展示 31.1

証明書

1.

2.私の知る限り、この報告書には虚偽の陳述が含まれていないし、必要な事実を省略していない。報告が行われた事情の下では、その陳述が本報告書がカバーする期間において誤解を招かないように慎重に表現されている。

3.私の知る限り、この報告書に含まれる財務諸表とその他の財務情報は、レジスタントの財務状況、業績、および現金の流れを全体的に正確に反映している。

4.

a)

b)

c)管理職またはその他の従業員によってレジスタントの財務報告内部管理に関わる詐欺があった場合でも、物質的でなくてもレジスタントにとって重要であるものについて開示を行う。

d)この報告書には、対象四半期(年次報告書の場合は対象年次報告書の第四四半期)中に発生した、重大な内部統制の変更について開示され、会社の財務報告内部統制に重大な影響を及ぼす、または合理的に影響を及ぼす恐れがあるものが含まれる。

5.

a)会社の財務報告の内部統制の設計または運用における重大な欠陥または本質的な欠陥は、会社が財務情報を記録、処理、要約、報告する能力に悪影響を与える可能性があり、合理的な影響を及ぼす可能性があるものすべてを開示しています。

b)重要なかどうかに関わらず、管理職またはその他の従業員が財務報告の内部統制に重要な役割を果たす詐欺について、開示しています。

日付:2024年8月14日

/s/ アルシア・サルカニ
Arshia Sarkhani

最高経営責任者兼社長

(主要経営責任者)