Document

展示31.2
証明書
私の知る限り、この報告書には、その情況下で述べた文言を考慮して、重要事実を省略していることがなく、真実であることを確証するために必要な事実を省略していない。
私の知る限り、この報告書に含まれる財務諸表およびその他の財務情報は、このレポートに示された期間の財務状況、業績、およびキャッシュフローを全面的かつ正確に示しています。
重要な情報(包括的な子会社を含む)に関する資料を、このレポートが作成されている期間中に他の人から私たちが知るように、そのような実体内の他の人から私たちがそのような情報を知るための開示コントロールと手続きを設計しました。
金融報告の信頼性と財務諸表の外部目的での準備を、一般に受け入れられた会計原則に従って合理的な保証を提供するために、そのような内部統制 over 財務報告を設計するか、私たちの監督下でそのような内部統制 over 財務報告を設計しました。
このレポート期間の終了時点における開示コントロールと手続きの効果を評価し、その評価に基づいて、このレポート期間の終了時点における開示コントロールと手続きの効果に関する結論を発表しました。
登録者の最新の財務四半期(年次報告書の場合は、登録者の四半期目の財務四半期)中に、登録者の内部統制 over 財務報告に実質的な影響を与えた、または実質的な影響を与える可能性がある登録者の内部統制 over 財務報告の変更が、このレポートで開示されています。
財務報告の記録、処理、要約および報告に影響を与える可能性のある登録者の内部統制 over 財務報告の設計または運用における重大な欠陥および重要な弱点をすべて開示しました。
経営陣や内部財務報告に大きな役割を持つ従業員に関わる、マテリアルであるか否かに関わらず、いかなる不正行為も禁止されています。
 
 
財務最高責任者