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Exhibit 31.2

私、Christopher Leeが証明する:


私の知る限り、この報告書には、その情況下で述べた文言を考慮して、重要事実を省略していることがなく、真実であることを確証するために必要な事実を省略していない。

私の知る限り、この報告書に含まれる財務諸表およびその他の財務情報は、このレポートに示された期間の財務状況、業績、およびキャッシュフローを全面的かつ正確に示しています。


a. 私たちは、そのような開示管理及び手続きを設計したものであり、または私たちの監督下で設計されたものであるという理由で、登録者を含むその他の関連会社において、特にこの報告書の作成期間中に、これらの会社の他の者達から私たちに重要な情報が知らされることを確実にするために。

b. 私たちは、そのような財務諸表の内部管理を設計したものであり、または私たちの監督下で設計されたものであるという理由で、一般的に受け入れられている会計原則に従って、財務報告及び財務諸表の作成に関し、合理的な保証を提供するように。

c.私たちは、登録者の開示管理及び手続きの効果を評価し、その評価に基づいて、この報告書作成期間の終了時点における開示管理及び手続きの効果についての私たちの結論を本報告書に示しました。

d. 登録者の最近の財務四半期内に発生した(年次報告の場合は登録者の第四財務四半期)財務報告の内部管理に重大な影響を与えた、または合理的に影響を与えることが合理的に予想される変更を、本報告書で開示した。


a.財務報告の記録、処理、要約及び報告に不利な影響を与えることが合理的に予想される、内部管理の構造または運営における全ての重大な欠陥及び重要な弱点。

b.登録者の財務報告の内部管理に重要な役割を果たしている管理陣またはその他の従業員によって関与する、重要な詐欺行為(素材であるかどうかに関わらず)。

日付:2024年8月29日
エグゼクティブ・バイス・プレジデント、チーフ・ファイナンシャル・オフィサー及びトレジャラー