付属書31.2
証明書
1. |
2. | 私の知る限り、この報告書には重要な事実の不正確な陳述はなく、この報告書で陳述された事柄は、その事情を考慮した場合、本報告書でカバーされる期間に関する意味で不正確ではありません。 |
3. | 私の知識に基づき、このレポートに含まれる財務諸表やその他の財務情報によれば、報告期間における申請者の財務状況、業績、キャッシュフローは全セクターにおいて適切に表現されています。 |
4. |
a. | 当該報告書が作成される期間中に、特にその他のエンティティ内の他の者によって登録主体を含むその連結子会社に関する重要な情報が私たちに伝えられるように、そのような開示管理および手順を設計するか、私たちの監督下で設計させました (改行) (改行) (改行) (改行) (改行) |
b. | これらの内部統制を設計し、または私たちの監督下でこれらの内部統制を設計して、米国における一般的に受け入れられている会計原則に従って、外部目的のための財務報告および財務諸表の作成の信頼性に関する合理的な保証を提供するようにしました。 |
c. |
d. |
5. |
a. |
b. |
日付:2024年8月26日
署名: | クリシュナン・クリシュナモルティ | |
職名: | chief financial officer(最高財務責任者) | |