展示物31.1
証明書
1. | ||
2. | 私の知る限り、この報告書は、偽りの事実を含んでおらず、当該報告書の期間に基づいて、当該報告書が作成された状況に照らして考えると、誤解を招くことのないよう、必要な重要な事実を省略せずに記載されています。 | |
3. | 私の知識に基づいて、このレポートに含まれる財務諸表やその他の財務情報が、すべての点で報告者の財務状況、業績、およびキャッシュフローを公正に表現していると判断されます。 | |
4. |
(a) | ||
(b) | 当該財務報告に関する内部統制を設計したか、または当該財務報告に関する内部統制を監督下で設計させ、一般に受け入れられた会計原則に従って外部目的で財務報告および財務諸表を準備するための信頼性について合理的な保証を提供するために。 | |
(c) | 登録者の開示コントロールおよび手続きの有効性を評価し、その評価に基づいて、本報告書の期間末時点での開示コントロールおよび手続きの有効性に関する私たちの結論を報告しました。 | |
(d) |
5. | 登録者の他の認証担当者とともに、最近の財務報告に対する内部統制の最近の評価に基づく、内部コントロールに関する重大な欠陥や重大な欠陥、登録者の財務情報の記録、処理、要約及び報告に負の影響を与える恐れのある事象が登録者の監査委員会及び登録者の監査役に開示されました。 |
(a) | 登録者の財務報告に関する内部統制の設計または運用上の重要な欠陥または重大な弱点であって、登録者が財務情報を記録、処理、要約、および報告する能力に不利な影響を与える可能性があるすべての重要な欠陥および重大な弱点を開示しました。 | |
(b) | 管理者または登録者の財務報告に関する内部統制に重要な役割を持つその他の従業員を含む、すべての不正行為、無論重大であるか否か、を開示しました。 |
日付: 2024年8月6日
社長兼最高経営責任者 | |
(主要経営責任者) |