展示 31.1
証明書
私の知る限り、この報告書には、その情況下で述べた文言を考慮して、重要事実を省略していることがなく、真実であることを確証するために必要な事実を省略していない。
私の知る限り、この報告書に含まれる財務諸表およびその他の財務情報は、このレポートに示された期間の財務状況、業績、およびキャッシュフローを全面的かつ正確に示しています。
私たちは、登録者の中でも特にこのレポートが作成されている期間中に、登録者の包括的な子会社を含む登録者に関する重要な情報が私たちによって他の人から知らされるように、また、一般に受け入れられた会計原則に従って外部目的での財務報告と財務諸表の作成の信頼性に関する合理的な保証を提供するために、そのような開示コントロールと手続きを設計するか、私たちの監督下でそのような開示コントロールと手続きを設計しました。
a) 私たちは、弊社に関連する重要情報が、本報告書の作成中に特に機密保持期間中に、弊社の関連会社を含めた他の者から私たちに開示されるようにするため、同開示の管理・手続を設計しております。
b) 私たちは、財務報告の信頼性及び財務諸表の作成が、米国の一般的に受け入れられた会計原則に準じて、外部目的のために行われることを合理的に保証する企内統制を設計し、また、私たちの監督下にある企内統制を設計しています。
c) 私たちは、重要な開示管制手続の評価を行い、この報告書の作成期間末におけるその効果を評価し、評価に基づくこの報告書におけるその有効性に関する決定を報告しています。
d) 私たちは、この報告書において、弊社の企内統制に重要な変更があった場合(年次報告書の場合は、弊社の第四の財務四半期)、同企内統制に重大に影響を及ぼす、又は合理的な効果がある要因を開示しています。
登録者のもう一人の証明役員と私たちは、財務報告の内部統制を最新の評価に基づいて登録者の監査人と監査委員会(取締役会または同等の職務を担う者の場合)に開示しています。
a) 弊社が財務情報を記録、処理、要約、報告する能力に不利益をもたらす可能性がある内部統制の設計や運営について不具合や重要な弱点がある場合は、明らかにし、その他の不具合や弱点を報告します。
b) 経営陣又は他の従業員による、弊社の企内統制に重要な役割を果たしている者に関する、物質的でなくとも詐欺があった場合は、報告します。