
我們45億美元信貸安排下的可用容量,減去我們40億美元商業票據計劃下的未償還金額(1)4,500 
$5,701 
(1)在管理我們的可用流動資金時,我們預計最大未償還金額不會超過我們的信貸安排的能力,包括我們商業票據計劃下的任何未償還金額。截至2021年6月30日,我們沒有未償還的商業票據。截至6月30日,我們的商業票據計劃和信貸安排在2021年期間沒有未償還的金額。截至2021年6月30日,我們遵守了與我們的信貸安排相關的金融契約。
分紅
我們將向普通股股東支付的定期季度現金股息從2020年每個季度的每股0.40美元增加到2021年3月和6月的每股0.41美元,增幅約為2.5%。
註冊
2021年2月,我們作為知名的經驗豐富的發行商提交了擱置登記聲明。
權益法被投資人的分配
我們進行權益法投資的實體的組織文件通常要求定期將其可用現金分配給其成員。在每一種情況下,可用現金都會部分減少,因為它們各自運營業務所需的準備金是適當的。
信用評級
我們能夠借錢的利率受到我們信用評級的影響。目前的評分如下:
評級機構展望高級無擔保
債務評級
標普全球評級穩定BBB
穆迪投資者服務公司穩定Baa2
惠譽評級穩定BBB
2021年6月,穆迪將我們的信用評級從Baa3上調至Baa2,展望從正面改為穩定。
這些信用評級僅供參考,並不是建議購買、出售或持有我們的證券,每個評級都應獨立於任何其他評級進行評估。不能保證,即使我們達到或超過它們目前的投資級比率標準,信用評級機構也會繼續給予我們投資級評級。下調我們的信用評級可能會增加我們未來的借貸成本,如果評級降至投資級以下,可能需要我們向第三方提供額外的抵押品,對我們可用的流動性產生負面影響。
46



管理層的討論與分析(續)
現金來源(用途)
下表彙總了顯示的每個期間的現金和現金等價物的來源(使用)(請參閲表中引用的附註的合併財務報表附註):
現金流量截至6月底的6個月。
六月三十日,
類別20212020
(百萬)
現金和現金等價物的來源:
經營活動--淨額運營中$1,972 $1,930 
長期債務收益(見附註8)
融資898 2,196 
信貸工具借款收益融資— 1,700 
現金和現金等價物的使用:
支付的普通股股息融資(996)(971)
資本支出投資(685)(613)
支付給非控股權益的股息和分派融資(95)(98)
權益法投資的購買和出資投資(44)(66)
償還長期債務融資(11)(1,526)
信貸工具借款的償付融資— (1,700)
其他來源/(使用)-網絡融資與投資20 (8)
增加(減少)現金和現金等價物$1,059 $844 
經營活動
決定經營活動的因素與影響經營活動的因素大體相同。淨收益(虧損),但非現金項目除外,如折舊和攤銷,遞延所得税撥備(利益), 權益(收益)損失, 商譽減值,及權益法投資減值。我們的經營活動提供(使用)的現金淨額截至2021年6月30日的6個月,與2020年同期相比有所增長,主要是因為2021年營業收入(不包括之前討論的非現金項目)增加,但部分被2021年淨營業營運資本的不利淨變化所抵消。
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第三項關於市場風險的定量和定性披露
利率風險
我們目前的利率風險敞口主要與我們的債務組合有關,在2021年前六個月沒有實質性變化。

項目4.控制和程序
我們的管理層,包括首席執行官和首席財務官,並不期望我們的披露控制和程序(如1934年證券交易法修訂後的規則13a-15(E)和15d-15(E)中定義的)(披露控制)或我們對財務報告的內部控制(內部控制)能夠防止所有錯誤和所有欺詐。一個控制系統,無論構思和操作如何完善,都只能提供合理的保證,而不是絕對的保證,以確保控制系統的目標得以實現。此外,控制系統的設計必須反映這樣一個事實,即存在資源限制,並且控制的好處必須相對於其成本來考慮。由於所有控制系統的固有限制,任何控制評估都不能絕對保證公司內部的所有控制問題和欺詐實例(如果有的話)都已被檢測到。這些固有的限制包括這樣的現實:決策過程中的判斷可能是錯誤的,故障可能會因為簡單的錯誤或錯誤而發生。此外,某些人的個人行為、兩個或更多人的串通,或者控制的管理超越性,都可以規避控制。任何控制系統的設計,部分也是基於對未來事件的可能性的某些假設,不能保證任何設計在所有潛在的未來情況下都能成功地實現其所述的目標。由於具有成本效益的控制系統的固有限制,由於錯誤或欺詐而導致的錯誤陳述可能會發生,並且不會被檢測到。我們監控我們的披露控制和內部控制,並在必要時進行修改;我們在這方面的意圖是,隨着系統變化和條件允許,披露控制和內部控制將進行修改。
信息披露控制和程序的評估
在本報告所述期間結束時,對我們的披露控制的設計和運行的有效性進行了評估。這項評估是在我們管理層的監督和參與下進行的,包括首席執行官和首席財務官。基於這一評估,我們的首席執行官和首席財務官得出結論,這些披露控制在合理的保證水平下是有效的。
財務報告內部控制的變化
2021年第二季度沒有重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第二部分:其他信息
第一項:法律訴訟
環境
根據聯邦、州和地方法律對向環境排放材料的監管,涉及政府當局的某些應報告的法律程序如下所述。雖然我們無法預測仍懸而未決的訴訟的最終結果,但如果我們在任何一個或多個此類訴訟中收到不利的結果,我們預計不會對我們的綜合財務狀況產生實質性影響。我們披露涉及政府當局的重大環境法律程序的門檻是100萬美元,其中可能涉及經濟制裁。
2016年1月19日,我們在我們的Moundsville分餾塔設施收到了一份不符合清潔空氣法下某些泄漏檢測和修復(LDAR)法規的通知,該通知來自EPA,第3區。隨後,
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美國環保署指控我們的橡樹林天然氣廠類似地違反了某些激光雷達法規。2018年3月19日,在對我們的前Ignacio天然氣廠進行現場檢查後,我們收到了來自EPA第8區的違反某些LDAR規定的通知。2018年3月20日,我們還收到了美國環保署第8區關於我們降落傘溪氣廠違反某些LDAR規定的通知。所有此類通知隨後都提交給了司法部(DoJ)的一名普通律師。我們正在與美國司法部探討這些設施的索賠以及某些其他設施的違規行為的全球解決方案。全球決議將包括支付民事罰款和禁令救濟部分。我們繼續與美國司法部和其他機構合作,以解決這些索賠,無論是單獨的還是全球的,談判正在進行中。
本項目要求的其他環境事項在標題下説明。“環境問題“附註11--綜合財務報表附註的或有負債,載於本報告第I部分第(1)項下的或有負債。本報告的財務報表,其資料以參考方式併入本項目。
其他訴訟
本報告第I部分財務報表附註9-股東權益和附註11-合併財務報表附註或有負債中提供了本項目要求的額外信息,這些信息通過引用併入本項目。
第1A項。風險因素
第I部,第1A項。在截至2020年12月31日的10-K表格年度報告中,風險因素包括可能對我們的業務、財務狀況或未來業績產生重大影響的風險因素。這些風險因素並未發生實質性變化。
項目5.其他信息

2021年7月28日,我們的董事會(以下簡稱“董事會”)批准了對“威廉姆斯公司章程”(以下簡稱“細則”)的修訂,並立即生效。除若干技術性及符合規定的修訂外,經修訂的附例包括:

通知和記錄日期規定

反映特拉華州公司法(下稱“DGCL”)的某些更改,以(I)允許董事會為確定有權在股東大會上投票的股東設定一個記錄日期,但不同於確定有權獲得股東會議通知的股東的記錄日期;(Ii)為有權在股東大會上投票的股東規定一個記錄日期,如果董事會未能確定一個記錄日期;(Iii)規定休會股東會議的記錄日期或允許董事會重新設定記錄日期;(Ii)規定在股東大會上投票的股東的記錄日期;(Iii)規定休會股東大會的記錄日期,或允許董事會重新設定記錄日期;(Ii)規定在股東大會上投票的股東的記錄日期;(Iii)規定休會股東大會的記錄日期或允許董事會重新設定記錄日期(Iv)允許董事會確定一個記錄日期,以便我們能夠確定哪些股東有權在不召開會議的情況下同意公司行動;以及(V)允許董事會設置一個記錄日期,以允許我們確定有權收取任何股息或任何權利的其他分派或分配的股東,或有權就任何股票的變更、轉換或交換或任何其他合法行動行使任何權利的股東(第五條第5節);

更新要求在特別股東大會或股東大會之前發送的通知,規定如果記錄日期與確定有權獲得通知的股東的記錄日期不同,通知應包括確定有權在會議上投票的股東的記錄日期(第二條第2節);

澄清我們的祕書應發送任何特別會議的通知(第二條第三款);

規定對於延期的股東年會或特別會議,如果休會超過30個歷日,或者如果在休會後為有權投票的股東確定了一個新的記錄日期
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休會時,應向有權在休會上投票的股東發出休會通知,通知日期為休會通知的記錄日期(第二條第五節);

規定,如果確定有表決權股東的記錄日期不到會議日期前10天,則有表決權股東名單應反映截至會議前第10天的有表決權股東名單(第二條第8款);

明確任何董事會特別會議通知應包含的信息,並明確任何董事會特別會議通知的交付和時間要求(第三條第6款);

反映(I)與通知傳遞有關的對DGCL的某些定義修改;以及(Ii)規定在某些情況下通過電子郵件和傳真向股東交付通知(第六條第1節和第七條第5節)。

其他更新

除其他事項外,董事會有權決定特別會議的時間、日期和地點,包括是否允許通過遠程通信召開會議,我們的祕書應發送特別會議的通知(第二條第三款);

澄清為確定出席股東大會是否達到法定人數,標準是有權在年度或特別股東大會上表決的已發行股本的多數投票權,除非法律或公司註冊證書另有規定(第二條第四節);

除其他事項外,澄清股東休會需要我們的已發行股本的多數投票權,這些股本親自出席會議或由受委代表出席會議,並有權投票(即使不到法定人數)(第二條第5節);

規定有權在任何股東大會上投票,或在沒有會議的情況下對公司行動表示同意或反對的股東,可根據DGCL第212條(第二條第6款)授權最多三人代表該股東行事;

刪除公司註冊證書中已經包含的關於一類股東和一股相當於一票的重複規定(第二條第六節);

規定董事會主席可以指定一人主持股東大會(第二條第七款);

規定一系列優先股的董事選舉可以有不同的投票標準(第三條第一款);

澄清在符合公司註冊證書規定的情況下,大多數董事會董事可以設立新的董事職位,而不會出現現有董事空缺的情況(第三條第二節);

允許董事會行動或同意的記錄採用DGCL允許的任何格式,並規定行動記錄以及同意記錄應與董事會的議事記錄一起存檔(第三條第8款);

澄清由董事會設立的委員會可以批准或建議股東選舉或罷免董事(第三條第11款)。

以上內容僅是對本章程所作更改的摘要,其全文僅以參考本章程全文的方式進行限定。本章程作為本季度報告的附件3.4以Form 10-Q的形式存檔,並通過引用併入本文中。

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項目6.所有展品
展品
不是的。
描述
2.1
威廉姆斯公司,Inc.,SCMS LLC,Williams Partners L.P.和WPZ GP LLC之間截至2018年5月16日的合併協議和計劃(於2018年5月17日提交,作為Williams Companies,Inc.當前8-K報告的附件2.1(文件號001-04174),並通過引用併入本文)。
2.2
截至2016年5月1日,威廉姆斯公司、Energy Transfer Corp LP、Energy Transfer Corp GP,LLC、Energy Transfer Equity,L.P.,le GP,LLC和Energy Transfer Equity GP,LLC之間的合併協議和計劃的修正案1(於2016年5月3日提交,作為Williams Companies,Inc.當前8-K報告的附件2.1(文件號001-04174),並通過引用併入本文)。
2.3
截至2015年9月28日,威廉姆斯公司、Energy Transfer Corp LP、Energy Transfer Corp GP,LLC、Energy Transfer Equity,L.P.、LE GP,LLC和Energy Transfer Equity GP,LLC之間的合併協議和計劃(於2015年10月1日提交,作為Williams Companies,Inc.當前表格8-K的附件2.1(文件號001-04174),並通過引用併入本文)。
3.1
修改和重新添加的公司註冊證書(於2010年5月26日提交,作為Williams Companies,Inc.當前報告Form 8-K(文件號001-04174)的附件3.1,並通過引用併入本文)。
3.2
威廉姆斯公司B系列優先股指定證書(於2018年7月17日提交,作為威廉姆斯公司當前8-K報表的附件3.1(文件號001-04174),並通過引用併入本文)。
3.3
2018年8月10日的修訂證書(於2018年8月10日提交,作為Williams Companies,Inc.最新的Form 8-K報告的附件3.1(文件號001-04174),並通過引用併入本文)。
3.4*
威廉姆斯公司章程,上一次修訂後於2021年7月28日生效。
3.5
威廉姆斯公司(Williams Companies,Inc.)C系列參與優先股指定證書(於2020年3月20日提交,作為威廉姆斯公司當前8-K報表的附件3.1(文件號001-04174),並通過引用併入本文)。
31.1*
根據1934年修訂的《證券交易法》頒佈的第13a-14(A)和15d-14(A)條以及根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的S-K條例第601(B)(31)項頒發的首席執行官證書。
31.2*
根據1934年修訂的“證券交易法”頒佈的第13a-14(A)和15d-14(A)條以及根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第302條通過的S-K條例第601(B)(31)項,對首席財務官進行認證。
32**
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席執行官和首席財務官的認證。
101.INS*XBRL實例文檔。實例文檔不會出現在交互式數據文件中,因為它的XBRL標籤嵌入在內聯XBRL文檔中。
101.SCH*XBRL分類擴展架構。
101.CAL*XBRL分類擴展計算鏈接庫。
101.DEF*XBRL分類擴展定義鏈接庫。
101.LAB*XBRL分類擴展標籤Linkbase。
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展品
不是的。
描述
101.PRE*XBRL分類擴展表示鏈接庫。
104*封面交互數據文件。封面交互數據文件不會出現在交互數據文件中,因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中(包含在表101中)。
*在此提交的文件。
**隨函提供的文件。
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簽名
根據1934年證券交易法的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。
T W丁香花 C公司, INC.
(註冊人)
/s/約翰·D·波特
約翰·D·波特
副總裁、財務總監和首席會計官(正式授權的官員和首席會計官)
2021年8月2日